Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
от 15.11.2021 N 1166
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
и туризма города Касимов"
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов"
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||||
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||||
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе: | ||||||||||||||||
1 |
Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник", МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
260 820,00 |
260 820,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. |
1.1 |
В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Касимовский краеведческий музей" |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
104 700,00 |
104 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге. |
1.2 |
В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
156 120,00 |
156 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание) |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгин" |
Муниципальный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге. |
2.1 |
В т.ч пополнение библиотечного фонда |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры |
3 |
Создание системы навигации и ориентирующей информации |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Областной бюджет |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности: организация и проведение открытого фестиваля народного творчества "Золотая ладья". |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК "Дворец культуры" |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
2 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского" |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского". |
Муниципальный бюджет |
13 200,00 |
13 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская школа искусств" |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" |
Муниципальный бюджет |
26 200,00 |
26 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
233 128850,57 |
|
21269702,60 |
21723450,11 |
25678928,71 |
30737919,42 |
32136042,93 |
32 926 617,00 |
21605976,80 |
18197326,80 |
28852886,20 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
5895200,00 |
|
800000,00 |
1135000,00 |
410000,00 |
890000,00 |
391000,00 |
805600,00 |
805600,00 |
329000,00 |
329000,00 |
|||||
Областные средства |
1032230,00 |
|
|
49230,00 |
983000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Областные средства |
6997160,06 |
|
|
3741550,00 |
1929421,50 |
1326188,56 |
|
|
|
|
|
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
91999,93 |
|
|
|
|
45192,10 |
|
46807,83 |
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
1826049,21 |
|
50 672, 60 |
401 348,00 |
398 995,70 |
227 001,00 |
245849,95 |
173316,52 |
139823,20 |
139823,20 |
49 219, 04 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
3459800,00 |
|
|
263 000,00 |
806 000,00 |
180000,00 |
551600,00 |
176000,00 |
176000,00 |
653 600,00 |
653 600,00 |
|||||
3 |
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
512820,00 |
|
116 765,00 |
|
130 650,00 |
219 600,00 |
45805,00 |
|
|
|
|
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
169 256,34 |
|
|
|
5 567,40 |
163 688,94 |
|
|
|
|
|
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Областной бюджет |
818 234,03 |
|
|
|
278 370,00 |
539 864,03 |
|
|
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
4197100,00 |
|
853600,00 |
387000,00 |
476000,00 |
415000,00 |
563900,00 |
375900,00 |
375900,00 |
374 900,00 |
374 900,00 |
|||||
Федеральный бюджет |
2 759 502,84 |
|
185 000,00 |
|
|
2 574 502,84 |
|
|
|
|
|
|||||
5 |
Мероприятия по курсам повышения квалификации |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
127928,00 |
|
|
30096,00 |
35140,00 |
25084,00 |
37608,00 |
|
|
|
|
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
6 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры Софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы". в т. ч. сохранение и поддержка народных художественных промыслов |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
6 472,16 |
|
|
|
|
|
6 472,16 |
|
|
|
|
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Областные средства |
122 971,00 |
|
|
|
|
|
122 971,00 |
|
|
|
|
|
||||
7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области (COVID-19) |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Областные средства |
761 994,90 |
|
|
|
|
|
761 994,90 |
|
|
|
|
|
8 |
Субсидии на поддержку отраслей культуры, в т.ч. на модернизацию (кап.ремонт, реставрацию)муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
