Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 12.11.2021 г. N 639
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 29.12.2014 г. N 1275
Муниципальная программа
"Развитие образования в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район (далее - Управление образования) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Исполнители Программы |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район; Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район; Муниципальные образовательные учреждения дошкольного, начального, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, находящиеся на территории муниципального образования Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Контакт" |
Срок реализации Программы |
Срок реализации Программы: Этап I: 2015 - 2025 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы |
Цели Программы: |
Цель 1: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; Цель 2: создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных кадров в системе образования; Цель 3: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей; Цель 4: обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Цель 5: обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; Цель 6: создание условий для укрепления здоровья школьников; Цель 7: развитие педагогического потенциала системы образования Клепиковского муниципального района; Цель 8: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций; Цель 9: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Клепиковского муниципального района; Цель 10: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Клепиковском муниципальном районе; Цель 11: снижение темпов естественной убыли населения Рязанской области, стабилизация численности населения и создание условий для последующего демографического развития Клепиковского муниципального района; Цель 12: создание в Клепиковском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях, дошкольных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения; Цель 13: создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи; Цель 14: государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении; Цель 15: совершенствование системы патриотического воспитания. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"; Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"; Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"; Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"; Подпрограмма 5 "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования - Клепиковский муниципальный район"; Подпрограмма 6 "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи, обеспечение жильем молодых семей"; Подпрограмма 7 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"; Подпрограмма 8 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"; Подпрограмма 9 "Комплексная безопасность"; Подпрограмма 10 "Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития образования" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 3 390 727 185,05 рублей (841 294 177,90 рублей - средства муниципального бюджета (далее МБ), 2 479 699 287,15 рублей - средства областного бюджета (далее - ОБ), 10 077 480,00 рублей - средства федерального бюджета (далее - ФБ)) |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и повышения благосостояния его населения является модернизация и реализация современной модели муниципального образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В системе образования Клепиковского района функционируют 16 образовательных учреждений - это 1 опорная школа, 5 базовых школ с 3 филиалами и 2 самостоятельные школы, 2 учреждения дополнительного образования, 5 учреждений дошкольного образования и МБУ ЦПМСС "Контакт".
В настоящее время доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет - 100%.
В период до 2030 года продолжится работа по обновлению развивающей среды в детских садах, созданию необходимых психолого-педагогических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных программ.
Обеспечение высокого качества образования невозможно без квалифицированных педагогов, владеющих современными технологиями обучения и воспитания.
В Клепиковском муниципальном районе работают 315 педагогических работников, из них 71% с высшим образованием, 64% имеют первую и высшую квалификационные категории.
Более половины педагогов имеют педагогический стаж 20 лет и более, что свидетельствует о стабильности основной части учительского корпуса. Однако только 12% педагогических работников в возрасте до 35 лет.
Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации Клепиковского предусмотрены меры социальной поддержки, организовано целевое обучение с последующим трудоустройством, реализуется федеральная программа "Земский учитель". Благодаря проводимой работе последние пять лет сохраняется тенденция увеличения количества молодых педагогов. Но этого притока пока недостаточно, чтобы закрыть потребности школы в педагогических кадрах.
Продолжение работы по данным направлениям, а также деятельность по ранней профориентации на педагогические специальности, адресное повышение квалификации, проводимое на базе созданного в ОГБУ ДПО "Рязанский институт развития образования" центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, позволят к 2030 году обеспечить отрасль молодыми высококвалифицированными педагогическими кадрами.
Планируется продолжить работу по развитию инфраструктуры системы образования и укреплению материально-технической базы учреждений.
Участие в национальном проекте "Образование", привлечение в район федеральных средств позволят осуществить капитальный ремонт имеющихся зданий, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.
Муниципальная система дополнительного образования развивается стабильно. В настоящий момент охват дополнительным образованием детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 75%. Этот показатель нужно увеличить до 80%.
В районе ведется работа по совершенствованию механизма организации отдыха и оздоровления детей. В детских оздоровительных организациях Клепиковского муниципального района ежегодно оздоравливаются свыше 460 детей.
