Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 30.11.2021 N 682
Таблица 1
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия (тыс. руб.)
Статус |
Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации |
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2013-2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
"Развитие здравоохранения" |
всего |
15 984 025,40 |
18 787 722,20 |
23 390 406,4 |
26 967 405,30 |
30 108 014,50 |
22919997,5 |
24 038 607,2 |
30 988 033,7 |
27 806 109,1 |
27 500 660,4 |
28 426 768,1 |
276 917 749,8 |
федеральный бюджет, всего |
2 608 805,5 |
4 301 295,5 |
7 434 576,7 |
8 950 612,6 |
10 108 732,3 |
1 492 586,30 |
2112140,4 |
5 873 594,60 |
1 884 960,10 |
1 855 368,10 |
1636745,9 |
48 259 418,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
2 608 805,5 |
4 280 502,5 |
611 047,3 |
557 954,6 |
827 838,2 |
1 492 586,30 |
2112140,4 |
5 873 594,60 |
1 884 960,10 |
1 855 368,10 |
1636745,9 |
23 741 543,5 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
0,0 |
20 793,0 |
6 823 529,4 |
8 392 658,0 |
9 280 894,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
24 517 874,5 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
3 749 052,10 |
3 381 225,50 |
4 287 898,30 |
5 251 533,80 |
6 510 989,60 |
5 047 060,6 |
4223239,5 |
6 394 634,3 |
6 544 154,8 |
5 346 718,4 |
5 349 806,1 |
56 088 162,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
3 749 052,1 |
3 316 695,5 |
3 818 674,1 |
4 045 550,0 |
4 237 800,8 |
5 047 060,6 |
4223239,5 |
6 394 634,3 |
6 544 154,8 |
5 346 718,4 |
5 349 806,1 |
52 075 235,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
0,0 |
64 530,0 |
469 224,2 |
1 205 983,8 |
2 273 188,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
|
4 012 926,8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
9 016 929,90 |
10 483 796,60 |
10 954 585,00 |
11 953 646,00 |
12 556 412,20 |
15 307 099,00 |
16 630 975,7 |
17755804,0 |
18363848,7 |
19231731,7 |
20316831,2 |
162 571 660,0 |
||
юридические лица |
2 295,5 |
1 925,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4 221,0 |
||
иные источники, всего |
606 942,4 |
619 479,1 |
713 346,3 |
811 612,9 |
931 880,4 |
1 073 251,6 |
1 072 251,6 |
962151,5 |
1013145,5 |
1066842,2 |
1123384,9 |
9994288,5 |
||
в т.ч. иные источники, платные |
606 942,4 |
619 479,1 |
713 346,3 |
811 612,9 |
831 880,4 |
973 251,6 |
972 251,6 |
962151,5 |
1013145,5 |
1066842,2 |
1123384,9 |
9694288,4 |
||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
всего |
4 722 297,80 |
5 286 376,10 |
6 031 046,50 |
1 740 371,90 |
2 345 646,10 |
937551,9 |
958438,4 |
1 721 166,70 |
1 914 441,80 |
2118352,5 |
2 126 619,80 |
29 902 309,3 |
федеральный бюджет, всего |
22 611,70 |
20 259,70 |
0,00 |
226 000,00 |
335 000,00 |
138 242,7 |
130089,5 |
624165,5 |
607642,5 |
607642,5 |
607642,5 |
3 319 296,6 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
22 611,70 |
20 259,70 |
0 |
0 |
0 |
138 242,7 |
130089,5 |
624165,5 |
607642,5 |
607642,5 |
607642,5 |
2 758 296,6 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
|
226 000,00 |
335 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
561 000,0 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
703 780,40 |
656 097,60 |
835 744,30 |
1 249 737,30 |
1 856 340,60 |
511 817,2 |
540856,8 |
807 546,5 |
1002003,5 |
1189760,0 |
1181017,0 |
10 534 701,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
703 780,40 |
632597,6 |
656222,3 |
667161,3 |
660173,6 |
511 817,2 |
540856,8 |
807 546,5 |
1002003,5 |
1189760,0 |
1181017,0 |
8 552 936,3 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
23 500,00 |
179 522,00 |
582 576,00 |
1 196 167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
0 |
|
1 981 765,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
3 714 518,00 |
4 322 722,00 |
4797715,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 834 955,8 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
281 387,70 |
287 296,80 |
397586,4 |
264634,6 |
154305,5 |
287 491,9 |
287 491,9 |
289454,7 |
304795,8 |
320950,0 |
337960,3 |
3 213 355,6 |
||
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
всего |
8 450 889,90 |
7 147 692,40 |
7 286 565,70 |
2 972 400,40 |
3 790 610,00 |
2704209,7 |
2991855,4 |
6 501 704,90 |
3 972 144,80 |
3331257,2 |
3184109,4 |
52 333 439,8 |
федеральный бюджет, всего |
2 269 369,90 |
454 030,50 |
433 392,30 |
893 341,50 |
1 384 340,80 |
158845,3 |
413541,9 |
3 107 976,60 |
559005,9 |
574541,6 |
382452,7 |
10 630 839,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
2 269 369,90 |
454 030,50 |
183009,6 |
129677,5 |
322466,9 |
158845,3 |
413541,9 |
3 107 976,60 |
559005,9 |
574541,6 |
382452,7 |
8 554 918,4 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
250 382,70 |
763 664,00 |
1 061 873,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 075 920,6 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
1 664 304,90 |
1 581 863,60 |
1 645 031,20 |
1 703 161,80 |
1 893 394,30 |
2055193,3 |
2088142,4 |
2 899 325,00 |
2892532,2 |
2208516,8 |
2224403,3 |
22 855 868,8 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
1 664 304,90 |
1581863,6 |
1631924,2 |
1 677 724,30 |
1877172,8 |
2055193,3 |
2088142,4 |
2 899 325,00 |
2892532,2 |
2208516,8 |
2224403,3 |
22 801 102,8 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
13 107,00 |
25 437,50 |
16 221,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
54 766,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
4 334 699,30 |
4 926 468,90 |
5005971,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 267 140,0 |
||
юридические лица |
2 295,50 |
1 324,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 620,0 |
||
иные источники, платные |
180 220,30 |
184 004,90 |
202170,4 |
375897,1 |
512874,9 |
490 171,1 |
490 171,1 |
494403,3 |
520606,7 |
548198,8 |
577253,4 |
4 575 972,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения |
всего |
0,0 |
0,0 |
35 500,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
13 461,4 |
5190,4 |
0 |
0 |
354 151,8 |
федеральный бюджет, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
0,0 |
0,0 |
35 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 461,4 |
5190,4 |
|
|
54 151,8 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 461,4 |
5190,4 |
|
|
18 651,8 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
35 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 500,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники |
|
|
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0 |
|
|
|
300 000,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
всего |
1 166 681,30 |
1 059 172,50 |
1 130 805,50 |
502 942,40 |
679 627,40 |
329340,0 |
404109,6 |
403 491,20 |
400293,0 |
373291,9 |
377043,6 |
6 826 798,4 |
федеральный бюджет, всего |
11 413,5 |
12 103,7 |
5 645,0 |
270 210,0 |
433 476,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
732848,9 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
11 413,5 |
12 103,7 |
0,0 |
0,0 |
35 326,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 843,9 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
5 645,0 |
270 210,0 |
398 150,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
674 005,0 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
320 665,9 |
164 097,7 |
200 516,5 |
164 824,3 |
173 650,7 |
245 841,0 |
320610,6 |
339 650,7 |
333069,0 |
302505,0 |
302505,0 |
2 867 936,4 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
320 665,9 |
164 097,7 |
199 915,8 |
161 590,3 |
170 006,7 |
245 841,0 |
320610,6 |
339 650,7 |
333069,0 |
302505,0 |
302505,0 |
2 860 457,7 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
600,7 |
3 234,0 |
3 644,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7 478,7 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
777 607,5 |
835 171,6 |
879 844,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 492 623,1 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
56 994,4 |
47 799,5 |
44 800,0 |
67 908,1 |
72 500,0 |
83 499,0 |
83 499,0 |
63840,5 |
67 224,0 |
70786,9 |
74538,6 |
733 390,0 |
||
Подпрограмма 5 |
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детям |
всего |
220 481,3 |
496 771,5 |
347 788,6 |
392 859,8 |
378 445,8 |
245 927,4 |
240910,4 |
239 019,40 |
241 782,80 |
240815,3 |
242305,3 |
3 287 107,6 |
федеральный бюджет, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
300 000,0 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
|
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
300 000,0 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
137 077,5 |
207 637,8 |
219 623,1 |
211 395,1 |
204 445,8 |
217 427,4 |
212410,4 |
213 666,4 |
215086,1 |
212703,7 |
212703,7 |