|
Муниципальный бюджет |
58 473,69 |
|
|
|
|
|
|
58 473,69 |
|
|
|
|
|
Субсидии на поддержку отраслей культуры, в т.ч. на модернизацию (кап. ремонт, реставрацию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
|
Областные средства |
868 334,30 |
|
|
|
|
|
|
868 334,30 |
|
|
|
|
|
Субсидии на поддержку отраслей культуры, в т.ч. на модернизацию (кап.ремонт, реставрацию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
|
Федеральный бюджет |
4920561,01 |
|
|
|
|
|
|
4920561,01 |
|
|
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры, в том числе на оснащение модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств (приобретение кресел для ДШИ |
|
|
Областной бюджет |
281496,60 |
|
|
|
|
|
|
281496,60 |
|
|
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры, в том числе на оснащение модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств (приобретение кресел для ДШИ) |
|
|
Муниципальный бюджет |
120 641,40 |
|
|
|
|
|
|
120 641,40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
104 189 215,34 |
|
9757562,34 |
9857629,40 |
12811850,71 |
12835318,53 |
12952176,21 |
12 695 515,37 |
11184971,21 |
11184971,21 |
10 909 220,36 |
Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях |
Областные средства |
5525768, 91 |
|
|
3 674 200,00 |
1 851 568,91 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
4 984 000,00 |
|
470000,00 |
296000,00 |
338200,00 |
366500,00 |
2356600,00 |
180100,00 |
356600,00 |
310 000,00 |
310 000, 00 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение числа клубных формирований |
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
522180,09 |
|
42831,36 |
51078,00 |
95352,01 |
145391,40 |
88605,18 |
26825,06 |
15200,00 |
15200,00 |
41 697,08 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
330000,00 |
|
|
12000,00 |
205800,00 |
19000,00 |
|
|
|
46 600,00 |
46 600,00 |
|||||
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
1082920,38 |
|
156 604,60 |
400 000,00 |
526 315.78 |
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Увеличение числа клубных формирований |
Областные средства |
1888989,63 |
|
|
388 989,63 |
1 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Федеральные средства |
12000010,37 |
|
|
3500010,37 |
8 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
1 627 300,00 |
|
305000,00 |
474000,00 |
206000,00 |
198700,00 |
103400,00 |
30 000,00 |
103 400,00 |
103 400,00 |
103 400,00 |
|||||
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
66 548 326,83 |
|
1436447,00 |
7424304,99 |
8422853,17 |
8890122,95 |
9217387,73 |
9 365 291,09 |
7436772.63 |
7436772.63 |
6918374,64 |
Увеличение числа клубных формирований Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Областные средства |
3011593,60 |
|
|
2 349 119,60 |
662 474,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
445149,12 |
|
|
135 000,00 |
23 000,00 |
49773,54 |
39586,66 |
71 086,66 |
39586,66 |
43 557,80 |
43 557,80 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
|
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
1421125,71 |
|
14000,00 |
196573,00 |
602782,00 |
255204,00 |
234987,83 |
65578,88 |
26000,00 |
26000,00 |
|
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
1178719,40 |
|
186 477,00 |
571 100,00 |
404 450,00 |
|
16692,40 |
|
|
|
|
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Увеличение числа клубных формирований |
Внебюджетные средства |
665 275,36 |
|
|
15000,00 |
115000,00 |
92618,78 |
73305,66 |
144 305,66 |
73305,66 |
75 869,80 |
75 869,80 |
|||||
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в культурно-досуговой деятельности |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры", МБУК "ЦКР", МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина", МБУК "Касимовский историко-культурный музей - заповедник", МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
2707880,00 |
|
139 520,00 |
201 900,00 |
550 000,00 |
1220500,00 |
595960,00 |
|
|
|
|
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
103396402,96 |
|
8 320 959,72 |
8 455 630,29 |
12 961 812,61 |
13305380,34 |
12233490,38 |
11989208,21 |
11638634,53 |
11638634,53 |
12 852 652,35 |
Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год) Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании |
Внебюджетные средства |
5 104 681,28 |
|
350 000,00 |
516 000,00 |
515 000,00 |
691107,00 |
362000,00 |
686 574,28 |
488000,00 |
748 000,00 |
748 000,00 |
|||||
Областные средства |
5966389,12 |
|
|
3 600 798,00 |
2 365 591,12 |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
