Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 3 декабря 2021 г. N 814-ПА
"О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную Постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.02.2021 N 55-ПА, от 16.07.2021 N 486-ПА)"
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА настоящий документ признан утратившим силу с 2 февраля 2022 г.
В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2021 N 440 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 N 353 "О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы" в новой редакции" (в редакции от 05.02.2021 N 55-ПА, от 16.07.2021 N 486-ПА) (далее - муниципальная программа), изменения, изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта муниципальной программы:
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 1:
3) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 2:
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 3:
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 4:
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 5:
7) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы" к муниципальной программе:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
в Полевском городском округе, создание условий
для отдыха детей в муниципальном лагере,
организация работы с молодежью Полевского
городского округа на 2020 - 2023 годы"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/ исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
942 372,85919 |
237 416,28180 |
236 322,32133 |
236 710,69089 |
231 923,56517 |
|
|
3 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4 |
областной бюджет |
|
7 833,42942 |
3 949,90434 |
3 883,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
5 |
местный бюджет |
|
862 223,99759 |
220 975,01252 |
213 487,40869 |
216 244,79733 |
211 516,77905 |
|
6 |
внебюджетные источники |
|
72 315,43218 |
12 491,36494 |
18 951,38756 |
20 465,89356 |
20 406,78612 |
|
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
8 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
453 588,80680 |
117 002,20729 |
110 143,04693 |
113 393,31138 |
113 050,24120 |
|
|
9 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
10 |
областной бюджет |
|
5 139,51842 |
2 863,99334 |
2 275,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
11 |
местный бюджет |
|
412 967,51915 |
108 546,59281 |
98 697,20120 |
102 947,48394 |
102 776,24120 |
|
12 |
внебюджетные источники |
|
35 481,76923 |
5 591,62114 |
9 170,32065 |
10 445,82744 |
10 274,00000 |
|
13 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
|||||||
14 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
453 588,80680 |
117 002,20729 |
110 143,04693 |
113 393,31138 |
113 050,24120 |
|
15 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
16 |
областной бюджет |
|
5 139,51842 |
2 863,99334 |
2 275,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
17 |
местный бюджет |
|
412 967,51915 |
108 546,59281 |
98 697,20120 |
102 947,48394 |
102 776,24120 |
|
18 |
внебюджетные источники |
|
35 481,76923 |
5 591,62114 |
9 170,32065 |
10 445,82744 |
10 274,00000 |
|
19 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
276 839,70339 |
67 125,31958 |
66 640,31015 |
70 333,63856 |
72 740,43510 |
5,6,7,8,9,10,11 |
20 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
185 244,28357 |
47 260,34798 |
44 236,63229 |
45 741,71546 |
48 005,58784 |
|
21 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
5 015,49217 |
1 250,94252 |
1 662,75713 |
1 050,89626 |
1 050,89626 |
|
22 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
57 719,70801 |
15 109,72248 |
13 644,83513 |
14 325,19940 |
14 639,95100 |
|
23 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
28 860,21964 |
3 504,30660 |
7 096,08560 |
9 215,82744 |
9 044,00000 |
|
24 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
136 395,03948 |
32 734,60212 |
32 952,16570 |
34 552,32679 |
36 155,94487 |
5,6,7,8,9 |
25 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
136 284,88830 |
32 721,82512 |
32 914,79152 |
34 522,32679 |
36 125,94487 |
|
26 |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
110,15118 |
12,77700 |
37,37418 |
30,00000 |
30,00000 |
|
27 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 656,10424 |
3 983,79302 |
374,10374 |
149,10374 |
149,10374 |
4,9 |
28 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
1 084,37800 |
1 084,37800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
29 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
415,00000 |
395,00000 |
20,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
30 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
2 075,82000 |
2 075,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
31 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
1 080,90624 |
428,59502 |
354,10374 |
149,10374 |
149,10374 |
|
32 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 046,87624 |
1162,52314 |
1417,42356 |
2233,46477 |
2233,46477 |
4 |
33 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
1 211,33650 |
420,34550 |
204,99100 |
293,00000 |
293,00000 |
|
34 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
3 784,66154 |
544,78944 |
800,66256 |
1219,60477 |
1219,60477 |
|
35 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
1 431,30820 |
197,38820 |
339,20000 |
447,36000 |
447,36000 |
|
36 |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
619,57000 |
0,00000 |
72,57000 |
273,50000 |
273,50000 |
|
37 |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
454,65602 |
135,00000 |
21,57602 |
149,04000 |
149,04000 |
38 |
38 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
454,65602 |
135,00000 |
21,57602 |
149,04000 |
149,04000 |
|
39 |
Мероприятие 6. Проведение работ по вывозу мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
732,72337 |
57,89063 |
102,43630 |
286,19822 |
286,19822 |
38 |
40 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
732,72337 |
57,89063 |
102,43630 |
286,19822 |
286,19822 |
|
41 |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 272,62250 |
908,18000 |
788,14750 |
788,14750 |
788,14750 |
4,38 |
42 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
1 696,32750 |
908,18000 |
0,00000 |
0,00000 |
788,14750 |
|
43 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
788,14750 |
0,00000 |
|
44 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
