Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 18.11.2021 N 1947-п
Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"
Наименование муниципальной программы |
Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) |
2022-2030 |
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 N 604-п "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" |
Куратор муниципальной программы (куратор комплексной муниципальной программы) |
Заместитель главы города Нефтеюганска координирующий и контролирующий деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
Цели муниципальной программы |
1. Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения. 2. Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог. 3. Повышение уровня безопасности участников дорожного движения |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом. 2. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения. |
Подпрограммы или основные мероприятия |
Подпрограмма I "Транспорт" Подпрограмма II "Автомобильные дороги" Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения" |
Целевые показатели муниципальной программы |
- Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 3 248,179 тысяч человек до 4 986,110 тысячи человек. - Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,844 км (с 57,180 км до 61,024 км). - Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5,924 км. - Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 3,844 км. - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 2,080 км. - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 14,660 км. - Снижение общей протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 0 км. - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100%. - Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, со 100% до 0%. - Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.) с 6 чел. до 4 чел. - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) с 60,0% до 75,0% |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансирования Программы составляет: 4 893 384,400 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году -554 712,800 тыс. рублей; в 2023 году -556 031,200 тыс. рублей; в 2024 году -556 031,200 тыс. рублей; в 2025 году -537 768,200 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах -2 688 841,000 тыс. рублей |
Параметры финансового обеспечения национальных (региональных) проектов |
|
Объем налоговых расходов города Нефтеюганска |
|
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"
N п/п |
Наименование целевых показателей |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026- 2030 гг. |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города, тыс. чел. |
ДЖКХ |
3 248,179 |
4 984, 950 |
4 985, 100 |
4 985,750 |
4 986,000 |
4 986,110 |
4 986,110 |
2 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |
ДЖКХ |
57,180 |
58,030 |
0 |
0 |
0 |
61,024 |
61,024 |
3 |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |
ДГиЗО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,924 |
5,924 |
4 |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км |
ДГиЗО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,844 |
3,844 |
5 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км. |
ДГиЗО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,080 |
2,080 |
6 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. |
ДГиЗО ДЖКХ |
5,890 |
0 |
|
|
|
14,660 |
14,660 |
7 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. |
ДГиЗО ДЖКХ |
10,431 |
10,431 |
|
|
|
0 |
0 |
8 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
ДГиЗО ДЖКХ |
81,758 |
81,758 |
|
|
|
100 |
100 |
9 |
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |
ДЖКХ |
100 |
50 |
|
|
|
|
0 |
10 |
Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел. |
ДЖКХ |
6 |
5 |
|
|
|
|
4 |
11 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), % |
ДГиЗО ДЖКХ |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма I "Транспорт" | |||||||||
1.1. |
Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (1)
|
ДЖКХ |
Всего |
2 692 352,800 |
297 978,400 |
299 296,800 |
299 296,800 |
299 296,800 |
1 496 484,000 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
2 692 352,800 |
297 978,400 |
299 296,800 |
299 296,800 |
299 296,800 |
1 496 484,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего |
2 692 352,800 |
297 978,400 |
299 296,800 |
299 296,800 |
299 296,800 |
1 496 484,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
2 692 352,800 |
297 978,400 |
299 296,800 |
299 296,800 |
299 296,800 |
1 496 484,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма II "Автомобильные дороги" | |||||||||
2.1. |
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
ДГиЗО |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
ДЖКХ |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.2. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (7, 8) |
ДЖКХ |
Всего |
2 128 237,200 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
1 182 354,000 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
2 128 237,200 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
1 182 354,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Всего по Подпрограмме 2 |
Всего |
2 128 237,200 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
1 182 354,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
2 128 237,200 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
236 470,800 |
1 182 354,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения" | |||||||||
3.1 |
Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети (9, 10) |
ДЖКХ |
Всего |
72 794,400 |
20 263,600 |
20 263,600 |
20 263,600 |
2 000,600 |
10 003,000 |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
38 352,300 |
12 784,100 |
12 784,100 |
12 784,100 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
34 442,100 |
7 479,500 |
7 479,500 |
7 479,500 |
2 000,600 |
10 003,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
ДГиЗО |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Всего по Подпрограмме 3
|
|
Всего |
72 794,400 |
20 263,600 |
20 263,600 |
20 263,600 |
2 000,600 |
10 003,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
38 352,300 |
12 784,100 |
12 784,100 |
12 784,100 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
34 442,100 |
7 479,500 |
7 479,500 |
7 479,500 |
2 000,600 |
10 003,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
Всего |
4 893 384,400 |
554 712,800 |
556 031,200 |
556 031,200 |
537 768,200 |
2 688 841,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
38 352,300 |
12 784,100 |
12 784,100 |
12 784,100 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
4 855 032,100 |
541 928,700 |
543 247,100 |
543 247,100 |
537 768,200 |
2 688 841,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Проектная часть
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Прочие расходы
|
Всего |
4 893 384,400 |
554 712,800 |
556 031,200 |
556 031,200 |
537 768,200 |
2 688 841,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
38 352,300 |
12 784,100 |
12 784,100 |
12 784,100 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
4 855 032,100 |
541 928,700 |
543 247,100 |
543 247,100 |
537 768,200 |
2 688 841,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска)
|
Всего |
4 893 384,400 |
554 712,800 |
556 031,200 |
556 031,200 |
537 768,200 |
2 688 841,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
38 352,300 |
12 784,100 |
12 784,100 |
12 784,100 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
4 855 032,100 |
541 928,700 |
543 247,100 |
543 247,100 |
537 768,200 |
2 688 841,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Соисполнитель 1 (Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска)
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Таблица 3
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"
N * |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
1 |
2 |
3 |
Цель: Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения | ||
Задача: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ||
Подпрограмма I "Транспорт" | ||
1.1 |
Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом |
Оказание услуг населению города автомобильным транспортом общего пользования |
Цель: Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог | ||
Задача: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||
Подпрограмма II "Автомобильные дороги" | ||
2.1 |
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем осуществления проектирования и строительства новых автомобильных дорог. 2. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |
2.2 |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии. |
Цель: Повышение уровня безопасности участников дорожного движения | ||
Задача: Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения | ||
Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения" | ||
3.1 |
Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети |
1. Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом по организации дорожного движения и требованиями национальных стандартов. 2. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города. 3. Внедрение на улично-дорожной сети города автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. 4. Обеспечение проведения организационных и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 5. Внедрение на улично-дорожной сети города автоматизированной системы управления дорожным движением |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 ноября 2021 г. N 1947-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.