Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Североморск
от 30 ноября 2021 г. N 2093
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 345 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями)
1. В муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО г. Североморск":
1.1. В паспорте раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"Паспорт муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 11 065 210,65 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 2 334 887,65 тыс. руб., 2022 год - 2 149 762,53 тыс. руб., 2023 год - 2 183 963,11 тыс. руб., 2024 год - 2 184 798,68 тыс. руб., 2025 год - 2 211 798,68 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 3 893 793,04 тыс. руб., из них: 2021 год - 779 914,96 тыс. руб., 2022 год - 751 037,68 тыс. руб., 2023 год - 756 720,66 тыс. руб., 2024 год - 789 559,87 тыс. руб., 2025 год - 816 559,87 тыс. руб. Областной бюджет: 6 690 117,62 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 459 374,53 тыс. руб., 2022 год - 1 301 151,42 тыс. руб., 2023 год - 1 329 669,03 тыс. руб., 2024 год - 1 299 961,32 тыс. руб., 2025 год - 1 299 961,32 тыс. руб. Федеральный бюджет: 481 299,99 тыс. руб., из них: 2021 год - 95 598,16 тыс. руб., 2022 год - 97 573,43 тыс. руб., 2023 год - 97 573,42 тыс. руб., 2024 год - 95 277,49 тыс. руб., 2025 год - 95 277,49 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей": Всего по подпрограмме 10 319 150,71 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 188 472,90 тыс. руб., 2022 год - 2 008 463,42 тыс. руб., 2023 год - 2 035 127,13 тыс. руб., 2024 год - 2 030 543,63 тыс. руб., 2025 год - 2 056 543,63 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 3 805 796,07 тыс. руб., из них: 2021 год - 767 002,57 тыс. руб., 2022 год - 737 908,69 тыс. руб., 2023 год - 743 564,80 тыс. руб., 2024 год - 765 660,01 тыс. руб., 2025 год - 791 660,00 тыс. руб. Областной бюджет: 6 262 433,20 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 371 286,04 тыс. руб., 2022 год - 1 220 370,44 тыс. руб., 2023 год - 1 241 378,05 тыс. руб., 2024 год - 1 214 699,33 тыс. руб., 2025 год - 1 214 699,34 тыс. руб. Федеральный бюджет: 250 921,44 тыс. руб., из них: 2021 год - 50 184,29 тыс. руб., 2022 год - 50 184,29 тыс. руб., 2023 год - 50 184,28 тыс. руб., 2024 год - 50 184,29 тыс. руб., 2025 год - 50 184,29 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 2. "Школьное питание": Всего по подпрограмме: 455 349,59 тыс. руб., из них: 2021 год - 91 919,34 тыс. руб., 2022 год - 87 810,92 тыс. руб., 2023 год - 89 313,39 тыс. руб., 2024 год - 92 902,97 тыс. руб., 2025 год - 93 402,97 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 58 084,54 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 731,37 тыс. руб., 2022 год - 7 985,88 тыс. руб., 2023 год - 8 012,75 тыс. руб., 2024 год - 16 927,27 тыс. руб., 2025 год - 17 427,27 тыс. руб., Областной бюджет: 166 886,50 тыс. руб., из них: 2021 год - 38 774,10 тыс. руб., 2022 год - 32 435,90 тыс. руб., 2023 год - 33 911,50 тыс. руб., 2024 год - 30 882,50 тыс. руб., 2025 год - 30 882,50 тыс. руб. Федеральный бюджет: 230 378,55 тыс. руб., из них: 2021 год - 45 413,87 тыс. руб., 2022 год - 47 389,14 тыс. руб., 2023 год - 47 389,14 тыс. руб., 2024 год - 45 093,20 тыс. руб., 2025 год - 45 093,20 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 3 "Североморск-город без сирот": Всего по подпрограмме: 249 730,50 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 46 131,60 тыс. руб., 2023 год - 52 166,00 тыс. руб., 2024 год - 52 166,00 тыс. руб., 2025 год - 52 166,00 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 249 730,50 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 46 131,60 тыс. руб., 2023 год - 52 166,00 тыс. руб., 2024 год - 52 166,00 тыс. руб., 2025 год - 52 166,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" Всего по подпрограмме: 40 979,85 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 394,51 тыс. руб., 2022 год - 7 356,59 тыс. руб., 2023 год - 7 356,59 тыс. руб., 2024 год - 9 186,08 тыс. руб., 2024 год - 9 686,08 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 29 912,43 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 181,02 тыс. руб., 2022 год - 5 143,11 тыс. руб., 2023 год - 5 143,11 тыс. руб., 2024 год - 6 972,59 тыс. руб., 2025 год - 7 472,60 тыс. руб. Областной бюджет: 11 067,42 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,49 тыс. руб., 2022 год - 2 213,48 тыс. руб., 2023 год - 2 213,48 тыс. руб., 2024 год - 2 213,49 тыс. руб., 2025 год - 2 213,48 тыс. руб. |
|
". |
1.2. В разделе 4 Программы "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" таблицу изложить в новой редакции:
"2. Сведения об объёмах финансирования муниципальной программы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по муниципальной программе: |
11 065 210,65 |
2 334 887,65 |
2 149 762,53 |
2 183 963,11 |
2 184 798,68 |
2 211 798,68 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 893 793,04 |
