Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Камчатского края
от 15.11.2021 N 473-П
"Приложение
к постановлению
Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П
Государственная программа
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Паспорт
подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт
подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт
подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 3)
Паспорт
подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 4)
Паспорт
подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
(далее - Подпрограмма 5)
Паспорт
подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 6)
Паспорт
подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 7)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П, Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 - 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 N 79-РП.
2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:
1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.
3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО.
4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере.
5. В рамках реализации основных мероприятий 1.РЗ "Региональный проект "Старшее поколение" Подпрограммы 1, 4.7 "Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг" Подпрограммы 4, 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере" Подпрограммы 5 Программы предоставляются субсидии негосударственным организациям социального обслуживания, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае, на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат. Порядки предоставления субсидий по указанным в настоящей части основным мероприятиям Подпрограммы 1, Подпрограммы 4 и Подпрограммы 5 Программы утверждаются приказами Участников Программы.
6. В рамках реализации основных мероприятий 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста", 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста", 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста", 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста", 1.РЗ "Региональный проект "Старшее поколение" Подпрограммы 1, 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)", 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" Подпрограммы 3, 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан", 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан", 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" Подпрограммы 4, 7.2 "Проведение тематических мероприятий", 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае", 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае" Подпрограммы 7 Программы учреждениям, подведомственным Участникам Программы, предоставляются субсидии на иные цели. Порядки предоставления указанных субсидий утверждаются приказами Участников Программы.
7. В рамках реализации основных мероприятий 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" Подпрограммы 1, 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" Подпрограммы 3, 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере" Подпрограммы 5 Программы предоставляются субсидии (гранты в форме субсидий) СОНКО. Порядки предоставления указанных субсидий (грантов в форме субсидий) утверждаются приказами Участников Программы.
8. В рамках реализации основного мероприятия 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений" Подпрограммы 7 Программы учреждениям, подведомственным Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края, предоставляются субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Порядок предоставления указанных субсидий утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
9. В рамках реализации основного мероприятия 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" Подпрограммы 4 Программы учреждениям, подведомственным Участникам Программы, предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям. Порядок предоставления указанных субсидий утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
10. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
11. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
12. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности Программы
13. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
14. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
15. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
16. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
17. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
18. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
19. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
20. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы.
21. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;
2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.
22. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
23. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основного мероприятия 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", предусмотренного приложением 2 к Программе.
24. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 23 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложением 4 к Программе.
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
93 543 973,05650 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 172 940,71172 |
9 322 419,01859 |
10 447 171,23081 |
11 029 429,70594 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
93 477 470,93675 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 626 030,18841 |
8 172 940,71172 |
9 322 419,01859 |
10 447 171,23081 |
11 029 429,70594 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 200 150,72652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
1 935 082,50000 |
3 491 019,80000 |
3 243 074,70000 |
3 521 001,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
35 935,81835 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
71 985 970,82127 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 257 511,15841 |
6 070 356,88582 |
5 829 516,79753 |
7 204 017,58381 |
7 508 348,85894 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
9 094,19036 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
3 615,02590 |
1 882,42106 |
78,94700 |
78,94700 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 896,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 737 817,82024 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
81 829,60000 |
103 894,66700 |
421 036,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 737 817,82024 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
81 829,60000 |
103 894,66700 |
421 036,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 176 869,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
366 226,20000 |
||
|
812 |
1 019 104,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
327 194,50000 |
||
|
815 |
157 765,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
39 031,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
560 585,72024 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 861,00000 |
69 036,30000 |
52 401,00000 |
65 020,76700 |
54 810,39000 |
||
|
812 |
28 800,49000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 800,00000 |
3 304,99000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
476 709,14524 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 651,00000 |
63 070,00000 |
47 761,00000 |
46 110,36700 |
47 690,00000 |
||
|
816 |
11 114,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
500,00000 |
550,00000 |
515,00000 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
23 314,83000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
1 840,40000 |
1 840,40000 |
||
|
862 |
8 660,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 720,00000 |
1 460,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
20 396,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 720,00000 |
1 460,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 396,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 720,00000 |
1 460,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
20 396,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 720,00000 |
1 460,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 720,00000 |
1 460,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
482 987,30824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
47 330,00000 |
49 110,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
482 987,30824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
47 330,00000 |
49 110,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
482 987,30824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
44 746,00000 |
47 330,00000 |
49 110,40000 |
||
|
815 |
459 672,47824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 273,00000 |
