Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации
Сасовского муниципального района
от 19 июня 2018 г. N 391
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
и молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 1746047,18057 тыс. руб., в том числе из областного - 1411926,06698 тыс. руб., из муниципального 334121,11359 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 176958,89419 тыс. рублей; в том числе из областного - 141061,59916 тыс. руб., из муниципального - 35897,29503 тыс. руб.;
2018 год - 180415,72033 тыс. рублей, в том числе из областного - 143216,50069 тыс. руб., из муниципального - 37199,21964 тыс. руб.
2019 год - 188958,73853 тыс. рублей, в том числе из областного - 151765,91469 тыс. руб., из муниципального - 37192,82384 тыс. руб.;
2020 год - 199950,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37303,62918 тыс. руб.;
2021 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2022 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2023 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2024 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2025 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||||
всего |
в том числе, по годам |
|||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1. |
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
увеличение доли детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования до 82%; уменьшение доли образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ, до 15%; сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%; повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, увеличение доли образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, до 73% |
|
областной бюджет |
68585,00288 |
11741,93439 |
6597,82739 |
6866,59656 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
||||||
муниципальный бюджет |
57191,98297 |
5615,42441 |
6387,24964 |
6386,35384 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
||||||
1.1 |
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счет внутреннего резерва помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2 |
Проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
377,5 |
347,5 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- капитальный ремонт здания МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
320,0 |
320,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- "Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- "Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
муниципальный бюджет |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- "Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
Проведение капитального ремонта здания МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
областной бюджет |
1100,0 |
1100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
123,07636 |
123,07636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.4 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
51390,10688 |
5098,81439 |
5278,85539 |
5547,62456 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
||
муниципальный бюджет |
55777,70661 |
5031,14805 |
6272,24964 |
6271,35384 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
||||||
|
- расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения |
|
|
областной бюджет |
49128,07688 |
4516,78439 |
5068,85539 |
5337,62456 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
||
муниципальный бюджет |
28396,21113 |
2873,66837 |
3118,46384 |
3118,46384 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
||||||
|
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
|
|
муниципальный бюджет |
0,8958 |
0 |
0,8958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; |
|
|
областной бюджет |
11192,796 |
641,02 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
||
1.5 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, реализующий программы дошкольного образования (оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями) |
|
|
областной бюджет |
2262,03 |
582,03 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
||
муниципальный бюджет |
873,7 |
73,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2 |
Задача 2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике, в том числе: |
|
|
областной бюджет |
1343341,0641 |
129319,66477 |
136618,6733 |
144899,31813 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%; сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях, на уровне 99%; Доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам - 100%;
Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения - 60%;
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих углубленное изучение математики - 10%;
Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное образовательное пространство - 100%;
Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития - 80%;
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении - 100%;
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки - 10 |
|
муниципальный бюджет |
276929,13062 |
30281,87062 |
30811,97 |
30806,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
||||||
2.1 |
Проведение мониторинговых исследований учебных результатов и контингента, обучающихся в общеобразовательных организациях; |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
2.2 |
Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, проводящих дополнительные занятиями с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов; |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
4,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||
2.3 |
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг муниципальных общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты |
|
|
областной бюджет |
10,0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
18,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
2.4 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98) |
|
|
областной бюджет |
34500,0 |
0 |
1700,0 |
3280,0 |
6560,0 |
6560,0 |
6560,0 |
6560,0 |
3280,0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.5 |
Развитие математического образования в общеобразовательных организациях района (организация учебно-методической деятельности, организация участия обучающихся в региональных и межрегиональных физико-математических мероприятиях) |
|
|
областной бюджет |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
2.6 |
Исполнение мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
240 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||
2.7 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
областной бюджет |
1298986,0641 |
129319,66477 |
134903,6733 |
141619,31913 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
||
муниципальный бюджет |
276640,63062 |
30279,37062 |
30777,47 |
30771,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
||||||
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
334121,11359 |
35897,29503 |
37199,21964 |
37192,82384 |
37303,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1411926,06698 |
141061,59916 |
143216,50069 |
151765,91469 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
|
|
|
итого |
|
|
|
1746047,18057 |
176958,89419 |
180415,72033 |
188958,73853 |
199950,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей;
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Сасовского муниципального района и бюджета Рязанской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 21014,8792 тыс. руб., в том числе из областного - 140,028 тыс. руб., из муниципального 20874,8512 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 1978,07920 тыс. руб. в том числе из областного - 140,028 тыс. руб., из муниципального бюджета - 1838,05120 тыс. руб.;
2018 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2019 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2020 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет.;
2021 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет.;
2022 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2023 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2024 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2025 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сохранение количества организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
Муниципальный бюджет |
8 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1 |
Проведение мониторинга организации дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
8 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Участие в фестивале организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2. Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 80%; Сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99,0%; |
Муниципальный бюджет |
170,2675 |
18,2675 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
2.1 |
Участие во всероссийских мероприятиях: - одаренных детей; - детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - детей с ограниченными возможностями здоровья. |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
170,2675 |
18,2675 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
|
Задача 3. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
140,028 |
140,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сохранение удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%.
Сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80%; увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Муниципальный бюджет |
20672,5837 |
1819,7837 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
|||||
3.1 |
Расходы на оплату труда |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
140,028 |
140,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
20560,78344 |
1811,98344 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
|||||
3.2 |
Повышение квалификации |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Муниципальный бюджет |
103,80026 |
7,80026 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||||
3.3 |
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
8,0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
|
Задача 4. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Муниципальный бюджет |
24,0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
4.1 |
Оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами. |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
24,0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
|
всего |
|
|
|
21014,8792 |
1978,07920 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
140,028 |
140,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
20874,8512 |
1838,0512 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
процент |
72 64 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
3. |
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |
процент |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
4. |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона |
процент |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
6. |
Удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями |
процент |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задача - реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 239975,12237 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 22650,31975 тыс. руб.,
2018 год - 23450,1398 тыс. руб.
2019 год - 25684,76222 тыс. руб.
2020 год - 28031,6501 тыс. руб.
2021 год - 28031,6501 тыс. руб.
2022 год - 28031,6501 тыс. руб.
2023 год - 28031,6501 тыс. руб.
2024 год - 28031,6501 тыс. руб.
2025 год - 28031,6501 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
156862,7165 |
14709,10337 |
16568,38104 |
17231,1146 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
- увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания, до 100%; - увеличение доли детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей до 70%; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений - 14 чел.; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода - 0; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности - 1 чел. |
муниципальный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1. |
Осуществление выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
112447,4436 |
10618, 52438 |
11938,28640 |
12415, 82328 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
|
1.2. |
Осуществление выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
38185,37198 |
3472,41855 |
3987,20778 |
4146,68912 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
|
1.3. |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
6229,90092 |
618,16044 |
642.88686 |
668.60220 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
|
1.4 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области, на городском, пригородном (в сельской местности на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 2. Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет
Федеральный бюджет |
82850,80462 |
7941,21638 |
6851,75876 |
8423,64762 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
|
2.1. |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
81180,70783 |
7842,63480 |
6749,23392 |
8189,07049 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
|||||
2.2 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1670,09679 |
98,58158 |
102,52484 |
234,57713 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
|
|
Задача 3. Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
240,0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
3.1 |
Предоставление единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счет средств областного бюджета и впоследствии приватизированных) |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
240,0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
239975,12237 |
22650,31975 |
23450,1398 |
25684,76222 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
в том числе: |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
239975,12237 |
22650,31975 |
23450,1398 |
25684,76222 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
проценты от общего количества |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей |
проценты от общего количества |
55 |
60 |
60 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
3. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |
чел. |
7 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
4. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода |
чел. |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
5. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности |
чел |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 4 "Одаренные дети"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - обеспечение благоприятных условий для создания на районном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 169,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 38,4 тыс. рублей;
2018 год - 12,0 тыс. рублей;
2019 год - 17,0 тыс. рублей;
2020 год - 17,0 тыс. рублей;
2021 год - 17,0 тыс. рублей;
2022 год - 17,0 тыс. рублей;
2023 год - 17,0 тыс. рублей;
2024 год - 17,0 тыс. рублей;
2025 год - 17,0 тыс. рублей;
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
муниципальный бюджет |
169,4 |
38,4 |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 52%; увеличение количества одаренных детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек; увеличение количества педагогов, подготовивших одаренных детей, до 5 человек |
1.1 |
Разработка программ педагогического и психологического сопровождения одаренных детей, апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми |
|
|
муниципальный бюджет |
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
1.2 |
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований для одаренных детей), а также участие в региональных и всероссийских мероприятиях |
|
|
муниципальный бюджет |
118,4 |
38,4 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Присуждение именных стипендий одаренным детям, премий педагогическим работникам, воспитавшим одаренных детей |
|
|
муниципальный бюджет |
35,0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Итого муниципальный бюджет |
|
|
|
169,4 |
38,4 |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
процент |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
2. |
Количество одаренных детей, получивших именные стипендии |
человек |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Количество педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одаренных детей |
человек |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 5 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - создание условий для укрепления здоровья школьников Сасовского муниципального района.