2 264 177,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
137 077,5 |
207 637,8 |
219 623,1 |
211 395,1 |
204 445,8 |
217 427,4 |
212410,4 |
213 666,4 |
215086,1 |
212703,7 |
212703,7 |
2 264 177,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
42 253,8 |
236 914,1 |
101 776,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
380 943,9 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
41 150,0 |
52 219,6 |
26 389,5 |
31 464,7 |
24 000,0 |
28 500,0 |
28 500,0 |
25353,0 |
26696,7 |
28111,6 |
29601,6 |
341 986,7 |
||
Подпрограмма 6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
111 287,7 |
151 551,4 |
167 194,2 |
150 806,4 |
2441131,8 |
308 007,30 |
357078,7 |
303909,4 |
303909,4 |
2 221 927,2 |
федеральный бюджет, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 909,3 |
30370,7 |
30337,5 |
28497,4 |
28412,2 |
28412,2 |
166 939,3 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 909,3 |
30370,7 |
30337,5 |
28497,4 |
28412,2 |
28412,2 |
166 939,3 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
53 051,70 |
70 999,20 |
111 287,70 |
151 551,40 |
167 194,20 |
129 897,1 |
213761,1 |
277 669,8 |
328581,3 |
275497,2 |
275497,2 |
2 054 987,9 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
53 051,70 |
70999,2 |
70793,2 |
76615,1 |
92257,9 |
129897,1 |
213761,1 |
277 669,8 |
328581,3 |
275497,2 |
275497,2 |
1 864 620,8 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
40 494,50 |
74 936,30 |
74 936,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
190 367,1 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 7 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
всего |
261 618,40 |
240 352,90 |
416 756,40 |
505 154,30 |
554 870,60 |
305 140,4 |
328 876,2 |
445 461,50 |
480464,2 |
478393,6 |
479997,7 |
4 497 086,2 |
федеральный бюджет, всего |
32 000,00 |
17 000,00 |
44 000,00 |
60 000,00 |
74 400,00 |
68 184,80 |
73200,0 |
188000,0 |
165440,0 |
165440,0 |
165440,0 |
1 053 104,8 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
32 000,00 |
17000 |
44 000,00 |
60 000,00 |
74400 |
68184,8 |
73200,0 |
188000,0 |
165440,0 |
165440,0 |
165440,0 |
1 053 104,8 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
184 488,40 |
177 275,20 |
332 156,40 |
376 953,70 |
414 970,60 |
156 866,0 |
175586,6 |
170 361,5 |
223307,9 |
216376,3 |
212861,8 |
2 641 204,4 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
184 488,40 |
136245,2 |
132156,4 |
126953,7 |
164970,6 |
156866,0 |
175586,6 |
170 361,5 |
223307,9 |
216376,3 |
212861,8 |
1 900 174,4 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
41 030,00 |
200 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
741 030,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники - платные |
45 130,00 |
46 077,70 |
40600 |
68200,6 |
65500 |
80 089,6 |
80 089,6 |
87100,0 |
91 716,3 |
96577,3 |
101695,9 |
802 777,0 |
||
Подпрограмма 8 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
всего |
420 554,50 |
541 148,10 |
1 212 333,40 |
1 823 194,40 |
1 983 788,40 |
1 415 455,5 |
758810,1 |
1 194 208,20 |
1 508 746,10 |
1192056,1 |
1192056,1 |
13 269 350,9 |
федеральный бюджет, всего |
273 410,40 |
335 798,10 |
817 842,60 |
1 100 698,90 |
1 058 108,40 |
353 739,2 |
344067,4 |
359 072,9 |
390191,3 |
390191,3 |
390191,3 |
5 813 311,8 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
273 410,40 |
335798,1 |
378770,4 |
361326,7 |
290036,2 |
353 739,2 |
344067,4 |
359 072,9 |
390191,3 |
390191,3 |
390191,3 |
3 866 795,2 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
439 072,20 |
739 372,20 |
768 072,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
1 946 516,6 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
145 644,10 |
203 835,00 |
392 990,80 |
720 995,50 |
924 180,00 |
1 060 716,3 |
414742,7 |
835 135,3 |
1118554,8 |
801864,8 |
801864,8 |
7 447 524,1 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
145 644,10 |
203835 |
392990,8 |
451195,5 |
533180 |
1 060 716,3 |
414742,7 |
835 135,3 |
1118554,8 |
801864,8 |
801864,8 |
6 759 724,1 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
|
269 800,00 |
391 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
660 800,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
1 500,00 |
1 515,00 |
1 500,00 |
1500 |
1500 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 515,0 |
||
Подпрограмма 9 |
Развитие информатизации в здравоохранении |
всего |
63 087,2 |
47 750,7 |
124 952,5 |
150 032,6 |
138 104,0 |
70 469,5 |
176451,1 |
454 384,6 |
178 020,3 |
144874,3 |
117923,5 |
1 666 050,8 |
федеральный бюджет, всего |
0,0 |
0,0 |
70 346,0 |
92 686,0 |
82 948,0 |
13 000,0 |
115 748,0 |
390822,0 |
98363,7 |
87538,5 |
61011,9 |
1 012 464,1 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
115 748,0 |
390822,0 |
98363,7 |
87538,5 |
61011,9 |
766 484,1 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
70 346,0 |
92 686,0 |
82 948,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
245 980,0 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
62 527,2 |
47 185,1 |
54 306,5 |
55 338,8 |
53 956,0 |
54 969,5 |
58203,1 |
61 562,6 |
77550,6 |
55118, |
54576,9 |
635 294,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, - действующие расходные обязательства |
62 527,2 |
47 185,1 |
54 306,5 |
55 338,8 |
53 956,0 |
54 969,5 |
58203,1 |
61 562,6 |
77550,6 |
55118,2 |
54576,9 |
635 294,5 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
560,0 |
565,6 |
300,0 |
2 007,8 |
1 200,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2000,0 |
2 106,0 |
2217,6 |
2335,2 |
18 292,2 |
||
Подпрограмма 10 |
Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия |
всего |
625 363,3 |
224 013,5 |
222 097,9 |
12 008 948,3 |
12 608 217,4 |
15 363 315,0 |
16693554,0 |
18 012 796,7 |
18 492 859,3 |
19 317 710,1 |
20 402 802,9 |
133 971 678,4 |
федеральный бюджет, всего |
0,0 |
2 787,9 |
2 509,1 |
5 331,7 |
1 405,6 |
1 392,0 |
1 441,0 |
173 220,1 |
1604,5 |
1602,0 |
1595,3 |
192 889,2 |
||
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства |
|
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
1 405,6 |
1 392,0 |
1 441,0 |
173 220,1 |
1604,5 |
1602,0 |
1595,3 |
190 053,4 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
|
|
|
2 835,8 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2 835,8 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
477 512,0 |
58 104,6 |
50 311,4 |
49 970,6 |
50 399,6 |
54 824,0 |
61137,3 |
83772,6 |
127406,1 |
84376,4 |
84376,4 |
1 182 191,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, действующие расходные обязательства |
477 512,0 |
58 104,6 |
50 311,4 |
49 970,6 |
50 399,6 |
54 824,0 |
61137,3 |
83772,6 |
127406,1 |
84376,4 |
84376,4 |
1 182 191,0 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
147 851,3 |
162 520,0 |
169 277,4 |
11 953 646,0 |
12 556 412,2 |
15 307 099,0 |
16 630 975,7 |
17755804,0 |
18363848,7 |
19231731,7 |
20316831,2 |
132 595 997,2 |
||
юридические лица |
|
601,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601,0 |
||
иные источники, платные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
Подпрограмма 11 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения |
всего |
0,0 |
3 673 445,3 |
6 471 272,1 |
6 719 949,8 |
7 361 510,6 |
1297781,7 |
1141470,4 |
1 694 331,8 |
255087,7 |
0 |
0 |
28 614 849,4 |
федеральный бюджет, всего |
0,0 |
3 459 315,6 |
6 060 841,7 |
6 152 344,5 |
6 589 052,8 |
738 273,0 |
1003681,9 |
1 000 000,0 |
34214,8 |
0 |
0 |
25 037 724,3 |
||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства |
0 |
3 438 522,6 |
2 758,2 |
4 454,5 |
104 202,8 |
738 273,0 |
1 003 681,9 |
1 000 000,0 |
34214,8 |
0 |
0 |
6 326 107,8 |
||
федеральный бюджет, дополнительная потребность |
0 |
20 793,0 |
6 058 083,5 |
6 147 890,0 |
6 484 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
18 711 616,5 |
||
консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего |
0,0 |
214 129,7 |
410 430,4 |
567 605,3 |
772 457,8 |
559508,7 |
137788,5 |
694 331,8 |
220872,9 |
0 |
0 |
3 577 125,1 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. действующие расходные обязательства |
|
214 129,7 |
410 430,4 |
567 605,3 |
431 237,8 |
559508,7 |
137788,5 |
694 331,8 |
220872,9 |
0 |
0 |
3 235 905,1 |
||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, дополнительная потребность* |
|
|
|
|
341 220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
341 220,0 |
||
территориальный фонд ОМС (прогнозно) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
юридические лица |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
иные источники, платные |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
______________________________
* При наличии источников финансирования.
