Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 23.12.2021 N 757
Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
2013 год* |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год** |
2024 год** |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
всего |
6 129 991,24 |
4 083 182,28 |
4 296 218,96 |
6 964 143,82 |
7 299 910,98 |
5 267 628,99 |
14 795 744,69 |
10 436 967,65 |
13 519 489,08 |
14 390 837,22 |
27 746 382,34 |
27 687 632,34 |
|
|
федеральный бюджет* |
2 599 034,40 |
1 350 954,57 |
1 175 021,50 |
3 136 619,01 |
2 267 514,36 |
1 329 189,02 |
2 642 826,60 |
2 354 482,20 |
4 005 225,60 |
1 496 071,70 |
3 420 812,50 |
1 407 124,70 |
|
|
республиканский бюджет |
2 655 788,29 |
2 130 340,63 |
2 587 040,10 |
3 056 481,49 |
3 526 579,99 |
3 427 292,24 |
3 827 863,91 |
4 408 464,10 |
5 019 540,88 |
5 044 801,78 |
4 935 122,40 |
5 037 940,00 |
|
|
местный бюджет* |
19 100,00 |
8 397,91 |
2 121,60 |
8 251,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 755,61 |
15 813,35 |
125,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
856 068,55 |
593 489,17 |
532 035,76 |
696 711,00 |
1 505 816,63 |
511 147,73 |
8 325 054,18 |
3 660 265,74 |
4 478 909,25 |
7 849 838,04 |
19 390 447,44 |
21 242 567,64 |
Подпрограмма 1 |
Энергетика Республика Бурятия |
всего |
333 600,00 |
306 600,00 |
301 600,00 |
65 100,00 |
122 002,00 |
122 873,00 |
700 893,00 |
169 967,60 |
4 194 387,10 |
6 688 189,10 |
11 379 230,00 |
20 479 080,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 050,60 |
40 454,00 |
26 189,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
333 600,00 |
306 600,00 |
301 600,00 |
65 100,00 |
122 002,00 |
122 873,00 |
700 893,00 |
146 917,00 |
4 171 415,00 |
6 679 482,00 |
11 379 230,00 |
20 479 080,00 |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей |
|
|
|
|||||||||||
Направление 1.1.1. |
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики |
всего |
321 000,00 |
294 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
321 000,00 |
294 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.2. |
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.3. |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566,00 |
4 158 815,00 |
6 666 882,00 |
11 366 630,00 |
20 466 480,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566,00 |
4 158 815,00 |
6 666 882,00 |
11 366 630,00 |
20 466 480,00 |
Направление 1.1.4. |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.5. |
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
47 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
47 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.1.6. |
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Направление 1.2.1. |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.2. |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.3. |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.4. |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.5. |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.6. |
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
56 699,00 |
88 751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
56 699,00 |
88 751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
18 555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
18 555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.10. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
45 047,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
45 047,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 1.2.11. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Направление 1.3.1. |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
всего |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Направление 1.4.1. |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
всего |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
23 050,60 |
22 972,10 |
8 707,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 050,60 |
22 972,10 |
8 707,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения |
|
|
|
|
||||||||||
Направление 1.5.1. |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 481,90 |
17 481,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 481,90 |
17 481,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2. |
Транспорт и связь Республики Бурятия |
всего |
236 346,84 |
743 186,56 |
377 231,96 |
2 260 395,00 |
246 497,09 |
178 980,42 |
140 612,67 |
272 322,81 |
730 169,13 |
948 932,00 |
1 254 159,58 |
544 751,73 |
|
|
федеральный бюджет* |
16 688,40 |
650 000,00 |
302 183,00 |
1 702 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
16 446,00 |
39 920,80 |
21 783,20 |
44 000,00 |
146 497,09 |
178 980,42 |
140 612,67 |
258 567,20 |
665 440,97 |
194 548,18 |
23 813,00 |
8 966,50 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 755,61 |
15 813,35 |
125,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
203 212,44 |
53 265,76 |
53 265,76 |
513 495,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 914,81 |
754 258,12 |
1 230 346,58 |
535 785,23 |
|
|
|
|
|||||||||||
Направление 2.1.1. |
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия |
|
|
|
|||||||||||
Направление 2.2.1. |
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
106 531,52 |
53 265,76 |
53 265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