56 000,00000 |
42 606,00000 |
45 489,60000 |
47 270,00000 |
||
|
847 |
23 314,83000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 140,00000 |
1 840,40000 |
1 840,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
7 250,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 250,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 887,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
491,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
409,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
6 228,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
12 782,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
210,00000 |
115,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
12 782,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
210,00000 |
115,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
12 782,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
4 820,00000 |
210,00000 |
115,00000 |
||
|
815 |
7 896,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
415,00000 |
4 720,00000 |
60,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
4 886,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
100,00000 |
150,00000 |
115,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
240,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.Р3 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
1 214 160,75700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
54 234,66700 |
369 951,19000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 214 160,75700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
54 234,66700 |
369 951,19000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 176 869,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
366 226,20000 |
||
|
812 |
1 019 104,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
327 194,50000 |
||
|
815 |
157 765,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
38 873,90000 |
39 031,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
37 291,25700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
15 360,76700 |
3 724,99000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 800,00000 |
3 304,99000 |
||
|
815 |
8 490,76700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
560,76700 |
420,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
62 514 937,46357 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 591 707,10433 |
6 759 998,70000 |
6 915 888,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
62 480 417,64522 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 591 707,10433 |
6 759 998,70000 |
6 915 888,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
19 731 291,01452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
3 336 252,60000 |
3 199 022,80000 |
3 149 481,80000 |
||
|
812 |
9 284,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 968,20000 |
3 093,00000 |
||
|
815 |
19 722 007,01452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
3 336 252,60000 |
3 196 054,60000 |
3 146 388,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
34 519,81835 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
42 749 126,63070 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 779 960,44500 |
3 526 580,84142 |
3 255 454,50433 |
3 560 975,90000 |
3 766 406,50000 |
||
|
810 |
1 236 714,36640 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
657 533,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
210 640,00000 |
219 065,60000 |
||
|
815 |
40 854 878,46430 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 634 960,44500 |
3 349 580,84142 |
3 050 804,78488 |
3 350 335,90000 |
3 547 340,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
9 690 439,25922 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 122 129,43600 |
993 839,80000 |
907 368,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 690 439,25922 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 122 129,43600 |
993 839,80000 |
907 368,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
7 839 381,55400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
942 528,30000 |
860 156,30000 |
||
|
812 |
9 284,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 968,20000 |
3 093,00000 |
||
|
815 |
7 830 097,55400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
939 560,10000 |
857 063,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 851 057,70522 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
51 397,03600 |
51 311,50000 |
47 212,00000 |
||
|
815 |
1 851 057,70522 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
51 397,03600 |
51 311,50000 |
47 212,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
20 589 059,70502 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 707 366,58939 |
1 718 341,93684 |
1 812 492,23684 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
20 554 539,88667 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 707 366,58939 |
1 718 341,93684 |
1 812 492,23684 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
33 994,92235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
3 117,20000 |
3 920,20000 |
3 351,30000 |
3 248,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
34 519,81835 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
20 520 544,96432 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 703 446,38939 |
1 714 990,63684 |
1 809 243,43684 |
||
|
815 |
20 520 544,96432 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 703 446,38939 |
1 714 990,63684 |
1 809 243,43684 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
6 121 947,60829 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
581 576,51050 |
667 838,51050 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 121 947,60829 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
581 576,51050 |
667 838,51050 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 118 834,81984 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
581 576,51050 |
667 838,51050 |
||
|
815 |
6 118 834,81984 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
381 544,09419 |
581 576,51050 |
667 838,51050 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
17 955 693,98037 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 970 925,36100 |
1 732 659,36316 |
1 736 148,46316 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 955 693,98037 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
1 970 925,36100 |
1 732 659,36316 |
1 736 148,46316 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
6 080 923,84972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
520 030,80000 |
188 616,30000 |
1 265 726,10000 |
949 329,30000 |
945 490,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 874 770,13065 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 138 022,10000 |
830 631,27520 |
705 199,26100 |
783 330,06316 |
790 658,06316 |
||
|
810 |
1 032 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 842 705,48370 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
993 022,10000 |
653 631,27520 |
705 199,26100 |
783 330,06316 |
790 658,06316 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
1 099 347,50680 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
161 412,78950 |
169 121,28950 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 099 347,50680 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
161 412,78950 |
169 121,28950 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
75 258,80000 |
75 258,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
873 571,10680 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
86 153,98950 |
93 862,48950 |
||
|
815 |
873 571,10680 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
96 721,28830 |
86 153,98950 |
93 862,48950 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.Р1 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
7 058 449,40387 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 313 020,33545 |
1 572 168,30000 |
1 622 919,50000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 058 449,40387 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 313 020,33545 |
1 572 168,30000 |
1 622 919,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
5 548 101,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 527,20000 |
995 873,90000 |
1 228 555,10000 |
1 265 327,50000 |
||
|
815 |
5 548 101,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 527,20000 |
995 873,90000 |
1 228 555,10000 |
1 265 327,50000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 510 347,90387 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
317 146,43545 |
343 613,20000 |
357 592,00000 |
||
|
810 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
204 649,71945 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
