Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 23.12.2021 N 570-П
"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 22.11.2013 N 512-П
Паспорт
государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
(далее - программа)
Ответственный исполнитель Программы
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
Соисполнители Программы
|
отсутствуют
|
Участники Программы
|
1) Администрация губернатора Камчатского края;
2) Министерство экономического развития Камчатского края;
3) Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края;
6) Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
7) Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;
8) Государственная жилищная инспекция Камчатского края;
9) Агентство по обеспечению деятельности мировых судей в Камчатском крае
|
Иные участники
|
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
Подпрограммы Программы
|
1) подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае";
2) подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края";
3) подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
Цель Программы
|
повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
|
Задачи Программы
|
1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;
2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
3) построение базовой геоинформационной инфраструктуры в Камчатском крае с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
|
Целевые показатели (индикаторы) Программы
|
1) доля жителей Камчатского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2) доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
3) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края;
4) количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края;
5) количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае;
6) доля медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";
7) доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной системы здравоохранения, подключенных к сети "Интернет";
8) доля государственных (муниципальных) образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";
9) доля органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет";
10) количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики;
11) количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования;
12) средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;
13) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Камчатского края и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения;
14) увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий;
15) доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями в Камчатском крае, осуществляемых в цифровом виде;
16) доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);
17) доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;
18) доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений в Камчатском крае;
19) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности;
20) охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования;
21) количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края
|
Этапы и сроки реализации Программы
|
Программа реализуется в один этап в течение 2014 - 2023 годов
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы
|
общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2 563 059,96264 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 105 819,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 3 705,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 523,80000 тыс. рублей;
2021 год - 13 521,80000 тыс. рублей;
2022 год - 22 775,00000 тыс. рублей;
2023 год - 27 793,60000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 2 452 871,56124 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 224 333,49376 тыс. рублей;
2017 год - 211 482,74725 тыс. рублей;
2018 год - 311 821,44132 тыс. рублей;
2019 год - 258 228,80467 тыс. рублей;
2020 год - 288 673,66153 тыс. рублей;
2021 год - 343 920,37624 тыс. рублей;
2022 год - 211 790,88951 тыс. рублей;
2023 год - 212 125,31562 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 4 369,10140 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 300,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Программы
|
1) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
2) наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий;
3) повышение эффективности государственного и муниципального управления за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий;
4) обеспечение различных сфер экономики Камчатского края качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;
5) обеспечение высокого качества предоставления государственных услуг в электронном виде;
6) обеспечение права каждого человека на информацию;
7) высокая степень интеграции Камчатского края в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации;
8) сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий за счет стандартизации и созданной эффективной инфраструктуры;
9) создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;
10) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
11) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
12) создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
13) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
|
Паспорт подпрограммы
"Электронное правительство в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
Участники Подпрограммы 1
|
1) Администрация губернатора Камчатского края;
2) Министерство экономического развития Камчатского края;
3) Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края;
6) Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
7) Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;
8) Государственная жилищная инспекция Камчатского края;
9) Агентство по обеспечению деятельности мировых судей в Камчатском крае
|
Иные участники
|
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 1
|
эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий
|
Задачи Подпрограммы 1
|
1) формирование единого пространства электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
2) перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
3) развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий;
4) обеспечение непрерывной и бесперебойной работы инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
|
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
|
1) доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
2) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края;
3) количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края;
4) количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае;
5) доля медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";
6) доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной системы здравоохранения, подключенных к сети "Интернет";
7) доля государственных (муниципальных) образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";
8) доля органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет";
9) количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики;
10) количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования;
11) средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак;
12) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Камчатского края и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения;
13) увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий;
14) доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями в Камчатском крае, осуществляемых в цифровом виде;
15) доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);
16) доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году;
17) доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений в Камчатском крае
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
|
Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2014 - 2023 годов
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
|
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составляет 1 306 587,27371 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) - 105 819,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 3 705,10000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 523,80000 тыс. рублей;
2021 год - 13 521,80000 тыс. рублей;
2022 год - 22 775,00000 тыс. рублей;
2023 год - 27 793,60000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета - 1 196 647,76120 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 118 643,29114 тыс. рублей;
2017 год - 93 124,65764 тыс. рублей;
2018 год - 188 599,89540 тыс. рублей;
2019 год - 149 936,50867 тыс. рублей;
2020 год - 111 469,43620 тыс. рублей;
2021 год - 143 664,93624 тыс. рублей;
2022 год - 105 818,00951 тыс. рублей;
2023 год - 104 845,09562 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) - 4 120,21251 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 300,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
|
1) удовлетворенность населения качеством получаемых государственных и муниципальных услуг;
2) наличие единого пространства электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
3) предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
4) наличие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий;
5) повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;
6) непрерывная и бесперебойная работа инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае;
7) создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок;
8) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
9) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;
10) создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
11) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
|
Паспорт подпрограммы
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
Участники Подпрограммы 2
|
отсутствуют
|
Иные участники
|
отсутствуют
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 2
|
создание базовой геоинформационной инфраструктуры в Камчатском крае с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
|
Задачи Подпрограммы 2
|
1) создание в Камчатском крае геоинформационной системы и геопортала, включая инфраструктуру пространственных данных;
2) развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS, формирование инфраструктуры для оказания геодезических, координатно-временных и других услуг, внедрение и адаптация прикладных систем высокоточного позиционирования;
3) актуализация нормативной правовой базы для интеграции навигационных технологий и других результатов космической деятельности в различные сферы деятельности в Камчатском крае
|
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
|
1) количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности;
2) охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
|
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2014 - 2023 годов
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
|
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 56 956,76968 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 6 964,32132 тыс. рублей;
2017 год - 1 448,24000 тыс. рублей;
2018 год - 742,89900 тыс. рублей;
2019 год - 737,00000 тыс. рублей;
2020 год - 767,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
|
построение базовой инфраструктуры для эффективного использования результатов космической деятельности и их интеграции с реальными процессами обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и населения для дальнейшего ускорения социально-экономического развития региона
|
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации программы"
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
Подпрограммы 3 Участники Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
Иные участники
|
отсутствуют
|
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
Цели Подпрограммы 3
|
обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы
|
Задачи Подпрограммы 3
|
1) обеспечение выполнения Министерством цифрового развития Камчатского края и подведомственным ему учреждением функций в рамках реализации Программы;
2) нормативное обеспечение реализации Программы
|
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
|
количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
|
Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2014 - 2023 годов
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
|
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 1 199 515,91925 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета 1 199 267,03036 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 98 774,77019 тыс. рублей;
2017 год - 116 909,84961 тыс. рублей;
2018 год - 122 478,64692 тыс. рублей;
2019 год - 107 555,29600 тыс. рублей;
2020 год - 176 437,22533 тыс. рублей;
2021 год - 200 255,44000 тыс. рублей;
2022 год - 105 972,88000 тыс. рублей;
2023 год - 107 280,22000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
|
1) достижение предусмотренных Программой и подпрограммами Программы показателей (индикаторов);
2) эффективное использование всех видов ресурсов;
3) реализация региональной политики в сфере информатизации и связи в Камчатском крае.
|
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1. Программа разработана с учетом приоритетов и целей, определенных в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313.
2. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационных технологий;
3) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;
4) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти;
5) обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.
3. Формирование и развитие информационного общества в Камчатском крае позволит обеспечить конкурентоспособность, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий.
Одним из приоритетов Программы является максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий, обеспечивающих в том числе формирование электронного правительства и перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.
4. С учетом приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы сформулирована цель Программы - повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
5. Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;
2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества;
3) построение базовой геоинформационной инфраструктуры Камчатского края с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
6. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
Основной показатель (индикатор) Программы и уровень его значения установлен пунктом "в" части 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов".
7. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы указаны в приложении 3 к Программе.
9. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 4 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
10. В целях повсеместного внедрения и использования информационных технологий при реализации Программы предполагается участие органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае при совместном использовании региональных информационных систем, сведений, технологий, инфраструктур.
11. В рамках реализации основного мероприятия 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края" подпрограммы 1 из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3. Методика оценки эффективности Программы
12. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
13. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
14. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
15. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп , где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
.
16. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
17. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
18. Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
19. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий.
20. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
21. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях
N п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. изм.
|
Значение показателей (индикаторов)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
11
|
11
|
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
|
1.
|
Доля жителей Камчатского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|
процент
|
42,1
|
27,9
|
50
|
60
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
|
1.1.
|
Доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА)
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
40
|
50
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
1.2.
|
Количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, находящихся на территории Камчатского края, подключенных к единой государственной сети передачи данных Камчатского края
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
50
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
1.3.
|
Количество государственных информационных систем Камчатского края, функционирующих в исполнительных органах государственной власти Камчатского края
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
12
|
14
|
15
|
15
|
16
|
17
|
18
|
1.4.
|
Количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае
|
тыс. штук
|
4
|
4,349
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.5.
|
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.6.
|
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной системы здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
40
|
100
|
100
|
100
|
1.7.
|
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
40
|
100
|
100
|
100
|
1.8.
|
Доля органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
40
|
100
|
100
|
100
|
1.9.
|
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
|
тыс. человек
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,505
|
0,676
|
0,676
|
0,676
|
1.10.
|
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
|
тыс. человек
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,17
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1.11.
|
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
|
час
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
18
|
18
|
18
|
1.12.
|
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70
|
75
|
75
|
75
|
1.13.
|
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125
|
150
|
150
|
150
|
1.14.
|
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
40
|
40
|
40
|
1.15.
|
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
40
|
40
|
40
|
1.16.
|
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
80
|
80
|
80
|
1.17.
|
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
30
|
30
|
30
|
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
|
2.1.
|
Количество исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, использующих результаты космической деятельности
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
8
|
9
|
9
|
9
|
-
|
-
|
-
|
2.2.
|
Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования
|
процент
|
17
|
17
|
37
|
17
|
20
|
20
|
20
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
3.1.
|
Количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края
|
штук
|
-
|
-
|
-
|
48
|
50
|
53
|
58
|
63
|
63
|
63
|
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий Государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
N п/п
|
Номер и наименование основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
|
Последствия нереализации основного мероприятия
|
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
|
1.1.
|
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Приведение законодательства Камчатского края в сфере связи и информационных технологий в соответствие с требованиями федерального законодательства; повышение компетенции жителей Камчатского края, государственных и муниципальных служащих в вопросах информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ); повышение уровня использования ИКТ
|
Низкий уровень компьютерной грамотности граждан, государственных и муниципальных служащих; низкая степень использования ИКТ, в том числе механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, невостребованность и недостаточный уровень использования ИКТ для развития информационного общества, неэффективные трудозатраты и низкий уровень управления развитием информационного общества
|
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.2.
|
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы инфраструктуры электронного правительства Камчатского края и всех ее компонентов, объединение органов государственной власти Камчатского края в единую сеть передачи данных для совместного использования информационных систем и ресурсов, наличие качественных каналов связи для доступа в сеть Интернет и к специальным государственным информационно-телекоммуникационным сетям, обеспечение сохранности и безопасности информации
|
Отсутствие связи с сетью Интернет и другими телекоммуникационными сетями передачи данных, отсутствие возможности использования средств электронной почты, доступа к информации в сети Интернет, износ оборудования, потеря критически важной информации, повсеместные сбои в работе информационных систем и оборудования, невозможность реализации остальных задач в области развития информационного общества
|
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.3.
|
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Повышение оперативности и качества оказания государственных и муниципальных услуг, стандартизация и снижение издержек на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг
|
Неисполнение требований федерального законодательства, нарушение требований законодательства в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг
|
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.4.