779 914,96 |
751 037,68 |
756 720,66 |
789 559,87 |
816 559,87 |
средств областного бюджета |
6 690 117,62 |
1 459 374,53 |
1 301 151,42 |
1 329 669,03 |
1 299 961,32 |
1 299 961,32 |
средств федерального бюджета |
481 299,99 |
95 598,16 |
97 573,43 |
97 573,42 |
95 277,49 |
95 277,49 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
10 846 368,27 |
2 137 056,27 |
2 147 290,63 |
2 177 783,41 |
2 178 618,98 |
2 205 618,98 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный заказчик 3 Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск |
29 662,60 |
8 651,60 |
2 471,90 |
6 179,70 |
6 179,70 |
6 179,70 |
В том числе подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
10 319 150,71 |
2 188 472,90 |
2 008 463,42 |
2 035 127,13 |
2 030 543,63 |
2 056 543,63 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 805 796,07 |
767 002,57 |
737 908,69 |
743 564,80 |
765 660,01 |
791 660,00 |
средств областного бюджета |
6 262 433,20 |
1 371 286,04 |
1 220 370,44 |
1 241 378,05 |
1 214 699,33 |
1 214 699,34 |
средств федерального бюджета |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
10 120 268,70 |
1 989 590,89 |
2 008 463,42 |
2 035 127,13 |
2 030 543,63 |
2 056 543,63 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе подпрограмма 2 "Школьное питание" |
455 349,59 |
91 919,34 |
87 810,92 |
89 313,39 |
92 902,97 |
93 402,97 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
58 084,54 |
7 731,37 |
7 985,88 |
8 012,75 |
16 927,27 |
17 427,27 |
средств областного бюджета |
166 886,50 |
38 774,10 |
32 435,90 |
33 911,50 |
30 882,50 |
30 882,50 |
средств федерального бюджета |
230 378,55 |
45 413,87 |
47 389,14 |
47 389,14 |
45 093,20 |
45 093,20 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
455 349,59 |
91 919,34 |
87 810,92 |
89 313,39 |
92 902,97 |
93 402,97 |
В том числе подпрограмма 3 "Североморск-город без сирот" |
249 730,50 |
47 100,90 |
46 131,60 |
52 166,00 |
52 166,00 |
52 166,00 |
в том числе за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
249 730,50 |
47 100,90 |
46 131,60 |
52 166,00 |
52 166,00 |
52 166,00 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
224 683,90 |
43 065,30 |
43 659,70 |
45 986,30 |
45 986,30 |
45 986,30 |
Муниципальный заказчик 3 Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск |
29 662,60 |
8 651,60 |
2 471,90 |
6 179,70 |
6 179,70 |
6 179,70 |
В том числе подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей" |
40 979,85 |
7 394,51 |
7 356,59 |
7 356,59 |
9 186,08 |
9 686,08 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
29 912,43 |
5 181,02 |
5 143,11 |
5 143,11 |
6 972,59 |
7 472,60 |
средств областного бюджета |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
40 979,85 |
7 394,51 |
7 356,59 |
7 356,59 |
9 186,08 |
9 686,08 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
". |
2. Внести в приложение N 1 к муниципальной программе "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
2.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме 10 319 150,71 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 188 472,90 тыс. руб., 2022 год - 2 008 463,42 тыс. руб., 2023 год - 2 035 127,13 тыс. руб., 2024 год - 2 030 543,63 тыс. руб., 2025 год - 2 056 543,63 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 3 805 796,07 тыс. руб., из них: 2021 год - 767 002,57 тыс. руб., 2022 год - 737 908,69 тыс. руб., 2023 год - 743 564,80 тыс. руб., 2024 год - 765 660,01 тыс. руб., 2025 год - 791 660,00 тыс. руб. Областной бюджет: 6 262 433,20 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 371 286,04 тыс. руб., 2022 год - 1 220 370,44 тыс. руб., 2023 год - 1 241 378,05 тыс. руб., 2024 год - 1 214 699,33 тыс. руб., 2025 год - 1 214 699,34 тыс. руб. Федеральный бюджет: 250 921,44 тыс. руб., из них: 2021 год - 50 184,29 тыс. руб., 2022 год - 50 184,29 тыс. руб., 2023 год - 50 184,28 тыс. руб., 2024 год - 50 184,29 тыс. руб., 2025 год - 50 184,29 тыс. руб. |
|
". |
2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |
|||||||||||||||
|
|
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
|
||||||||
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
9 662 028,14 |
1 896 567,48 |
1 917 127,32 |
1 943 673,18 |
1 940 824,53 |
1 963 835,63 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 330 068,60 |
656 492,25 |
646 572,59 |
652 110,85 |
675 940,91 |
698 952,00 |
||||||||||
ОБ |
6 081 038,10 |
1 189 890,94 |
1 220 370,44 |
1 241 378,05 |
1 214 699,33 |
1 214 699,34 |
||||||||||
ФБ |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
||||||||||
Всего, в т.ч.: |
1 470 092,08 |
254 369,22 |
249 896,93 |
249 896,93 |
351 134,40 |
364 794,60 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
|||
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
МБ |
1 470 092,08 |
254 369,22 |
249 896,93 |
249 896,93 |
351 134,40 |
364 794,60 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
181 167,84 |
47 826,93 |