657 533,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
210 640,00000 |
219 065,60000 |
||
|
815 |
648 164,38442 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
112 496,71600 |
132 973,20000 |
138 526,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
436 951,72487 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
31 195,19196 |
12 066,04700 |
11 291,04700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
436 951,72487 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
31 195,19196 |
12 066,04700 |
11 291,04700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
157 252,01200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
5 871,40000 |
18 051,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
114 863,40000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 000,48400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
273 970,89051 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
24 302,58010 |
27 841,31525 |
11 261,37090 |
11 987,10000 |
11 212,10000 |
||
|
813 |
12 279,10517 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
494,87810 |
950,86590 |
507,10000 |
507,10000 |
||
|
814 |
34 396,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
71 318,17863 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
7 354,40345 |
13 307,36873 |
5 891,30500 |
7 380,00000 |
6 680,00000 |
||
|
816 |
15 383,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
810,00000 |
500,00000 |
425,00000 |
||
|
829 |
2 724,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
41 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
847 |
91 924,42964 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
5 388,70000 |
2 210,00000 |
2 100,00000 |
2 100,00000 |
||
|
850 |
4 048,40000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
349,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 728,82236 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
78,94700 |
78,94700 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
339 591,36788 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 226,21365 |
22 289,79865 |
22 643,08696 |
8 836,04700 |
7 986,04700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
339 690,86928 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
22 289,79865 |
22 643,08696 |
8 836,04700 |
7 986,04700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
135 707,02200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
114 863,40000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
198 255,02492 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
19 596,86365 |
20 383,84075 |
6 654,86590 |
8 757,10000 |
7 907,10000 |
||
|
813 |
10 984,63117 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
494,87810 |
950,86590 |
507,10000 |
507,10000 |
||
|
814 |
34 396,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
53 894,74268 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
5 813,68700 |
10 737,19423 |
4 494,00000 |
6 750,00000 |
5 900,00000 |
||
|
816 |
7 367,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
430,00000 |
160,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
2 724,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
41 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
||
|
847 |
46 990,97400 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
1 120,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 728,82236 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
78,94700 |
78,94700 |
||
|
813 |
5 334,08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
91,76316 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
816,26574 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
421,53000 |
157,89474 |
0,00000 |
78,94700 |
78,94700 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
92 538,21489 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 275,80000 |
2 940,00000 |
3 015,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
92 538,21489 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 275,80000 |
2 940,00000 |
3 015,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 411,42000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 458,50000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
19 992,41200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
71 126,79489 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 376,55325 |
7 139,10000 |
4 330,20000 |
2 940,00000 |
3 015,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
13 447,36525 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 211,55325 |
2 251,80000 |
1 121,00000 |
340,00000 |
490,00000 |
||
|
816 |
8 016,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
270,00000 |
650,00000 |
500,00000 |
425,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
44 933,45564 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
4 268,10000 |
2 210,00000 |
2 100,00000 |
2 100,00000 |
||
|
850 |
4 048,40000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
349,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
997,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
997,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
997,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
414,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
3 725,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
290,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 725,28070 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
290,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 591,71070 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
290,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 561,71070 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
276,30500 |
290,00000 |
290,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 637 881,07014 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
145 230,88660 |
94 423,42800 |
71 147,33626 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 637 881,07014 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
145 230,88660 |
94 423,42800 |
71 147,33626 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 430 347,17014 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
312 830,62517 |
230 145,86004 |
145 230,88660 |
94 423,42800 |
71 147,33626 |
||
|
812 |
408 806,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
20 000,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 021 540,84350 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
93 555,22417 |
101 753,30387 |
141 330,88660 |
74 423,42800 |
71 147,33626 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
604 640,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
3 900,00000 |
28 300,00000 |
40 961,01000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
604 640,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
3 900,00000 |
28 300,00000 |
40 961,01000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
398 967,92664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
28 300,00000 |
40 961,01000 |
||
|
812 |
388 806,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
3 900,00000 |
20 000,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 300,00000 |
40 961,01000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
551 376,15585 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
32 478,42762 |
6 240,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
551 376,15585 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
32 478,42762 |
6 240,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
549 514,65585 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
32 478,42762 |
6 240,00000 |
||
|
815 |
549 514,65585 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
76 771,51810 |
32 478,42762 |
6 240,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
192 887,30701 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19 440,64150 |
1 645,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
192 887,30701 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19 440,64150 |
1 645,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
192 887,30701 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19 440,64150 |
1 645,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
192 887,30701 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
19 440,64150 |
1 645,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
3 953,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 953,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 953,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 953,41400 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
365,11400 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.7. |
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