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, создание сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти (органами местного самоуправления), снижение коррупционных проявлений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, внедрение новых, качественных и более эффективных механизмов оказания государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций
|
Отсутствие механизма обращения и получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, низкая эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг, недостаточная степень открытости деятельности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, высокие коррупционные риски при предоставлении государственных и муниципальных услуг, низкое качество информационно-справочной поддержки и обслуживания населения, увеличение временных затрат для получения необходимой информации
|
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.5.
|
Внедрение универсальных электронных карт
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2016
|
Обеспечение жителей Камчатского края универсальными электронными картами, интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в сферы здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования
|
Приостановка выдачи универсальных электронных карт, неисполнение требований федерального законодательства
|
Показатель 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.6.
|
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Повышение уровня использования ИКТ в государственном и муниципальном управлении, повышение эффективности государственного и муниципального управления, снижение издержек на внедрение информационных систем, автоматизация и обеспечение электронного взаимодействия, обеспечение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
|
Низкий уровень использования современных информационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, повышение издержек на обработку информации, неразвитость форм электронного взаимодействия
|
Показатель 1.3 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.7.
|
Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2017
|
2023
|
Развитие инфраструктуры связи
|
Износ линий связи, отсутствие современных и доступных услуг связи для населения
|
Показатели 1 и 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.8.
|
Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2019
|
2023
|
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств
|
Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
|
Показатели 1.5. - 1.8 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.9.
|
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2019
|
2023
|
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики
|
Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
|
Показатели 1.9. - 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.10.
|
Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2019
|
2023
|
Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте Камчатского края) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организациями
|
Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
|
Показатели 1.11. - 1.12 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.11.
|
Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2019
|
2023
|
Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
|
Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
|
Показатель 1.13 таблицы приложения 1 к Программе
|
1.12.
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2019
|
2023
|
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
|
Не достижение в Камчатском крае целей федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
|
Показатели 1.14. - 1.17 таблицы приложения 1 к Программе
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
|
2.1.
|
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Оказание электронных услуг конечным пользователям для их обеспечения информацией дистанционного зондирования Земли о состоянии, динамике изменения объектов инфраструктуры пространственных данных Наличие актуальных электронных карт различного масштаба и различного назначения, в том числе регионального, муниципального, тематического комплектов. Использование в различных сферах социально-экономического развития Камчатского края картографической основы
|
Низкое использование результатов космической деятельности, неэффективное использование созданной инфраструктуры, нарушение требований законодательства в вопросах применения результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии региона
|
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
2.2.
|
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Созданная эффективная инфраструктура использования результатов космических систем ГЛОНАСС/GPS в Камчатском крае, покрытие высокоточным позиционированием всей территории Камчатского края
|
Отсутствие инструментов проведения высокоточных геодезических измерений, высокая погрешность геодезических измерений при применении традиционных методов
|
Показатель 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
3.1.
|
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Эффективное управление ресурсами Программы, достижение стратегических целей социально-экономического развития Камчатского края, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ
|
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов), приостановление функционирования ключевых информационных систем в инфраструктуре электронного Правительства Камчатского края технологическое отставание Камчатского края от остальных субъектов Российской Федерации
|
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
|
3.2.
|
Выполнение технологических функций в области информатизации
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Обеспечение реализации технологических функций сопровождения и развития электронного правительства в Камчатском крае, обеспечение реализации Программы
|
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов), приостановление функционирования ключевых информационных систем в инфраструктуре электронного Правительства Камчатского края
|
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
|
3.3.
|
Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014
|
2023
|
Повышение безопасности дорожного движения
|
Повышение аварийности и смертности на дорогах, несоблюдение водителями правил дорожного движения уменьшение поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в доходную часть краевого бюджета
|
Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
3.4.
