Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации
Сасовского муниципального района
от 19 июня 2018 г. N 391
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
и молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 1746047,18057 тыс. руб., в том числе из областного - 1411926,06698 тыс. руб., из муниципального 334121,11359 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 176958,89419 тыс. рублей; в том числе из областного - 141061,59916 тыс. руб., из муниципального - 35897,29503 тыс. руб.;
2018 год - 180415,72033 тыс. рублей, в том числе из областного - 143216,50069 тыс. руб., из муниципального - 37199,21964 тыс. руб.
2019 год - 188958,73853 тыс. рублей, в том числе из областного - 151765,91469 тыс. руб., из муниципального - 37192,82384 тыс. руб.;
2020 год - 199950,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37303,62918 тыс. руб.;
2021 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2022 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2023 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2024 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.;
2025 год - 199952,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 162647,00874 тыс. руб., из муниципального - 37305,62918 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||||
всего |
в том числе, по годам |
|||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1. |
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
увеличение доли детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования до 82%; уменьшение доли образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ, до 15%; сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%; повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, увеличение доли образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, до 73% |
|
областной бюджет |
68585,00288 |
11741,93439 |
6597,82739 |
6866,59656 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
||||||
муниципальный бюджет |
57191,98297 |
5615,42441 |
6387,24964 |
6386,35384 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
||||||
1.1 |
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счет внутреннего резерва помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2 |
Проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
377,5 |
347,5 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- капитальный ремонт здания МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
320,0 |
320,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- "Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- "Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
муниципальный бюджет |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- "Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
Проведение капитального ремонта здания МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
областной бюджет |
1100,0 |
1100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
123,07636 |
123,07636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.4 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
51390,10688 |
5098,81439 |
5278,85539 |
5547,62456 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
5910,80209 |
||
муниципальный бюджет |
55777,70661 |
5031,14805 |
6272,24964 |
6271,35384 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
||||||
|
- расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения |
|
|
областной бюджет |
49128,07688 |
4516,78439 |
5068,85539 |
5337,62456 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
||
муниципальный бюджет |
28396,21113 |
2873,66837 |
3118,46384 |
3118,46384 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
||||||
|
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
|
|
муниципальный бюджет |
0,8958 |
0 |
0,8958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; |
|
|
областной бюджет |
11192,796 |
641,02 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
||
1.5 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, реализующий программы дошкольного образования (оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями) |
|
|
областной бюджет |
2262,03 |
582,03 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
||
муниципальный бюджет |
873,7 |
73,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2 |
Задача 2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике, в том числе: |
|
|
областной бюджет |
1343341,0641 |
129319,66477 |
136618,6733 |
144899,31813 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
155417,23465 |
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%; сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях, на уровне 99%; Доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам - 100%;
Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения - 60%;
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих углубленное изучение математики - 10%;
Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное образовательное пространство - 100%;
Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития - 80%;
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении - 100%;
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки - 10 |
|
муниципальный бюджет |
276929,13062 |
30281,87062 |
30811,97 |
30806,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
30836,47 |
||||||
2.1 |
Проведение мониторинговых исследований учебных результатов и контингента, обучающихся в общеобразовательных организациях; |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
2.2 |
Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, проводящих дополнительные занятиями с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов; |
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
4,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||
2.3 |
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг муниципальных общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты |
|
|
областной бюджет |
10,0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
18,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
2.4 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98) |
|
|
областной бюджет |
34500,0 |
0 |
1700,0 |
3280,0 |
6560,0 |
6560,0 |
6560,0 |
6560,0 |
3280,0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.5 |
Развитие математического образования в общеобразовательных организациях района (организация учебно-методической деятельности, организация участия обучающихся в региональных и межрегиональных физико-математических мероприятиях) |
|
|
областной бюджет |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||
2.6 |
Исполнение мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
муниципальный бюджет |
240 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||
2.7 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
областной бюджет |
1298986,0641 |
129319,66477 |
134903,6733 |
141619,31913 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
||
муниципальный бюджет |
276640,63062 |
30279,37062 |
30777,47 |
30771,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
||||||
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
334121,11359 |
35897,29503 |
37199,21964 |
37192,82384 |
37303,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
37305,62918 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1411926,06698 |
141061,59916 |
143216,50069 |
151765,91469 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
162647,00874 |
|
|
|
итого |
|
|
|
1746047,18057 |
176958,89419 |
180415,72033 |
188958,73853 |
199950,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
199952,63792 |
|
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей;
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Сасовского муниципального района и бюджета Рязанской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 21014,8792 тыс. руб., в том числе из областного - 140,028 тыс. руб., из муниципального 20874,8512 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 1978,07920 тыс. руб. в том числе из областного - 140,028 тыс. руб., из муниципального бюджета - 1838,05120 тыс. руб.;
2018 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2019 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2020 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет.;
2021 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет.;
2022 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2023 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2024 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2025 год - 2379,60000 тыс. руб. муниципальный бюджет;
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сохранение количества организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
Муниципальный бюджет |
8 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1 |
Проведение мониторинга организации дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
8 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Участие в фестивале организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2. Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 80%; Сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99,0%; |
Муниципальный бюджет |
170,2675 |
18,2675 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
2.1 |
Участие во всероссийских мероприятиях: - одаренных детей; - детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - детей с ограниченными возможностями здоровья. |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
170,2675 |
18,2675 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
|
Задача 3. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
140,028 |
140,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сохранение удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%.
Сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80%; увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Муниципальный бюджет |
20672,5837 |
1819,7837 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
2356,6 |
|||||
3.1 |
Расходы на оплату труда |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
140,028 |
140,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
20560,78344 |
1811,98344 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
2343,6 |
|||||
3.2 |
Повышение квалификации |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Муниципальный бюджет |
103,80026 |
7,80026 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||||
3.3 |
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
8,0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
|
Задача 4. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Муниципальный бюджет |
24,0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
4.1 |
Оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами. |
Управление образования |
Управление образования МКОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
24,0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
|
всего |
|
|
|
21014,8792 |
1978,07920 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
140,028 |
140,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
20874,8512 |
1838,0512 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
2379,6 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
процент |
72 64 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
3. |
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |
процент |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
4. |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона |
процент |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
6. |
Удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями |
процент |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задача - реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 239975,12237 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 22650,31975 тыс. руб.,
2018 год - 23450,1398 тыс. руб.
2019 год - 25684,76222 тыс. руб.
2020 год - 28031,6501 тыс. руб.
2021 год - 28031,6501 тыс. руб.
2022 год - 28031,6501 тыс. руб.
2023 год - 28031,6501 тыс. руб.
2024 год - 28031,6501 тыс. руб.
2025 год - 28031,6501 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
156862,7165 |
14709,10337 |
16568,38104 |
17231,1146 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
- увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания, до 100%; - увеличение доли детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей до 70%; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений - 14 чел.; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода - 0; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности - 1 чел. |
муниципальный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1. |
Осуществление выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
112447,4436 |
10618, 52438 |
11938,28640 |
12415, 82328 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
|
1.2. |
Осуществление выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
38185,37198 |
3472,41855 |
3987,20778 |
4146,68912 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
|
1.3. |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
6229,90092 |
618,16044 |
642.88686 |
668.60220 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
|
1.4 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области, на городском, пригородном (в сельской местности на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы |
Управление образования |
Управление образования |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 2. Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет
Федеральный бюджет |
82850,80462 |
7941,21638 |
6851,75876 |
8423,64762 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
|
2.1. |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
81180,70783 |
7842,63480 |
6749,23392 |
8189,07049 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
|||||
2.2 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1670,09679 |
98,58158 |
102,52484 |
234,57713 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
|
|
Задача 3. Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
240,0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
3.1 |
Предоставление единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счет средств областного бюджета и впоследствии приватизированных) |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
240,0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
239975,12237 |
22650,31975 |
23450,1398 |
25684,76222 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
в том числе: |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
239975,12237 |
22650,31975 |
23450,1398 |
25684,76222 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
проценты от общего количества |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля детей в приемных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и усыновителей |
проценты от общего количества |
55 |
60 |
60 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
3. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |
чел. |
7 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
4. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода |
чел. |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
5. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности |
чел |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 4 "Одаренные дети"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - обеспечение благоприятных условий для создания на районном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 169,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 38,4 тыс. рублей;
2018 год - 12,0 тыс. рублей;
2019 год - 17,0 тыс. рублей;
2020 год - 17,0 тыс. рублей;
2021 год - 17,0 тыс. рублей;
2022 год - 17,0 тыс. рублей;
2023 год - 17,0 тыс. рублей;
2024 год - 17,0 тыс. рублей;
2025 год - 17,0 тыс. рублей;
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
муниципальный бюджет |
169,4 |
38,4 |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 52%; увеличение количества одаренных детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек; увеличение количества педагогов, подготовивших одаренных детей, до 5 человек |
1.1 |
Разработка программ педагогического и психологического сопровождения одаренных детей, апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми |
|
|
муниципальный бюджет |
16,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
1.2 |
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований для одаренных детей), а также участие в региональных и всероссийских мероприятиях |
|
|
муниципальный бюджет |
118,4 |
38,4 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Присуждение именных стипендий одаренным детям, премий педагогическим работникам, воспитавшим одаренных детей |
|
|
муниципальный бюджет |
35,0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Итого муниципальный бюджет |
|
|
|
169,4 |
38,4 |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
процент |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
2. |
Количество одаренных детей, получивших именные стипендии |
человек |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Количество педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одаренных детей |
человек |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 5 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - создание условий для укрепления здоровья школьников Сасовского муниципального района.