32 000,00038 |
23 946,32626 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
32 000,00038 |
23 946,32626 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
32 000,00038 |
23 946,32626 |
||
|
815 |
44 753,61300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 753,61300 |
32 000,00038 |
23 946,32626 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
180 391,79114 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
3 648,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
180 391,79114 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
3 648,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
168 812,42314 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
47 738,48432 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
3 648,00000 |
||
|
813 |
14 246,53896 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
0,00000 |
500,00000 |
||
|
815 |
44 855,52322 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
921,08675 |
0,00000 |
800,00000 |
||
|
816 |
4 959,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
453,11395 |
0,00000 |
450,00000 |
||
|
846 |
65 744,35426 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 831,91200 |
16 893,72375 |
2 600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
20 773,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
859 |
1 645,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 236,00000 |
1 898,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
163 026,73963 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
3 648,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
163 026,73963 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
3 648,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
151 745,00463 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
41 945,78432 |
5 590,78776 |
2 236,00000 |
3 648,00000 |
||
|
813 |
14 246,53896 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
0,00000 |
500,00000 |
||
|
815 |
44 855,52322 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
921,08675 |
0,00000 |
800,00000 |
||
|
816 |
4 959,35670 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
453,11395 |
0,00000 |
450,00000 |
||
|
846 |
52 416,93575 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
11 027,91200 |
11 101,02375 |
2 600,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
20 773,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
859 |
1 645,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
845,90000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
12 847,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 236,00000 |
1 898,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
|
|
|
|
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
8 764,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 764,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 764,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
5 914,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
2 850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
8 600,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
8 600,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 302,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
7 412,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
890,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
112 929,77811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
82 462,97811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
796,11040 |
45 924,18771 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 004,77811 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7 154,77811 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
4 193,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 193,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 193,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 193,08211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
133,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
56 573,59100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 040,39100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
131 491,30000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
60 374,10000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
457,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
457,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
457,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
457,17400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
17,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
2 247,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 247,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 247,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 247,13100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
249,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
26 923 063,40843 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 466 465,44794 |
3 474 552,38881 |
3 606 418,43268 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
26 921 647,40843 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 466 465,44794 |
3 474 552,38881 |
3 606 418,43268 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
126 524,20000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
1 831,50000 |
107 287,20000 |
5 178,00000 |
5 293,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
26 795 123,20843 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 079 242,49574 |
2 168 648,19708 |
2 359 178,24794 |
3 469 374,38881 |
3 601 124,53268 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
22 774 013,65254 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 325 321,10167 |
2 511 713,50747 |
2 541 725,87268 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 774 013,65254 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 325 321,10167 |
2 511 713,50747 |
2 541 725,87268 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
106 816,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
106 816,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
22 667 197,25254 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 218 504,70167 |
2 511 713,50747 |
2 541 725,87268 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
75 401,94515 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
8 630,20000 |
8 975,40000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
75 401,94515 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
8 630,20000 |
8 975,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
75 401,94515 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
5 385,23865 |
8 630,20000 |
8 975,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
Всего |
|
855 390,91040 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
88 220,25458 |
86 854,56162 |
83 516,26000 |
82 823,26000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
854 006,91040 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
86 854,56162 |
83 516,26000 |
82 823,26000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
854 006,91040 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
86 854,56162 |
83 516,26000 |
82 823,26000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
5 427,28400 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
840,00000 |
840,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 427,28400 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
840,00000 |
840,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
5 427,28400 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
331,25600 |
840,00000 |
840,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
370 179,37600 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
31 679,00000 |
31 679,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
370 179,37600 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
31 679,00000 |
31 679,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
370 179,37600 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 234,25000 |
31 679,00000 |
31 679,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Всего |
|
2 655 718,22134 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
815 780,42134 |
917 981,90000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 654 302,22134 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
815 780,42134 |
917 981,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
18 323,80000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
5 178,00000 |
5 293,90000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
2 635 978,42134 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
810 602,42134 |
912 688,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
186 932,01900 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
