Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
П.В. Банников |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 14.12.2021 N 1158
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию "Этапы и сроки реализации программы", позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.2.1. Абзацы пятьдесят седьмой - шестьдесят четвертый позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
"- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 90% в 2024 году);
- доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2024 году);
- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2024 году);
- доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2024 году);
- доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2024 году);
- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2024 году);
- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2024 году);
- число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2024 году).".
1.2.2. Абзацы тридцать третий - сороковой позиции "Непосредственные индикаторы" изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2024 году - на 4 п.п.);
- увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 - 2024 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
- увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел., в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода)".
2. В разделе 2 "Тестовая часть государственной программы":
2.1. Подразделы 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы", 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2015 - 2024 годах в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. N 149-09-2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
* Пункт соглашения о достижении показателя "Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в предшествующем году" исключен.
В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.01.2019 N 149-08-2019-143 N 149-08-2019-143/1 показатель результативности изменен на значение результата регионального проекта (приложение N 4).
** Индикатор (непосредственный результат) прекратил свое действие с 2021 г.".
2.2. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
26930 777,2 |
22887 589,7 |
20625 820,5 |
9 614,8 |
|
|
МСП НО |
20298 672,8 |
21764 676,9 |
21220 755,2 |
23293 158,0 |
24002 913,2 |
26735 260,1 |
26860 074,7 |
22817 707,6 |
20560 438,4 |
2 000,3 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
0,0 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 975,2 |
2 107,8 |
1 929,9 |
1 929,9 |
1 578,9 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
4 683,1 |
5 109,1 |
4 893,8 |
4 893,8 |
720,7 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
6 970,1 |
4 956,7 |
4 778,9 |
4 778,9 |
1 578,9 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
5 616,5 |
2 228,6 |
2 157,1 |
2 157,1 |
2 157,1 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
всего |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
- |
|
|
МСП НО |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
- |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
- |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3383,1 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
- |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6 989 107,8 |
8 184 076,6 |
8 728 937,0 |
9 413 118,6 |
9 210 032,8 |
9 202 335,3 |
9 201 335,3 |
- |
|
|
МСП НО |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6 989 107,8 |
8 184 076,6 |
8 721 937,0 |
9 413 118,6 |
9 210 032,8 |
9 202 335,3 |
9 201 335,3 |
- |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
|
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
- |
|
|
МСП НО |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16581 675,2 |
16888 537,7 |
12886 495,2 |
10635 538,3 |
- |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
3 723,1 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
- |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
- |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
- |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
- |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
- |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
24,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
- |
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
- |
|
|
МСП НО |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
- |
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего: |
|
|
|
|
|
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
МСП НО |
|
|
|
|
|
3 651,6 |
2 171,3 |
2 078,9 |
2 000,3 |
2 000,3 |
|
|
МК НО |
|
|
|
|
|
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
МС НО |
|
|
|
|
|
1 585,2 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
936,0 |
936,0 |
720,7 |
720,7 |
720,7 |
|
|
МЗ НО |
|
|
|
|
|
1 740,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
МОН и МП НО |
|
|
|
|
|
2 228,6 |
2 228,6 |
2 157,1 |
2 157,1 |
2 157,1 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
24887 970,1 |
26 518 606,1 |
25660 478,0 |
27942 459,2 |
29886 968,2 |
39312 893,4 |
39008 302,7 |
34273 434,8 |
32073 305,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
20305 038,6 |
21 776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
26930 777,2 |
22887 589,7 |
20625 820,5 |
9 614,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4582 931,5 |
4 717 478,4 |
4405 647,9 |
4 604 407,7 |
5812 163,6 |
12489 327,5 |
12077 525,5 |
11385 845,1 |
11447 485,3 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 651,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
9 196,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 234 076,6 |
8728 937,0 |
9986 215,2 |
9210 032,8 |
9 202 335,3 |
9201 335,3 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
9210 032,8 |
9 202 335,3 |
9201 335,3 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9 162 515,3 |
9162 515,3 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9164 015,3 |
9 162 515,3 |
9162 515,3 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
643 281,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
26 147,5 |
19 950,0 |
18 950,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
36 246,3 |
80 887,7 |
81 059,4 |
81 059,4 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
40 291,9 |
40 298,8 |
40 298,8 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
40 595,8 |
40 760,6 |
40 760,6 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 396,1 |
6 987,9 |
6 987,9 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
408,2 |
408,2 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 330,5 |
27 330,5 |
27 330,5 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"** |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 287,3 |
42 459,0 |
42 459,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 698,4 |
1 698,4 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 595,8 |