177 967,94 |
53 265,76 |
53 265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.2. |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.3. |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.4. |
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.5. |
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта) |
всего |
0,00 |
300 000,00 |
302 183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
300 000,00 |
302 183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.6. |
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
1 702 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
1 702 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.7. |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
всего |
5 000,00 |
38 456,30 |
21 783,20 |
44 000,00 |
46 900,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
57 370,00 |
62 934,00 |
59 615,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
5 000,00 |
38 456,30 |
21 783,20 |
44 000,00 |
46 900,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
57 370,00 |
62 934,00 |
59 615,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.8. |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.9. |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 802,82 |
55 000,00 |
13 066,57616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 802,82 |
55 000,00 |
13 066,57616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.10. |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2 241,00 |
2 580,70 |
2 512,21 |
5 175,14 |
2 512,30 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2 241,00 |
2 580,70 |
2 386,60 |
4 876,98 |
2 386,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,611 |
298,16 |
125,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.11. |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.12. |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 317,35 |
62 341,10 |
62 345,70 |
62 345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 317,35 |
62 341,10 |
62 345,70 |
62 345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.13. |
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.14. |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 848,1 |
30 936,00 |
7 910,70 |
27 075,40 |
23 813,00 |
8 966,50 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 848,1 |
30 936,00 |
7 910,70 |
27 075,40 |
23 813,00 |
8 966,50 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.15. |
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.16. |
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.17. |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.18. |
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.19. |
Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 471,60 |
15 751,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 471,60 |
15 751,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.20. |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 269,80 |
65 269,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 269,80 |
65 269,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.21. |
Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.22. |
Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.2.23. |
Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Байкал |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 246,46 |
22 187,63 |
48 914,81 |
754 258,12 |
1 230 346,58 |
535 785,23 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 246,46 |
22 187,63 |
48 914,81 |
754 258,12 |
1 230 346,58 |
535 785,23 |
Направление 2.2.24. |
Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
517 173,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
501 657,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 515,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков |
|
|
|
|||||||||||
Направление 2.3.1. |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
всего |
49 499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
16 688,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
7 566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
25 244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3.2. |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
всего |
2 838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
2 838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3.3. |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
всего |
1 041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
1 041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2.3.4. |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
всего |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия" | ||||||||||||||
Направление 2.4.1. |
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 771,589 |
13 160,70 |
15 249,98 |
15 249,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 771,589 |
13 160,70 |
15 249,98 |
15 249,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники * |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3. |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
всего |
4 948 112,80 |
2 469 771,20 |
2 954 797,90 |
3 995 441,40 |
5 178 360,46 |
4 140 823,72 |
5 939 395,50 |
5 980 705,19 |
7 671 825,71 |
5 849 767,00 |
7 863 428,70 |
5967405,00*** |
|
|
федеральный бюджет* |
2 582 346,00 |
699 219,60 |
872 838,50 |
1 433 719,01 |
