Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 29.10.2021 г. N 614
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 22 декабря 2014 года N 1186
Муниципальная программа
"Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Клепиковского муниципального района"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Клепиковского муниципального района" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район (далее - Администрация) |
Исполнители Программы |
Отдел ЖКХ администрации |
Срок реализации Программы |
Срок реализации Программы: 2015 - 2030 годы Этап II: 2022 - 2030 годы |
Цели Программы |
Создание условий для организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам |
Перечень подпрограмм |
- |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
- |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования программы составляет 14 281 130,00 рублей (четырнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек, в том числе: 11 303 446,00 рублей (одиннадцать миллионов триста три тысячи четыреста сорок шесть) рублей 00 копеек - средства местного бюджета (далее - МБ), 2 977 684,00 рублей (два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек - средства областного бюджета (далее - ОБ) |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Вместе с тем транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил.
В настоящее время перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг.
В последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению перспективной социально-экономической политики района. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли.
Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.
Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.
В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
Кроме обозначенных выше проблем существует еще целый ряд и других, не менее острых, таких как:
- несоответствие темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации и социально-экономическим потребностям района, а также их качественного соответствия требованиям безопасности дорожного движения;
- дефицит квалифицированных кадров;
- недостаточность технологического уровня транспортной системы, что не позволяет обеспечить требуемое качество предоставляемых услуг.
Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки. И является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Клепиковского муниципального района.
3. Финансовое обеспечение Программы
N |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
ОБ |
2 977 684,00 |
1 525 478,00 |
1 452 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
11 303 446,00 |
4 187 255,00 |
4 316 191,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
Всего |
14 281 130,00 |
5 712 733,00 |
5 786 397,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
Итого по программе |
ОБ |
2 977 684,00 |
1 525 478,00 |
1 452 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
11 303 446,00 |
4 187 255,00 |
4 316 191,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
Всего |
14 281 130,00 |
5 712 733,00 |
5 768 397,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации информацию в соответствии с п. 5.3 приложения к постановлению администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 25.10.2021 N 575 "О муниципальных программах муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
5. Сведения о Программе
1. Цели Программы:
Целью настоящей Программы является создание условий для организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам.
Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной доступности населения района и, как следствие, количества перевезенных (отправленных) пассажиров на пригородных муниципальных маршрутах, необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и производить открытие новых маршрутов, а также увеличивать количество выполняемых рейсов на действующих маршрутах.
Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоков, и в первую очередь на сельских маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными).
2. Срок и этапы реализации Программы: 2015 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели Программы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2015 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение регулярных рейсов автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |
% |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
4. Результаты структурных элементов Программы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных муниципальных маршрутах для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Клепиковского муниципального района в транспортных услугах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество рейсов, выполненных за отчетный период |
% |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
5. Перечень мероприятий Программы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных муниципальных маршрутах для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Клепиковского муниципального района в транспортных услугах |
Администрация |
Отдел ЖКХ администрации |
Всего |
01 |
14 281 130,0 |
5 712 733,0 |
5 768 397,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
МБ |
11 303 446,0 |
4 187 255,0 |
4 316 191,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||||
ОБ |
2 977 684,0 |
1 525 478,0 |
1 452 206,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1.1. |
Обеспечение доступности пассажирских перевозок общественным транспортом по маршруту р.п. Тума - п. Голованово |
МБ |
01 |
3 400 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
||
3.1.2. |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам |
Всего |
01 |
10 881 130,0 |
5 412 733,0 |
5 468 397,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
7 903 446,0 |
3 887 255,0 |
4 016 191,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
2 977 684,0 |
1 525 478,0 |
1 452 206,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
01 |
14 281 130,0 |
5 712 733,0 |
5 768 397,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
МБ |
11 303 446,0 |
4 187 255,0 |
4 316 191,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||||
ОБ |
2 977 684,00 |
1 525 478,00 |
1 452 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по программе |
Всего |
|
14 281 130,0 |
5 712 733,0 |
5 768 397,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
МБ |
11 303 446,0 |
4 187 255,0 |
4 316 191,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||||
ОБ |
2 977 684,00 |
1 525 478,00 |
1 452 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Механизм финансирования мероприятий Программы
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 29 октября... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.