39 460,74 |
39 460,74 |
26 735,92 |
27 683,51 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
181 167,84 |
47 826,93 |
39 460,74 |
39 460,74 |
26 735,92 |
27 683,51 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
739 772,61 |
117 755,99 |
168 119,80 |
173 898,85 |
137 561,18 |
142 436,79 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
739 772,61 |
117 755,99 |
168 119,80 |
173 898,85 |
137 561,18 |
142 436,79 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
533 781,87 |
108 895,94 |
111 268,89 |
111 028,11 |
99 530,62 |
103 058,31 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N> 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
533 781,87 |
108 895,94 |
111 268,89 |
111 028,11 |
99 530,62 |
103 058,31 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N> 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
105 553,84 |
29 337,44 |
21 708,20 |
21 708,20 |
16 400,00 |
16 400,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
МБ |
105 553,84 |
29 337,44 |
21 708,20 |
21 708,20 |
16 400,00 |
16 400,00 |
||||||||||
1.1.6 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
249 968,68 |
49 993,74 |
49 993,74 |
49 993,74 |
49 993,73 |
49 993,73 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учителей организаций общего образования Мурманской области; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
ОБ |
249 968,68 |
49 993,74 |
49 993,74 |
49 993,74 |
49 993,73 |
49 993,73 |
||||||||||
1.1.7 |
Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
51 925,86 |
10 385,17 |
10 385,17 |
10 385,17 |
10 385,18 |
10 385,17 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
51 925,86 |
10 385,17 |
10 385,17 |
10 385,17 |
10 385,18 |
10 385,17 |
||||||||||
1.1.8 |
Средства местного бюджета превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
174 149,31 |
40 774,85 |
33 343,62 |
33 343,61 |
33 343,61 |
33 343,62 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
174 149,31 |
40 774,85 |
33 343,62 |
33 343,61 |
33 343,61 |
33 343,62 |
||||||||||
1.1.9 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
|
Всего: в т.ч.: |
5 697 292,40 |
1 113 141,80 |
1 143 621,30 |
1 164 628,90 |
1 137 950,20 |
1 137 950,20 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N> 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
5 697 292,40 |
1 113 141,80 |
1 143 621,30 |
1 164 628,90 |
1 137 950,20 |
1 137 950,20 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД |
|||
1.1.10 |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
|
Всего: в т.ч.: |
2 984,50 |
596,90 |
596,90 |
596,90 |
596,90 |
596,90 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
2 984,50 |
596,90 |
596,90 |
596,90 |
596,90 |
596,90 |
||||||||||
1.1.11 |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
|
Всего: в т.ч.: |
119 387,00 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 877,40 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
119 387,00 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 877,40 |
23 877,40 |
||||||||||
1.1.12 |
Организация и проведение оценки качества образования |
Всего, в т.ч.: |
3 800,54 |
900,54 |
600,00 |
600,00 |
850,00 |
850,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
ОО, ИМЦ |
|
МБ |
3 800,54 |
900,54 |
600,00 |
600,00 |
850,00 |
850,00 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1.13 |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
Всего, в т.ч.: |
35 367,72 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
35 367,72 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
1.1.14 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
Всего, в т.ч.: |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД |
|
ФБ |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
||||||||||
1.1.15 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) |
Всего, в т.ч.: |
11 405,52 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,11 |
2 281,10 |
2 281,11 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД |
|
ОБ |
11 405,52 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,11 |
2 281,10 |
2 281,11 |
||||||||||
1.1.16 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
16 456,93 |
16 456,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
16 456,93 |
16 456,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.17 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования. (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДЮСШ 3 |
МБ |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |
|||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2: Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
16 737,74 |
2 426,94 |
2 865,40 |
2 865,40 |
4 290,00 |
4 290,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
16 737,74 |
2 426,94 |
2 865,40 |
2 865,40 |
4 290,00 |
4 290,00 |
||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.2.1 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
1 917,54 |
304,54 |
306,50 |
306,50 |
500,00 |
