Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Петушки
от 22 ноября 2021 г. N 554
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"
Паспорт муниципальной Программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"
Наименование муниципальной программы |
"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" (далее по тексту Программа) |
Координатор |
Заместитель главы администрации города |
Ответственный исполнитель |
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ" |
Соисполнители |
МКУК "Культурно-досуговый центр города Петушки" |
Цель |
Цель программы: - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры. |
Задачи программы |
- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; - увеличение посетителей на мероприятиях. |
Целевые показатели (индикаторы) |
- количество мероприятий; - количество посетителей на мероприятиях; - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях. |
Сроки и этапы реализации |
В один этап с 2019 - 2024 годы |
Ресурсное обеспечение программы |
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки" средств областного бюджета и внебюджетных источников. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 59991,335 тыс. руб., в том числе: 2019 - 9197,452 тыс. руб.; 2020 - 8828,987 тыс. руб.; 2021 - 9925,541 тыс. руб.; 2022 - 10793,34 тыс. руб.; 2023 - 10466,124 тыс. руб.; 2024 - 10779,891 тыс. руб. Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Петушки"- 48344,261 тыс. руб., в том числе: 2019 -7321,223 тыс. руб.; 2020 - 6965,439 тыс. руб.; 2021 - 8117,204 тыс. руб.; 2022 - 8767,02 тыс. руб.; 2023 - 8429,804 тыс. руб.; 2024 - 8743,571 тыс. руб. Средства областного бюджета - 10783,904 тыс. руб., в том числе: 2019 - 1723,059 тыс. руб., 2020 - 1763,548 тыс. руб., 2021 - 1668,337 тыс. руб., 2022 - 1876,32 тыс. руб., 023 - 1876,32 тыс. руб". 2024 - 1876,32 тыс. руб. Внебюджетные источники - 863,17 тыс. руб., в том числе: 2019 - 153,17 тыс. руб., 2020 - 100 тыс. руб.; 2021 - 140 тыс. руб.; 2022 - 150 тыс. руб.; 2023 - 160 тыс. руб. 2024 - 160 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности |
- укрепление единого культурного пространства города Петушки; - утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия; - повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
1. Характеристика сферы деятельности Программы.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств и общественных институтов.
В период реализации программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах города и принадлежащим к различным социальным группам.
Для достижения цели и решения задач планируется осуществление основного мероприятия - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения культурно-досугового типа. Обслуживание населения города осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" который должен быть местом, где люди имеют возможность развить творческие, познавательные и интеллектуальные способности, художественные умения и навыки.
Внедрение программно-целевого метода планирования рассматривается как инструмент совершенствования системы управления муниципальным учреждением культуры, позволяющего обеспечить связь бюджетных средств, выделяемых на поддержание и развитие и общественно значимых результатов.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры для широких слоев населения;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отраслей культуры;
- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;
- раскрытие культурного потенциала города и поддержка инициатив в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).
Цели программы:
- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры.
Задачи программы:
- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение посетителей на мероприятиях.
3. Целевые показатели (индикаторы).
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Единица измерения |
|
Значения показателей по годам |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1. |
Количество мероприятий |
Ед. |
314 |
314 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
2. |
Количество посетителей на мероприятиях |
Чел. |
27800 |
27800 |
27900 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
3. |
Количество клубных формирований |
Ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
4. |
Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях |
Чел. |
976 |
976 |
980 |
985 |
995 |
995 |
995 |
4. Сроки и этапы реализации.
Организации, указанные в графе "Ответственный исполнитель" мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию соответствующих Программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов.
Исполнители Программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения программы согласно утвержденным формам отчетности.
Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень работ по подготовке и реализации Программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2024 годы.
5. Основные мероприятия.
Основные мероприятия программы:
Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области;
Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области.
Мероприятия программы:
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг);
- Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
6. Меры муниципального регулирования.
Внесение изменений по необходимости в ресурсные показатели Программы в случае уточнения объемов средств местного и областного бюджетов. Соисполнитель правового регулирования в сфере реализации Программы - отдел финансов и налоговой политики.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
В рамках Программы предусматривается взаимодействие с органами государственной власти в реализации мероприятий:
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры"
Администрация города объединит усилия местного самоуправления муниципального образования "Город Петушки" и общественных организаций. Осуществит привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов по формированию единого культурного пространства города.
8. Ресурсное обеспечение Программы.
Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач. Администрация города Петушки организует финансирование Программы за счет средств местного бюджета и областного бюджета.
Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 59991,335 тыс. руб., в том числе:
2019 - 9197,452 тыс. руб.;
2020 - 8828,987 тыс. руб.;
2021 - 9925,541 тыс. руб.;
2022 - 10793,34 тыс. руб.;
2023 - 10466,124 тыс. руб.;
2024 - 10779,891 тыс. руб.
Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Петушки"- 48344,261 тыс. руб., в том числе:
2019 - 7321,223 тыс. руб.;
2020 - 6965,439 тыс. руб.;
2021 - 8117,204 тыс. руб.;
2022 - 8767,02 тыс. руб.;
2023 - 8429,804 тыс. руб.;
2024 - 8743,571 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 10783,904 тыс. руб., в том числе:
2019 - 1723,059 тыс. руб.,
2020 - 1763,548 тыс. руб.,
2021 - 1668,337 тыс. руб.,
2022 - 1876,32 тыс. руб.,
2023 - 1876,32 тыс. руб.;
2024 - 1876,32 тыс. руб.