Задача - укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 4831,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3546,0 тыс. руб., из областного - 699,8 тыс. руб., из муниципального - 586,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 1026,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 546,0 тыс. руб., из областного - 274,8, из муниципального - 206,0 тыс. руб.;
2018 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального - 1000,0 тыс. руб., из муниципального - 90,0 тыс. руб.
2019 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального - 1000,0 тыс. руб., из муниципального - 90,0 тыс. руб.
2020 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального - 1000,0 тыс. руб., из муниципального - 90,0 тыс. руб.
2021 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2022 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2023 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2024 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2025 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуг в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1. Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
3546,0 |
546,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сохранение количества школьников - участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" на уровне 100 человек ежегодно; увеличение доли школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием, до 90%; увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, до 100%; увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём, до 70%; доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности - не менее 75%; увеличение доли медицинских кабинетов, оснащенных медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, до 97,3% |
областной бюджет |
665,5 |
274,8 |
0 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
581,0 |
206,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||
1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
90,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
1.2. |
Оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с СанПиН, а также посудой и мебелью |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
239,0 |
154,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.3. |
Оснащение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
211,5 |
120,8 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
40,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.4. |
Оснащение медицинских кабинетов оборудованием и медицинскими изделиями |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
25,0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
1.5. |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
3546,0 |
546,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
187,0 |
37,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Придорожная СШ" имени А.С. Новикова-Прибоя |
|
|
федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения для МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
федеральный бюджет |
546,0 |
546,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
37,0 |
37,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
4831,8 |
1026,8 |
1090 |
1090 |
1090 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
586,0 |
206,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
699,8 |
274,8 |
0 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
3546,0 |
546,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
Количество школьников - участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" |
количество |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
процент от общего количества школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
58 |
60 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
75 |
3 |
Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием |
процент от количества школьных столовых |
70 |
75 |
80 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
4 |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
процент от общего количества школьников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём |
процент от количества школьных спортивных залов |
53 |
56 |
56 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
6 |
Доля медицинских кабинетов, оснащенных медицинским оборудованием и медицинскими изделиями |
процент от количества медицинских кабинетов школ |
96,5 |
96,6 |
96.7 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
97,1 |
97,2 |
97,3 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задачи:
- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 78213,17689 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 77654,47689.руб., из муниципального - 558,7 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 6584,87689 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 6565,67689 тыс. руб., из муниципального - 19,2 тыс. руб.;
2018 год - 8953,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8873,6 тыс. руб., из муниципального - 79,5 тыс. руб.
2019 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8873,6 тыс. руб., из муниципального - 80,0 тыс. руб.
2020 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8873,6 тыс. руб., из муниципального - 80,0 тыс. руб.
2021 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2022 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2023 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2024 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2025 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
муниципальный бюджет |
238,7 |
19,2 |
27 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня - 16%; Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную переподготовку - 40%; Сохранение доли аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации на уровне 100% Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района - 9,2%; увеличение количества человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией, до 2 человек ежегодно; сохранение доли педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", ежегодно на уровне 100%; Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования - 3; Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 0% |
1.1 |
Развитие системы профессиональных конкурсов |
|
|
муниципальный бюджет |
45 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
1.2 |
Проведение муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования |
|
|
муниципальный бюджет |
146 |
10 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
1.3 |
Организация аттестации педагогических работников |
|
|
муниципальный бюджет |
20,7 |
1,2 |
2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
1.4 |
Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта "Образование", в том числе поощрение учителей, принимавших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями и не вошедших в список победителей |
|
|
муниципальный бюджет |
27 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Задача 2. Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе: |
|
|
областной бюджет |
77862,383 |
6773,583 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
муниципальный бюджет |
320,0 |
0 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
|||||
2.1 |
предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации |
|
|
муниципальный бюджет |
160,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.2 |
предоставление грантов молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации |
|
|
областной бюджет |
160,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.3 |
выявление школьников, заинтересованных в выборе профессии педагога, создание объединений ЦДТ, способствующих педагогическому самоопределению учащихся |
|
|
муниципальный бюджет |
4,0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
2.4 |
Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам педагогического образования и заключившим договор с муниципальными образовательными организациями |
|
|
муниципальный бюджет |
96,0 |
0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
2.5 |
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений: - специалистам, работающим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей - специалистам, работавшим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей |
|
|
областной бюджет |
77554,47689 |
6565,67689 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
|
|
Итого |
|
|
|
78213,17689 |
6584,87689 |
8953,10 |
8953,60 |
8953,60 |
8953,6 |
8953,6 |
8953,6 |
8953,6 |
8953,6 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
558,7 |
19,2 |
79,5 |
80 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
77654,47689 |
6565,67689 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня |
процент от общего количества педагогов |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2. |
Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования |
количество |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную переподготовку |
процент от общего количества педагогов |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4. |
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации |
процент от общего количества педагогов |
87,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
процент от общего количества выпускников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
6. |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района |
процент от общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района |
6,5 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
7. |
Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8. |
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
процент от общего количества работников, претендующих на получение данных выплат |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность образовательной организации"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Сасовского муниципального района.