500,00 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
МБ |
1 917,54 |
304,54 |
306,50 |
306,50 |
500,00 |
500,00 |
||||||||||
1.2.2 |
Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |
|
Всего: в т.ч.: |
182,53 |
31,13 |
0,00 |
0,00 |
75,70 |
75,70 |
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИМЦ, ОО |
МБ |
182,53 |
31,13 |
0,00 |
0,00 |
75,70 |
75,70 |
||||||||||
1.2.3 |
Выявление и поддержка молодых талантов |
Всего: в т.ч.: |
9 839,51 |
1 501,71 |
1 768,90 |
1 768,90 |
2 400,00 |
2 400,00 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
|
МБ |
9 839,51 |
1 501,71 |
1 768,90 |
1 768,90 |
2 400,00 |
2 400,00 |
||||||||||
1.2.4 |
Выплата стипендий и премий одарённым детям и учащейся молодёжи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
Всего: в т.ч.: |
1 450,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
|
МБ |
1 450,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
||||||||||
1.2.5 |
Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов |
|
Всего: в т.ч.: |
3 299,56 |
299,56 |
500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
МБ |
3 299,56 |
299,56 |
500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||||||
1.2.6 |
Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |
|
Всего, в т.ч.: |
48,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,30 |
24,30 |
Доля детей до 7 лет, прошедших освидетельствование на психолого-медико-педагогической комиссии в общей численности детей до 7 лет, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
МБ |
48,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,30 |
24,30 |
||||||||||
1.4 |
Основное мероприятие 4: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования" |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
МБ |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
181 395,10 |
181 395,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.1 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (кол-во мест) |
220 |
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
МБ |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
181 395,10 |
181 395,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.5 |
Основное мероприятие 5: Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
228 542,02 |
46 120,17 |
45 094,76 |
45 111,63 |
45 317,34 |
46 898,12 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
228 542,02 |
46 120,17 |
45 094,76 |
45 111,63 |
45 317,34 |
46 898,12 |
||||||||||
1.5.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
209 721,97 |
41 912,70 |
41 012,01 |
41 012,01 |
42 145,73 |
43 639,52 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
209 721,97 |
41 912,70 |
41 012,01 |
41 012,01 |
42 145,73 |
43 639,52 |
||||||||||
1.5.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
1 825,75 |
191,69 |
323,50 |
323,50 |
484,94 |
502,12 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
1 825,75 |
191,69 |
323,50 |
323,50 |
484,94 |
502,12 |
||||||||||
1.5.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
2 045,37 |
406,71 |
421,85 |
438,72 |
382,27 |
395,82 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
2 045,37 |
406,71 |
421,85 |
438,72 |
382,27 |
395,82 |
||||||||||
1.5.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
10 536,88 |
2 522,42 |
2 391,70 |
2 391,70 |
1 587,40 |
1 643,66 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
10 536,88 |
2 522,42 |
2 391,70 |
2 391,70 |
1 587,40 |
1 643,66 |
||||||||||
1.5.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
4 412,05 |
1 086,65 |
945,70 |
945,70 |
717,00 |
717,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ЦБ |
МБ |
4 412,05 |
1 086,65 |
945,70 |
945,70 |
717,00 |
717,00 |
||||||||||
1.6 |
Основное мероприятие 6: Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
106 544,88 |
21 446,64 |
20 622,76 |
20 641,79 |
21 539,75 |
22 293,94 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
106 544,88 |
21 446,64 |
20 622,76 |
20 641,79 |
21 539,75 |
22 293,94 |
||||||||||
1.6.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
87 320,14 |
17 126,66 |
16 869,22 |
16 869,22 |
17 910,12 |
18 544,92 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
87 320,14 |
17 126,66 |
16 869,22 |
16 869,22 |
17 910,12 |
18 544,92 |
||||||||||
1.6.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
2 207,20 |
541,99 |
542,39 |
542,39 |
285,16 |
295,27 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
2 207,20 |
541,99 |
542,39 |
542,39 |
285,16 |
295,27 |
||||||||||
1.6.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
2 380,82 |
430,71 |
475,68 |
494,71 |
481,33 |
498,39 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
2 380,82 |
430,71 |
475,68 |
494,71 |
481,33 |
498,39 |
||||||||||
1.6.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
13 092,09 |
2 883,25 |
2 456,17 |
2 456,17 |
2 602,14 |
2 694,36 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
13 092,09 |
2 883,25 |
2 456,17 |
2 456,17 |
2 602,14 |
2 694,36 |
||||||||||
