Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города Тынды
от 22.11.2021 г. N 2723
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, ТЦГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 412 757,63 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
145 155,02 |
136 258,88 |
153 617,86 |
214 612,46 |
169 503,70 |
168 751,12 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
440 044,08 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
71 012,27 |
52 632,90 |
75 887,06 |
75 387,70 |
82 356,10 |
65 443,93 |
||||||
городской бюджет |
817 710,88 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
53 278,35 |
65 758,07 |
59 049,43 |
121 314,01 |
68 520,42 |
83 934,93 |
||||||
внебюд. источники |
155 002,67 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
17 867,91 |
18 681,37 |
17 910,75 |
18 627,18 |
19 372,26 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
412 912,25 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 019,93 |
33 864,96 |
37 253,54 |
41 731,85 |
47 269,05 |
61 249,91 |
54 720,64 |
52 428,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
169 642,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
35 661,97 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
223 190,42 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
9 902,92 |
16 990,43 |
14 431,83 |
27 667,25 |
16 691,34 |
24 467,69 |
||||||
внебюд. источники |
20 079,03 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 276,28 |
2 367,33 |
2 462,02 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
401 052,80 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 494,42 |
41 112,93 |
46 257,45 |
59 749,91 |
50 660,64 |
50 805,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
167 142,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
33 161,97 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
213 830,97 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 143,80 |
16 371,51 |
13 420,23 |
26 167,25 |
15 131,34 |
22 845,29 |
||||||
внебюд. источники |
20 079,03 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 276,28 |
2 367,33 |
2 462,02 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
184 911,09 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
6 172,98 |
17 965,62 |
14 795,14 |
16 047,75 |
6 854,31 |
7 103,74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
164 832,06 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
3 572,98 |
15 445,62 |
12 161,74 |
13 771,47 |
4 486,98 |
4 641,72 |
||||||
внебюд. источники |
20 079,03 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 276,28 |
2 367,33 |
2 462,02 |
||||||
1.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 55192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
216 037,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 321,44 |
23 147,31 |
31 462,31 |
43 702,16 |
43 702,16 |
43 702,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
167 142,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
33 161,97 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
48 894,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 570,82 |
925,89 |
1 258,49 |
12 395,78 |
10 540,19 |
18 203,57 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
9 359,45 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 011,60 |
1 500,00 |
1 560,00 |
1 622,40 |
городской бюджет |
9 359,45 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 011,60 |
1 500,00 |
1 560,00 |
1 622,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
9 359,45 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 011,60 |
1 500,00 |
1 560,00 |
1 622,40 |
городской бюджет |
9 359,45 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 011,60 |
1 500,00 |
1 560,00 |
1 622,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
2 604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
274 902,57 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
26 958,60 |
24 543,08 |
27 282,34 |
50 550,17 |
35 663,67 |
36 305,39 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75 311,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
161 001,25 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
9 902,62 |
11 744,42 |
9 403,83 |
31 870,16 |
15 957,69 |
20 445,21 |
||||||
внебюд. источники |
38 590,05 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 215,45 |
4 384,07 |
4 559,43 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
269 716,49 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
26 791,60 |
24 372,67 |
26 792,34 |
49 418,17 |
34 486,39 |
35 081,02 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75 311,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
155 815,17 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
9 735,62 |
11 574,01 |
8 913,83 |
30 738,16 |
14 780,41 |
19 220,84 |
||||||
внебюд. источники |
38 590,05 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 215,45 |
4 384,07 |
4 559,43 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
176 088,95 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
14 420,01 |
14 841,55 |
12 186,70 |
30 154,62 |
15 558,57 |
16 153,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
137 498,90 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
8 459,01 |
11 150,55 |
8 329,60 |
25 939,17 |
11 174,50 |
11 593,77 |
||||||
внебюд. источники |
38 590,05 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 215,45 |
4 384,07 |
4 559,43 |
||||||
2.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201L4670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201S7550 |
535,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
335,73 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
385,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,21 |
0,00 |
335,73 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
93 091,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 371,59 |
9 331,12 |
14 605,64 |
18 927,82 |
18 927,82 |
18 927,82 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75 161,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
8 957,87 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
17 930,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276,61 |
373,25 |
584,23 |
4 463,26 |
3 605,91 |
7 627,07 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
5 186,08 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
1 132,00 |
1 177,28 |
1 224,37 |
городской бюджет |
5 186,08 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
1 132,00 |
1 177,28 |
1 224,37 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
5 186,08 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
1 132,00 |
1 177,28 |
1 224,37 |
городской бюджет |
5 186,08 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
1 132,00 |