Задачи:
- оснащение образовательных организаций Сасовского муниципального района современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет).Объем финансирования подпрограммы составляет 12848,5 тыс. руб., из них 9945,0 тыс. рублей из областного бюджета, 2903,5 тыс. руб. из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2017 год - 653,5 тыс. руб., из них: 420,0 тыс. руб. из областного бюджета, 233,5 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2018 год - 2351,0 тыс. руб., из них:1910,0 тыс. руб. из областного бюджета, 441,0 тыс. руб. из муниципального бюджета.
2019 год - 1897,25 тыс. руб., из них 1435,0 тыс. руб. из областного бюджета, 462,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2020 год - 1452,0 тыс. руб., из них: 1030,0 тыс. руб. из областного бюджета, 422,0 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2021 - 1666,25 тыс. руб., из них: 1515,0 тыс. руб. из областного бюджета, 151,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2022 - 1091,25 тыс. руб., из них: 1015,0 тыс. руб. из областного бюджета, 76,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2023 - 1096,25 тыс. руб., из них: 715,0 из областного бюджета, 381,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2024 - 1713,75 тыс. руб., из них: 1265,0 тыс. руб. из областного бюджета, 448,75 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2025 - 927,25 тыс. руб., из них: 640,0 тыс. руб. из областного бюджета, 287,25 тыс. руб. из муниципального бюджета
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1. Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80% увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике, до 96%; увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100%; увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100% |
областной бюджет |
6453,0 |
308,0 |
950,0 |
1020,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
550,0 |
550,0 |
525,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
546,0 |
155,0 |
58,0 |
61,5 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
38,0 |
38,0 |
36,5 |
|||||
1.1. |
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка), в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
4375,0 |
0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
525,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
442,1 |
139,6 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
36,5 |
|||||
1.1.1. |
Установка системы видеонаблюдения в ОО: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
2400,0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
120,0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15.0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Староберёзовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниоквская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|||||
1.1.2. |
Установка кнопок экстренного вызова полиции |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
175,0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,5 |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0 |
|||||
|
"Староберезовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Салтыковская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
|||||
|
"Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
|||||
1.1.3. |
Установка охранной сигнализации |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
400,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
20,0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" " |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
|||||
1.1.4. |
Модернизация АПС |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
1200,0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
60,0 |
0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Другие образовательные организации по мере необходимости |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
45,0 |
0 |
0 |
0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||||
1.1.5 |
Монтаж АПС после капитального ремонта здания (спортзала) образовательной организации |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200,0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
87,0 |
75,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Другие образовательные организации по мере необходимости |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
125,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||
1.1.6. |
Ремонт, замена АПС и объектовых станций пожарного мониторинга |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
144,6 |
64,6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
13,6 |
13,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
9,0 |
9,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
4,5 |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Другие образовательные организации по мере необходимости |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
80,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
1.2. |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
2078,0 |
308,0 |
400,0 |
470,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
103,9 |
15,4 |
20,0 |
23,5 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
58,0 |
58,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,9 |
2,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малотуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
500,0 |
0 |
300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
25,0 |
0 |
15,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200,0 |
0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Новоберезовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
70,0 |
0 |
0 |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
3,5 |
0 |
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Нижнемальцевская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Задача 2. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
3492,0 |
112,0 |
960,0 |
415,0 |
180,0 |
665,0 |
165,0 |
165,0 |
715,0 |
115,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2357,5 |
78,5 |
383,0 |
400,75 |
369,0 |
98,25 |
23,25 |
342,25 |
410,75 |
250,75 |
|||||
2.1 |
Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
2830,0 |
100,0 |
830,0 |
300,0 |
100,0 |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