1.6.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
1 544,63 |
464,03 |
279,30 |
279,30 |
261,00 |
261,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
1 544,63 |
464,03 |
279,30 |
279,30 |
261,00 |
261,00 |
||||||||||
1.7 |
Основное мероприятие 7: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
89 918,02 |
17 530,36 |
17 253,88 |
17 335,83 |
18 572,01 |
19 225,94 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
89 918,02 |
17 530,36 |
17 253,88 |
17 335,83 |
18 572,01 |
19 225,94 |
||||||||||
1.7.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
72 961,95 |
14 910,90 |
13 871,18 |
13 871,18 |
14 890,46 |
15 418,23 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
72 961,95 |
14 910,90 |
13 871,18 |
13 871,18 |
14 890,46 |
15 418,23 |
||||||||||
1.7.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
1 242,47 |
394,97 |
423,75 |
423,75 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
1 242,47 |
394,97 |
423,75 |
423,75 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.7.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
9 151,80 |
1 409,52 |
2 048,78 |
2 130,73 |
1 750,37 |
1 812,40 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
9 151,80 |
1 409,52 |
2 048,78 |
2 130,73 |
1 750,37 |
1 812,40 |
||||||||||
1.7.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
5 486,34 |
626,51 |
588,67 |
588,67 |
1 809,18 |
1 873,31 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
5 486,34 |
626,51 |
588,67 |
588,67 |
1 809,18 |
1 873,31 |
||||||||||
1.7.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
1 075,46 |
188,46 |
321,50 |
321,50 |
122,00 |
122,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
1 075,46 |
188,46 |
321,50 |
321,50 |
122,00 |
122,00 |
||||||||||
1.8 |
Основное мероприятие 8: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления образования ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
16 497,90 |
5 499,30 |
5 499,30 |
5 499,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
16 497,90 |
5 499,30 |
5 499,30 |
5 499,30 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.8.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления |
|
Всего, в т.ч.: |
16 497,90 |
5 499,30 |
5 499,30 |
5 499,30 |
0,00 |
0,00 |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Управление образования |
МБ |
16 497,90 |
5 499,30 |
5 499,30 |
5 499,30 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Всего по подпрограмме 1: |
|
Всего, в т.ч.: |
10 319 150,71 |
2 188 472,90 |
2 008 463,42 |
2 035 127,13 |
2 030 543,63 |
2 056 543,63 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 805 796,07 |
767 002,57 |
737 908,69 |
743 564,80 |
765 660,01 |
791 660,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
6 262 433,20 |
1 371 286,04 |
1 220 370,44 |
1 241 378,05 |
1 214 699,33 |
1 214 699,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
". |
2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам, реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по подпрограмме: |
10 319 150,71 |
2 188 472,90 |
2 008 463,42 |
2 035 127,13 |
2 030 543,63 |
2 056 543,63 |
в т. ч. за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 805 796,07 |
767 002,57 |
737 908,69 |
743 564,80 |
765 660,01 |
791 660,00 |
средств областного бюджета |
6 262 433,20 |
1 371 286,04 |
1 220 370,44 |
1 241 378,05 |
1 214 699,33 |
1 214 699,34 |
средств федерального бюджета |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
в т. ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный Заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
10 120 268,70 |
1 989 590,89 |
2 008 463,42 |
2 035 127,13 |
2 030 543,63 |
2 056 543,63 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 788 309,16 |
749 515,66 |
737 908,69 |
743 564,80 |
765 660,01 |
791 660,00 |
средств областного бюджета |
6 081 038,10 |
1 189 890,94 |
1 220 370,44 |
1 241 378,05 |
1 214 699,33 |
1 214 699,34 |
средств федерального бюджета |
250 921,44 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,28 |
50 184,29 |
50 184,29 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
181 395,10 |
181 395,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
". |
3. Внести в приложение N 2 к муниципальной программе "Подпрограмма "Школьное питание" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
3.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 455 349,59 тыс. руб., из них: 2021 год - 91 919,34 тыс. руб., 2022 год - 87 810,92 тыс. руб., 2023 год - 89 313,39 тыс. руб., 2024 год - 92 902,97 тыс. руб., 2025 год - 93 402,97 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 58 084,54 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 731,37 тыс. руб., 2022 год - 7 985,88 тыс. руб., 2023 год - 8 012,75 тыс. руб., 2024 год - 16 927,27 тыс. руб., 2025 год - 17 427,27 тыс. руб., Областной бюджет: 166 886,50 тыс. руб., из них: 2021 год - 38 774,10 тыс. руб., 2022 год - 32 435,90 тыс. руб., 2023 год - 33 911,50 тыс. руб., 2024 год - 30 882,50 тыс. руб., 2025 год - 30 882,50 тыс. руб. Федеральный бюджет: 230 378,55 тыс. руб., из них: 2021 год - 45 413,87 тыс. руб., 2022 год - 47 389,14 тыс. руб., 2023 год - 47 389,14 тыс. руб., 2024 год - 45 093,20 тыс. руб., 2025 год - 45 093,20 тыс. руб. |