2 267 514,36 |
1 329 189,02 |
2 642 826,60 |
2 354 482,20 |
4 005 225,60 |
1 496 071,70 |
3 420 812,50 |
1 407 124,70 |
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.: |
2 365 766,80 |
1 770 551,60 |
2 081 959,40 |
2 561 722,39 |
2 910 846,10 |
2 811 634,70 |
3 296 568,90 |
3 626 223,0 |
3 666 600,11 |
4 353 695,30 |
4 442 616,20 |
4 560 280,30 |
|
|
иные межбюджетные трансферты |
|
|
423 058,00 |
242 402,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
всего |
|
|
|
|
1 250 000,00 |
1 282 377,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
625 000,00 |
625 000,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
602 497,70 |
632 193,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет* |
|
|
|
|
22 502,30 |
25 183,87 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|||||||||||
Направление 1. |
Ремонт автодорог* |
всего |
537 190,00 |
545 854,76 |
444 632,30 |
860 804,90 |
1 209 337,00 |
677 263,57 |
524 214,68 |
193 043,40 |
856 843,90 |
1 299 939,20 |
982 865,00 |
818 535,00 |
|
|
федеральный бюджет*, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
187 902,51 |
386 357,80 |
91 646,52 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
210 402,80 |
91 646,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет, в т.ч#: |
537 190,00 |
545 854,76 |
444 632,30 |
672 902,39 |
822 979,20 |
585 617,05 |
524 214,68 |
193 043,40 |
756 843,90 |
1 299 939,20 |
982 865,00 |
818 535,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
210 402,80 |
96 952,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 2. |
Содержание автодорог* |
всего |
405 036,80 |
345 958,70 |
408 021,70 |
447 000,00 |
547 201,70 |
479 010,80 |
596 819,10 |
680 013,80 |
803 211,10 |
673 667,70 |
683 978,00 |
741 653,30 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
405 036,80 |
345 958,70 |
408 021,70 |
447 000,00 |
547 201,70 |
478 510,80 |
596 819,10 |
680 013,80 |
803 211,10 |
673 667,70 |
683 978,00 |
741 653,30 |
Направление 3. |
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
всего |
|
|
131 960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
131 960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Направление 4. |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
187 902,51 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
187 902,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 5. |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
175 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
175 955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 6. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
210 402,80 |
92 146,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
210 402,80 |
92 146,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|||||||||||
Направление 1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения* |
всего |
3 226 807,00 |
1 005 833,67 |
707 228,00 |
1 824 395,40 |
1 939 198,56 |
1 241 994,88 |
1 112 291,00 |
1 018 581,00 |
1 217 111,80 |
101 707,10 |
138 200,00 |
272 280,60 |
|
|
федеральный бюджет*, в т.ч.: |
2 524 696,00 |
539 610,07 |
344 712,80 |
1 016 955,40 |
1 247 271,86 |
600 000,00 |
747 000,00 |
686 100,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
17 426,70 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения") |
|
|
|
|
|
600 000,00 |
747 000,00 |
686 100,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет, в т.ч. |
702 111,00 |
466 223,60 |
362 515,20 |
807 440,00 |
691 926,70 |
641 994,88 |
365 291,00 |
332 481,00 |
217 111,80 |
101 707,10 |
138 200,00 |
272 280,60 |
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
171 190,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
17 426,70 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Направление 2. |
Субсидии и иные межбюджетгые# трансферты МО на дорожную деятельность**** |
всего |
779 079,00 |
572 124,07 |
1 262 955,10 |
863 241,10 |
1 482 623,20 |
1 742 554,47 |
1 184 565,80 |
753 093,80 |
579 803,30 |
392 587,10 |
479 653,90 |
251 818,60 |
|
|
федеральный бюджет*, в т.ч#: |
57 650,00 |
159 609,53 |
528 125,70 |
228 861,10 |
633 884,70 |
637 042,50 |
406 797,60 |
225 882,20 |
0,00 |
163 900,00 |
245 849,90 |
26 550,70 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
397 170,50 |
532 853,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
721 429,00 |
412 514,54 |
734 829,40 |
634 380,00 |
848 738,50 |
1 105 511,97 |
777 768,20 |
527 211,60 |
579 803,30 |
228 687,10 |
233 804,00 |
225 267,90 |
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
119 906,50 |
54 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
374 668,20 |
534 741,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
|
25 183,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
|
|
|
|||||||||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
2 473 678,90 |
3 122 423,20 |
3 850 614,50 |
3 229 309,20 |
5 418 375,70 |
3 722 761,40 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
1 489 029,00 |
1 342 500,00 |
2 625 000,00 |
1 228 615,00 |
3 056 606,50 |
1 262 217,90 |
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
984 649,90 |
1 779 923,20 |
1 225 614,50 |
2 000 694,20 |
2 361 769,20 |
2 460 543,50 |
Направление 1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения* |
всего |
|
|
|
|
|
|