788,14750 |
0,00000 |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
|
45 |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
11 322,61380 |
5 087,78120 |
1 881,34780 |
4 353,48480 |
0,00000 |
4,12 |
46 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
10 329,34020 |
4 485,72800 |
1 490,12740 |
4 353,48480 |
0,00000 |
|
47 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
993,27360 |
602,05320 |
391,22040 |
0,00000 |
0,00000 |
|
48 |
Мероприятие 9. Софинансирование мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 103,11760 |
3103,11760 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4,12 |
49 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
348,12426 |
348,12426 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
50 |
областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
2 754,99334 |
2754,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
51 |
Мероприятие 10 Обустройство и содержание снежных городков |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 944,62000 |
2595,00000 |
2349,62000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
52 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
1 400,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
53 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
3 544,62000 |
1895,00000 |
1649,62000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
54 |
Мероприятие 11. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
194,00000 |
109,00000 |
85,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6,7 |
55 |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
194,00000 |
109,00000 |
85,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56 |
Мероприятие 12. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 243,72100 |
0,00000 |
747,90700 |
247,90700 |
247,90700 |
4 |
57 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
743,72100 |
0,00000 |
247,90700 |
247,90700 |
247,90700 |
|
58 |
областной бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
500,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
59 |
Мероприятие 13. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 983,00916 |
0,00000 |
2383,00916 |
300,00000 |
300,00000 |
4,12 |
60 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 292,48408 |
0,00000 |
692,48408 |
300,00000 |
300,00000 |
|
61 |
областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 690,52508 |
0,00000 |
1690,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
62 |
Мероприятие 14. Разработка проектно-сметной документации на ремонт сценического технологического комплекса |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4,12 |
63 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
400,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
64 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
65 |
Всего по подпрограмме 2 |
250 090,72934 |
59 586,45870 |
66 050,92335 |
64 846,64501 |
59 606,70228 |
|
|
66 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
67 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
68 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
69 |
местный бюджет |
|
222 285,60950 |
53 983,07402 |
58 602,04043 |
57 526,57889 |
52 173,91616 |
|
70 |
внебюджетные источники |
|
27 805,11984 |
5 603,38468 |
7 448,88292 |
7 320,06612 |
7 432,78612 |
|
71 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
|||||||
72 |
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
250 090,72934 |
59 586,45870 |
66 050,92335 |
64 846,64501 |
59 606,70228 |
|
73 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
74 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
75 |
местный бюджет |
|
222 285,60950 |
53 983,07402 |
58 602,04043 |
57 526,57889 |
52 173,91616 |
|
76 |
внебюджетные источники |
|
27 805,11984 |
5 603,38468 |
7 448,88292 |
7 320,06612 |
7 432,78612 |
|
77 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
246 382,46465 |
57 906,22632 |
64 892,16658 |
64 412,00724 |
59 172,06451 |
16,17,18,19,20,2 1,22,23 |
78 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
70 116,43432 |
16 652,46379 |
18 408,96469 |
18 421,02131 |
16 633,98453 |
|
79 |
внебюджетные источники |
3 482,55909 |
726,90115 |
983,81794 |
854,16000 |
917,68000 |
||
80 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
39 070,59620 |
9 508,08806 |
10 182,23639 |
10 263,26942 |
9 117,00233 |
|
81 |
внебюджетные источники |
14 536,96651 |
2 885,06146 |
3 883,96835 |
3 883,96835 |
3 883,96835 |
||
82 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
111 423,07760 |
26 744,00979 |
29 413,85035 |
28 842,28816 |
26 422,92930 |
|
83 |
внебюджетные источники |
7 752,83093 |
1 389,70207 |
2 019,32886 |
2 147,30000 |
2 196,50000 |
||
84 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 032,76331 |
601,72000 |
561,76777 |
434,63777 |
434,63777 |
20,23 |
85 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1 012,91331 |
309,00000 |
234,63777 |
234,63777 |
234,63777 |
|
86 |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
911,27000 |
287,72000 |
223,55000 |
200,00000 |
200,00000 |
|
87 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
108,58000 |
5,00000 |
103,58000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
88 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 487,05285 |
890,06385 |
596,98900 |
0,00000 |
0,00000 |
16,23 |
89 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДШИ" |
630,58615 |
630,58615 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
90 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
856,46670 |
259,47770 |
596,98900 |
0,00000 |
0,00000 |
|
91 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
92 |
Мероприятие 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
188,44853 |
188,44853 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16,23 |
93 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
188,44853 |
188,44853 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
94 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
95 |
Всего по подпрограмме 3, |
57 043,39739 |
12 936,82995 |
13 961,71395 |
15 232,08320 |
14 912,77029 |
|
|
96 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
97 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
98 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
99 |
местный бюджет |
|
48 044,85428 |
11 640,47083 |
11 659,52996 |