|
". |
3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Организация качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |
|||||||||||||||
|
|
Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся, % |
96 |
96 |
97 |
97 |
98 |
|
||||||||
|
Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
455 349,59 |
91 919,34 |
87 810,92 |
89 313,39 |
92 902,97 |
93 402,97 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
58 084,54 |
7 731,37 |
7 985,88 |
8 012,75 |
16 927,27 |
17 427,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
166 886,50 |
38 774,10 |
32 435,90 |
33 911,50 |
30 882,50 |
30 882,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
230 378,55 |
45 413,87 |
47 389,14 |
47 389,14 |
45 093,20 |
45 093,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего: в т.ч.: |
20 696,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 120,16 |
10 575,90 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
20 696,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 120,16 |
10 575,90 |
||||||||||
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего: в т.ч.: |
441,34 |
11,00 |
133,93 |
133,92 |
80,00 |
82,49 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
441,34 |
11,00 |
133,93 |
133,92 |
80,00 |
82,49 |
||||||||||
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего: в т.ч.: |
1 328,69 |
30,00 |
385,71 |
401,14 |
251,98 |
259,86 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
1 328,69 |
30,00 |
385,71 |
401,14 |
251,98 |
259,86 |
||||||||||
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего: в т.ч.: |
5 956,74 |
1 418,86 |
1 168,28 |
1 165,99 |
1 084,86 |
1 118,75 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
5 956,74 |
1 418,86 |
1 168,28 |
1 165,99 |
1 084,86 |
1 118,75 |
||||||||||
1.1.5 |
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
|
Всего: в т.ч.: |
11 720,60 |
2 271,40 |
2 362,30 |
2 362,30 |
2 362,30 |
2 362,30 |
Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
11 720,60 |
2 271,40 |
2 362,30 |
2 362,30 |
2 362,30 |
2 362,30 |
||||||||||
1.1.6 |
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
|
Всего: в т.ч.: |
115 030,20 |
27 896,90 |
21 181,60 |
21 983,90 |
21 983,90 |
21 983,90 |
Удельный вес обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов в данных учреждениях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
115 030,20 |
27 896,90 |
21 181,60 |
21 983,90 |
21 983,90 |
21 983,90 |
||||||||||
1.1.7 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего: в т.ч.: |
2 802,25 |
732,25 |
535,00 |
535,00 |
500,00 |
500,00 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
2 802,25 |
732,25 |
535,00 |
535,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||||||
1.1.8 |
^финансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
|
Всего, в т.ч.: |
21 605,55 |
4 436,81 |
4 614,37 |
4 614,37 |
3 970,00 |
3 970,00 |
Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
21 605,55 |
4 436,81 |
4 614,37 |
4 614,37 |
3 970,00 |
3 970,00 |
||||||||||
1.1.9 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
235 080,15 |
46 340,69 |
48 356,26 |
48 356,26 |
46 013,47 |
46 013,47 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
|
|
|
|
|
|
МБ |
4 701,60 |
926,82 |
967,12 |
967,12 |
920,27 |
920,27 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
||||
ФБ |
230 378,55 |
45 413,87 |
47 389,14 |
47 389,14 |
45 093,20 |
45 093,20 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.10 |
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) |
|
Всего, в т.ч.: |
40 135,70 |
8 605,80 |
8 892,00 |
9 565,30 |
6 536,30 |
6 536,30 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
40 135,70 |
8 605,80 |
8 892,00 |
9 565,30 |
6 536,30 |
6 536,30 |
||||||||||
1.1.11 |
Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
552,31 |
175,63 |
181,47 |
195,21 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
552,31 |
175,63 |
181,47 |
195,21 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
455 349,59 |
91 919,34 |
87 810,92 |
89 313,39 |
92 902,97 |
93 402,97 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
58 084,54 |
7 731,37 |
7 985,88 |
8 012,75 |
16 927,27 |
17 427,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
166 886,50 |
38 774,10 |
32 435,90 |
33 911,50 |
30 882,50 |
30 882,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
230 378,55 |
45 413,87 |
47 389,14 |
47 389,14 |
45 093,20 |
45 093,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
". |
3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
455 349,59 |
91 919,34 |
87 810,92 |
89 313,39 |
92 902,97 |
93 402,97 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
58 084,54 |
7 731,37 |
7 985,88 |
8 012,75 |