Внебюджетные источники - 863,17 тыс. руб., в том числе:
2019 - 153,17 тыс. руб.,
2020 - 100 тыс. руб.;
2021 - 140 тыс. руб.;
2022 - 150 тыс. руб.;
2023 - 160 тыс. руб.;
2024 - 160 тыс. руб.
9. Риски и меры по управлению рисками.
Риски реализации Программы связаны с изменениями муниципальных правовых актов в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках Программы. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- своевременное внесение изменений в Программу;
- систематический мониторинг реализации Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Успешное выполнение мероприятий программы предполагает достижение следующих результатов:
- укрепление единого культурного пространства города Петушки;
- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия;
- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- формирование культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
При выполнении программных мероприятий улучшатся условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в городе.
Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе достигнутой цели, при выполнении основных мероприятий и целевых показателей.
Приложение N 1
к программе
Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
МП |
Пп |
|
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||
02 |
00 |
1 |
Количество мероприятий |
Ед. |
314 |
314 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
2 |
Количество посетителей на мероприятиях |
Чел. |
27800 |
27800 |
27900 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
||
3 |
Количество клубных формирований |
Ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
||
4 |
Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях |
Чел. |
976 |
976 |
980 |
985 |
995 |
995 |
995 |
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок выполнения |
Ожидаемый непосредственный результат |
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
|||
МП |
Пп |
ОМ |
М |
|||||
02 |
00 |
01 |
|
Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области |
ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки" |
|
Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры |
Увеличение количества мероприятий |
02 |
|
Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской |
ОСЭВ, МКУК "КДЦ города Петушки" |
2019 - 2024 гг. |
Повышение разнообразия услуг в сфере культуры |
Увеличение количества клубных формирований |
||
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности |
Увеличение количества мероприятий и количества посетителей на мероприятиях |
|||||||
Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры |
Увеличение количества участников клубных формирований |
|||||||
|
|
|
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
||||
|
|
|
2 |
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код аналитической программной классификации |
Наименование меры муниципального регулирования |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата, тыс. руб. |
Краткое обоснование необходимости применения меры |
||||||
МП |
Пп |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
02 |
00 |
Изменение бюджетных средств на реализацию программы. |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Изменение объемов средств муниципального бюджета |
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |
ГРБС |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
МП |
Пп |
ОМ |
М |
|||||||||
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
|||||||
02 |
0 |
00 |
|
|
Организация досуга и условий для массового отдыха, проведение культурно-массовых мероприятий в МО "Город Петушки" |
Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы): Количество мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований, любительских объединений |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Количество посетителей на мероприятиях |
Чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
|||||||||||||
МП |
Пп |
ОМ |
М |
И |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
02 |
0 |
00 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" |
Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ" |
703 |
08 |
01 |
0200000000 |
000 |
9044,282 |
8728,987 |
9785,541 |
10643,340 |
10306,124 |
10619,891 |
02 |
0 |
01 |
|
|
Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области |
703 |
08 |
01 |
0200100000 |
000 |
5552,657 |
5735,945 |
6997,260 |
7886,791 |
8040,207 |
8265,593 |
|
02 |
0 |
01 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (средства местного бюджета) |
703 |
08 |
01 |
0200100110 |
100 |
3738,915 |
3346,763 |
4802,080 |
5417,949 |
5634,667 |
5860,053 |
|
02 |
0 |
01 |
|
|
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 (средства областного бюджета) |
703 |
08 |
01 |
0200170390 |
|
1723,059 |
1763,548 |
1668,337 |
1876,320 |
1876,320 |
1876,320 |
|
02 |
0 |
01 |
|
|
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761 (средства местного бюджета) |
703 |
08 |
01 |
02001S0390 |
|
90,683 |
625,633 |
526,843 |
592,522 |
529,220 |
529,220 |
|
02 |
0 |
02 |
|
|
Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области |
703 |
08 |
01 |
0200200000 |
000 |
3491,625 |
2993,042 |
2788,281 |
2756,549 |
2265,917 |
2354,298 |
|
02 |
0 |
02 |
1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
703 |
08 |
01 |
0200200590 |
|
3491,624 |
2993,042 |
2788,281 |
2756,549 |
2265,917 |
2354,298 |
02 |
0 |
02 |
2 |
|
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (средства областного бюджета) |
703 |
08 |
01 |
0200270530 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
0 |
02 |
2 |
|
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (средства местного бюджета) |
703 |
08 |
01 |
02002S0530 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||
Итого |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
МП |
Пп |
|||||||||
02 |
0 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры |
Всего |
59991,335 |
9197,452 |
8828,987 |
9925,541 |
10793,34 |
10466,124 |
10779,891 |
бюджет муниципального образования |
59128,165 |
9044,282 |
8728,987 |
9785,541 |
10643,340 |
10306,124 |
10619,891 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
собственные средства бюджета муниципального образования |
48344,261 |
7321,223 |
6965,439 |
8117,204 |
8767,02 |
8429,804 |
8743,571 |
|||
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
10783,904 |
1723,059 |
1763,548 |
1668,337 |
1876,32 |
1876,32 |
1876,32 |
|||
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|||
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
|
|||
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|||
иные источники |
863,17 |
153,17 |
100,0 |
140,0 |
150,0 |
160,0 |
160,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Петушки Владимирской области от 22 ноября 2021 г. N 554 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.