Запланированная работа по созданию безопасных условий пребывания, повышению уровня комфортности, реализация новых развивающих программ и проведение тематических смен позволит сохранить и модернизировать инфраструктуру детских лагерей и к 2030 году увеличить количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением на 4%.
В настоящее время в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район насчитывается 84 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Вопрос трудоустройства и жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет одним из приоритетных направлений работы Управления образования и молодежной политики в ближайшие годы.
Работа с одаренными детьми, заключает в себе большие возможности по решению задач выявления, развития и поддержки интеллектуальной одаренности школьников. В этом направлении планируется не только охват детей олимпиадным движением, но и вовлечение в активную общественную и волонтерскую деятельность; создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи.
Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:
1) недостаточная оснащенность образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (в 2021 году - 85,0% образовательных организаций);
2) недостаточная оснащенность образовательных организаций современным оборудованием;
3) износ объектов образования;
4) старение педагогических кадров, не соразмерное с приходом молодых специалистов;
5) низкие демографические показатели.
Помимо этого, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для организационного, технического и методического сопровождения функционирования и развития образования в Клепиковском муниципальном районе и наиболее эффективной реализации Программы.
Комплексный подход к реализации мероприятий Программы позволит увеличить охват проблемных направлений, повысить эффективность использования бюджетных средств, а также выполнить цели и задачи поставленные в Стратегии социально-экономического развития системы образования до 2030 года и Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474.
3. Финансовое обеспечение Программы
N пп |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (тыс. руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональный проект |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
.3 390 727 185,05 |
.384 591 876,73 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
|
МБ |
.841 294 177,90 |
.93 645 873,42 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
|
ОБ |
.2 479 699 287,15 |
.274 567 003,31 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
||
ФБ |
.10 077 480,00 |
.10 077 480, 00 |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
||
Итого по Программе |
Всего |
.3 390 727 185,05 |
.384 591 876,73 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
.375 766 913,54 |
|
|
МБ |
.841 294 177,90 |
.93 645 873,42 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
.93 456 038,06 |
|
|
ОБ |
.2 479 699 287,15 |
.274 567 003,31 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
.275 641 535,48 |
|
|
ФБ |
.10 077 480,00 |
.10 077 480, 00 |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
.- |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации (если по тексту оговорено сокращение, если нет - полное название) информацию в соответствии с п. 5.3 приложения к постановлению администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 25.10.2021 N 575 "О муниципальных программах муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
5. Сведения о подпрограммах:
5.1. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1. Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в учреждениях дошкольного образования, обеспечение гарантий его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015 - 2025 годы, II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к 2030 году |
% |
99,67 |
99,67 |
99,70 |
99,72 |
99,75 |
99,76 |
99,77 |
99,78 |
99,80 |
100 |
2. |
Увеличение доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей 1,5 - 7 лет до 76,5% к 2030 году |
% |
75,1 |
75,6 |
75,7 |
75,8 |
76,0 |
76,0 |
76,1 |
76,1 |
76,2 |
76,5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доступность дошкольного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1. |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
40 |
40 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
70 |
72 |
74 |
75 |
78 |
80 |
82 |
84 |
85 |
90 |
1.3. |
Обустройство входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройство пандусов, приобретение и установка подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта, а также оснащение оборудованием (приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия, особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ), оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога |
% |
40 |
40 |
80 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4. |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы |
% |
20 |
23 |
25 |
27 |
30 |
32 |
35 |
37 |
39 |
40 |
1.5. |
Доведение оплаты труда работников, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Клепиковского муниципального района, оплата труда которых не обеспечивается за счет субвенций местным бюджетам, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", и в отношении которых не выполняется требование части третьей статьи 133 ТК РФ до значения минимального размера оплаты труда текущего года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.. |
Задача 1 Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями системы дошкольного образования |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
МБ |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
||||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения" |
Всего |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
||
МБ |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
||||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
||
МБ |
01 |
217 474 111,65 |
23 948 531,33 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
24 190 697,54 |
||||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1, 1.2, 1.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Клепиковский муниципальный район от 8.09.2015 N 512 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели".