______________________________
Таблица N 2
Ресурсное обеспечение Государственной Программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2023 годы за счет средств республиканского и федерального бюджетов (тыс. руб.)
Статус |
Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятие |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Госпрограмма |
Развитие здравоохранения |
Всего |
9 465 322,0 |
12 348 873,6 |
10 862 792,9 |
10 814 160,6 |
11 282 927,8 |
13 173 754,2 |
12848251,7 |
19 201 543,6 |
15700840,7 |
11171677,7 |
12722611,0 |
Федеральный бюджет |
2 554 717,5 |
4 280 502,5 |
611 047,3 |
557 954,6 |
827 838,2 |
1 492 586,3 |
2112140,4 |
5 873 594,6 |
1884960,1 |
1855368,1 |
1636745,9 |
||
Республиканский бюджет |
6 910 604,5 |
8 068 371,1 |
10 251 745,6 |
10 256 206,0 |
10 455 089,6 |
11 681 167,9 |
10736111,3 |
13 327 949,0 |
13815880,6 |
9316309,6 |
11085865,1 |
||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
Всего |
657 171,9 |
652 857,3 |
656 222,3 |
667 161,3 |
660 173,6 |
650 059,9 |
670946,3 |
1 431 712,0 |
1 609 646,0 |
1797402,5 |
1788659,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
20 259,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138242,7 |
130089,5 |
624 165,5 |
607 642,5 |
607642,5 |
607642,5 |
||
Республиканский бюджет |
657 171,9 |
632 597,6 |
656 222,3 |
667 161,3 |
660 173,6 |
511 817,2 |
540856,8 |
807 546,5 |
1 002 003,5 |
1189760,0 |
1181017,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения Республики Бурятия |
Всего |
629 437,0 |
586 395,9 |
584 426,5 |
539 220,0 |
477 098,9 |
465866,0 |
503075,0 |
724 075,0 |
765 046,8 |
632203,4 |
632203,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
629 437,0 |
586 395,9 |
584 426,5 |
539 220,0 |
477 098,9 |
465866,0 |
503075,0 |
724 075,0 |
765 046,8 |
632203,4 |
632203,4 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Оказание учреждениям (организациям) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
539 220,0 |
477 098,9 |
465866,0 |
453927,2 |
446 142,4 |
450099,0 |
444955,6 |
444955,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
539 220,0 |
477 098,9 |
465866,0 |
453927,2 |
446 142,4 |
450099,0 |
444955,6 |
444955,6 |
||
1.1.2 |
Мероприятия по предоставлению первичной медико-санитарной помощи, медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни у населения Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
11 147,8 |
11147,8 |
11147,8 |
11147,8 |
11147,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
11 147,8 |
11147,8 |
11147,8 |
11147,8 |
11147,8 |
||
1.1.3 |
Иммунопрофилактика населения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
38 000,0 |
136100 |
176100,0 |
176100,0 |
176100,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
38 000,0 |
136100 |
176100,0 |
176100,0 |
176100,0 |
||
1.1.6 |
Погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также по оплате иной задолженности по государственным контрактам государственных медицинских организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
130 684,8 |
127700,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
130684,8 |
127700,0 |
|
|
||
Основное мероприятие 1.2 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
18 920,0 |
34 632,5 |
66 239,8 |
122 941,3 |
176 074,7 |
177193,9 |
23124,2 |
68 685,0 |
837 599,2 |
1158199,1 |
1149456,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
138242,7 |
|
|
607642,5 |
607642,5 |
607642,5 |
||
Республиканский бюджет |
18 920,0 |
34 632,5 |
66 239,8 |
122 941,3 |
176 074,7 |
38 951,2 |
23124,2 |
68 685,0 |
229 956,7 |
550556,6 |
541813,6 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
|
|
|
7 568,1 |
|
5 865,5 |
1701,6 |
50 563,0 |
145 345,5 |
475571,4 |
467301,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
7 568,1 |
|
5 865,5 |
1701,6 |
50 563,0 |
145 345,5 |
475571,4 |
467301,7 |
||
1.2.2 |
Оснащение учреждений службы первичной медико-санитарной помощи санитарным автотранспортом и оборудованием |
Всего |
|
|
|
10 615,2 |
63 118,7 |
6 900,6 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
10 615,2 |
63 118,7 |
6 900,6 |
|
|
|
|
|
||
1.2.3 |
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения |
Всего |
|
|
|
104 758,0 |
112 956,0 |
15 293,0 |
12453,6 |
9153,0 |
9153,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
104 758,0 |
112 956,0 |
15 293,0 |
12453,6 |
9153,0 |
9153,0 |
|
|
||
1.2.4 |
Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек |
Всего |
|
|
|
|
|
19 793,4 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
19 793,4 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.5 |
Уплата основного долга и процентов по кредиту, полученному ГАУЗ "городская поликлиника N 6" для приобретения здания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева,9 |
Всего |
|
|
|
|
|
3 331,5 |
8 969,0 |
8969,0 |
7942,3 |
7469,3 |
6996,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
3 331,5 |
8 969,0 |
8969,0 |
7942,3 |
7469,3 |
6996,0 |
||
1.2.6. |
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
675158,4 |
675158,4 |
675158,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
607642,5 |
607642,5 |
607642,5 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
67515,9 |
67515,9 |
67515,9 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Оказание медицинской помощи участникам программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
Всего |
1 376,9 |
1 569,2 |
556,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 376,9 |
1 569,2 |
556,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.4 |
Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями |
Всего |
7 438,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
7 438,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями |
Всего |
|
|
|
5 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
5 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||
1.4.2 |
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |
Всего |
0,0 |
20 259,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
20 259,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.5 |
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
Всего |
|
|
|
|
|
126 009,9 |
127 626,8 |
129774,8 |
0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
118 449,3 |
119969,2 |
121988,3 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
7 560,6 |
7657,6 |
7786,5 |
0 |
|
|
||
1.5.1 |
Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
127 626,8 |
129774,8 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
119969,2 |
121988,3 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
7657,6 |
7786,5 |
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.6 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
502177,2 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
502177,2 |
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6.1 |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
316006,8 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
316006,8 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6.2 |
Создание и замена фельдшерских, фельдешрско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
Всего |
|
|
|
|
|
|
10120,3 |
186170,4 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
10120,3 |
186170,4 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. |
Всего |
2 704 643,6 |
2 035 894,1 |
1 814 933,8 |
1 807 401,8 |
2 199 639,7 |
2214038,6 |
2501684,3 |
6 007 301,6 |
3 451 538,1 |
2783058,4 |
2606856,0 |
Федеральный бюджет |
1 074 147,2 |
454 030,5 |
183 009,6 |
129 677,5 |
322 466,9 |
158845,3 |
413541,9 |
3 107 976,6 |
559 005,9 |
574541,6 |
382452,7 |
||
Республиканский бюджет |
1 630 496,4 |
1 581 863,6 |
1 631 924,2 |
1 677 724,3 |
1 877 172,8 |
2055193,3 |
2088142,4 |
2 899 325,0 |
2 892 532,2 |
2208516,8 |
2224403,3 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи населению республики |
Всего |
1 407 096,7 |
1 679 226,0 |
1 333 732,7 |
1 259 453,7 |
1 379 580,9 |
1 616313,2 |
1658278,2 |
1 766 259,5 |
1823357,5 |
1698969,0 |
1698969,0 |
Федеральный бюджет |
152 258,4 |
358 585,0 |
|
|
|
|
7 741,4 |
6 340,8 |
5000,4 |
4881,7 |
4881,7 |
||
Республиканский бюджет |
1 254 838,3 |
1 320 641,0 |
1 333 732,7 |
1 259 753,7 |
1 379 580,9 |
1 616313,2 |
1650536,8 |
1 759 918,7 |
1818357,1 |
1694087,3 |
1694087,3 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
1 259 453,7 |
1 379 580,9 |
1 616179,0 |
1594125,4 |
1 686 934,2 |
1749745,4 |
1636072,3 |
1636072,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
1 259 753,7 |
1 379 580,9 |
1 616179,0 |
1594125,4 |
1686934,2 |
1749745,4 |
1636072,3 |
1636072,3 |
||
2.1.2 |
Приобретение антиретровирусных препаратов для профилактики профессиональных заражений медицинских работников |
Всего |
|
|
|
0 |
|
134,2 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
0 |
|
134,2 |
|
|
|
|
|
||
2.1.3 |
Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
15413,8 |
29411,8 |
26593,3 |
15996,6 |
15996,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
15413,8 |
29411,8 |
26593,3 |
15996,6 |
15996,6 |
||
2.1.4 |
Проведение туберкулинодиагностики детского населения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
32 800,0 |
32800,0 |
32800,0 |
32800,0 |
32800,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
32 800,0 |
32800,0 |
32800,0 |
32800,0 |
32800,0 |
||
2.1.5 |
Мероприятия по специализированной медицинской помощи населению республики |
Всего |
|
|
|
|
|
|
6097,6 |
7118,4 |
7118,4 |
7118,4 |
7118,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
6097,6 |
7118,4 |
7118,4 |
7118,4 |
7118,4 |
||
2.1.6 |
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Всего |
|
|
|
|
|
|
9 841,4 |
8440,8 |
7100,4 |
6981,7 |
6981,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
7 741,4 |
6340,8 |
5000,4 |
4881,7 |
4881,7 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
||
2.1.9 |