Задача - укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 4831,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3546,0 тыс. руб., из областного - 699,8 тыс. руб., из муниципального - 586,0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 1026,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 546,0 тыс. руб., из областного - 274,8, из муниципального - 206,0 тыс. руб.;
2018 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального - 1000,0 тыс. руб., из муниципального - 90,0 тыс. руб.
2019 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального - 1000,0 тыс. руб., из муниципального - 90,0 тыс. руб.
2020 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального - 1000,0 тыс. руб., из муниципального - 90,0 тыс. руб.
2021 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2022 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2023 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2024 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.;
2025 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из муниципального - 22,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуг в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1. Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
3546,0 |
546,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
сохранение количества школьников - участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" на уровне 100 человек ежегодно; увеличение доли школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием, до 90%; увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, до 100%; увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём, до 70%; доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности - не менее 75%; увеличение доли медицинских кабинетов, оснащенных медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, до 97,3% |
областной бюджет |
665,5 |
274,8 |
0 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
581,0 |
206,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||
1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
90,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
1.2. |
Оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с СанПиН, а также посудой и мебелью |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
239,0 |
154,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.3. |
Оснащение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
211,5 |
120,8 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
40,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.4. |
Оснащение медицинских кабинетов оборудованием и медицинскими изделиями |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
25,0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
1.5. |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
3546,0 |
546,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
187,0 |
37,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Придорожная СШ" имени А.С. Новикова-Прибоя |
|
|
федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения для МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
федеральный бюджет |
546,0 |
546,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
37,0 |
37,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
4831,8 |
1026,8 |
1090 |
1090 |
1090 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
586,0 |
206,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
699,8 |
274,8 |
0 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
3546,0 |
546,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
Количество школьников - участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" |
количество |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
процент от общего количества школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
58 |
60 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
75 |
3 |
Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием |
процент от количества школьных столовых |
70 |
75 |
80 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
4 |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
процент от общего количества школьников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём |
процент от количества школьных спортивных залов |
53 |
56 |
56 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
6 |
Доля медицинских кабинетов, оснащенных медицинским оборудованием и медицинскими изделиями |
процент от количества медицинских кабинетов школ |
96,5 |
96,6 |
96.7 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
97,1 |
97,2 |
97,3 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задачи:
- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 78213,17689 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 77654,47689.руб., из муниципального - 558,7 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 6584,87689 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 6565,67689 тыс. руб., из муниципального - 19,2 тыс. руб.;
2018 год - 8953,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8873,6 тыс. руб., из муниципального - 79,5 тыс. руб.
2019 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8873,6 тыс. руб., из муниципального - 80,0 тыс. руб.
2020 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8873,6 тыс. руб., из муниципального - 80,0 тыс. руб.
