Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 8 декабря 2021 г. N 4713
"О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4814"
Постановлением Мэрии города Череповца от 24 декабря 2021 г. N 5010 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце"на 2014 - 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 N 4814 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2023 годы" (в редакции постановления мэрии города от 04.08.2021 N 3198), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы"изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения Программы |
2 252 682,3 тыс. руб.,* в том числе по годам: 2014 г. - 124 439,4 тыс. руб.; 2015 г. - 158 894,9 тыс. руб.; 2016 г. - 167 229,8 тыс. руб.; 2017 г. - 158 395,0 тыс. руб.; 2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.; 2019 г. - 186 463,8 тыс. руб.; 2020 г. - 308 875,7 тыс. руб.; 2021 г. - 419 078,5 тыс. руб.; 2022 г. - 272 591,2 тыс. руб.; 2023 г. - 272 553,7 тыс. руб. |
";
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета"изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
1 660 880,4 тыс. руб.,* в том числе по годам: 2014 г. - 119 734,8 тыс. руб.; 2015 г. - 134 443,1 тыс. руб.; 2016 г. - 134 071,3 тыс. руб.; 2017 г. - 122 331,6 тыс. руб.; 2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.; 2019 г. - 114 577,7 тыс. руб.; 2020 г. - 215 181,3 тыс. руб.; 2021 г. - 317 303,1 тыс. руб.; 2022 г. - 190 102,6 тыс. руб. 2023 г. - 190 065,1 тыс. руб. |
".
1.2. Разделы 5, 6 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 643 723,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 184 160,3 тыс. руб.;
2019 г. - 186 463,8 тыс. руб.;
2020 г. - 308 875,7 тыс. руб.;
2021 г. - 419 078,5 тыс. руб.;
2022 г. - 272 591,2 тыс. руб.;
2023 г. - 272 553,7 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1 150 299,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 428 817,7 тыс. руб. и из внебюджетных источников в сумме 64 605,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете города Череповца на реализацию мероприятий Программы.
Всего по Программе - 1 150 299,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 123 069,8 тыс. руб.;
2019 г. - 114 577,7 тыс. руб.;
2020 г. - 215 181,3 тыс. руб.;
2021 г. - 317 303,1 тыс. руб.;
2022 г. - 190 102,6 тыс. руб.;
2023 г. - 190 065,1 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений".
Всего по подпрограмме 1 - 653 216,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 89 372,0 тыс. руб.;
2020 г. - 102 882,3 тыс. руб.;
2021 г. - 172 689,2 тыс. руб.;
2022 г. - 98 609,2 тыс. руб.;
2023 г. - 98 578,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца".
Всего по подпрограмме 2 - 103 935,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 20 522,2 тыс. руб.;
2019 г. - 12 905,4 тыс. руб.;
2020 г. - 16 403,6 тыс. руб.;
2021 г. - 18 224,8 тыс. руб.;
2022 г. - 17 939,8 тыс. руб.;
2023 г. - 17 939,8 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией".
Всего по подпрограмме 3 - 40,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 40,8 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Всего по подпрограмме 4 - 68 915,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 12 300,3 тыс. руб.;
2020 г. - 11 744,1 тыс. руб.;
2021 г. - 11 169,0 тыс. руб.;
2022 г. - 11 142,4 тыс. руб.;
2023 г. - 11 137,5 тыс. руб.
Подпрограмма 5 "Развитие муниципальных цифровых технологий".
Всего по подпрограмме 5 - 324 192,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. - 84 151,3 тыс. руб.;
2021 г. - 115 220,1 тыс. руб.;
2022 г. - 62 411,2 тыс. руб.;
2023 г. - 62 409,5 тыс. руб.;
- средства, предусматриваемые из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности.
Всего по Программе - 64 605,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 19 548,3 тыс. руб.;
2021 г. - 22 578,9 тыс. руб.;
2022 г. - 8 146,0 тыс. руб.;
2023 г. - 8 146,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников - 2 450,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 450,5 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 21 756,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 3 870,0 тыс. руб.;
2021 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2022 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2023 г. - 3 900,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников - 40 398,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. - 15 678,3 тыс. руб.;
2021 г. - 16 228,4 тыс. руб.;
2022 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2023 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
- средства, предусмотренные из средств областного бюджета.
Всего по Программе - 428 817,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 67 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 74 146,1 тыс. руб.;
2021 г. - 79 196,5 тыс. руб.;
2022 г. - 74 342,6 тыс. руб.;
2023 г. - 74 342,6 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 1 - 7 236,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.,
2019 г. - 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. - 150,0 тыс. руб.;
2021 г. - 300,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.,
по подпрограмме 4 - 419 600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.,
2019 г. - 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. - 73 844,1 тыс. руб.;
2021 г. - 78 064,6 тыс. руб.;
2022 г. - 73 844,1 тыс. руб.;
2023 г. - 73 844,1 тыс. руб.,
по подпрограмме 5 - 1 980,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 152,0 тыс. руб.;
2021 г. - 831,9 тыс. руб.
2022 г. - 498,5 тыс. руб.;
2023 г. - 498,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 662 903,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.; 2019 г. - 96 158,8 тыс. руб.; 2020 г. - 103 032,3 тыс. руб.; 2021 г. - 175 439,7 тыс. руб.; 2022 г. - 98 609,2 тыс. руб.; 2023 г. - 98 578,3 тыс. руб. |
";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета"изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 653 216,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.; 2019 г. - 89 372,0 тыс. руб.; 2020 г. - 102 882,3 тыс. руб.; 2021 г. - 172 689,2 тыс. руб.; 2022 г. - 98 609,2 тыс. руб.; 2023 г. - 98 578,3 тыс. руб. |
".