650,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
209,4 |
72,9 |
41,5 |
15,0 |
5,0 |
30,0 |
5,0 |
5,0 |
32,5 |
2,5 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
160,0 |
30,0 |
130,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
8,0 |
1,5 |
6,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
335,0 |
35,0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
16,75 |
1,75 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
335,0 |
35,0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
16,75 |
1,75 |
5,0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" (дошкольная группа в отдельном здании) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200.0 |
0 |
0 |
200.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
10.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
41,5 |
41,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
26,4 |
26,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
|||||
|
Электроизмерительные работы в образовательных организациях |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
75,0 |
0,0 |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
|||||
2.2 |
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
512,0 |
12.0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
25,6 |
0,6 |
5,0 |
5,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
2.3 |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
40,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.4 |
Ремонт пожарного водопровода, проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.5 |
Испытание пожарных лестниц |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
120,0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
11,0 |
5.0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||||
2.6 |
Совершенствование системы освещения территории образовательных организаций |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
40,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.7 |
Экспертиза огнезащитного состава |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
30,0 |
0 |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
31,5 |
0,0 |
0,75 |
5,0 |
0,75 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.8 |
Оформление энергетических паспортов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1080,0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
2.9 |
Аттестация рабочих мест |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
910,0 |
0 |
140,0 |
180,0 |
170,0 |
50,0 |
0 |
140,0 |
180,0 |
50,0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
12848,5 |
653,5 |
2351,0 |
1897,25 |
1452,0 |
1666,25 |
1091,25 |
1096,25 |
1713,75 |
927,25 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
9945,0 |
420,0 |
1910,0 |
1435,0 |
1030,0 |
1515,0 |
1015,0 |
715,0 |
1265,0 |
640,0 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2903,5 |
233,5 |
441,0 |
462,25 |
422,0 |
151,25 |
76,25 |
381,25 |
448,75 |
287,250 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
процент от общего количества объектов образования |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
74,0 |
76,0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
2. |
Доля образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
процент от общего количества объектов образования |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
90, |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
3. |
Доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях |
процент от общего количества предписаний контрольно-надзорных органов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка |
процент от общего количества образовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики
в муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития системы образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского муниципального района.
Задачи:
- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования;
- проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования;
- обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 76827,26443 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 16,0 тыс. руб., из муниципального - 76811,26443 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 8187,83858 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2018 год - 8530,74539 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8528,74539 тыс. руб.;
2019 год - 8530,74539 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8528,74539 тыс. руб.;
2020 год - 8756,46507 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8754,46507 тыс. руб.;
2021 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2022 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2023 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2024 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2025 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, в том числе: |
|
|
Муниципальный бюджет |
201,0 |
1,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.1 |
Поддержка инновационных направлений деятельности в муниципальной системе образования (обеспечение работы ИНОП, разработка и распространение методических материалов об опыте работы ИНОП) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
46,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Увеличение количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности, до 10 |
1.2 |
Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания педагогической общественности актуальным вопросам развития системы образования |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
80,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Обеспечение документацией, бланками почетных грамот и благодарностей, памятными адресами и рамками для их оформления |
Управление образования |
Управление образования |
Муниципальный бюджет |
80,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных документацией - 100%; |
|
Задача 2. Проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования, в том числе: |
|
|
Областной бюджет |
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Количество представителей общественности, являющихся участниками конкурсов, способствующих развитию образования - не менее 1 организации ежегодно |
2.1 |
Организация участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Задача 3. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций |
|
|
Муниципальный бюджет |
76610,26443 |
8186,83858 |
8503,74539 |
8503,74539 |
8729,46507 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
Сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств бюджета Сасовского муниципального района - на уровне 99,9% |
1.3 |
Обеспечение деятельности управления образования муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области: - содержание аппарата управления; - содержание отделов: общего образования, по методическому сопровождению и мониторингу системы образования, бухгалтерского учета и отчетности, по хозяйственным вопросам |
Управление образования |
Управление образования |
муниципальный бюджет |
10564,11954 |
1442,9604 |
1114,98375 |
1114,98375 |
1148,53164 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
|
66046,14489 |
6743,87818 |
7388,76164 |
7388,76164 |
7580,93343 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
||||||
|
всего |
|
|
|
76827,26443 |
8187,83858 |
8530,74539 |
8530,74539 |
8756,46507 |
8564,294 |
8564,294 |
8564,294 |
8564,294 |
8564,294 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
76811,26443 |
8187,83858 |
8528,74539 |
8528,74539 |
8754,46507 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности |
единиц |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2. |
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных документацией, бланками почетных грамот и благодарностей, памятными адресами и рамками для их оформления |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Количество организаций, являющихся участниками конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. |
Доля расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счет средств бюджета Сасовского муниципального района |
процент |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 9 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе;
- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 13448,86803 тыс. руб., из них 12454,69807 тыс. руб. областного бюджета, 994,16996 тыс. руб. муниципального бюджета, в том числе по годам:
2017 год - 1399,15318 тыс. руб., из них: 1274,23922 тыс. руб. областного бюджета, 124,91396 тыс. руб. муниципального бюджета;
2018 год - 1385,96606 тыс. руб., из них: 1292,51726 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета;
2019 год - 1480,07741 тыс. руб., из них: 1344,2181 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
2020 год - 1511,92709 тыс. руб., из них: 1403,27009 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
2021 год - 1536,74768 тыс. руб., из них: 1428,09068 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
2022 год - 1536,74768 тыс. руб., из них: 1428,09068 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
2023 год - 1536,74768 тыс. руб., из них: 1428,09068 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
2024 год - 1536,74768 тыс. руб., из них: 1428,09068 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
2025 год - 1536,74768 тыс. руб., из них: 1428,09068 тыс. руб. областного бюджета, 108,657 тыс. руб. муниципального бюджета.";
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних каникул в лагерях труда и отдыха) - не менее 527 человек; численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время - на уровне 50 человек |
1.1 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение смен лагерей труда и отдыха для детей и подростков в период летних школьных каникул) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
9996,33354 |
1040,99016 |
1049,93824 |
1091,93552 |
1135,57827 |
1135,57827 |
1135,57827 |
1135,57827 |
1135,57827 |
1135,57827 |
|
Муниципальный бюджет |
0,05584 |
0,05584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Проведение работ по дератизации в лагерях с дневным пребыванием |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
408,78756 |
45,04676 |
45,4676 |
45,4676 |
45,4676 |
45,4676 |
45,4676 |
45,4676 |
45,4676 |
45,4676 |
|
1.3 |
Противоклещевая обработка территорий лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
219,6216 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
24,40240 |
|
1.4 |
Приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
783,544 |
79,380 |
82,555 |
85,857 |
89,292 |
89,292 |
89,292 |
89,292 |
89,292 |
89,292 |
|
1.5 |
Организация временной занятости детей и подростков в свободное от учебы время |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Муниципальный бюджет |
365,70496 |
55,40896 |
38,787 |
38,787 |
38,787 |
38,787 |
38,787 |
38,787 |
38,787 |
38,787 |
|
1.6 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1674,81955 |
153,86906 |
153,86906 |
203,22041 |
203,22041 |
203,22041 |
203,22041 |
203,22041 |
203,22041 |
203,22041 |
|
|
Итого: |
|
|
|
13448,86803 |
1399,15318 |
1401,17426 |
1452,8751 |
1511,92709 |
1536,74768 |
1536,74768 |
1536,74768 |
1536,74768 |
1536,74768 |
|
Из них: областной бюджет |
|
|
|
12454,69807 |
1274,23922 |
1292,51726 |
1344,2181 |
1403,27009 |
1428,09068 |
1428,09068 |
1428,09068 |
1428,09068 |
1428,09068 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
994,16996 |
124,91362 |
108,657 |
108,657 |
108,657 |
108,657 |
108,657 |
108,657 |
108,657 |
108,657 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних каникул в лагерях труда и отдыха) |
человек |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
2. |
Численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время |
человек |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
Задача подпрограммы - обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 85278,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 83900,0 тыс. руб., из муниципального - 1378,0 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 4220,5 тыс. рублей; в том числе из областного - 3850,00 тыс. руб., из муниципального - 370,5 тыс. руб.
2018 год - 9352,5 тыс. рублей; в том числе из областного - 9050,0 тыс. руб., из муниципального - 302,5 тыс. руб.;
2019 год - 0;
2020 год - 0
2021 год - 1050,0 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета - 1000,0 тыс. руб.; из муниципального - 50,0 тыс. руб.
2022 год - 20200,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 20000,0 тыс. руб.; из муниципального - 200,0 тыс. руб.