5.2. Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1. Цель подпрограммы: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015 - 2025 годы, II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество образовательных организаций, для которых подготовлена проектная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, осуществлено строительство (реконструкция) |
ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3.1.2. |
Доля образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ |
% |
100 |
80 |
80 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
40 |
40 |
3.1.3. |
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям |
% |
65,3 |
71,2 |
73,8 |
75,2 |
77,8 |
78,2 |
80,8 |
82,2 |
84,8 |
85,4 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Развитие общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
02 |
217 853 517,00 |
25 209 445,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
24 080 509,00 |
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ОБ |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ФБ |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
02 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
ОБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
02 |
10 077 480,00 |
10 077 480,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Обеспечение качества кадрового состава сферы образования (работа с молодыми специалистами, организация целевого направления в ВУЗы педагогического профиля выпускников ОУ района) |
МБ |
02 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
ФБ |
02 |
10 077 480,00 |
10 077 480,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
02 |
229 280 997,00 |
35 436 925,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
||
МБ |
02 |
219 203 517,00 |
25 359 445,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
||||
ОБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
02 |
10 077 480,00 |
10 077 480,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
02 |
229 280 997,00 |
35 436 925,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
||
МБ |
02 |
219 203 517,00 |
25 359 445,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
24 230 509,00 |
||||
ОБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
02 |
10 077 480,00 |
10 077 480,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Клепиковский муниципальный район от 8.09.2015 N 512 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.3. Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей".
1. Цель подпрограммы: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015 - 2025 годы, II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в общей численности детей 5 - 18 лет не менее 75% до 2030 года |
% |
75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Количество проведенных муниципальных мероприятий для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы, а также организация участия во всероссийских мероприятиях: одаренных детей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей с ограниченными возможностями здоровья |
ед. |
10 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
3.1.3. |
Сохранение благоприятных безопасных условий в организациях дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
03 |
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
МБ |
03 |
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
||||
ОБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение и реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
03 |
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
03 |
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Софинансирование на реализацию мероприятий направленных на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования (за счет средств местного бюджета) |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ФБ |
03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
||
МБ |
07 |
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
||
МБ |
|
229 390 727,88 |
25 180 699,16 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
25 526 253,59 |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1, 1.2 пункта 1, пункта 2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Клепиковский муниципальный район от 8.09.2015 N 512 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.4. Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей".
1. Цель подпрограммы: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015 - 2025 годы, II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в результате организованного отдыха, до 95,5% к 2030 году |
% |
94,7 |
95,0 |
95,0 |
95,1 |
95,1 |
95,2 |
95,2 |
95,3 |
95,4 |
95,5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1. |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, доставленных в организации отдыха и оздоровления детей специализированным оборудованным автомобильным транспортом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Доля организации пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей от общего количества общеобразовательных учреждений в период каникул |
% |
12 |
50 |
55 |
55 |
60 |
60 |
65 |
65 |
65 |
65 |
3.1.3. |
Сохранение доли организации лагерей труда и отдыха от общего количества общеобразовательных учреждений в период каникул. |
% |
0 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
3.1.4. |
Охват детей отдыхом и занятостью в учреждениях |
% |
0,96 |
15 |
17 |
16 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
3.1.5. |
Охват детей отдыхом и оздоровлением в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
% |
- |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
3.1.6. |
Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе областных, муниципальных учреждений |
% |
0,96 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
3.1.7 |
Сохранение количество детей, занятых в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха |
Чел. |
- |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
МБ |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||
ОБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Проведение мероприятий по организации здоровьесбережения детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, трудовых отрядах |
Всего |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||
|
|
МБ |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||
|
|
ОБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
МБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||
МБ |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||||
ОБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
04 |
810 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
||
МБ |
04 |
180 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.5. Подпрограмма 5 "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования - Клепиковский муниципальный район".