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в Камчатском крае"
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2019
|
2023
|
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
|
Увеличение дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах, несоблюдение водителями правил дорожного движения
|
Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе
|
Приложение 3
к Программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
N п/п
|
Вид нормативного правового акта
|
Основные положения нормативного правового акта
|
Ответственный исполнитель и соисполнители
|
Ожидаемые сроки принятия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
|
1.1.
|
Постановление Правительства Камчатского края
|
Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, в том числе в случае издания нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере реализации подпрограммы 1
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014 - 2023 годы
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
|
2.1.
|
Постановление Правительства Камчатского края
|
Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, в том числе в случае издания нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере реализации подпрограммы 2
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
2014 - 2023 годы
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
3.1.
|
Приказ Министерства цифрового развития Камчатского края
|
Утверждение государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Информационно-технологический центр Камчатского края" на очередной год и на плановый период
|
Министерство цифрового развития Камчатского края
|
ежегодно
|
Приложение 4
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
N п/п
|
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
2 563 059,96264
|
217 885,31989
|
181 959,72396
|
244 452,38265
|
211 582,74725
|
315 826,54132
|
258 228,80467
|
301197,46153
|
357 442,17624
|
234 565,88951
|
239 918,91562
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
105 819,30000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
3 705,10000
|
|
12 523,80000
|
13 521,80000
|
22 775,00000
|
27 793,60000
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815
|
522,50000
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
|
|
|
820
|
35 821,57565
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
9 247,07565
|
|
|
23 391,90000
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
834
|
40 698,50000
|
|
|
|
|
|
|
|
13 521,80000
|
22 775,00000
|
4 401,70000
|
|
837
|
1 656,69588
|
|
|
|
|
|
|
1 656,69588
|
|
|
|
|
838
|
1 620,02847
|
|
|
|
|
|
|
1 620,02847
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета, в т.ч.
|
|
2 452 871,56124
|
209 685,31989
|
180 809,51145
|
224 333,49376
|
211 482,74725
|
311 821,44132
|
258 228,80467
|
288 673,66153
|
343 920,37624
|
211 790,88951
|
212 125,31562
|
|
804
|
23 742,33551
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
2 097,25000
|
1 614,00000
|
1 747,00000
|
1 816,88000
|
1 889,55500
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815
|
88 869,31524
|
|
|
38 002,92539
|
10 080,73757
|
9 727,50000
|
14 838,15228
|
16 220,00000
|
|
|
|
|
820
|
2 079 572,54755
|
185 420,50988
|
174711,13085
|
168 378,90437
|
190 469,00968
|
262 934,55232
|
217 781,76472
|
236 165,42065
|
302 754,43690
|
169 942,88000
|
171 013,93818
|
|
825
|
19 474,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
2 900,00000
|
3 573,00000
|
|
|
|
|
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
829
|
18 605,87000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
2 438,28300
|
2 000,00000
|
2 711,07900
|
2 711,07900
|
2 711,07900
|
|
833
|
186 983,06667
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
26 672,00000
|
18 228,06667
|
30 593,00000
|
35 230,00000
|
35 230,00000
|
35 230,00000
|
|
834
|
647,37779
|
|
|
|
|
|
|
|
136,58384
|
230,05051
|
280,74344
|
|
837
|
7 790,86412
|
|
|
|
|
3 781,00000
|
|
1 009,86412
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
|
838
|
71,37676
|
|
|
|
|
|
|
71,37676
|
|
|
|
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
858
|
5 046,56450
|
|
|
|
|
|
2 845,28800
|
1 000,00000
|
341,27650
|
860,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов, в т.ч.