|
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
1936058,08 |
|
330 089,88 |
407 077,00 |
403 727,08 |
313 613,84 |
323697,20 |
89409,40 |
10000.00 |
10000, 00 |
48 443, 68 |
|
Внебюджетные средства |
1625443,00 |
|
|
32 300,00 |
291 000,00 |
297165,00 |
442700,00 |
106278,00 |
456000,00 |
|
|
|||||
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей - заповедник" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
3 183 928,00 |
|
560 000,00 |
698 500,00 |
534 000,00 |
410428,00 |
197000,00 |
224 000,00 |
56000,00 |
252 000,00 |
252 000,00 |
|
|
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
174 394 765,82 |
|
13 275 695,54 |
13 745 704,96 |
18 475 806,11 |
21865890,99 |
22087458,10 |
21 472 172,27 |
21368794.93 |
21368794,93 |
20 734 447,99 |
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. |
Внебюджетные средства |
288641,00 |
|
40 000,00 |
18 900,00 |
29 000, 00 |
19501, 00 |
8400,00 |
49710,00 |
37710,00 |
42 710, 00 |
42 710, 00 |
|||||
|
|
|
Областные средства |
11339358,07 |
|
|
6 776 902,40 |
4 562 455,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
2170045,17 |
|
88 596, 60 |
206 272,00 |
454 887,45 |
405 758,40 |
686098,62 |
160606,26 |
83912,92 |
83912, 92 |
|
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. |
Внебюджетные средства |
47100,00 |
|
|
|
|
7500,00 |
39600,00 |
|
|
|
|
|||||
3 |
Расходы на подписку на периодические издания |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
638178,20 |
|
152 278,26 |
177980,00 |
127 300,00 |
134 268,04 |
46351,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Развитие материально-технической базы учреждений. |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
84217,27 |
|
47 000,00 |
515,25 |
659,05 |
331,96 |
30000,00 |
5711,01 |
|
|
|
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города |
Внебюджетные средства |
397788,68 |
|
25 000,00 |
73100, 00 |
144 000,00 |
39899, 00 |
26629,68 |
32290,00 |
22290,00 |
17 290, 00 |
17 290, 00 |
|||||
Федеральные средства |
21755,29 |
|
5 396,83 |
5 152,50 |
5 601,93 |
5604,03 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Областные средства |
8787,62 |
|
|
|
988,57 |
7799,05 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Реализация национального проекта "Культура" (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели) |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Федеральные средства |
15000000,00 |
|
|
|
|
|
10000000,00 |
5000000,00 |
|
|
|
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города |
Областные средства |
1267108,50 |
|
|
|
|
|
854108,50 |
413000,00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
543046,50 |
|
|
|
|
|
366046,50 |
177000,00 |
|
|
|
|
Задача 10. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры |
Управление по культуре и туризму |
МКУ "ЦБУК" |
Муниципальный бюджет |
111 630 900,33 |
|
5 027 736,30 |
5 271 887,00 |
5 657 118,22 |
17 583 959,69 |
15 125 823,75 |
16 616 367,15 |
16 334 713,78 |
16 334 713,78 |
13 678 580,66 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования |
Управление по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
Муниципальный бюджет |
19776031,35 |
|
|
2 163 900,00 |
2 230 010,66 |
2 541 052,99 |
2 727 961,29 |
2 789 509,74 |
2 710 034,74 |
2 710 034,74 |
1 903 527,19 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Задача 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова; | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова; |
Управление по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
Муниципальный бюджет |
53500,00 |
|
|
53 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение туристического потока. |
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Итого: |
Областной бюджет |
40 290 416,34 |
400 000,00 |
60 412 938,80 |
20 580 789,63 |
14 133869,77 |
1873851,64 |
1 739 074,40 |
1 562 830,90 |
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
828 720 624,73 |
404 620,00 |
3 403 600,00 |
71 339 946,00 |
89 974 206,66 |
110 915 278,59 |
109 204 515,13 |
108 779 050,88 |
92 554 834,74 |
89 146 184,74 |
95 989 049,19 |
|||||
Внебюджетные средства |
32 251 406,44 |
|
190 396,83 |
4 055 800,00 |
4 093000,00 |
3677192,32 |
5 155 722,00 |
2 881 844,60 |
2 990 392,32 |
2 996927,60 |
2 996927,60 |
|||||
|
|
Федеральный бюджет |
34 701 829,51 |
|
|
3 505 162,87 |
8 505601,93 |
2 580 106,87 |
10 000000,00 |
9 920 561,01 |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 15 ноября 2021... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.