1 013 972,00 |
633 869,30 |
2 097 572,60 |
1 159 981,90 |
2 763 378,20 |
905 163,90 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
766 364,90 |
414 015,00 |
2 000 000,00 |
1 029 952,00 |
2 642 256,50 |
678 867,90 |
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
247 607,10 |
219 854,30 |
97 572,60 |
130 029,90 |
121 121,70 |
226 296,00 |
Направление 2. |
Ремонт автодорог* |
всего |
|
|
|
|
|
|
647 339,60 |
1 465 208,80 |
780 277,40 |
1 016 103,80 |
1 351 274,00 |
1 278 274,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
335 787,60 |
325 500,00 |
312 500,00 |
98 663,00 |
102 350,00 |
33 250,00 |
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
311 552,00 |
1 139 708,80 |
467 777,40 |
917 440,80 |
1 248 924,00 |
1 245 024,00 |
Направление 3. |
Субсидии и иные межбюджетгые# трансферты МО на дорожную деятельность* |
всего |
|
|
|
|
|
|
812 367,30 |
1 023 345,10 |
972 764,50 |
1 053 223,50 |
1 303 723,50 |
1 539 323,50 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
386 876,50 |
602 985,00 |
312 500,00 |
100 000,00 |
312 000,00 |
550 100,00 |
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
425 490,80 |
420 360,10 |
660 264,50 |
953 223,50 |
991 723,50 |
989 223,50 |
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
|
|
|
|||||||||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
47 826,00 |
213 550,00 |
172 511,75 |
152 556,70 |
160 356,10 |
160 356,10 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
103 556,70 |
118 356,10 |
118 356,10 |
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
113 550,00 |
72 511,75 |
49 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
Направление 1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
1 200,00 |
85 900,00 |
43 000,00 |
40 000,00 |
16 041,60 |
0,00 |
Направление 2. |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
127 650,00 |
129 511,75 |
112 556,70 |
120 356,10 |
120 356,10 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
103 556,70 |
118 356,10 |
118 356,10 |
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
46 626,00 |
27 650,00 |
29 511,75 |
9 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Направление 3. |
Ремонт автодорог и мостов |
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 958,40 |
40 000,00 |
Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
|
|
|
|||||||||||
Направление 1. |
Субсидии МО на дорожную деятельность |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
191 729,36 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 225,60 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 503,76 |
|
|
|
Подпрограмма 4. |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
всего |
264 536,10 |
311 084,10 |
432 882,60 |
364 014,60 |
385 881,80 |
433 254,02 |
366 083,10 |
465 581,30 |
602 863,70 |
414 437,30 |
412 761,20 |
412 761,20 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
264 536,10 |
311 084,10 |
432 882,60 |
364 014,60 |
385 881,80 |
433 254,02 |
366 083,10 |
465 581,30 |
602 863,70 |
414 437,30 |
412 761,20 |
412 761,20 |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
всего |
264 536,10 |
311 084,10 |
432 882,60 |
364 014,60 |
385 881,80 |
433 254,02 |
366 083,10 |
465 581,30 |
602 863,70 |
414 437,30 |
412 761,20 |
412 761,20 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
34 361,20 |
34 024,80 |
32 113,40 |
32 268,60 |
36 095,40 |
35 391,30 |
34 996,40 |
36 609,80 |
39 457,90 |
41 992,10 |
41 722,50 |
41 722,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200,50 |
226,50 |
202,20 |
185,30 |
173,10 |
94,10 |
94,10 |
|
|
|
|
|
|
|
134,50 |
234,80 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
|
|
|
230 174,90 |
277 059,30 |
400 769,20 |
331 746,00 |
349 651,90 |
397 427,42 |
326 947,50 |
426 914,80 |
561 438,50 |
370 490,10 |
370 490,10 |
370 490,10 |
Направление 4.1.2 |
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
всего |
|
|
|
|
|
|
3 458,20 |
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 458,20 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Направление 4.1.3. |
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 400,00 |
1 327,50 |
1 327,50 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
|
|
|
|||||||||||
Направление 4.2.1 |
Исключение замечаний от федеральных органов власти |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма 5 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
всего |
347 395,50 |
244 179,30 |
178 970,00 |
189 248,32 |
1 283 814,63 |
386 697,73 |
7 624 161,18 |
3 513 348,74 |
261 079,44 |
416 097,92 |
6 780 870,86 |
227 702,41 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
1 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
9 039,39 |
8 784,14 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 423,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
19 100,00 |
36,75 |
0,00 |
5 051,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
319 256,11 |
233 623,41 |
177 170,00 |
184 197,08 |
1 283 814,63 |
383 274,73 |
7 624 161,18 |
3 513 348,74 |
258 579,44 |
416 097,92 |
6 780 870,86 |
227 702,41 |
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК |
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
всего |
338 356,11 |
233 623,41 |
177 170,00 |
189 248,32 |
187 794,63 |
383 274,73 |
524 161,18 |