|
|
4 369,10140
|
2 200,00000
|
1150,21251
|
618,88889
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
3 849,33689
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
618,88889
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
1 306 587,27371
|
101 039,65136
|
88 856,49193
|
138 513,29114
|
93 224,65764
|
192 604,99540
|
149 936,50867
|
123 993,23620
|
157 186,73624
|
128 593,00951
|
132 638,69562
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
105 819,30000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
3 705,10000
|
|
12 523,80000
|
13 521,80000
|
22 775,00000
|
27 793,60000
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815
|
522,50000
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
|
|
|
820
|
35 821,57565
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
9 247,07565
|
|
|
23 391,90000
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
834
|
40 698,50000
|
|
|
|
|
|
|
|
13 521,80000
|
22 775,00000
|
4 401,70000
|
|
837
|
1 656,69588
|
|
|
|
|
|
|
1 656,69588
|
|
|
|
|
838
|
1 620,02847
|
|
|
|
|
|
|
1 620,02847
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1196 647,76120
|
92 839,65136
|
87 706,27942
|
118 643,29114
|
93 124,65764
|
188 599,89540
|
149 936,50867
|
111 469,43620
|
143 664,93624
|
105 818,00951
|
104 845,09562
|
|
804
|
23 742,33551
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
2 097,25000
|
1 614,00000
|
1 747,00000
|
1 816,88000
|
1 889,55500
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815
|
88 869,31524
|
|
|
38 002,92539
|
10 080,73757
|
9 727,50000
|
14838,15228
|
16 220,00000
|
|
|
|
|
820
|
823 348,74751
|
68 574,84135
|
81 607,89882
|
62 688,70175
|
72 110,92007
|
139 713,00640
|
109 489,46872
|
58 961,19532
|
102 498,99690
|
63 970,00000
|
63 733,71818
|
|
825
|
19 474,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
2 900,00000
|
3 573,00000
|
|
|
|
|
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
829
|
18 605,87000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
2 438,28300
|
2 000,00000
|
2 711,07900
|
2 711,07900
|
2 711,07900
|
|
833
|
186 983,06667
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
26 672,00000
|
18 228,06667
|
30 593,00000
|
35 230,00000
|
35 230,00000
|
35 230,00000
|
|
834
|
647,37779
|
|
|
|
|
|
|
|
136,58384
|
230,05051
|
280,74344
|
|
837
|
7 790,86412
|
|
|
|
|
3 781,00000
|
|
1 009,86412
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
|
838
|
71,37676
|
|
|
|
|
|
|
71,37676
|
|
|
|
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
858
|
5 046,56450
|
|
|
|
|
|
2 845,28800
|
1 000,00000
|
341,27650
|
860,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
4 120,21251
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
3 600,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае
|
Всего, в том числе:
|
|
21 234,34250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
255,60000
|
79,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
21 234,34250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
255,60000
|
79,00000
|
|
|
|
|
|
|
820
|
21 049,54250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
70,80000
|
79,00000
|
|
|
|
|
|
|
815
|
184,80000
|
|
|
|
184,80000
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
|
Всего, в том числе
|
|
406 956,97916
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
41 275,40464
|
45 656,12207
|
59 229,00540
|
19 953,61100
|
21 560,70000
|
38 100,27340
|
41 330,00000
|
40233,71818
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
406 186,97916
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
40 905,40464
|
45 556,12207
|
58 929,00540
|
19 953,61100
|
21 560,70000
|
38 100,27340
|
41 330,00000
|
40233,71818
|
|
804
|
3 275,26151
|
3 275,26151
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
389 209,30289
|
36 280,28008
|
56 314,45462
|
39 205,40464
|
43 656,12207
|
56 729,00540
|
17 850,62100
|
20 710,70000
|
37 758,99690
|
40 470,00000
|
40233,71818
|
|
825
|
9 548,14826
|
2 171,83626
|
1 576,31200
|
1 700,00000
|
1 900,00000
|
2 200,00000
|
|
|
|
|
|
|
858
|
4 154,26650
|
|
|
|
|
|
2 102,99000
|
850,00000
|
341,27650
|
860,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
770,00000
|
|
|
370,00000
|
100,00000
|
300,00000
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
|
Всего, в том числе
|
|
70 479,74600