16 927,27 |
17 427,27 |
средств областного бюджета |
166 886,50 |
38 774,10 |
32 435,90 |
33 911,50 |
30 882,50 |
30 882,50 |
|
средств федерального бюджета |
230 378,55 |
45 413,87 |
47 389,14 |
47 389,14 |
45 093,20 |
45 093,20 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В т.ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
455 349,59 |
91 919,34 |
87 810,92 |
89 313,39 |
92 902,97 |
93 402,97 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
58 084,54 |
7 731,37 |
7 985,88 |
8 012,75 |
16 927,27 |
17 427,27 |
|
средств областного бюджета |
166 886,50 |
38 774,10 |
32 435,90 |
33 911,50 |
30 882,50 |
30 882,50 |
|
средств федерального бюджета |
230 378,55 |
45 413,87 |
47 389,14 |
47 389,14 |
45 093,20 |
45 093,20 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
4. Внести в приложение N 3 к муниципальной программе "Подпрограмма "Североморск - город без сирот" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
4.1. В паспорте подпрограммы: раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 249 730,50 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 46 131,60 тыс. руб., 2023 год - 52 166,00 тыс. руб., 2024 год - 52 166,00 тыс. руб., 2025 год - 52 166,00 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 249 730,50 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 46 131,60 тыс. руб., 2023 год - 52 166,00 тыс. руб., 2024 год - 52 166,00 тыс. руб., 2025 год - 52 166,00 тыс. руб. |
|
". |
4.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограмм
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |
|||||||||||||||
|
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
98,30 |
98,50 |
98,60 |
98,80 |
99,00 |
|
||||||||
|
Задача 1: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |
|||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1: Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
201 361,20 |
35 538,40 |
39 678,20 |
42 048,20 |
42 048,20 |
42 048,20 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
201 361,20 |
35 538,40 |
39 678,20 |
42 048,20 |
42 048,20 |
42 048,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1. |
Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |
|
Всего: в т.ч.: |
158 008,40 |
26 924,80 |
30 996,10 |
33 362,50 |
33 362,50 |
33 362,50 |
Снижение численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель по отношению к предыдущему году, % |
14 |
14 |
13 |
13 |
12 |
УО |
ОБ |
158 008,40 |
26 924,80 |
30 996,10 |
33 362,50 |
33 362,50 |
33 362,50 |
||||||||||
1.1.2. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
|
Всего: в т.ч.: |
42 960,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
|
ОБ |
42 960,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
8 592,00 |
|||||||||
1.1.3. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |
|
Всего: в т.ч.: |
392,80 |
21,60 |
90,10 |
93,70 |
93,70 |
93,70 |
Доля детей, в отношении которых установлен социальный патронат |
4,6 |
5,3 |
6,1 |
6,9 |
7,6 |
УО |
ОБ |
392,80 |
21,60 |
90,10 |
93,70 |
93,70 |
93,70 |
||||||||||
1.2. |
Основное мероприятие 2: Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
48 369,30 |
11 562,50 |
6 453,40 |
10 117,80 |
10 117,80 |
10 117,80 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
48 369,30 |
11 562,50 |
6 453,40 |
10 117,80 |
10 117,80 |
10 117,80 |
||||||||||
1.2.1. |
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
13 494,30 |
2 264,90 |
2 725,60 |
2 834,60 |
2 834,60 |
2 834,60 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
ОБ |
13 494,30 |
2 264,90 |
2 725,60 |
2 834,60 |
2 834,60 |
2 834,60 |
||||||||||
1.2.2. |
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
180,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
ОБ |
180,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
||||||||||
1.2.3. |
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
5 032,40 |
610,00 |
1 219,90 |
1 067,50 |
1 067,50 |
1 067,50 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
ОБ |
5 032,40 |
610,00 |
1 219,90 |
1 067,50 |
1 067,50 |
1 067,50 |
||||||||||
1.2.4 |
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
Всего: в т.ч.: |
29 662,60 |
8 651,60 |
2 471,90 |
6 179,70 |
6 179,70 |
6 179,70 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
КИО |
|
ОБ |
29 662,60 |
8 651,60 |
2 471,90 |
6 179,70 |
6 179,70 |
6 179,70 |
|||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
249 730,50 |
47 100,90 |
46 131,60 |
52 166,00 |
52 166,00 |
52 166,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
249 730,50 |
47 100,90 |
46 131,60 |
52 166,00 |
52 166,00 |
52 166,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
4.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
249 730,50 |
47 100,90 |
46 131,60 |
52 166,00 |
52 166,00 |
52 166,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
249 730,50 |
47 100,90 |
46 131,60 |
52 166,00 |
52 166,00 |
52 166,00 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО Североморск |
224 683,90 |
