Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 17.12.2021 N 1904/6
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29300 |
29400 |
х |
х |
х |
х |
|
100,34 |
х |
|||||||
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
243774,4 |
х |
х |
х |
100,34 |
|||||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,8 |
92,9 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
75 |
88,24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
75 |
88,24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
5 |
Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
95,32 |
181282,2 |
0,7436 |
70,88 |
х |
х |
|||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
8199,6 |
0,0336 |
3,36 |
х |
х |
|||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
11 |
Уровень поддержания работоспособности автопарка, обеспечивающего предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет функции и полномочия |
% |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
54292,60 |
0,2227 |
22,27 |
х |
х |
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29400 |
29500 |
|
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
||||||
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
136132,7 |
х |
х |
х |
100,34 |
||||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,9 |
93 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
75 |
85 |
113,33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
75 |
85 |
113,33 |
|
|
|
|
|
|
||||||
5 |
Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
105,35 |
74109,8 |
0,5444 |
57,35 |
х |
х |
||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7090,1 |
0,0521 |
5,21 |
х |
х |
||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
11 |
Уровень поддержания работоспособности автопарка, обеспечивающего предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя. |
% |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
54932,8 |
0,4035 |
40,35 |
х |
х |
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29500 |
29600 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
||||||
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
138243,70 |
х |
х |
х |
100,34 |
||||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93 |
93,1 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
5 |
Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
74109,8 |
0,5361 |
53,62 |
х |
х |
||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7360,00 |
0,0532 |
5,32 |
х |
х |
||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
11 |
Уровень поддержания работоспособности автопарка, обеспечивающего предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет функции и полномочия |
% |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
56773,90 |
0,4107 |
41,07 |
х |
х |
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2024 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29600 |
29700 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|||||||
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
131621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
|||||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,1 |
93,2 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
5 |
Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
71556,30 |
0,5437 |
54,38 |
х |
х |
|||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0585 |
5,85 |
х |
х |
|||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
11 |
Уровень поддержания работоспособности автопарка, обеспечивающего предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя. |
% |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,3979 |
39,79 |
х |
х |
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2025 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29700 |
29800 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|||||||
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
131621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
|||||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,2 |
93,3 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
5 |
Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
71556,30 |
0,5437 |
54,38 |
х |
х |
|||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0585 |
5,85 |
х |
х |
|||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
11 |
Уровень поддержания работоспособности автопарка, обеспечивающего предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя. |
% |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,3979 |
39,79 |
х |
х |
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2026 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29800 |
29900 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
|||||
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
х |
х |
131621,50 |
х |
х |
х |
100,34 |
|||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
93,3 |
93,4 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
Доля перевезенных правообладателей садовых (огородных) земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,02 |
71556,30 |
0,5437 |
54,38 |
х |
х |
|||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||||||||
5 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
6 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
7695,30 |
0,0585 |
5,85 |
х |
х |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
10 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по предоставлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
11 |
Уровень поддержания работоспособности автопарка, обеспечивающего предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры, в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя. |
% |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
100,00 |
52369,90 |
0,3979 |
39,79 |
х |
х |
".
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 17 декабря 2021 г. N 1904/6 "О внесении изменений в постановление администрации города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.