113 348,74 |
258 579,44 |
416 097,92 |
280 870,86 |
227 702,41 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
19 100,00 |
0,00 |
0,00 |
5 051,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
319 256,11 |
233 623,41 |
177 170,00 |
184 197,08 |
187 794,63 |
383 274,73 |
524 161,18 |
113 348,74 |
258 579,44 |
416 097,92 |
280 870,86 |
227 702,41 |
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте |
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях |
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
всего |
9 039,39 |
8 820,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
9 039,39 |
8 784,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
36,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
всего |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятие 5.3.3 |
Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии |
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 096 020,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
3 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 096 020,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
3400000 |
0 |
0 |
6 500 000,00 |
0,00 |
Подпрограмма 6. |
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия" |
всего |
0,00 |
8 361,16 |
50 736,50 |
89 944,50 |
83 355,00 |
0,00 |
24 599,20 |
35 042,00 |
41 682,10 |
55 932,00 |
55 932,00 |
55 932,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00? |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
48 614,90 |
86 744,50 |
83 355,00 |
0,00 |
24 599,20 |
35 042,00 |
41 682,10 |
55 932,00 |
55 932,00 |
55 932,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
8 361,16 |
2 121,60 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|||||||||||
Направление 6.1.1. |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения***** |
всего |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.2. |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
20 892,10 |
72 734,50 |
66 163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20 892,10 |
72 734,50 |
66 163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.3. |
Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
2 448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2 448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.4. |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения****** |
всего |
0,00 |
0,00 |
20 150,00 |
14 010,00 |
17 191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20 150,00 |
14 010,00 |
17 191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.5. |
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 398,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 398,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
2 136,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.1.6. |
На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 249,90 |
14 249,90 |
14 249,90 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 249,90 |
14 249,90 |
14 249,90 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
|
|
|
|||||||||||
Направление 6.2.1. |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.2. |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
всего |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.3. |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
всего |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.4. |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.2.5. |
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
|
|
|
|||||||||||
Направление 6.3.1. |
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 336,80 |
6 681,70 |
6 681,70 |
6 681,70 |
6 681,70 |
6 681,70 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 336,80 |
6 681,70 |
6 681,70 |
6 681,70 |
6 681,70 |
6 681,70 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.3.2. |
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 864,40 |
26 224,30 |
32 864,40 |
32 864,40 |
32 864,40 |
32 864,40 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 864,40 |
26 224,30 |
32 864,40 |
32 864,40 |
32 864,40 |
32 864,40 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий |
|
|
|
|||||||||||
Направление 6.4.1. |
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
всего |
0,00 |
6 785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
6 785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.4.2. |
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. |
всего |
0,00 |
1 575,60 |
2 121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
1 575,60 |
2 121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Направление 6.4.3. |
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 7 |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|
|
|
|||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство авто-газозаправочных станций |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
федеральный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники* |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
______________________________
* Справочно.
** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению".
*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.
**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление Правительства Республики Бурятия от 23 декабря 2021 г. N 757 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.