43 065,30 |
43 659,70 |
45 986,30 |
45 986,300 |
45 986,30 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
224 683,90 |
43 065,30 |
43 659,70 |
45 986,30 |
45 986,300 |
45 986,30 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО Североморск |
29 662,60 |
8 651,60 |
2 471,90 |
6 179,70 |
6 179,70 |
6 179,70 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
29 662,60 |
8 651,60 |
2 471,90 |
6 179,70 |
6 179,70 |
6 179,70 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
5. В приложении N 4 к муниципальной программе "Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
5.1. В паспорте подпрограммы: раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 40 979,85 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 394,51 тыс. руб., 2022 год - 7 356,59 тыс. руб., 2023 год - 7 356,59 тыс. руб., 2024 год - 9 186,08 тыс. руб., 2024 год - 9 686,08 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 29 912,43 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 181,02 тыс. руб., 2022 год - 5 143,11 тыс. руб., 2023 год - 5 143,11 тыс. руб., 2024 год - 6 972,59 тыс. руб., 2025 год - 7 472,60 тыс. руб. Областной бюджет: 11 067,42 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,49 тыс. руб., 2022 год - 2 213,48 тыс. руб., 2023 год - 2 213,48 тыс. руб., 2024 год - 2 213,49 тыс. руб., 2025 год - 2 213,48 тыс. руб. |
|
". |
5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограмм" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограмм
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г. Североморск |
|||||||||||||||
|
|
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) |
8 |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
||||||||
|
Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Молодёжная политика и оздоровление детей ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
40 979,85 |
7 394,51 |
7 356,59 |
7 356,59 |
9 186,08 |
9 686,08 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
29 912,43 |
5 181,02 |
5 143,11 |
5 143,11 |
6 972,59 |
7 472,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |
|
Всего: в т.ч.: |
2 299,03 |
459,80 |
459,81 |
459,81 |
459,80 |
459,81 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, МАУ "ЦЗП" |
МБ |
2 299,03 |
459,80 |
459,81 |
459,81 |
459,80 |
459,81 |
||||||||||
1.1.2 |
Субсидии на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |
|
Всего: в т.ч.: |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
||||||||||
1.1.3 |
Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области |
|
Всего: в т.ч.: |
1 350,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества детей данной категории за пределами Мурманской области (%) |
5 |
5,5 |
6 |
6 |
6 |
ОО, ОДО |
МБ |
1 350,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.4 |
Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области |
|
Всего: в т.ч.: |
260,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
100,00 |
доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области от общего количества детей данной категории (%) |
3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
ОО |
МБ |
260,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||
1.1.5 |
Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников |
|
Всего: в т.ч.: |
21 750,44 |
3 250,44 |
3 300,00 |
3 300,00 |
5 700,00 |
6 200,00 |
Кол-во учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
ОО, ЦБ |
МБ |
21 750,44 |
3 250,44 |
3 300,00 |
3 300,00 |
5 700,00 |
6 200,00 |
||||||||||
1.1.6 |
Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений |
|
Всего: в т.ч.: |
4 252,96 |
1 000,78 |
913,30 |
913,30 |
712,79 |
712,79 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ЦБ |
МБ |
4 252,96 |
1 000,78 |
913,30 |
913,30 |
712,79 |
712,79 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Всего по подпрограмме: |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
40 979,85 |
7 394,51 |
7 356,59 |
7 356,59 |
9 186,08 |
9 686,08 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
29 912,43 |
5 181,02 |
5 143,11 |
5 143,11 |
6 972,59 |
7 472,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
". |
5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
тыс. руб. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
40 979,85 |
7 394,51 |
7 356,59 |
7 356,59 |
9 186,08 |
9 686,08 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
29 912,43 |
5 181,02 |
5 143,11 |
5 143,11 |
6 972,59 |
7 472,60 |
|
средств областного бюджета |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
40 979,85 |
7 394,51 |
7 356,59 |
7 356,59 |
9 186,08 |
9 686,08 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
29 912,43 |
5 181,02 |
5 143,11 |
5 143,11 |
6 972,59 |
7 472,60 |
|
средств областного бюджета |
11 067,42 |
2 213,49 |
2 213,48 |
2 213,48 |
2 213,49 |
2 213,48 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморска Мурманской области от 30 ноября 2021 г. N 2093 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.