22 393,00000 |
22 393,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
186 932,01900 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
22 393,00000 |
22 393,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
186 932,01900 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
17 868,24000 |
22 393,00000 |
22 393,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
продолжение таблицы
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
||
ГРБС |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
11 699 157,61368 |
7 353 302,13498 |
7 644 269,50855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
11 698 685,61368 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
3 972 620,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
472,00000 |
16 832,20850 |
18 631,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 725 986,66668 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
78,94700 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
793 267,40000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
793 267,40000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
730 941,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
691 909,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
39 031,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
62 325,90000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
|
812 |
10 695,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
47 690,00000 |
50 680,00000 |
51 691,00000 |
||
|
816 |
620,00000 |
1 350,00000 |
1 510,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 840,40000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
|
862 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
1 480,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
49 110,40000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
49 110,40000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
49 110,40000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
|
815 |
47 270,00000 |
49 655,00000 |
50 676,00000 |
||
|
847 |
1 840,40000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
400,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
400,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
400,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
150,00000 |
120,00000 |
||
|
816 |
400,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
220,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
220,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
220,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
830,00000 |
845,00000 |
||
|
816 |
220,00000 |
500,00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.Р3 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
742 057,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
742 057,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
730 941,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
691 909,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
39 031,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 115,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
10 695,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
420,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
7 100 463,90000 |
4 999 647,22850 |
5 181 855,72985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 100 463,90000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
3 198 488,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
3 222,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 195 265,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 901 975,30000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
|
810 |
0,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
|
812 |
227 828,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 674 147,10000 |
4 838 287,02000 |
5 018 696,12000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
939 901,50000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
939 901,50000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
890 910,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
3 222,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
887 687,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
48 991,10000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
48 991,10000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
1 886 738,79474 |
2 325 905,40850 |
2 401 545,90985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 886 738,79474 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 239,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 883 499,39474 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
1 883 499,39474 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
682 034,11050 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
682 034,11050 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
682 034,11050 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
|
815 |
682 034,11050 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
1 780 909,10526 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 780 909,10526 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
961 262,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
819 646,90526 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
810 |
0,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
|
815 |
819 646,90526 |
1 615 590,60000 |
1 706 048,10000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
172 717,18950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
172 717,18950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
75 258,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
97 458,38950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
97 458,38950 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.Р1 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
1 638 163,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 638 163,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 267 817,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 267 817,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
370 345,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
810 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
227 828,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
142 517,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
46 413,14700 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
46 413,14700 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
8 574,10000 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
|
813 |
507,10000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
0,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
4 042,00000 |
6 264,56000 |
4 170,00000 |
||
|
816 |
425,00000 |
2 350,00000 |
2 700,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
1 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
2 100,00000 |
42 008,77964 |
24 272,90000 |
||
|
850 |
0,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
78,94700 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
43 546,14700 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
43 546,14700 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
37 760,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 707,10000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
|
813 |
507,10000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
0,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
3 700,00000 |
3 654,56000 |
2 600,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
1 500,00000 |
1 700,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
1 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
29 693,47400 |
11 464,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
78,94700 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
78,94700 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
2 815,00000 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 815,00000 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 815,00000 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
290,00000 |
2 115,00000 |
1 080,00000 |
||
|
816 |
425,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 100,00000 |
12 315,30564 |
12 808,00000 |
||
|
850 |
0,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
52,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
106 215,39500 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
106 215,39500 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
106 215,39500 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
106 215,39500 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
91 865,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
|
815 |
6 952,47800 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
|
815 |