40 760,6 |
40 760,6 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
- |
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
17745 124,5 |
19 083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
27405 787,9 |
27714 500,9 |
23011 275,4 |
20864 381,6 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14 788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
16892 260,8 |
12890 218,3 |
10639 261,4 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
4863 593,2 |
10820 389,6 |
10822 240,1 |
10121 057,1 |
10225 120,2 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4540 028,6 |
4 595 459,4 |
4656 723,9 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4540 028,6 |
4 595 459,4 |
4656 723,9 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
13739 273,3 |
14 787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14 787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15235 838,2 |
11632 843,4 |
9373 542,2 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
всего |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
всего |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 335,9 |
94 929,4 |
94 929,2 |
94 929,2 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
67 165,6 |
68 238,5 |
69 221,2 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
27 763,8 |
26 690,7 |
25 708,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
1804 424,6 |
2106 093,7 |
975 288,3 |
975 428,5 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
486 936,5 |
571 062,4 |
246 734,3 |
246 769,3 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
1317 488,1 |
1535 031,3 |
728 554,0 |
728 659,2 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
4352 958,2 |
3192 993,9 |
3 141 869,2 |
3171 142,8 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
1 220 699,1 |
861 649,1 |
785 856,6 |
793 183,2 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
3132 259,1 |
2331 344,8 |
2 356 012,6 |
2377 959,6 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
910 244,4 |
2256 883,8 |
2544 617,1 |
2 570 885,9 |
2592 615,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
908 764,4 |
2199 965,3 |
2388 071,6 |
2 414 340,40 |
2436 069,5 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 063 093,9 |
1186 583,4 |
1 257 351,2 |
1301 677,7 |
1530 947,6 |
1666 776,2 |
1 635 853,6 |
1617 421,2 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
480 850,4 |
440 689,9 |
435 816,7 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
1057 947,0 |
1185 925,8 |
1 195 163,7 |
1181 604,5 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1 114 797,4 |
1 190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
358,1 |
358,1 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
351,1 |
351,1 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 343,0 |
48 343,0 |
48 343,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
25 286,9 |
26 298,4 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
25 286,9 |
26 298,4 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1462 186,6 |
1592 885,8 |
1 561 825,1 |
1542 381,2 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
392 299,4 |
387 426,2 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
1037 906,6 |
1161 425,9 |
1 169 525,7 |
1154 955,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 733 и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. N 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
405,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
285,0 |
450,0 |
342,0 |
342,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
285,0 |
450,0 |
342,0 |
342,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
- |
|
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
Всего, в том числе |
241 760,0 |
11 571,2 *** |
209,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
241 760,0 |
11 571,2 |
209,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в том числе |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
- |
|
|
расходы областного бюджета |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
233 090,6 |
240 709,5 |
240 349,0 |
- |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,40 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 251,7 |
28 763,8 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 251,7 |
28 763,8 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. N 149-09-2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".
*** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. N 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому благоустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. N КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
3. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 Развитие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" раздела 3 "Подпрограммы Программы":
3.1. В пункте 3.9.1 "Паспорт Подпрограммы 10 Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":
3.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.1.2. Позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
3.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":
3.2.1. В подпункте 3.9.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 10" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.2.2. Таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" подпункта 3.9.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы 10
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИМОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятия |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Всего |
|||||
1 |
Цель Подпрограммы 10: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,6 |
|||
2 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
прочие расходы |
2020 - 2024 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
прочие расходы |
2020 - 2024 |
МСП НО; МО НО; МК НО, МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,6 |
4 |
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
прочие расходы |
2020 - 2024 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
прочие расходы |
2020 - 2024 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.2.3. Подпункт 3.9.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
"3.9.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 10"
Индикаторы:
1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 90% в 2024 году);
2) доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2024 году);
3) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2024 году);
4) доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2024 году);
5) доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2024 году);
6) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2024 году);
7) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2024 году);
8) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2024 году).