2023 год - 43385,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 43000,0 тыс. руб., из муниципального - 385,0 тыс. руб.;
2024 год - 0;
2025 год - 7070,тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7000,0 тыс. руб., из муниципального - 70,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
83900,0 |
3850,0 |
9050,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
20000,0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |
муниципальный бюджет |
1378,0 |
370,50 |
302,5 |
0 |
0 |
50,0 |
200,0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|||||
1 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Алешинская СШ" |
|
|
областной бюджет |
3850,00 |
3850,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
муниципальный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
областной бюджет |
9000,0 |
0 |
9000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
300,0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
областной бюджет |
1050,0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
52,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Пристрой к зданию "Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
|
|
областной бюджет |
15000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Придорожная СШ" |
|
|
областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Пристрой к зданию "Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
областной бюджет |
31000,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31000,0 |
0 |
0 |
|
муниципальный бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Любовниоквская СШ" |
|
|
областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
|
муниципальный бюджет |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
85278,0 |
4220,5 |
9352,5 |
0 |
0 |
1050,0 |
20200,0 |
43385,0 |
0 |
7070,0 |
|
Из них: областной бюджет |
|
|
|
83900,00 |
3850,0 |
9050,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
20000,0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
||
муниципальный бюджет |
|
|
|
1378,0 |
370,5 |
302,5 |
0 |
0 |
50,0 |
200,0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
6. Планируемое количество новых мест общеобразовательных организаций Сасовского района по годам с прогнозируемой потребностью и современными условиям обучения
NN пп |
Наименование объекта |
Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений) |
Единица измерения (количество мест) |
Значение показателя |
|||||||||
|
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
2 |
"Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
3 |
МКОУ "Любовниковская СШ" |
капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
4 |
МКОУ "Алешинская СШ" |
капитальный ремонт |
мест |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
6 |
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
7 |
МКОУ "Батьковская ОШ" |
капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
8 |
МКОУ "Сотницынская СШ" |
капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
9 |
МКОУ "Глядковская СШ" |
капитальный ремонт |
мест |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
и молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2018 - 2025 годы"
Подпрограмма 11И "Обеспечение жильем молодых семей"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.
Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем финансирования из муниципального бюджета - 2144,0,0 тыс. руб., объем финансирования из областного бюджета составляет 1558,13416 руб., объем финансирования из федерального бюджета составляет 982,02584 тыс. руб. из них:
2018 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.;
2019 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.;
2020 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.
2021 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.
2022 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.
2023 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.
2024 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.
2025 год - муниципальный бюджет - 268,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.
3.2. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Выделение бюджетных средств бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (далее Минспорт Рязанской области) для предоставления социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.
4.2. Минспорт Рязанской области обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
4.3. Порядок предоставления социальной выплаты, порядок предоставления дополнительной социальной выплаты устанавливаются отдельным постановлением Правительства Рязанской области.
На выполнение мероприятий подпрограммы бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области выделяется субсидия на следующих условиях:
наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств районного бюджета, предусматривающей предоставление молодым семьям социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты;
объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в соответствующем году должен составлять не менее 20% от размера социальной выплаты на каждую молодую семью, включенную в список молодых семей - участников подпрограммы по муниципальному образованию, которой планируется предоставить социальную выплату в соответствующем году с учетом средств районного бюджета, и предусматривать средства районного бюджета на софинансирование предоставления дополнительной социальной выплаты.
4.4. Для выделения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области с целью предоставления молодым семьям социальной выплаты Минспорт Рязанской области проводит отбор муниципальных образований (далее - Отбор), в порядке, установленном Минспортом Рязанской области.
Критерием Отбора является наличие сформированного органами местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
4.5. Финансовые средства федерального и областного бюджета распределяются между муниципальными образованиями Рязанской области по Методике расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка.
4.6. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчиком Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Задача 1. Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
Администрация района |
УО |
федеральный бюджет |
982,02584 |
122,75323 |
122,75323 |
122,75323 |
122,75323 |
122,75323 |
122,75323 |
122,75323 |
122,75323 |
обеспечить жильем молодые семьи |
областной бюджет |
1558,13416 |
194,76677 |
194,76677 |
194,76677 |
194,76677 |
194,76677 |
194,76677 |
194,76677 |
194,76677 |
|||||
муниципальный бюджет |
2144,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
268,0 |
|||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Предоставление субсидий на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям |
Администрация района |
УО |
районный бюджет |
16 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
4684,16 |
585,52 |
585,52 |
585,52 |
585,52 |
585,52 |
585,52 |
585,52 |
585,52 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов |
семья |
1 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
Приложение 12
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодежной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2018 - 2025 годы"
Подпрограмма 12 К "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.
Задачи подпрограммы:
обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;
создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;
информирование о реализации государственной молодежной политики.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в объеме 820,0 тыс. руб., из них:
2018 год - 120,0 тыс. руб.,
2019 год - 100,0 тыс. руб.,
2020 год - 100,0 тыс. руб.
2021 год - 100,0 тыс. руб.
2022 год - 100,0 тыс. руб.
2023 год - 100,0 тыс. руб.
2024 год - 100,0 тыс. руб.