Выплата выходных пособий медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
1 554,3 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
1 554,3 |
|
|
|
||
Мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Всего |
167 056,8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
167 056,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.3 |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
117 153,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
117 153,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.4 |
Развитие службы крови |
Всего |
72 336,6 |
83 614,3 |
92 922,3 |
101 219,9 |
107 353,4 |
114 014,4 |
115 836,2 |
119 421,4 |
124802,0 |
117196,9 |
117196,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
72 336,6 |
83 614,3 |
92 922,3 |
101 219,9 |
107 353,4 |
114 014,4 |
115836,2 |
119 421,4 |
124802,0 |
117196,9 |
117196,9 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
101 219,9 |
107 353,4 |
114 014,4 |
115836,2 |
119 421,4 |
124802,0 |
117196,9 |
117196,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
101 219,9 |
107 353,4 |
114 014,4 |
115836,2 |
119 421,4 |
124802,0 |
117196,9 |
117196,9 |
||
Основное мероприятие 2.5 |
Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи |
Всего |
32 779,4 |
46 382,7 |
74 490,8 |
70 289,3 |
324 695,0 |
185 073,2 |
85193,0 |
81 829,2 |
87091,0 |
83736,3 |
83736,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
237 014,9 |
80 001,6 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
32 779,4 |
46 382,7 |
74 490,8 |
70 289,3 |
87 680,1 |
105 071,6 |
85193,0 |
81 829,2 |
87091,0 |
83736,3 |
83736,3 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
70 289,3 |
60 140,6 |
84 233,1 |
85193,0 |
81 829,2 |
87091,0 |
83736,3 |
83736,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
70 289,3 |
60 140,6 |
84 233,1 |
85193,0 |
81 829,2 |
87091,0 |
83736,3 |
83736,3 |
||
Основное мероприятие 2.6 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Всего |
97 092,7 |
147 342,6 |
130 778,4 |
240 926,2 |
259 447,8 |
236 704,6 |
246358,6 |
283392,6 |
286389,3 |
284768,2 |
284768,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
18 262,0 |
|
43 866,3 |
62 387,9 |
39 656,9 |
40142,4 |
57624,7 |
60621,4 |
59000,3 |
59000,3 |
||
Республиканский бюджет |
97 092,7 |
129 080,6 |
130 778,4 |
197 059,9 |
197 059,9 |
197 047,7 |
206216,2 |
225767,9 |
225767,9 |
225767,9 |
225767,9 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
Всего |
|
|
|
240 926,2 |
259 447,8 |
236 704,6 |
246358,6 |
283392,6 |
286389,3 |
284768,2 |
284768,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
43 866,3 |
62 387,9 |
39 656,9 |
40142,4 |
57624,7 |
60621,4 |
59000,3 |
59000,3 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
197 059,9 |
197 059,9 |
197 047,7 |
206216,2 |
225767,9 |
225767,9 |
225767,9 |
225767,9 |
||
Основное мероприятие 2.7 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
810 086,9 |
2 145,0 |
|
49 401,5 |
101 098,5 |
30030,0 |
11255,7 |
8039,9 |
204 335,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
637 678,5 |
|
|
|
|
11 683,6 |
|
8039,9 |
46 183,1 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
172 408,4 |
2 145,0 |
|
49 401,5 |
101 098,5 |
18346,4 |
11255,7 |
|
158 152,2 |
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1 |
Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь |
Всего |
|
|
|
19 801,5 |
101 098,5 |
18346,4 |
11255,7 |
8039,9 |
155204,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
8039,9 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
19 801,5 |
101 098,5 |
18346,4 |
11255,7 |
|
155204,3 |
|
|
||
2.7.2 |
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность бюджетным учреждениям |
Всего |
|
|
|
29 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
29 600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.7.3 |
Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
11 683,6 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
11 683,6 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.7.4 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 131,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 183,1 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 947,9 |
|
|
||
Основное мероприятие 2.8 |
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
0,0 |
66 837,2 |
83 424,0 |
75 691,2 |
0 |
0 |
20 286,8 |
21652,2 |
18331,0 |
18156,1 |
18777,8 |
Федеральный бюджет |
|
66 837,2 |
83 424,0 |
75 691,2 |
0 |
0 |
18 121,0 |
19486,4 |
16165,2 |
15990,3 |
16612,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 165,8 |
2165,8 |
2165,8 |
2165,8 |
2165,8 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1 |
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
|
|
|
75 691,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
75 691,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.8.2 |
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
Всего |
|
|
|
|
|
|
17 455,7 |
18791,2 |
15734,8 |
15559,9 |
16181,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
15 459,8 |
16797,1 |
13724,8 |
13549,9 |
14171,6 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
1 995,9 |
1994,1 |
2010,0 |
2010,0 |
2010,0 |
||
2.8.3 |
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
2 831,1 |
2861,0 |
2596,2 |
2596,2 |
2596,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 661,2 |
2689,3 |
2440,4 |
2440,4 |
2440,4 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
169,9 |
171,7 |
155,8 |
155,8 |
155,8 |
||
Основное мероприятие 2.9 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Всего |
|
10 346,3 |
12 464,1 |
10 120,0 |
27 464,1 |
31 903,2 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
10 346,3 |
12 464,1 |
10 120,0 |
23 064,1 |
27 503,2 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
4 400,0 |
4 400,0 |
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1 |
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) |
Всего |
|
|
|
10 120,0 |
27 464,1 |
10 281,3 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
10 120,0 |
23 064,1 |
8 181,3 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
4 400,0 |
2 100,0 |
|
|
|
|
|
||
2.9.2 |
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусам гепатитов В и (или С) |
Всего |
|
|
|
|
|
16 554,3 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
14 558,5 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
1 995,8 |
|
|
|
|
|
||
2.9.3 |
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций. Создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) |
Всего |
|
|
|
|
|
2 258,9 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
2 123,3 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
135,6 |
|
|
|
|
|
||
2.9.4 |
Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
Всего |
|
|
|
|
|
2 808,7 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
2 640,1 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
168,6 |
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.10 |
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС |
Всего |
1 041,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 041,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.11 |
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
Всего |
|
|
45 181,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
45 181,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.12 |
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
Всего |
|
|
41 940,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
41 940,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.13 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
|
|
|
|
264 554,4 |
100 840,1 |
110 255,1 |
200000,0 |
230000,0 |
250000,0 |
250000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
237 014,9 |
80 001,6 |
93 316,4 |
171650,2 |
169801,7 |
165333,4 |
149446,9 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
27 539,5 |
20 838,5 |
16 938,7 |
28349,8 |
60198,3 |
84666,6 |
100553,1 |
||
2.13.1 |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
110 255,1 |
200000,0 |
230000,0 |
250000,0 |
250000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
93 316,4 |
171650,2 |
169801,7 |
165333,4 |
149446,9 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
16 938,7 |
28349,8 |
60198,3 |
84666,6 |
100553,1 |
||
Основное мероприятие 2.14 |
Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
76 214,1 |
157200,1 |
119817,5 |
165604,8 |
110408,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
76214,1 |
156258,9 |
118921,5 |
164708,8 |
109512,8 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
941,2 |
896,0 |
896,0 |
896,0 |
||
2.14.1 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
Всего |
|
|
|
|
|
|
76 214,1 |
110142,2 |
75020,0 |
120807,3 |
65611,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
76214,1 |
110142,2 |
75020,0 |
120807,3 |
65611,3 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.14.2 |
На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
47057,9 |
44797,5 |
44797,5 |
44797,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
46116,7 |
43901,5 |
43901,5 |
43901,5 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
941,2 |
896,0 |
896,0 |
896,0 |
||
Основное мероприятие 2.15 |
Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
176 315,8 |
359385,2 |
137381,8 |
164367,5 |
42739,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
176 315,8 |
359385,2 |
137381,8 |
164367,5 |
42739,4 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.15.1 |
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методом исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями |
Всего |
|
|
|
|
|
|
176 315,8 |
359385,2 |
137381,8 |
164367,5 |
42739,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
176 315,8 |
359385,2 |
137381,8 |
164367,5 |
42739,4 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.16 |