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
6 200,00000
|
7 257,10100
|
7 000,00000
|
|
7 400,00000
|
12 000,00000
|
12 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
70 479,74600
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
6 200,00000
|
7 257,10100
|
7 000,00000
|
|
7 400,00000
|
12 000,00000
|
12 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|
Всего, в том числе:
|
|
27 737,61772
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
5 284,00000
|
6 655,10000
|
1 254,84772
|
2 000,00000
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
820
|
3 182,60000
|
|
|
|
|
3 182,60000
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
24 555,01772
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
5 284,00000
|
3 472,50000
|
1 254,84772
|
2 000,00000
|
|
|
|
|
820
|
23 363,34772
|
2 052,00000
|
5 300,00000
|
4 000,00000
|
5 284,00000
|
3 472,50000
|
1 254,84772
|
2 000,00000
|
|
|
|
|
825
|
1 191,67000
|
400,00000
|
391,67000
|
400,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Внедрение универсальных электронных карт
|
Всего, в том числе:
|
|
11 201,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
11 201,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
|
Всего, в том числе:
|
|
492 766,66089
|
35 692,82187
|
10 602,40311
|
77 953,58939
|
20 828,93557
|
49 049,38900
|
40 244,04995
|
67 1 58,80000
|
86 648,07900
|
52 257,95900
|
52 330,63400
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
26 022,50000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
522,50000
|
|
|
|
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815
|
522,50000
|
|
|
|
|
522,50000
|
|
|
|
|
|
|
820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
463 393,94838
|
27 492,82187
|
9 452,19060
|
58 453,58939
|
20 828,93557
|
48 526,88900
|
40 244,04-995
|
67 1 58,80000
|
86 648,07900
|
52 257,95900
|
52 330,63400
|
|
804
|
20 467,07400
|
3 482,50000
|
987,50000
|
2 185,00000
|
1 379,00000
|
3 268,38900
|
2 097,25000
|
1 614,00000
|
1 747,00000
|
1 816,88000
|
1 889,55500
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
815
|
88 684,51524
|
|
|
38 002,92539
|
9 895,93757
|
9 727,50000
|
14838,15228
|
16 220,00000
|
|
|
|
|
820
|
109 255,19963
|
9 075,10963
|
5 321,79200
|
4 599,00000
|
1 899,99800
|
1 840,00000
|
1 900,00000
|
15 659,30000
|
45 960,00000
|
11 500,00000
|
11 500,00000
|
|
825
|
8 734,77200
|
394,94000
|
2 965,01800
|
3001,81400
|
1 000,00000
|
1 373,00000
|
|
|
|
|
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
829
|
18 605,87000
|
|
|
2 315,35000
|
1 854,00000
|
1 865,00000
|
2 438,28300
|
2 000,00000
|
2 711,07900
|
2 711,07900
|
2 711,07900
|
|
833
|
186 983,06667
|
|
|
2 000,00000
|
3 800,00000
|
26 672,00000
|
18 228,06667
|
30 593,00000
|
35 230,00000
|
35 230,00000
|
35 230,00000
|
|
837
|
7 703,50000
|
|
|
|
|
3 781,00000
|
|
922,50000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
|
843
|
10 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
1 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
858
|
892,29800
|
|
|
|
|
|
742,29800
|
150,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 350,21251
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820
|
2 830,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края
|
Всего, в том числе
|
|
117 199,40000
|
|
|
|
15 000,00000
|
70 335,40000
|
15 484,00000
|
5 000,00000
|
11 380,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
117 199,40000
|
|
|
|
15 000,00000
|
70 335,40000
|
15 484,00000
|
5 000,00000
|
11 380,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура"
|
Всего, в том числе
|
|
130 737,77779
|
|
|
|
|
|
66 000,00000
|
|
13 658,38384
|
23 005,05051
|
28 074,34344
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
64 090,40000
|
|
|
|
|
|
|
|
13 521,80000
|
22 775,00000
|
27 793,60000
|
|
820
|
23 391,90000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 391,90000
|
|
834
|
40 698,50000
|
|
|
|
|
|
|
|
13 521,80000
|
22 775,00000
|
4 401,70000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
66 647,37779
|
|
|
|
|
|
66 000,00000
|
|
136,58384
|
230,05051
|
280,74344
|
|
820
|
66 000,00000
|
|
|
|
|
|
66 000,00000
|
|
|
|
|
|
834
|
647,37779
|
|
|
|
|
|
|
|
136,58384
|
230,05051
|
280,74344
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)"
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.