2021 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2022 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2023 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2024 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
2025 год - 8953,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8893,6 тыс. руб., из муниципального - 60,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
Задача 1. Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
муниципальный бюджет |
238,7 |
19,2 |
27 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня - 16%; Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную переподготовку - 40%; Сохранение доли аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации на уровне 100% Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района - 9,2%; увеличение количества человек, заключивших договор о целевом обучении с муниципальной образовательной организацией, до 2 человек ежегодно; сохранение доли педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", ежегодно на уровне 100%; Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования - 3; Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 0% |
1.1 |
Развитие системы профессиональных конкурсов |
|
|
муниципальный бюджет |
45 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
1.2 |
Проведение муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования |
|
|
муниципальный бюджет |
146 |
10 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
1.3 |
Организация аттестации педагогических работников |
|
|
муниципальный бюджет |
20,7 |
1,2 |
2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
1.4 |
Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта "Образование", в том числе поощрение учителей, принимавших участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями и не вошедших в список победителей |
|
|
муниципальный бюджет |
27 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Задача 2. Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе: |
|
|
областной бюджет |
77862,383 |
6773,583 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
муниципальный бюджет |
320,0 |
0 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
|||||
2.1 |
предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации |
|
|
муниципальный бюджет |
160,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.2 |
предоставление грантов молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации |
|
|
областной бюджет |
160,0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.3 |
выявление школьников, заинтересованных в выборе профессии педагога, создание объединений ЦДТ, способствующих педагогическому самоопределению учащихся |
|
|
муниципальный бюджет |
4,0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
2.4 |
Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам педагогического образования и заключившим договор с муниципальными образовательными организациями |
|
|
муниципальный бюджет |
96,0 |
0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
2.5 |
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений: - специалистам, работающим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей - специалистам, работавшим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей |
|
|
областной бюджет |
77554,47689 |
6565,67689 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
|
|
Итого |
|
|
|
78213,17689 |
6584,87689 |
8953,10 |
8953,60 |
8953,60 |
8953,6 |
8953,6 |
8953,6 |
8953,6 |
8953,6 |
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
558,7 |
19,2 |
79,5 |
80 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
77654,47689 |
6565,67689 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня |
процент от общего количества педагогов |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2. |
Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования |
количество |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную переподготовку |
процент от общего количества педагогов |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4. |
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации |
процент от общего количества педагогов |
87,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
процент от общего количества выпускников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
6. |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района |
процент от общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района |
6,5 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
7. |
Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8. |
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
процент от общего количества работников, претендующих на получение данных выплат |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность образовательной организации"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Сасовского муниципального района.
Задачи:
- оснащение образовательных организаций Сасовского муниципального района современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет).Объем финансирования подпрограммы составляет 12848,5 тыс. руб., из них 9945,0 тыс. рублей из областного бюджета, 2903,5 тыс. руб. из муниципального бюджета, в том числе по годам:
2017 год - 653,5 тыс. руб., из них: 420,0 тыс. руб. из областного бюджета, 233,5 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2018 год - 2351,0 тыс. руб., из них:1910,0 тыс. руб. из областного бюджета, 441,0 тыс. руб. из муниципального бюджета.
2019 год - 1897,25 тыс. руб., из них 1435,0 тыс. руб. из областного бюджета, 462,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2020 год - 1452,0 тыс. руб., из них: 1030,0 тыс. руб. из областного бюджета, 422,0 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2021 - 1666,25 тыс. руб., из них: 1515,0 тыс. руб. из областного бюджета, 151,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2022 - 1091,25 тыс. руб., из них: 1015,0 тыс. руб. из областного бюджета, 76,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2023 - 1096,25 тыс. руб., из них: 715,0 из областного бюджета, 381,25 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2024 - 1713,75 тыс. руб., из них: 1265,0 тыс. руб. из областного бюджета, 448,75 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2025 - 927,25 тыс. руб., из них: 640,0 тыс. руб. из областного бюджета, 287,25 тыс. руб. из муниципального бюджета
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1. Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
увеличение удельного веса объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80% увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике, до 96%; увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100%; увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100% |
областной бюджет |
6453,0 |
308,0 |
950,0 |
1020,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
550,0 |
550,0 |
525,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
546,0 |
155,0 |
58,0 |
61,5 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
38,0 |
38,0 |
36,5 |
|||||
1.1. |
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка), в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
4375,0 |
0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
525,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
442,1 |
139,6 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
36,5 |
|||||
1.1.1. |
Установка системы видеонаблюдения в ОО: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
2400,0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
120,0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15.0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Староберёзовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниоквская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
|||||
1.1.2. |
Установка кнопок экстренного вызова полиции |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
175,0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,5 |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0 |
|||||
|
"Староберезовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Салтыковская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
|||||
|
"Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