Федеральный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
1690,8 |
196,3 |
259,6 |
259,6 |
259,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1690,8 |
196,3 |
259,6 |
259,6 |
259,6 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.16.1 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
Всего |
|
|
|
|
|
|
1690,8 |
196,3 |
259,6 |
259,6 |
259,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1690,8 |
196,3 |
259,6 |
259,6 |
259,6 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.18 |
Профилактика и снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
3 009 925,2 |
418164,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2 328 994,2 |
4671,2 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
680 931,0 |
413492,8 |
|
|
||
2.18.1 |
Реализация на территории Республики Бурятия мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
414 237,9 |
413492,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
414 237,9 |
413492,8 |
|
|
||
2.18.2 |
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
394 400,0 |
166,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
394 400,0 |
166,6 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.3 |
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
668 135,9 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
668 135,9 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.4 |
Расходы на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия, оказывающим медицинскую помощь и обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
65 467,3 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
65 467,3 |
|
|
|
||
2.18.5 |
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
618 579,6 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
618 579,6 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.6 |
Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
85 846,2 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
85 846,2 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.7 |
Меры социальной поддержки работникам медицинских организаций, режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской организации в целях нераспространения заражения новой коронавирусной инфекцией |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
38 264,4 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
38 264,4 |
|
|
|
||
2.18.8 |
Субсидии частным медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь гражданам из числа прикрепленного населения, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, на выплаты стимулирующего характера работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
3 902,1 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
3 902,1 |
|
|
|
||
2.18.9 |
Расходы на оплату отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам медицинских организаций, которым в соответствии с решениями Правительства Республики Бурятия в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
3 599,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
3 599,0 |
|
|
|
||
2.18.10 |
Специальные социальные выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия образовательных организациях в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
4 893,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
4 893,0 |
|
|
|
||
2.18.11 |
Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
57 593,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
57 593,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.12 |
Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
189 290,0 |
441,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
189 290,0 |
441,9 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.13 |
Оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
5 715,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
5 715,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.14 |
Расходы на осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
89 777,8 |
4062,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
89 777,8 |
4062,7 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.15 |
Специальные социальные выплаты медицинским и иным работникам медицинских организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании, изоляции, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике, изоляции и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств республиканского бюджета |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
17 248,1 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
17 248,1 |
|
|
|
||
2.18.16 |
Специальные социальные выплаты медицинским работникам выездных бригад скорой медицинской помощи, медицинским и иным работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, участвующим и обеспечивающим оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
111 164,5 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
111 164,5 |
|
|
|
||
2.18.17 |
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
206 747,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
206 747,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.18 |
Осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
12 909,7 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
12 909,7 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.18.19 |
Меры социальной поддержки работникам учреждений социального обслуживания, находящимся в режиме "тотальная изоляция" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
22 154,7 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
22 154,7 |
|
|
|
||
2.19 |
Основное мероприятие "Организация специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 609,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 609,1 |
|
|
||
2.19.1 |
Организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 609,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 609,1 |
|
|
||
Подпрограмма 3 |
Развитие государственно-частного партнерства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
13 461,4 |
5190,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
13 461,4 |
5190,4 |
|
|
||
Мероприятие 3.1 |
Привлечение частных медицинских организаций в систему ОМС |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.2 |
Компенсация расходов за подключение (технологическое присоединение) объекта концессионного соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения ООО "Центр ядерной медицины Улан-Удэ" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
13 461,4 |
5190,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
13 461,4 |
5190,4 |
|
|
||
Подпрограмма 4 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего |
1 493 142,5 |
176 198,4 |
199 915,8 |
161 590,3 |
205 333,4 |
245 841,0 |
320610,6 |
339 650,7 |
333069,0 |
302505, 0 |
302505,0 |
Федеральный бюджет |
1 172 413,1 |
12 103,7 |
0,0 |
0,0 |
35 326,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
320 729,4 |
164 094,7 |
199 915,8 |
161 590,3 |
170 006,7 |
245841,0 |
320610,6 |
339 650,7 |
333069,0 |
302505,0 |
302505,0 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие охраны здоровья матери и ребенка |
Всего |
232 579,2 |
136 637,7 |
171 755,8 |
130 430,3 |
141 846,7 |
212 181,0 |
285540,6 |
288 057,8 |
297999,0 |
267435,0 |
267435,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
232 579,2 |
136 637,7 |
171 755,8 |
130 430,3 |
141 846,7 |
212181,0 |
285540,6 |
288 057,8 |
297999,0 |
267435,0 |
267435,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по охране здоровья матери и ребенка |
Всего |
|
|
|
130 430,3 |
141 846,7 |
160864,4 |
157201,4 |
170 544,2 |
175761,6 |
166340,7 |
166340,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
130 430,3 |
141 846,7 |
160864,4 |
157201,4 |
170 544,2 |
175761,6 |
166340,7 |
166340,7 |
||
4.1.2 |
Расходы на введенные в эксплуатацию новые здания учреждений здравоохранения |
Всего |
|
|
|
|
|
51 316,6 |
128 339,2 |
117513,6 |
122237,4 |
101094,3 |
101094,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
51 316,6 |
128 339,2 |
117513,6 |
122237,4 |
101094,3 |
101094,3 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Пренатальная (дородовая) диагностика беременных |
Всего |
5 768,5 |
339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
5 768,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
339,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.2.1 |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
Всего |
|
6 458,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
6 458,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.3 |
Неонатальный и аудиологический скрининг новорожденных |
Всего |
5 645,0 |
297,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
5 645,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
297,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.3.1 |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
Всего |
|
5 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
5 645,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.4 |
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
26 820,0 |
26 820,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
35 070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
26 820,0 |
26 820,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
35 070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1 |
Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет |
Всего |
|
|
|
28 160,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
35 070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
28 160,0 |
28 160,0 |
28 160,0 |
35 070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
35070,0 |
||
Основное мероприятие 4.5 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
1 222 329,8 |
|
|
3 000,0 |
35 326,7 |
5 500,0 |
|
16522,9 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
1 160 999,6 |
|
|
|
35 326,7 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
61 330,2 |
|
|
3 000,0 |
|
5 500,0 |
|
16522,9 |