|
D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)"
|
Всего, в том числе:
|
|
5 328,00000
|
|
|
|
|
|
|
5 328,00000
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
5 328,00000
|
|
|
|
|
|
|
5 328,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.
|
D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)"
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.
|
D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)"
|
Всего, в том числе:
|
|
22 945,73620
|
|
|
|
|
|
|
22 945,73620
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
12 523,80000
|
|
|
|
|
|
|
12 523,80000
|
|
|
|
|
820
|
9 247,07565
|
|
|
|
|
|
|
9 247,07565
|
|
|
|
|
837
|
1 656,69588
|
|
|
|
|
|
|
1 656,69588
|
|
|
|
|
838
|
1 620,02847
|
|
|
|
|
|
|
1 620,02847
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
10421,93620
|
|
|
|
|
|
|
10 421,93620
|
|
|
|
|
820
|
10 263,19532
|
|
|
|
|
|
|
10263,19532
|
|
|
|
|
837
|
87,36412
|
|
|
|
|
|
|
87,36412
|
|
|
|
|
838
|
71,37676
|
|
|
|
|
|
|
71,37676
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
|
56 956,76968
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
1 448,24000
|
742,89900
|
737,00000
|
767,00000
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
56 956,76968
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
1 448,24000
|
742,89900
|
737,00000
|
767,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
|
Всего, в том числе
|
820
|
47 139,24000
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
1 132,24000
|
536,00000
|
500,00000
|
600,00000
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
47 139,24000
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
1 132,24000
|
536,00000
|
500,00000
|
600,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS
|
Всего, в том числе:
|
|
9 817,52968
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
316,00000
|
206,89900
|
237,00000
|
167,00000
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
9 817,52968
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
316,00000
|
206,89900
|
237,00000
|
167,00000
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего, в том числе:
|
|
1 199 515,91925
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 974,77019
|
116 909,84961
|
122 478,64692
|
107 555,29600
|
176 437,22533
|
200 255,44000
|
105 972,88000
|
107 280,22000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
1 199 267,03036
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 725,88130
|
116 909,84961
|
122 478,64692
|
107 555,29600
|
176 437,22533
|
200 255,44000
|
105 972,88000
|
107 280,22000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
297 867,81550
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 561,78889
|
22 678,08896
|
23 639,10832
|
23 903,87000
|
28 750,11033
|
49 598,80000
|
40 972,88000
|
41 175,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
297 618,92661
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 312,90000
|
22 678,08896
|
23 639,10832
|
23 903,87000
|
28 750,11033
|
49 598,80000
|
40 972,88000
|
41 175,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Выполнение технологических функций в области информатизации
|
Всего, в том числе:
|
|
618 385,37575
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 412,98130
|
50 775,76065
|
52 486,03860
|
56 615,28000
|
60 702,23300
|
71 224,44000
|
65 000,00000
|
66 105,22000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
618 385,37575
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 412,98130
|
50 775,76065
|
52 486,03860
|
56 615,28000
|
60 702,23300
|
71 224,44000
|
65 000,00000
|
66 105,22000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения
|
Всего, в том числе
|
|
240 828,44800
|
|
|
|
43 456,00000
|
46 353,50000
|
22 436,14600
|
63 604,55000
|
64 978,25200
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
240 828,44800
|
|
|
|
43 456,00000
|
46 353,50000
|
22 436,14600
|
63 604,55000
|
64 978,25200
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края"
|
Всего, в том числе
|
|
42 434,28000
|
|
|
|
|
|
4 600,00000
|
23 380,33200
|
14 453,94800
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
42 434,28000
|
|
|
|
|
|
4 600,00000
|
23 380,33200
|
14 453,94800
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
R3 Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|