1 177,28 |
1 224,37 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
133 633,97 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
15 145,40 |
13 664,68 |
16 734,64 |
19 584,10 |
15 723,27 |
15 845,74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
129 664,18 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
14 535,40 |
13 064,68 |
16 107,64 |
19 285,28 |
15 412,50 |
15 522,54 |
||||||
внебюд. источники |
3 969,79 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
298,82 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
131 619,88 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
16 394,64 |
19 364,10 |
15 494,47 |
15 607,79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
127 650,09 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
15 767,64 |
19 065,28 |
15 183,70 |
15 284,59 |
||||||
внебюд. источники |
3 969,79 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
298,82 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
131 619,88 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
16 394,64 |
19 364,10 |
15 494,47 |
15 607,79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
127 650,09 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
15 767,64 |
19 065,28 |
15 183,70 |
15 284,59 |
||||||
внебюд. источники |
3 969,79 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
298,82 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
2 014,09 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
340,00 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
городской бюджет |
2 014,09 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
340,00 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
2 014,09 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
340,00 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
городской бюджет |
2 014,09 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
340,00 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
100 188,91 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
11 048,45 |
9 830,93 |
11 028,01 |
10 954,82 |
11 300,24 |
11 457,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
63 484,10 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
4 635,96 |
5 639,84 |
5 204,24 |
4 953,83 |
4 953,09 |
5 238,39 |
||||||
внебюд. источники |
5 061,74 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
494,71 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
98 855,20 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 804,03 |
9 830,93 |
10 798,01 |
10 854,82 |
11 196,24 |
11 349,55 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
62 150,39 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
4 391,54 |
5 639,84 |
4 974,24 |
4 853,83 |
4 849,09 |
5 130,23 |
||||||
внебюд. источники |
5 061,74 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
494,71 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
62 980,61 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 482,83 |
5 940,48 |
5 238,03 |
4 487,17 |
4 828,58 |
4 981,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
57 918,87 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 617,83 |
5 484,22 |
4 751,84 |
3 992,46 |
4 314,08 |
4 446,82 |
||||||
внебюд. источники |
5 061,74 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
494,71 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
35 874,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 321,20 |
3 890,45 |
5 559,98 |
6 367,65 |
6 367,66 |
6 367,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
4 231,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 773,71 |
155,62 |
222,40 |
861,37 |
535,01 |
683,41 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 333,71 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
1 333,71 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 333,71 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
1 333,71 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
314 822,90 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
37 572,48 |
32 254,40 |
35 289,90 |
37 265,88 |
34 330,57 |
34 795,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
117 254,51 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
18 393,65 |
15 786,09 |
16 721,77 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
115 356,17 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
5 739,50 |
10 183,61 |
6 346,30 |
11 367,47 |
7 091,99 |
8 637,41 |
||||||
внебюд. источники |
82 212,22 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
10 112,32 |
10 516,81 |
10 937,49 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
309 413,33 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
37 160,14 |
31 953,88 |
34 809,90 |
36 299,88 |
33 325,93 |
33 750,84 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
117 254,51 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
18 393,65 |
15 786,09 |
16 721,77 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
109 946,60 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
5 327,16 |
9 883,09 |
5 866,30 |
10 401,47 |
6 087,35 |
7 592,59 |
||||||
внебюд. источники |
82 212,22 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
10 112,32 |
10 516,81 |
10 937,49 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
181 112,49 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,95 |
29 687,02 |
12 557,90 |
19 479,78 |
15 649,84 |
16 449,24 |
13 755,29 |
14 300,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
92 910,27 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 557,90 |
9 384,13 |
5 099,89 |
6 336,92 |
3 238,48 |
3 362,71 |
||||||
внебюд. источники |
82 212,22 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
10 112,32 |
10 516,81 |
10 937,49 |
||||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
16 333,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
3 220,00 |
400,00 |
120,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 425,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
3 091,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 908,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
128,80 |
400,00 |
120,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7550 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
104 368,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 602,24 |
12 474,10 |
15 940,06 |
19 450,64 |
19 450,64 |
19 450,64 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
90 539,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
11 975,14 |
15 302,45 |
15 786,09 |
16 721,77 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
13 829,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 069,26 |
498,96 |
637,61 |
3 664,55 |
2 728,87 |
4 229,88 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