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.5.1 |
Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги в области охраны здоровья матери и ребенка |
Всего |
|
|
|
3 000,0 |
|
5 500,0 |
|
16522,9 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
3 000,0 |
|
5 500,0 |
|
16522,9 |
|
|
|
||
Мероприятие 4.5.2 |
Приобретение медицинского оборудования за счет средств фонда Президента Российской Федерации |
Всего |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 326,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
35 326,7 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5 |
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в том числе детям |
Всего |
137 606,4 |
207 637,8 |
219 923,1 |
211 395,1 |
204 445,8 |
217 427,4 |
212410,4 |
213 666,4 |
215086,1 |
212703,7 |
212703,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
137 606,4 |
207 637,8 |
219 923,1 |
211 395,1 |
204 445,8 |
217 427,4 |
212410,4 |
213 666,4 |
215086,1 |
212703,7 |
212703,7 |
||
Основное мероприятие 5.1 |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей |
Всего |
37 699,2 |
100 781,4 |
109 471,4 |
103 271,2 |
87 363,6 |
96 211,7 |
99389,4 |
99 937,6 |
99659,0 |
99774,9 |
99774,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
37 699,2 |
100 781,4 |
109 471,4 |
103 271,2 |
87 363,6 |
96 211,7 |
99389,4 |
99 937,6 |
99659,0 |
99774,9 |
99774,9 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
103 271,2 |
87 363,6 |
96 211,7 |
99389,4 |
99 937,6 |
99659,0 |
99774,9 |
99774,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
103 271,2 |
87 363,6 |
96 211,7 |
99389,4 |
99 937,6 |
99659,0 |
99774,9 |
99774,9 |
||
Основное мероприятие 5.2 |
Санаторно-курортное лечение, в том числе детей |
Всего |
98 407,2 |
106 856,4 |
110 451,7 |
108 123,9 |
102 082,2 |
121 215,7 |
113021,0 |
113 728,8 |
115427,1 |
112928,8 |
112928,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
98 407,2 |
106 856,4 |
110 451,7 |
108 123,9 |
102 082,2 |
121 215,7 |
113021,0 |
113 728,8 |
115427,1 |
112928,8 |
112928,8 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
108 123,9 |
102 082,2 |
121 215,7 |
113021,0 |
113 728,8 |
115427,1 |
112928,8 |
112928,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
108 123,9 |
102 082,2 |
121 215,7 |
113021,0 |
113 728,8 |
115427,1 |
112928,8 |
112928,8 |
||
Основное мероприятие 5.3 |
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Всего |
|
|
|
|
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.4 |
Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Республике Бурятия |
Всего |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 6 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
76 615,1 |
92 257,9 |
150806,4 |
244131,8 |
308 007,3 |
357078,7 |
303909,4 |
303909,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20909,3 |
30 370,7 |
30337,5 |
28497,4 |
28412,2 |
28412,2 |
||
Республиканский бюджет |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
76 615,1 |
92 257,9 |
129 897,1 |
213761,1 |
277 669,8 |
328581,3 |
275497,2 |
275497,2 |
||
Основное мероприятие 6.1 |
Совершенствование оказания паллиативной помощи населению республики |
Всего |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
76 615,1 |
92 257,9 |
129 897,1 |
211822,50 |
275 733,3 |
311036,0 |
303909,4 |
303909,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28497,4 |
28412,2 |
28412,2 |
||
Республиканский бюджет |
53 051,7 |
70 999,2 |
70 793,2 |
76 615,1 |
92 257,9 |
129 897,1 |
211822,5 |
275 733,3 |
282538,6 |
275497,2 |
275497,2 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
76 615,1 |
92 257,9 |
129 897,1 |
211822,50 |
275 733,3 |
280719,6 |
273683,6 |
273683,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
76 615,1 |
92 257,9 |
129 897,1 |
211822,5 |
275 733,3 |
280719,6 |
273683,6 |
273683,6 |
||
6.1.2 |
Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (2018 г.) субсидии на развитие паллиативной медицинской помощи (2019 г.) |
Всего |
|
|
|
|
|
20 909,3 |
32309,3 |
32274,0 |
30316,4 |
30225,8 |
30225,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
20909,3 |
30370,7 |
30337,5 |
28497,4 |
28412,2 |
28412,2 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
1938,6 |
1936,5 |
1819,0 |
1813,6 |
1813,6 |
||
Основное мероприятие 6.2. |
Улучшение материально-технической базы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
46042,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
46042,7 |
|
|
||
6.2.1 |
Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную помощь населению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
46042,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
46042,7 |
|
|
||
Подпрограмма 7 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Всего |
178 718,8 |
153 245,2 |
176 156,4 |
186 953,7 |
239 370,6 |
225 050,8 |
248 786,6 |
358 361,5 |
388747,9 |
381816,3 |
378301,8 |
Федеральный бюджет |
32 000,0 |
17 000,0 |
44 000,0 |
60 000,0 |
74 400,0 |
68 184,8 |
73 200,0 |
188000,0 |
165440,0 |
165440,0 |
165440,0 |
||
Республиканский бюджет |
146 718,8 |
136 245,2 |
132 156,4 |
126 953,7 |
164 970,6 |
156 866,0 |
175 586,6 |
170 361,5 |
223307,9 |
216376,3 |
212861,8 |
||
Основное мероприятие 7.1 |
Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования |
Всего |
79 806,9 |
91 496,5 |
83 556,4 |
86 953,7 |
86 870,6 |
101 866,0 |
111 786,6 |
143 361,5 |
179489,3 |
187301,8 |
187301,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
79 806,9 |
91 496,5 |
83 556,4 |
86 953,7 |
86 870,6 |
101 866,0 |
111 786,6 |
143 361,5 |
179489,3 |
187301,8 |
187301,8 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
86 953,7 |
86 870,6 |
101 866,0 |
102672,4 |
127 483,6 |
158095,0 |
165045,7 |
165045,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
86 953,7 |
86 870,6 |
101 866,0 |
102672,4 |
127 483,6 |
158095,0 |
165045,7 |
165045,7 |
||
7.1.2 |
Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8174,9 |
10 115,1 |
13609,0 |
14470,8 |
14470,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
8174,9 |
10 115,1 |
13609,0 |
14470,8 |
14470,8 |
||
7.1.3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
939,3 |
2485,2 |
3070,4 |
3070,4 |
3070,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
939,3 |
2485,2 |
3070,4 |
3070,4 |
3070,4 |
||
7.1.4 |
Обеспечение питанием обучающихся, относящихся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
3277,6 |
4714,9 |
4714,9 |
4714,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
3277,6 |
4714,9 |
4714,9 |
4714,9 |
||
Основное мероприятие 7.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Всего |
0 |
16 600,0 |
13 500,0 |
0 |
16 500,0 |
|
14 700,0 |
14 700,0 |
33258,6 |
15000,0 |
15000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
0 |
16 600,0 |
13 500,0 |
0 |
16 500,0 |
|
14 700,0 |
14 700,0 |
33258,6 |
15000,0 |
15000,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.1 |
Единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей |
Всего |
|
|
|
0 |
|
|
14 700,0 |
14 700,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
0 |
|
|
14 700,0 |
14 700,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||
7.4.2 |
Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в сельской местности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
18258,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
18258,6 |
|
|
||
Основное мероприятие 7.5 |
Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических кадров |
Всего |
0,0 |
1 600,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
184,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
1 600,0 |
100,0 |
|
|
184,8 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.6 |
Улучшение материально-технической базы учреждений |
Всего |
36 911,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
3514,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
36 911,9 |
|
|
|
12 000,0 |
|
|
|
|
3514,5 |
|
||
Основное мероприятие 7.7 |
Информационная компания "Люди в белом" |
Всего |
|
548,7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
548,7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.8 |
Обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
Всего |
30 000,0 |
26 000,0 |
35 000,0 |
100 000,0 |
124 000,0 |
123 000,0 |
122 000,0 |
200000,0 |
176000,0 |
176000,0 |
176000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
60 000,0 |
74 400,0 |
68 184,8 |
73 200,0 |
188000,0 |
165440,0 |
165440,0 |
165440,0 |
||
Республиканский бюджет |
30 000,0 |
26 000,0 |
35 000,0 |
40 000,0 |
49 600,0 |
54 815,2 |
48 800,0 |
12000,0 |
10560,0 |
10560,0 |
10560,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.1 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
Всего |
|
|
|
40 000,0 |
49 600,0 |
123 000,0 |
122 000,0 |
200000,0 |
176000,0 |
176000,0 |
176000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
68 184,8 |
73 200,0 |
188000,0 |
165440,0 |
165440,0 |
165440,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
40 000,0 |
49 600,0 |
54 815,2 |
48 800,0 |
12000,0 |
10560,0 |
10560,0 |
10560,0 |
||
Подпрограмма 8 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Всего |
367 972,2 |
539 633,1 |
771 761,2 |
812 522,2 |
823 216,2 |
1 414 455,5 |
758810,1 |
1 194 208,2 |
1508746,1 |
1192056,1 |
1192056,1 |
Федеральный бюджет |
273 410,4 |
335 798,1 |
378 770,4 |
361 326,7 |
290 036,2 |
353 739,2 |
344067,4 |
359 072,9 |
390191,3 |
390191,3 |
390191,3 |
||
Республиканский бюджет |
94 561,8 |
203 835,0 |
392 990,8 |
451 195,5 |
533 180,0 |
1 060 716,3 |
414 742,7 |
835 135,3 |
1118554,8 |
801864,8 |
801864,8 |
||
Основное мероприятие 8.1 |
Проведение комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами |
Всего |
267 866,8 |
293 695,8 |
317 695,0 |
329 196,7 |
290 036,2 |
353 739,2 |
341959,5 |
357 069,5 |
388138,4 |
388138,4 |
388138,4 |
Федеральный бюджет |
267 866,8 |
293 695,8 |