2025 год - 100,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций;
иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчиком Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Задача 1. Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи, молодежных отрядов |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
445 |
60 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
увеличить количество молодых граждан района, принимающих участие в мероприятиях районного, межрайонного, областного уровней до 600 человек ежегодно; увеличить количество молодых людей, охваченных мероприятиями для проявления и развития инновационного потенциала, таланта до 700 человек ежегодно; увеличить количество молодых граждан, получающих премии Главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области до 25 человек |
1.1 |
Проведение слетов, фестивалей, акций, спартакиад, конкурсов молодежных отрядов |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
205 |
30 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
Задача 2. Поощрительные премии Главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области молодежи района |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
375 |
60 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
2.1 |
Проведение творческих и интеллектуальных молодежных фестивалей, конкурсов |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
125 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
2.2 |
Организация научно-практических мероприятий (конференции, ярмарки идей) с участием молодежи района |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
125 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
2.3 |
Организация участия победителей районных конкурсов, представителей и делегаций молодежи в межрайонных, областных мероприятия |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
125 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Задача 3. Информирование о реализации государственной молодежной политики |
УО |
УО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличить долю молодых граждан, получающих информацию о возможности участия в реализации государственной молодежной политики до 50% от общей численности молодежи. |
3.1 |
Работа со СМИ |
УО |
УО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
820 |
120 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах |
%, от общей численности молодежи |
|
11,0 |
12,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
2 |
Количество проведенных массовых молодежных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность |
ед. |
|
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
не менее 12 |
3 |
Количество молодежи, принимающей участие в движении молодежных отрядов (ДОО, МТО, волонт. отряды) |
чел. |
280 |
440 |
480 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
4 |
Количество молодых граждан района, получивших премии Главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области |
чел. |
18 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
5 |
Количество проведенных творческих и интеллектуальных молодежных фестивалей и конкурсов |
ед. |
3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
6 |
Количество проведенных научно-практических мероприятий с участием молодежи района |
ед. |
2 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
7 |
Количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района |
ед. |
6 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
Приложение 13
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
и молодежной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2018 - 2025 годы"
Подпрограмма 13 "Совершенствование системы патриотического воспитания"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания.
Задачи подпрограммы:
обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;
воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны и Рязанской области, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;
проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Сасовского района в проведение историко-патриотических мероприятий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в объеме 490,0 тыс. руб., из них:
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 70,0 тыс. руб.,
2020 год - 70,0 тыс. руб.
2021 год - 70,0 тыс. руб.,
2022 год - 70,0 тыс. руб.,
2023 год - 70,0 тыс. руб.,
2024 год - 70,0 тыс. руб.
2025 год - 70,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчиком Программы экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Задача 1. Проведение семинаров-совещаний организаторов патриотического воспитания |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
70 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Задача 2. Проведение районных этапов областных конференций "Рязанская земля. История. Памятники. Люди", "Имя героя на карте родного края" в рамках всероссийского движения "Отечество" |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
140,0 |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.1 |
Проведение конкурсов художественного творчества, песни, литературных праздников и конференций патриотической направленности |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
70,0 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Задача 3 Проведение районных смотров-конкурсов среди образовательных учреждений по патриотическому воспитанию детей и молодежи |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
280,0 |
- |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
3.1 |
Проведение районных соревнований, спартакиад и чемпионатов патриотической направленности |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
70 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
3.2 |
Организация участия победителей районных соревнований, сборов, фестивалей, конкурсов в областных соревнованиях, фестивалях, конкурсах патриотической направленности |
УО |
УО |
муниципальный бюджет |
70 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Итого |
|
|
|
490,0 |
- |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
Количество проведенных семинаров-совещаний организаторов патриотического воспитания |
ед. |
1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
2 |
Доля обучающихся общеобразовательных школ - участников всероссийского движения "Отечество" |
%, от общего количества обучающихся в них |
0,3% |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
3 |
Количество проведенных фестивалей патриотической песни, конкурсов художественного творчества, конференций и литературных |
ед. |
2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
4 |
Количество детей - участников районных и областных творческих конкурсов |
ед |
25 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Доля общеобразовательных школ, принимающих участие в областной акции в рамках всероссийской недели "Музей и дети" |
%, от общего количества |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтеров, молодежи |
% |
40 |
56 |
58 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
7 |
Количество проведенных акций, конкурсов и викторин патриотической направленности |
ед. |
3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3 |
8 |
Количество образовательных учреждений - победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных и межрегиональных соревнований |
ед. |
1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
не менее 1 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области от 19 июня 2018 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.