12 532,08320 |
12 212,77029 |
|
100 |
внебюджетные источники |
|
8 998,54311 |
1 296,35912 |
2 302,18399 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
101 |
Цель 3. Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями |
|||||||
102 |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
57 043,39739 |
12 936,82995 |
13 961,71395 |
15 232,08320 |
14 912,77029 |
|
103 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
104 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
105 |
местный бюджет |
|
48 044,85428 |
11 640,47083 |
11 659,52996 |
12 532,08320 |
12 212,77029 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
8 998,54311 |
1 296,35912 |
2 302,18399 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
107 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
36 226,31190 |
9 065,18090 |
8 870,70224 |
8 979,11767 |
9 311,31109 |
27,28 |
108 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
36 226,31190 |
9 065,18090 |
8 870,70224 |
8 979,11767 |
9 311,31109 |
|
109 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
14 489,70365 |
2 894,26721 |
3 741,01171 |
4 252,96553 |
3 601,45920 |
27,28 |
110 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 491,16054 |
1 597,90809 |
1 438,82772 |
1 552,96553 |
901,45920 |
|
111 |
внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
8 998,54311 |
1 296,35912 |
2 302,18399 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
112 |
Мероприятие 3. "Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6 327,38184 |
977,38184 |
1 350,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
27 |
113 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
6 327,38184 |
977,38184 |
1 350,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
114 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
115 |
Всего по подпрограмме 4, |
25 060,33702 |
6 454,92299 |
7 302,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
|
116 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
117 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
118 |
областной бюджет |
|
2 693,91100 |
1 085,91100 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
119 |
местный бюджет |
|
22 336,42602 |
5 369,01199 |
5 664,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
120 |
внебюджетные источники |
|
30,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
121 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
|||||||
122 |
Всего по задаче 4, в том числе: |
|
25 060,33702 |
6 454,92299 |
7 302,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
123 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
124 |
областной бюджет |
|
2 693,91100 |
1 085,91100 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
125 |
местный бюджет |
|
22 336,42602 |
5 369,01199 |
5 664,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
126 |
внебюджетные источники |
|
30,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
127 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
20 229,97371 |
5 365,89236 |
6 101,27523 |
4 327,13765 |
4 435,66847 |
32,33 |
128 |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
17 506,06271 |
4 279,98136 |
4 463,27523 |
4 327,13765 |
4 435,66847 |
|
129 |
областной бюджет |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
2 693,91100 |
1 085,91100 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
130 |
внебюджетные источники |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
30,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
131 |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 830,36331 |
1 089,03063 |
1 201,04126 |
1 246,02870 |
1 294,26272 |
34 |
132 |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 830,36331 |
1 089,03063 |
1 201,04126 |
1 246,02870 |
1 294,26272 |
|
133 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2020 - 2023 годы" |
|||||||
134 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, |
156 589,58864 |
41 435,86287 |
38 864,32061 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
|
135 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
136 |
федеральный бюджет |
- |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137 |
областной бюджет |
- |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
138 |
местный бюджет |
|
156 589,58864 |
41 435,86287 |
38 864,32061 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
139 |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
140 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|||||||
141 |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
156 589,58864 |
41 435,86287 |
38 864,32061 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
142 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
143 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
144 |
местный бюджет |
|
156 589,58864 |
41 435,86287 |
38 864,32061 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
145 |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
146 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
18 631,44903 |
4 569,69562 |
4 690,14447 |
4 697,47947 |
4 674,12947 |
38,40 |
147 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
34 861,49055 |
9 061,51641 |
8 643,78117 |
8 573,70999 |
8 582,48298 |
38 |
148 |
Мероприятие 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6 270,72913 |
3 814,92933 |
2 237,51629 |
108,35445 |
109,92906 |
39 |
149 |
Мероприятие 4 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс" /МБУ ЦРМ "Феникс" |
95 907,35346 |
23 148,77709 |
23 215,25663 |
24 285,94104 |
25 257,37870 |
38 |
150 |
Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
918,56647 |
840,94442 |
77,62205 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
2. Признать утратившими силу подпункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 16.07.2021 N 486-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.02.2021 N 55-ПА)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 3 декабря 2021 г. N 814-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную Постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.02.2021 N 55-ПА, от 16.07.2021 N 486-ПА)"
Вступает в силу с 3 декабря 2021 г.
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://www.полевской-право.рф) 3 декабря 2021 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА настоящий документ признан утратившим силу с 2 февраля 2022 г.