0,00000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
0,00000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.7. |
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
|
815 |
7 397,91700 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
3 724,00000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 724,00000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 724,00000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
|
813 |
500,00000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
800,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
500,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
1 924,00000 |
5 518,00000 |
5 011,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
3 724,00000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 724,00000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 724,00000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
|
813 |
500,00000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
800,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
500,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
1 924,00000 |
3 328,00000 |
3 461,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
0,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
862 |
0,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7,50000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7,50000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
3 649 066,27168 |
2 098 455,56684 |
2 215 809,84870 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 648 594,27168 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 429,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
3 643 164,47168 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
2 583 477,11168 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 583 477,11168 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
2 583 477,11168 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
9 334,10000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 334,10000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
9 334,10000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
Всего |
|
82 753,26000 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
82 753,26000 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
82 753,26000 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
840,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
840,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
840,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
31 679,00000 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
31 679,00000 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
31 679,00000 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Всего |
|
918 589,80000 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
918 117,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 429,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
912 688,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
22 393,00000 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
22 393,00000 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
22 393,00000 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Приложение 4
к Программе
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" Подпрограммы 3 Программы
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее в настоящем Порядке - Правила), и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае в рамках реализации основного мероприятия 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" Подпрограммы 3 Программы (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части:
1) обеспечения доступности образовательных организаций в Камчатском крае для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН);
2) приобретения транспортных средств общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;
3) формирования сети образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования, а также обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
4) создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Камчатском крае (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) для получения детьми-инвалидами качественного образования.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае являются:
1) для мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае неадаптированных для инвалидов и других МГН объектов образования;
2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения, не приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;
3) для мероприятий, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае образовательных организаций, в которых отсутствует оснащение, необходимое для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
4) для мероприятий, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей, в которых отсутствует материально-техническое оснащение для получения детьми инвалидами качественного образования.
3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях со финансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета (далее - соглашение о предоставлении субсидии):
а) между Министерством образования Камчатского края (далее - Министерство образования), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях со финансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с Правилами в рамках реализации мероприятий, указанных в пунктах 1, 3, 4 части 1 настоящего Порядка;
б) между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее - Министерство транспорта), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств, в соответствии с Правилами в рамках реализации мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
5. Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае со финансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае полномочий по решению вопросов местного значения, должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет 95 процентов от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
7. В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
8. Размер субсидии бюджету муниципального образования Сj определяется по формуле:
, где
Сo - объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на соответствующий финансовый год для предоставления субсидии, рублей;
Кj - потребность j-гo муниципального образования в Камчатском крае в бюджетных ассигнованиях, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятия на очередной финансовый год, рублей;
Yj - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета, установленный настоящим Порядком, процентов;
n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае, предусмотренным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, предусмотренным частью 3 настоящего Порядка.
Потребность j-гo муниципального образования в Камчатском крае в бюджетных ассигнованиях, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятия на очередной финансовый год Кj определяется по формуле:
, где
Pi - расходы муниципального образования на реализацию i-гo мероприятия, предусмотренного частью 1 настоящего Порядка, рублей;
m - количество мероприятий, реализуемых муниципальным образованием.
9. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.
10. Перечень, формы, срок, порядок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для заключения соглашения о предоставлении субсидии и порядок их рассмотрения утверждаются Министерством образования, Министерством транспорта в целях реализации соответствующих мероприятий.
11. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае о перечислении субсидии, предоставляемой в Министерство транспорта, Министерство образования по форме, установленной Министерством финансов Камчатского края.
12. Результатом использования субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии является:
1) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
2) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
3) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.
13. Значение результата использования субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.
14. Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета на реализацию расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
15. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.
16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством образования, Министерством транспорта и органами государственного финансового контроля.
17. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18. В случае, если неиспользованная субсидия не перечислена в доход краевого бюджета в срок, установленный пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.".
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 15 ноября 2021 г. N 473-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.