317 695,0 |
329 196,7 |
290 036,2 |
353 739,2 |
341959,5 |
357 069,5 |
388138,4 |
388138,4 |
388138,4 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Всего |
|
201 709,3 |
202 724,40 |
216 284,7 |
212 897,4 |
234 604,8 |
250786,6 |
264 977,9 |
283438,8 |
283438,8 |
283438,8 |
Федеральный бюджет |
|
201 709,3 |
202 724,4 |
216 284,7 |
212 897,4 |
234 604,8 |
250786,6 |
264977,9 |
283438,8 |
283438,8 |
283438,8 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.2 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Всего |
|
91 986,5 |
114 970,6 |
112 912,0 |
77 138,8 |
79 987,0 |
91172,9 |
92091,6 |
104699,6 |
104699,6 |
104699,6 |
Федеральный бюджет |
|
91 986,5 |
114 970,6 |
112 912,0 |
77 138,8 |
79 987,0 |
91172,9 |
92091,6 |
104699,6 |
104699,6 |
104699,6 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Осноное мероприятие 8.2 |
Обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
Всего |
83 800,0 |
197 384,4 |
386 447,8 |
444 657,9 |
526 637,0 |
1 056 376,3 |
414 742,7 |
835 135,3 |
1118554,8 |
801864,8 |
801864,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
83 800,0 |
197 384,4 |
386 447,8 |
444 657,9 |
526 637,0 |
1 056 376,3 |
414 742,7 |
835 135,3 |
1118554,8 |
801864,8 |
801864,8 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1 |
Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для больных с орфанными заболеваниями |
Всего |
|
|
|
444 657,9 |
526 637,0 |
417 836,1 |
37 586,4 |
119 361,3 |
197482,4 |
119361,3 |
119361,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
444 657,9 |
526 637,0 |
417 836,1 |
37 586,4 |
119361,3 |
197482,4 |
119361,3 |
119361,3 |
||
8.2.2 |
Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями для больных сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам для детей |
Всего |
|
|
|
|
|
221 194,3 |
208 081,3 |
277481,3 |
468660,4 |
277481,3 |
277481,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
221 194,3 |
208 081,3 |
277481,3 |
468660,4 |
277481,3 |
277481,3 |
||
8.2.3 |
Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
Всего |
|
|
|
|
|
272 212,1 |
169 075,0 |
360 725,8 |
372605,3 |
327455,3 |
327455,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
272 212,1 |
169 075,0 |
360 725,8 |
372605,3 |
327455,3 |
327455,3 |
||
8.2.4 |
Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении для детей в возрасте до трех лет |
Всего |
|
|
|
|
|
145 133,8 |
|
77566,9 |
77566,9 |
77566,9 |
77566,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
145 133,8 |
|
77566,9 |
77566,9 |
77566,9 |
77566,9 |
||
8.2.5 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.2.6 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
2239,8 |
2239,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2239,8 |
2239,8 |
|
|
||
Основное мероприятие 8.3 |
Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
5 543,6 |
5 543,6 |
4 970,7 |
2 567,5 |
0 |
0 |
2 107,9 |
2003,4 |
2052,9 |
2052,9 |
2052,9 |
Федеральный бюджет |
5 543,6 |
5 543,6 |
4 970,7 |
2 567,5 |
0 |
0 |
2 107,9 |
2003,4 |
2052,9 |
2052,9 |
2052,9 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.1 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
|
|
|
2 567,5 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 567,5 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.3.2 |
На финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
|
|
|
|
|
|
2 107,9 |
2003,4 |
2052,9 |
2052,9 |
2052,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
2 107,9 |
2003,4 |
2052,9 |
2052,9 |
2052,9 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.4 |
Обеспечение контроля качества лекарственных средств |
Всего |
10 761,8 |
6 450,6 |
6 543,0 |
6 537,6 |
6 543,0 |
4 340,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
10 761,8 |
6 450,6 |
6 543,0 |
6 537,6 |
6 543,0 |
4 340,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
6 537,6 |
6 543,0 |
4 340,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
6 537,6 |
6 543,0 |
4 340,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Основное мероприятие 8.5 |
"Финансовое обеспечение закупок препаратов для терапии и диагностики туберкулеза" |
Всего |
|
35 447,3 |
32 609,5 |
27 080,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
35 447,3 |
32 609,5 |
27 080,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.1 |
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Всего |
|
|
|
27 080,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
27 080,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.6 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Всего |
|
1 111,4 |
2 516,7 |
2 482,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
1 111,4 |
2 516,7 |
2 482,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.1 |
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита В и С |
Всего |
|
|
|
2 482,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 482,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.7 |
Иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан |
Всего |
|
|
20 978,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
20 978,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.8 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
26 825,1 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
26 825,1 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.9. |
Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
12 322,3 |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
12 322,3 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 9 |
Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
55 338,8 |
53 956,0 |
67 969,5 |
173951,1 |
452 384,6 |
175914,3 |
142656,7 |
115588,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
115 748,0 |
390822,0 |
98363,7 |
87538,5 |
61011,9 |
||
Республиканский бюджет |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
55 338,8 |
53 956,0 |
54 969,5 |
58203,1 |
61 562,6 |
77550,6 |
55118,2 |
54576,9 |
||
Основное мероприятие 9.1 |
Создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Всего |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
55 338,8 |
53 956,0 |
67 969,5 |
55840,9 |
53 586,6 |
62759,2 |
53331,7 |
53331,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
44 209,6 |
47 185,1 |
54 306,5 |
55 338,8 |
53 956,0 |
54 969,5 |
55840,9 |
53 586,6 |
62759,2 |
53331,7 |
53331,7 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.1 |
Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
|
|
|
55 338,8 |
53 956,0 |
54 969,5 |
55840,9 |
53 586,6 |
61902,8 |
53331,7 |
53331,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
55 338,8 |
53 956,0 |
54 969,5 |
55840,9 |
53 586,6 |
61902,8 |
53331,7 |
53331,7 |
||
9.1.2 |
Модернизация вычислительного центра Министерства здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
856,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
856,4 |
|
|
||
Основное мероприятие 9.2 |
Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Всего |
|
|
|
|
|
13 000,0 |
118 110,2 |
398798,0 |
100371,1 |
89325,0 |
62257,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
13 000,0 |
115 748,0 |
390822,0 |
98363,7 |
87538,5 |
61011,9 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
2362,2 |
7976,0 |
2007,4 |
1786,5 |
1245,2 |
||
9.2.1 |
Реализация региональных проектов "Создание единого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
118 110,2 |
398798,0 |
100371,1 |
89325,0 |
62257,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
115 748,0 |
390822,0 |
98363,7 |
87538,5 |
61011,9 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
2362,2 |
7976,0 |
2007,4 |
1786,5 |
1245,2 |
||
9.3. |
Основное мероприятие "Внедрение и совершенствование телемедицинских технологий" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
12784,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
12784,0 |
|
|
||
9.3.1 |
Внедрение телемедицинского решения для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
12784,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
12784,0 |
|
|
||
Подпрограмма 10 |
Территориальное планирования здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
3 828 805,4 |
4 812 571,1 |
6 485 592,0 |
6 263 122,5 |
6 269 094,0 |
6 690 323,4 |
6575450,1 |
7 188 458,1 |
7 400 736,4 |
4055569,6 |
5822030,7 |
Федеральный бюджет |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
1 405,6 |
1 392,0 |
1 441,0 |
173 220,1 |
1604,5 |
1602,0 |
1595,3 |
||
Республиканский бюджет |
3 826 058,6 |
4 809 783,2 |
6 483 082,9 |
6 260 626,6 |
6 267 688,4 |
6 688 931,4 |
6574009,1 |
7 015 238,0 |
7 399 131,9 |
4053967,6 |
5820435,4 |
||
Основное мероприятие 10.1 |
Совершенствование управления системой здравоохранения |
Всего |
35 253,6 |
37 542,5 |
33 094,1 |
33 014,7 |
34 912,2 |
37 581,3 |
36181,9 |
41607,5 |
44 208,3 |
42023,3 |
42016,6 |
Федеральный бюджет |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
1 405,6 |
1 392,0 |
1 441,0 |
1899,9 |
1 604,5 |
1602,0 |
1595,3 |
||
Республиканский бюджет |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 518,8 |
33 506,6 |
36 189,3 |
34740,9 |
39 707,6 |
42 603,8 |
40421,3 |
40421,3 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.1 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
Всего |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2495,9 |
1 405,6 |
1 392,0 |
1 441,0 |
1899,9 |
1604,5 |
1602,0 |
1595,3 |
Федеральный бюджет |
2 746,8 |
2 787,9 |
2 509,1 |
2 495,9 |
1 405,6 |
1 392,0 |
1 441,0 |
1899,9 |
1604,5 |
1602,0 |
1595,3 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10.1.2 |
Центральный аппарат |
Всего |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 518,8 |
33 206,6 |
35 591,9 |
34358,1 |
37 595,5 |
40 664,2 |
39872,7 |
39872,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
32 506,8 |
34 754,6 |
30 585,0 |
30 518,8 |
33 206,6 |
35 591,9 |
34358,1 |
37 595,5 |
40 664,2 |
39872,7 |
39872,7 |