|||||
1.1.3. |
Установка охранной сигнализации |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
400,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
20,0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" " |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
|||||
1.1.4. |
Модернизация АПС |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
1200,0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
60,0 |
0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Другие образовательные организации по мере необходимости |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
45,0 |
0 |
0 |
0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||||
1.1.5 |
Монтаж АПС после капитального ремонта здания (спортзала) образовательной организации |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200,0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
87,0 |
75,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Другие образовательные организации по мере необходимости |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
125,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||||
1.1.6. |
Ремонт, замена АПС и объектовых станций пожарного мониторинга |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
144,6 |
64,6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
13,6 |
13,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
9,0 |
9,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
4,5 |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Другие образовательные организации по мере необходимости |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
80,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
1.2. |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
2078,0 |
308,0 |
400,0 |
470,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
103,9 |
15,4 |
20,0 |
23,5 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
58,0 |
58,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,9 |
2,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малотуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
500,0 |
0 |
300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
25,0 |
0 |
15,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200,0 |
0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Новоберезовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
70,0 |
0 |
0 |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
3,5 |
0 |
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Нижнемальцевская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Задача 2. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
3492,0 |
112,0 |
960,0 |
415,0 |
180,0 |
665,0 |
165,0 |
165,0 |
715,0 |
115,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
2357,5 |
78,5 |
383,0 |
400,75 |
369,0 |
98,25 |
23,25 |
342,25 |
410,75 |
250,75 |
|||||
2.1 |
Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
2830,0 |
100,0 |
830,0 |
300,0 |
100,0 |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
650,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
209,4 |
72,9 |
41,5 |
15,0 |
5,0 |
30,0 |
5,0 |
5,0 |
32,5 |
2,5 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
160,0 |
30,0 |
130,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
8,0 |
1,5 |
6,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
335,0 |
35,0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
16,75 |
1,75 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
335,0 |
35,0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
16,75 |
1,75 |
5,0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" (дошкольная группа в отдельном здании) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
200.0 |
0 |
0 |
200.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
10.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
41,5 |
41,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
26,4 |
26,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
|||||
|
Электроизмерительные работы в образовательных организациях |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
75,0 |
0,0 |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
|||||
2.2 |
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
512,0 |
12.0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
25,6 |
0,6 |
5,0 |
5,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
2.3 |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
40,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.4 |
Ремонт пожарного водопровода, проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
10,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.5 |
Испытание пожарных лестниц |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
120,0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
муниципальный бюджет |
11,0 |
5.0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||||
2.6 |
Совершенствование системы освещения территории образовательных организаций |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
40,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.7 |
Экспертиза огнезащитного состава |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
30,0 |
0 |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
31,5 |
0,0 |
0,75 |
5,0 |
0,75 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.8 |
Оформление энергетических паспортов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
1080,0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
2.9 |
Аттестация рабочих мест |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
муниципальный бюджет |
910,0 |
0 |
140,0 |
180,0 |
170,0 |
50,0 |
0 |
140,0 |
180,0 |
50,0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
12848,5 |
653,5 |
2351,0 |
1897,25 |
1452,0 |
1666,25 |
1091,25 |
1096,25 |
1713,75 |
927,25 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
9945,0 |
420,0 |
1910,0 |
1435,0 |
1030,0 |
1515,0 |
1015,0 |
715,0 |
1265,0 |
640,0 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
2903,5 |
233,5 |
441,0 |
462,25 |
422,0 |
151,25 |
76,25 |
381,25 |
448,75 |
287,250 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
процент от общего количества объектов образования |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
74,0 |
76,0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
2. |
Доля образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
процент от общего количества объектов образования |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
90, |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
3. |
Доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях |
процент от общего количества предписаний контрольно-надзорных органов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка |
процент от общего количества образовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие системы образования и
молодёжной политики
в муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития системы образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского муниципального района.
Задачи:
- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования;
- проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования;
- обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 76827,26443 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 16,0 тыс. руб., из муниципального - 76811,26443 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 8187,83858 тыс. руб. из муниципального бюджета;
2018 год - 8530,74539 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8528,74539 тыс. руб.;
2019 год - 8530,74539 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8528,74539 тыс. руб.;
2020 год - 8756,46507 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8754,46507 тыс. руб.;
2021 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2022 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2023 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2024 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
2025 - 8564,294 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2,0 тыс. руб., из муниципального - 8562,294 тыс. руб.;
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области от 19 июня 2018 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.