1. Цель подпрограммы: повышение уровня организации питания в ОУ и дошкольных учреждениях.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015 - 2025 годы, II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Удельный вес МОУ системно внедряющих здоровьесберегающих технологий (% от общего числа МОУ) |
% |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
75 |
76 |
78 |
80 |
82 |
2. |
Удельный вес обучающихся в школах обеспеченных горячим питанием (% от общего числа учащихся) - одноразовое горячее питание - двухразовое горячее питание (согласно СанПиН) |
% |
97
55 |
97
55 |
98
56 |
98
56 |
99
57 |
99
57 |
100
58 |
100
58 |
100
59 |
100
59 |
3. |
Удельный вес ОУ и ДОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием (% от общего числа) |
% |
75 |
77 |
78 |
79 |
80 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Реализация права учащихся на питание, оказание поддержки детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1. |
Питание учащихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Реализация права учащихся на питание, оказание поддержки детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
05 |
152 613 484,20 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
МБ |
05 |
152 613 484,20 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
||||
ОБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Питание учащихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
05 |
151 891 676,63 |
16 874 802,87 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
|
|
МБ |
05 |
151 891 676,63 |
16 874 802,87 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
16 877 109,22 |
||
|
|
ОБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ФБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1.2. |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
05 |
721 807,57 |
82 250,93 |
79 944,58 |
79 944,58 |
79 944,58 |
79 944,58 |
79 944,58 |
79 944,58 |
79 944,58 |
79 944,58 |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
05 |
152 613 484,20 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
||
ОБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
05 |
152 613 484,20 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
||
МБ |
05 |
152 613 484,20 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
16 957 053,80 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1, 1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.6. Подпрограмма 6 "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи, обеспечение жильем молодых семей"
1. Цели подпрограммы:
- обеспечение поддержки и создание благоприятных условий для полноценной жизнедеятельности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении;
- совершенствование системы патриотического воспитания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап - 2015 - 2025 годы, II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации |
% |
80 |
80 |
80 |
81 |
82 |
82 |
83 |
83 |
84 |
84 |
2. |
Доведение доли удельного веса численности обучающихся по программам начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 80% к 2030 году |
% |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
3. |
Эффективность системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (доля победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов) |
% |
15 |
15 |
16 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
4. |
Количество молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении |
ед. |
50 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
5 |
Доля проведенных военно-патриотических, гражданско-патриотических и духовно-нравственных мероприятий и акций от общего количества мероприятий для молодежи |
% |
35 |
38 |
40 |
43 |
45 |
50 |
53 |
55 |
57 |
60 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Проведение развивающих и развлекательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.2. |
Задача 2 Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Доля одаренных детей, обучающихся по программам среднего общего образования, получающих поощрительные стипендии Главы муниципального образования Клепиковского района |
% |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
28 |
28 |
29 |
29 |
30 |
3.3. |
Задача 3 Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Предоставление молодым семьям, участникам программы обеспечения жильем молодых семей, дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома |
ед. |
6 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
3.4. |
Задача 4 Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" |
ед. |
10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (тыс. рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещение |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
012 |
5027940,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
МБ |
012 |
5027940,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
558 660,00 |
||||
ОБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Предоставление молодым семьям, участникам программы обеспечения жильем молодых семей, дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
012 |
5000 940,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
555660,00 |
ОБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Предоставление молодым семьям, участникам программы обеспечения жильем молодых семей, дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
012 |
27000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|
МБ |
012 |
27000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
||
|
|
ОБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.2. |
Задача 2 Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Ежемесячные поощрительные выплаты одаренным детям и молодежи общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
012 |
1 417 500, 00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
|
|
МБ |
012 |
1 417 500, 00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
157 500,00 |
||
|
|
ОБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.3. |
Задача 3 Оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Проведение развивающих и развлекательных мероприятий для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
012 |
45 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
3.4. |
Задача 4 Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
012 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4.1. |
Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" |
МБ |
012 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ОБ |
012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ФБ |
012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
МБ |
012 |
45 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
ОБ |
012 |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
012 |
5027940,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
|||
МБ |
012 |
5027940,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
|
|||
ОБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
012 |
5027940,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
|||
МБ |
012 |
5027940,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
558660,00 |
||||
ОБ |
012 |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
ФБ |
012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется:
- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели";
- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 23.09.2021 г. N 515 "О выплате стипендии Главы муниципального образования - Клепиковский муниципальный район одаренным детям и молодежи общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования";
- путем предоставления субсидий местным бюджетам согласно Порядку представления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее - Порядок);
- в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение N 5 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710);
- в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты молодым семьям, порядком предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 12.02.2014 N 28 "О предоставлении отдельных социальных выплат в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики".
- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- в соответствии с нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.7. Подпрограмма 7 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий".
1. Цель подпрограммы: создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 1 этап - 2015 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||||||||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.1. |
Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
% |
94 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
1. Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
2. Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
3. Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3. |
Доля детей, получивших путевки в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения от общего количества детей в ОУ |
% |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
3.4. |
Доля детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования |
% |
87 |
87 |
87 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
3.5. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме родителям, законным представителям компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.6. |
Исполнение выделенные лимитов в полном объеме за организацию и выполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.7. |
Доля детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, получивших выплату на содержание, от общего количества детей, переданных под опеку |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.8. |
Выплата в полном объеме вознаграждений приемным родителям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.9. |
Доля детей, получивших пособия, компенсации, меры социальной поддержки от общего количества детей-сирот |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.10. |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилое помещение |
Чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.11. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оплату труда педагогических работников МДОУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.12. |
Доля МДОУ, имеющих современные условия для организации учебно-воспитательного процесса |
% |
40 |
60 |
60 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
3.13. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оплату труда педагогических работников ОУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.14. |
Доля образовательных организаций, имеющих современные условия для организации учебно-воспитательного процесса |
% |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
3.15. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оказание муниципальных услуг и расходов на оплату труда |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.16. |
Доля отдельных категорий специалистов сельской местности, получивших компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
2 479 699 287,15 |
274 567 003,31 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
МБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
08 |
2 479 699 287,15 |
274 567 003,31 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
||||
ФБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
1 743 937 350,03 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
1 743 937 350,03 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
193 770 816,67 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
28 136 486,34 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
28 136 486,34 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
3 126 276,26 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.3. |
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
160 160 446,22 |
17 222 023,02 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
17 867 302,90 |
3.1.4. |
Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
33 212 351,97 |
3 508 209,89 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3 713 017,76 |
3.1.5. |
Закон Рязанской области от 29.12.2010 N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
38 426 230,95 |
4 131 173,27 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
4 286 882,21 |
3.1.6. |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
74 936 763,31 |
8 265 208,83 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
74 936 763,31 |
8 265 208,83 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
8 333 944,31 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1.7. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
400 889 658,33 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
08 |
400 889 658,33 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
44 543 295,37 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
08 |
2 479 699 287,15 |
274 567 003,31 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
||
МБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
08 |
2 479 699 287,15 |
274 567 003,31 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
||||
ФБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
08 |
2 479 699 287,15 |
274 567 003,31 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
||
МБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
08 |
2 479 699 287,15 |
274 567 003,31 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
275 641 535,48 |
||||
ФБ |
08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Областным законом от 29.102010 г. N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей", 1.2. - в соответствии с Областным законом Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования", 1.3. - в соответствии Закона Рязанской области от 13 ноября 2010 года N 135-ОЗ "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Рязанской области"; Закон Рязанской области от 28 декабря 2007 года N 242-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 1.4. - в соответствии с Областным законом от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 1.5. - в соответствии с Законом Рязанской области от 15.06.2010 года N 74-ОЗ "Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях", 1.6 - в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 01.12.2020 N 316 "Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий в сфере образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", 1.7. - в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.8. Подпрограмма 8 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня укрепления, поддержания и развития материально-технической базы образовательных организаций муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап 2015 - 2030 годы; II этап 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Уровень оснащенности материально-техническим оборудованием образовательных организаций (обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, оснащение учебно-лабораторным, технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами) |
% |
83 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
2. |
Уровень обеспеченности образовательных учреждений расположенных в сельской местности и малых городах современными условиями для занятий физической культурой и спортом (в соответствии с современными требованиями и нормами) |
% |
55 |
64 |
64 |
73 |
73 |
82 |
82 |
91 |
91 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Региональный проект "Современная школа" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Доля общеобразовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с современными требованиями, расположенных в сельской местности и малых городах |
% |
11 |
46 |
73 |
73 |
82 |
82 |
91 |
91 |
91 |
100 |