5 409,57 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
480,00 |
966,00 |
1 004,64 |
1 044,82 |
городской бюджет |
5 409,57 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
480,00 |
966,00 |
1 004,64 |
1 044,82 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
5 409,57 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
480,00 |
966,00 |
1 004,64 |
1 044,82 |
городской бюджет |
5 409,57 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
480,00 |
966,00 |
1 004,64 |
1 044,82 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
42 201,73 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
4 159,45 |
4 084,51 |
4 351,99 |
4 919,61 |
4 971,48 |
5 025,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,83 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
24 727,58 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
1 393,08 |
1 895,08 |
1 269,28 |
1 778,76 |
1 644,85 |
2 567,27 |
||||||
внебюд. источники |
954,91 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
20,00 |
20,80 |
21,63 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
41 263,62 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
4 159,45 |
3 948,64 |
4 336,99 |
4 736,93 |
4 781,50 |
4 827,85 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,83 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
23 789,47 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
1 393,08 |
1 759,21 |
1 254,28 |
1 596,08 |
1 454,87 |
2 369,69 |
||||||
внебюд. источники |
954,91 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
20,00 |
20,80 |
21,63 |
||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
21 884,72 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
1 002,99 |
1 725,27 |
1 185,71 |
1 121,00 |
1 165,57 |
1 211,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
20 929,81 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
732,99 |
1 670,27 |
1 128,23 |
1 101,00 |
1 144,77 |
1 190,29 |
||||||
внебюд. источники |
954,91 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
20,00 |
20,80 |
21,63 |
||||||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
19 378,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 156,46 |
2 223,37 |
3 151,28 |
3 615,93 |
3 615,93 |
3 615,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,83 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
2 859,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
88,94 |
126,05 |
495,08 |
310,10 |
1 179,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
938,11 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
15,00 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
городской бюджет |
938,11 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
15,00 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
938,11 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
15,00 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
городской бюджет |
938,11 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
15,00 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
113 250,39 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 387,31 |
10 149,43 |
11 661,93 |
13 007,97 |
12 793,83 |
12 892,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
79 442,27 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 539,08 |
6 240,01 |
6 286,31 |
7 311,26 |
6 768,96 |
7 056,42 |
||||||
внебюд. источники |
4 134,93 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
493,17 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
40 934,99 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 267,38 |
4 676,05 |
4 565,18 |
4 577,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
40 934,99 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 267,38 |
4 676,05 |
4 565,18 |
4 577,60 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
40 934,99 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 267,38 |
4 676,05 |
4 565,18 |
4 577,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
40 934,99 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
4 267,38 |
4 676,05 |
4 565,18 |
4 577,60 |
||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
67 576,04 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
6 968,90 |
5 779,62 |
6 856,06 |
7 496,02 |
7 359,31 |
7 411,18 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
33 767,92 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 120,67 |
1 870,20 |
1 480,44 |
1 799,31 |
1 334,44 |
1 574,71 |
||||||
внебюд. источники |
4 134,93 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
493,17 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
34 712,55 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
718,11 |
2 176,06 |
1 746,30 |
1 529,56 |
1 392,85 |
1 444,72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
30 577,62 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
159,71 |
1 726,06 |
1 276,05 |
1 036,39 |
879,95 |
911,31 |
||||||
внебюд. источники |
4 134,93 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
493,17 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
32 863,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,79 |
3 603,56 |
5 109,76 |
5 966,46 |
5 966,46 |
5 966,46 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
3 190,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
144,14 |
204,39 |
762,92 |
454,49 |
663,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
4 739,36 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
538,49 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
городской бюджет |
4 739,36 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
538,49 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
4 739,36 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
538,49 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
городской бюджет |
4 739,36 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
538,49 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
20 844,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
17 080,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
20 844,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
17 080,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
18 709,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
17 080,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
18 709,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
17 080,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
18 709,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
17 080,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
18 709,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
17 080,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2021 г. N 2723 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.