||
10.1.3 |
Информационное освещение деятельности органа государственной власти Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
|
300,0 |
454,5 |
246,4 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
300,0 |
454,5 |
246,4 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
||
10.1.4 |
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службы |
Всего |
|
|
|
|
|
142,9 |
136,4 |
157,6 |
157,6 |
94,1 |
94,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
142,9 |
136,4 |
157,6 |
157,6 |
94,1 |
94,1 |
||
10.1.5 |
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
1500,0 |
1327,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
1500,0 |
1327,5 |
|
|
||
Основное мероприятие 10.2 |
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 558,8 |
3 000,0 |
2 970,0 |
2940,0 |
2 900,2 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 558,8 |
3 000,0 |
2 970,0 |
2940,0 |
2 900,2 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.1 |
Организация и участие в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях |
Всего |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 558,8 |
3 000,0 |
2 970,0 |
2940,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
11 877,8 |
9 457,0 |
5 833,4 |
5 558,8 |
3 000,0 |
2 970,0 |
2940,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
||
10.2.2 |
Проезд больных, направленных Министерством на лечение за пределы территории Республики Бурятия, и их сопровождающих к месту лечения и обратно |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600,2 |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1600,2 |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
||
Основное мероприятие 10.3 |
Обеспечение мобилизационной готовности экономики |
Всего |
17 897,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
17 897,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 10.4 |
Обеспечение организации управления системой здравоохранения |
Всего |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
15 664,7 |
23 456,4 |
41 164,8 |
41793,9 |
40955,1 |
40955,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
15 664,7 |
23 456,4 |
41 164,8 |
41793,9 |
40955,1 |
40955,1 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.1 |
Оказание государственными учреждениями (организациями) услуг (работ) |
Всего |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
15 664,7 |
23 456,4 |
41 164,8 |
41793,9 |
40955,1 |
40955,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
13 870,9 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
13 893,0 |
15 664,7 |
23 456,4 |
41 164,8 |
41793,9 |
40955,1 |
40955,1 |
||
Основное мероприятие 10.5 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Всего |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 217 288,8 |
6 634 107,4 |
6 512 871,8 |
6931465,4 |
7271725,8 |
3969591,2 |
5736059,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 217 288,8 |
6 634 107,4 |
6 512 871,8 |
6931465,4 |
7271725,8 |
3969591,2 |
5736059,0 |
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.1 |
Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Всего |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 217 288,8 |
6 634 107,4 |
6 512 871,8 |
6931465,4 |
7271725,8 |
3969591,2 |
5736059,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
3 347 938,1 |
4 751 678,6 |
6 432 771,5 |
6 210 656,0 |
6 217 288,8 |
6 634 107,4 |
6 512 871,8 |
6931465,4 |
7271725,8 |
3969591,2 |
5736059,0 |
||
Основное мероприятие 10.6 |
Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) |
Всего |
401 967,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
401 967,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 10.7 |
Модернизация здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 10.10 |
Резерв на повышение фондов оплаты труда работников организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
40008,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
40008,4 |
|
|
||
Мероприятие 10.8.1. |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
171320,2 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
171320,2 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 11 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения |
Всего |
0,00 |
3 652 652,3 |
413 188,6 |
572 059,8 |
535 440,6 |
1 297 781,7 |
1141470,4 |
1694331,8 |
255087,7 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
3 438 522,6 |
2 758,2 |
4 454,5 |
104 202,8 |
738 273,0 |
1 003 681,9 |
1 000 000,0 |
34214,8 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
214 129,7 |
410 430,4 |
567 605,3 |
431 237,8 |
559 508,7 |
137788,5 |
694331,8 |
220872,9 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 11.1 |
Осуществление инвестиций в объекты сферы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
|
5 064,9 |
6 291,3 |
21 242,8 |
75 810,3 |
71 448,8 |
2128,3 |
8661,6 |
28139,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 892,8 |
3 873,0 |
|
|
0 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
5 064,9 |
6 291,3 |
21 242,8 |
70 917,5 |
67 575,8 |
2128,3 |
8661,6 |
28139,4 |
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.1 |
Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
Всего |
|
|
|
21 242,8 |
68 820,6 |
67 328,6 |
2128,3 |
8661,6 |
28139,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
21 242,8 |
68 820,6 |
67 328,6 |
2128,3 |
8661,6 |
28139,4 |
|
|
||
11.1.2 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
Всего |
|
|
|
|
6989,7 |
4 120,2 |
0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
4 892,8 |
3 873,0 |
0 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
2 096,9 |
247,2 |
0 |
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 11.2 |
Осуществление инвестиций в объекты сферы здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь |
Всего |
|
1086228,80 |
113 217,3 |
13 438,5 |
175 418,9 |
836 121,3 |
1096298,5 |
1064956,9 |
132792,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
1037164,90 |
2 758,2 |
4 454,5 |
99 310,0 |
734 400,0 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
34214,8 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
49064,80 |
110 459,1 |
8 984,0 |
76 108,9 |
101 721,3 |
96298,5 |
64956,9 |
98577,8 |
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.1 |
Проектирование и строительство объектов оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь |
Всего |
|
|
|
7 050,2 |
2 436,3 |
54 844,3 |
32468,5 |
1126,9 |
96393,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
7 050,2 |
2 436,3 |
54 844,3 |
32468,5 |
1126,9 |
96393,9 |
|
|
||
11.2.2 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 голы и на период до 2020 года" |
Всего |
|
|
|
4 454,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
4 454,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11.2.3 |
Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года |
Всего |
|
|
|
1 933,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
1 933,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
11.2.4 |
Реализация мероприятий по охране здоровья матери и ребенка |
Всего |
|
|
|
|
172 982,6 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
99 310,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
73 672,6 |
|
|
|
|
|
|
||
11.2.5 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Республики Бурятия |
Всего |
|
|
|
|
|
781 277,0 |
1 063 830,0 |
1 063 830,0 |
36398,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
734 400,0 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
34214,8 |
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
46 877,0 |
63 830,0 |
63 830,0 |
2183,9 |
|
|
||
Основное мероприятие 11.3 |
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ |
Всего |
|
2 561 357,7 |
293 680,0 |
506 247,4 |
189 321,9 |
300 039,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
2 401 357,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
160 000,0 |
293 680,0 |
506 247,4 |
189 321,9 |
300 039,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.1 |
Софинансирование реализации программ модернизации здравоохранения Республики Бурятия в части укрепления матерально-технической# базы медицинских учреждений |
Всего |
|
|
|
506 247,4 |
189 321,9 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
506 247,4 |
189 321,9 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 11.5 |
Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения |
Всего |
|
|
|
31 131,1 |
94 889,5 |
90171,7 |
37105,4 |
620 713,3 |
94155,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
31 131,1 |
94 889,5 |
90171,7 |
37105,4 |
620 713,3 |
94155,7 |
|
|
||
Направление расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.1 |
Капитальный ремонт объектов сферы здравоохранения |
Всего |
|
|
|
31 131,1 |
94 889,5 |
90171,7 |
37105,4 |
620 713,3 |
94155,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
31 131,1 |
94 889,5 |
90171,7 |
37105,4 |
620 713,3 |
94155,7 |
|
|
||
Основное мероприятие 11.6 |
Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
|
|
|
|
|
|
5938,2 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 681,9 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11.6.1 |
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий |
Всего |
|
|
|
|
|
|
5938,2 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 681,9 |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень объектов здравоохранения в рамках строительства, реконструкции и капитального ремонта за счет средств федерального и республиканского бюджетов (улучшение материально-технической базы учреждений здарвоохранения#)
______________________________
* Переходящий остаток неосвоенных средств за 2013 год.
** С учетом переходящих остатков неосвоенных средств за 2014 год.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Республики Бурятия от 30 ноября 2021 г. N 682 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.