1.2. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Количество образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, обеспеченных современными условиями для занятий физической культурой и спортом |
Ед. |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Уровень обеспеченности учебно-лабораторным, технологическим и вспомогательным оборудованием и учебной мебелью |
% |
83 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
3.1.3. |
Уровень обеспеченности школьным автотранспортом для перевозок учащихся, обслуживающего образовательные учреждении |
% |
82 |
82 |
91 |
91 |
91 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
09 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
МБ |
09 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
||||
ОБ |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
09 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
09 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Приобретение учебно-лабораторного, технологического и вспомогательного оборудования, их наладка и обслуживание (в том числе оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью) |
МБ |
09 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
||
|
Создание благоприятных условий для пребывания детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных учреждений, в части проведения ремонтных работ, реконструкции зданий, в том числе на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году |
МБ |
09 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
09 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
09 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
||
МБ |
09 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
150 000,00 |
150 00,000 |
||||
ОБ |
09 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
09 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
09 |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 00,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МБ |
09 |
300 000,00 |
150 000,00 |
150 00,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ОБ |
09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
09 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.9. Подпрограмма 9 "Комплексная безопасность"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап 2015 - 2030 годы; II этап 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Увеличение удельного веса объектов образования, отвечающих требованиям к обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в соответствии с требованиями к антитеррористической безопасности |
% |
88,4 |
89,2 |
90,1 |
91,0 |
91,8 |
92,7 |
93,6 |
94,4 |
95,2 |
96,1 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма в соответствии с требованиями к антитеррористической безопасности |
% |
88,4 |
89,2 |
90,1 |
91,0 |
91,8 |
92,7 |
93,6 |
94,4 |
95,2 |
96,1 |
3.2. |
Задача 2 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Доля объектов государственных образовательных организаций, оснащенных противопожарным оборудованием в соответствии с требованиями противопожарной безопасности |
% |
88,4 |
89,2 |
90,1 |
91,0 |
91,8 |
92,7 |
93,6 |
94,4 |
95,2 |
96,1 |
3.2.2. |
Доля объектов образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
% |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
100 |
3.2.3. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2.4. |
Доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в государственных образовательных организациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2.5. |
Количество образовательных организаций, в которых усовершенствована система освещения территории (нарастающим итогом) |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
3.2.6. |
Доля образовательных организаций, в которых наружное ограждение по периметру территорий, соответствует требованиям нормативных документов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
10 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
МБ |
10 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
ОБ |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
10 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
ОБ |
10 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Установка и модернизация наружного ограждения по периметру территорий, противопожарных дверей, защитных оконных элементов зданий образовательных учреждений |
МБ |
10 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
10 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
10 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||
МБ |
10 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
ОБ |
10 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
10 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
10 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||
МБ |
10 |
1 350 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
ОБ |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
10 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1, 1.1.4 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 20.02.2021 года N 104 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Клепиковский муниципальный район субсидий на иные цели".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
5.10. Подпрограмма 10 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования в Клепиковском муниципальном районе
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: - 2015 - 2030 годы. II этап - 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
93,2 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1 Научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных знаками Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" |
% |
80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
3.1.2 |
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, от количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых запланировано проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в текущем году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3 |
Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4. |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
93,2 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
3.1.5. |
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
3.1.1. |
Обеспечение деятельности в сфере образования в том числе: |
Всего |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
||
|
Центральный аппарат, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания |
МБ |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
||
ОБ |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
||
|
|
МБ |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
||
МБ |
011 |
73 268 137,17 |
8 390 504,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
8 109 704,13 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 1.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 27.06.2016 г. N 250 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и органов местной администрации, подведомственных им казенных учреждений", Приказом Управления образования администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 18.07.2016 г. N 77 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Управления образования администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и подведомственных ему казенных учреждений", Приказом Управления образования администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 18.07.2016 г. N 78 "Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) Управлением образования администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район и подведомственных ему казенных учреждений".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 12 ноября 2021... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.