Непосредственные результаты:
1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2024 году - на 4 п.п.);
2) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
5) увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 - 2024 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);
6) увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
7) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
8) увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел., в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода).
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п |
Наименование индикатора/непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам |
||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год (прогноз) |
2024 год (прогноз) |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
6 |
|
|
Подпрограммы 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Индикатор 1 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
82 |
84 |
86 |
86 |
90 |
2 |
Индикатор 2 Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
85 |
90 |
95 |
95 |
95 |
3 |
Индикатор 3 Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
% |
70 |
75 |
77 |
80 |
80 |
4 |
Индикатор 4 Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
% |
90 |
93 |
95 |
98 |
98 |
5 |
Индикатор 5 Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
% |
74 |
76 |
76 |
76 |
76 |
6 |
Индикатор 6 Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
Чел. |
206 |
214 |
224 |
227 |
227 |
7 |
Индикатор 7 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
40 |
42,3 |
44,7 |
47 |
47 |
8 |
Индикатор 8 Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
48 |
66 |
84 |
100 |
100 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Непосредственный результат 1 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
82 |
84 |
86 |
86 |
90 |
2 |
Непосредственный результат 2 Увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
85 |
90 |
95 |
95 |
95 |
3 |
Непосредственный результат 3 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
4 |
Непосредственный результат 4 Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
% |
90 |
93 |
95 |
98 |
98 |
5 |
Непосредственный результат 5 Увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
% |
74 |
76 |
76 |
76 |
76 |
6 |
Непосредственный результат 6 Увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания |
Чел. |
206 |
214 |
224 |
227 |
230 |
7 |
Непосредственный результат 7 Увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
40 |
42,3 |
44,7 |
47 |
47 |
8 |
Непосредственный результат 8 Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
48 |
66 |
84 |
100 |
100 |
".
3.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников" подпункта 3.9.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик-координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) 2020 год |
Расходы (тыс. руб.) 2021 год |
Расходы (тыс. руб.) 2022 год |
Расходы (тыс. руб.) 2023 год |
Расходы (тыс. руб.) 2024 год |
Расходы (тыс. руб.) ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
"Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего: |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,6 |
МСП НО |
3 651,6 |
2 171,3 |
2 078,9 |
2 000,3 |
2 000,3 |
11 902,4 |
||
МК НО |
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
8 217,3 |
||
МС НО |
1 585,2 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
8 078,7 |
||
УТЗН НО |
936,0 |
936,0 |
720,7 |
720,7 |
720,7 |
4 034,1 |
||
МЗ НО |
1 740,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
8 233,6 |
||
МОН и МП НО |
2 228,6 |
2 228,6 |
2 157,1 |
2 157,1 |
2 157,1 |
10 928,5 |
||
МИТ и С НО |
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
||||
расходы областного бюджета |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
28 251,7 |
28 763,8 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|||||
расходы областного бюджета |
19 865,4 |
15 106,2 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
28 251,7 |
28 763,8 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.2.5. Приложение 2 к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов в Нижегородской области"
Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации мероприятия |
Исполнители мероприятия |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
|
Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) |
|||||||||
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Средства федерального бюджета |
Средства бюджета Нижегородской области |
Средства бюджетов муниципальных образований Нижегородской области |
Средства из внебюджетных источников |
Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия |
|||||
|
Всего |
154 273,8 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
85 879,2 |
68 394,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных мероприятиях, услугах ранней помощи в Нижегородской области |
||||||||||||||
Основное мероприятие 10.1. |
Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
10.1.1. |
Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса |
2020-2023 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
10.1.2. |
Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
2020 - 2024 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
Основное мероприятие 10.2. |
Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
154 273,8 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
85 879,2 |
68 394,6 |
|
|
|
|||
10.2.1. |
Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%) |
682,4 |
682,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
505,0 |
177,4 |
0,0 |
0,0 |
1 |
10.2.2. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода" |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
1 849,1 |
1 849,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,3 |
480,8 |
0,0 |
0,0 |
2 |
10.2.3. |
Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе с применением технологии сопровождаемого проживания) |