1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Кроме того, необходимо финансирование основного мероприятия в рамках подпрограммы 1 "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 662 903,3 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 653 216,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 91 085,0 тыс. руб.;
2019 г. - 89 372,0 тыс. руб.;
2020 г. - 102 882,3 тыс. руб.;
2021 г. - 172 689,2 тыс. руб.;
2022 г. - 98 609,2 тыс. руб.;
2023 г. - 98 578,3 тыс. руб.,
- из средств внебюджетных источников - 2 450,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 2 450,5 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.,
- из средств областного бюджета - 7 236,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
2019 г. - 6 786,8 тыс. руб.;
2020 г. - 150,0 тыс. руб.;
2021 г. - 300,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.4. В приложении 4 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 |
Всего по подпрограмме 4 - 510 271,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. - 72 512,3 тыс. руб.; 2019 г. - 77 399,6 тыс. руб.; 2020 г. - 89 458,2 тыс. руб.; 2021 г. - 93 133,6 тыс. руб.; 2022 г. - 88 886,5 тыс. руб.; 2023 г. - 88 881,6 тыс. руб. |
";
строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит: - поддерживать предоставление муниципальных услуг, подлежащих переводу, в электронной форме на уровне 100%; - сохранить долю граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме - не менее 80%; - обеспечить не менее 6,5 часов работы каждого окна приема заявителей в МФЦ в день к 2023 году; - обеспечить организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, на базе МФЦ не менее 435 788 в год; - сохранить уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ не менее чем 90%; - обеспечить подготовку не менее 330 жителей города в год по программе развития компетенций цифровой экономики "Цифровой гражданин Вологодской области" ежегодно |
".
1.4.2. В разделе 2 "Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4" абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
"обеспечить организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, на базе МФЦ не менее 435 788 в год;".
1.4.3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 510 271,8 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 68 915,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 11 421,8 тыс. руб.;
2019 г. - 12 300,3 тыс. руб.;
2020 г. - 11 744,1 тыс. руб.;
2021 г. - 11 169,0 тыс. руб.;
2022 г. - 11 142,4 тыс. руб.;
2023 г. - 11 137,5 тыс. руб.,
- из средств внебюджетных источников - 21 756,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 2 286,7 тыс. руб.;
2019 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2020 г. - 3 870,0 тыс. руб.;
2021 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2022 г. - 3 900,0 тыс. руб.;
2023 г. - 3 900,0 тыс. руб.,
- из средств областного бюджета - 419 600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 г. - 58 803,8 тыс. руб.;
2019 г. - 61 199,3 тыс. руб.;
2020 г. - 73 844,1 тыс. руб.;
2021 г. - 78 064,6 тыс. руб.;
2022 г. - 73 844,1 тыс. руб.;
2023 г. - 73 844,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.5. В приложении 5 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме 5 - 366 571,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 г. - 99 981,6 тыс. руб.; 2021 г. - 132 280,4 тыс. руб.; 2022 г. - 67 155,7 тыс. руб.; 2023 г. - 67 154,0 тыс. руб. |
";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета"изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 5 - 324 192,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 г. - 84 151,3 тыс. руб.; 2021 г. - 115 220,1 тыс. руб.; 2022 г. - 62 411,2 тыс. руб.; 2023 г. - 62 409,5 тыс. руб. |
";
строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 |
Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит: - увеличить внутренние затраты на развитие цифровых технологий за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; - довести количество бесплатных зон "WiFi" в местах массового скопления граждан, парках и скверах г. Череповца к 2023 году до 20 и обеспечить их функционирование; - выполнять муниципальное задание в полном объеме; - повысить оценку состояния информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры потребностям и требованиям используемых информационных систем в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений города, обслуживаемых МАУ "ЦМИРиТ", к 2023 г. до 4,5 баллов; - обеспечить выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение к 2023 г. на уровне 90%; - обеспечить уровень информационной безопасности органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города, обслуживаемых МАУ "ЦМИРиТ" в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной структуры РФ"; - поддерживать надежность и бесперебойность работы информационных систем и ресурсов на уровне 98%; - обеспечить долю электронного документооборота в органах местного самоуправления на уровне 80% к 2023 году. |
".
1.5.2. В разделе 2 "Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5, сроки реализации подпрограммы 5" абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
"обеспечить выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение к 2023 году на 90%;".
1.5.3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 366 571,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
- из средств бюджета города Череповца - 324 192,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 84 151,3 тыс. руб.;
2021 г. - 115 220,1 тыс. руб.;
2022 г. - 62 411,2 тыс. руб.;
2023 г. - 62 409,5 тыс. руб.,
- из средств внебюджетных источников - 40 398,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 15 678,3 тыс. руб.;
2021 г. - 16 228,4 тыс. руб.;
2022 г. - 4 246,0 тыс. руб.;
2023 г. - 4 246,0 тыс. руб.,
- из средств областного бюджета - 1 980,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 г. - 152,0 тыс. руб.;
2021 г. - 831,9 тыс. руб.;
2022 г. - 498,5 тыс. руб.;
2023 г. - 498,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.6. В Приложении 6:
в строке 4.4 в столбцах "2021", "2022", "2023" цифры "425 200" заменить цифрами "435 788";
в строке 5.5 в столбцах "2021", "2022", "2023" цифры "100", "100", "100" заменить соответственно цифрами "58,5", "81,4", "90".
1.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы "О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 N 161 "О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"", предусматривающего изменения бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств муниципальной программы.
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 8 декабря 2021 г. N 4713 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4814"
Вступает в силу со дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы "О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 N 161 "О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"", предусматривающего изменения бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств муниципальной программы
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца http://cherinfo-doc.ru 14 декабря 2021 г.
Постановлением Мэрии города Череповца от 24 декабря 2021 г. N 5010 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.