2020 - 2024 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
13 199,5 |
1 850,2 |
4 560,5 |
4 788,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
8 383,4 |
4 816,1 |
0,0 |
0,0 |
1, 4 |
10.2.4. |
Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" |
2020 - 2024 |
МОНиМП НО |
увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%., в 2023 году - 80%) |
27 845,2 |
8 071,6 |
7 671,6 |
8 287,8 |
2 157,1 |
1 657,1 |
17 948,7 |
9 896,5 |
0,0 |
0,0 |
2 |
10.2.5. |
Оснащение оборудованием организаций социального обслуживания Нижегородской области в целях развития технологии сопровождаемого проживания |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 85%, в 2023 - 95%); увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 110 чел., в 2023 - 158 чел.) |
3 017,7 |
1 939,1 |
500,0 |
578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 017,7 |
0,0 |
0,0 |
1, 2, 8 |
10.2.6. |
Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов |
2020 - 2024 |
МС НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
20 306,2 |
5 212,7 |
6 256,8 |
6 078,9 |
1378,9 |
1378,9 |
13 107,4 |
7 198,8 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
10.2.7. |
Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей |
2020 - 2024 |
МК НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА; активизация участия учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов; использование современных технологий, обеспечивающих доступность историко-культурного наследия для людей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной категории пользователей; взаимодействие с государственными и общественными организациями города и области; улучшение комплектования фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах специальной литературой для слепых и слабовидящих людей; увеличение востребованности у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности |
23 123,4 |
6 629,9 |
6 756,8 |
6 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
14 906,1 |
8 217,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
10.2.8. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (медицинское оборудование только в 2020 году) |
2020 - 2024 |
МЗ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
23 186,5 |
6 693,1 |
6 756,7 |
6 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
14 952,8 |
8 233,7 |
0,0 |
0,0 |
1, 2 |
10.2.9. |
Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области |
2020 - 2024 |
МСП НО |
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2023 году - 80%); увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - 60%, в 2023 году - 80%) |
5 430,4 |
900,0 |
1 617,6 |
1 212,2 |
850,3 |
850,3 |
2 784,3 |
2 646,1 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
10.2.10. |
Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов |
2020 - 2024 |
МСП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году -76%) |
2 104,9 |
1304,9 |
250,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
1340,6 |
764,3 |
0,0 |
0,0 |
5 |
10.2.11. |
Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту |
2020 - 2024 |
МС НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
2 284,1 |
884,1 |
500,0 |
500,0 |
200,0 |
200,0 |
1 404,2 |
879,9 |
0,0 |
0,0 |
5 |
10.2.12. |
Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого-педагогических мероприятий |
2020 - 2024 |
МОНиМП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
2 600,0 |
500,0 |
900,0 |
700,0 |
0,0 |
500,0 |
1 568,0 |
1 032,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
10.2.13. |
Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве) |
2020 - 2024 |
УТЗН НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%) |
11 644,4 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 003,0 |
720,7 |
720,7 |
7 610,4 |
4 034,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
10.2.14. |
Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
10.2.15. |
Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
10.2.16. |
Развитие навыков пользования компьютерной, мобильной техникой и цифровыми сервисами среди инвалидов по зрению |
2021-2022 |
МИТиС НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
9 000,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
Основное мероприятие 10.3. |
Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
10.3.1. |
Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры |
2020 - 2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
10.3.2. |
Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья |
2020 - 2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
10.3.3. |
Семинары тренинги, направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок |
2020 - 2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
10.3.4. |
Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
2020 - 2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Основное мероприятие 10.4. |
Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
10.4.1. |
Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации |
2020 - 2024 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
10.4.2. |
Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью |
2020 - 2024 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
10.4.3. |
Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации |
2020 - 2024 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
10.4.4. |
Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области |
2020 - 2024 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
10.4.5. |
Актуализация приказов по медицинским организациям |
2020 - 2024 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
10.4.6. |
Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого-медико-педагогических комиссий |
2020 - 2024 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2021 г. N 1158 "О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298"
Вступает в силу с 1 января 2022 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 декабря 2021 г. N 5200202112150004