Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 18
к постановлению
Администрации города Ноябрьска
от 10 декабря 2021 г. N П-2102
Перечень мероприятий подпрограммы и затрат на их реализацию
Таблица 6-1
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
в том числе |
2022 год |
в том числе |
2023 год |
в том числе |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 6 "Административно-правовое сопровождение реализации муниципальной программы" (всего) |
3 862 137,50 |
87 529,50 |
82 289,00 |
86 250,00 |
84 275,00 |
92 648,00 |
98 674,00 |
102 035,00 |
303 228,00 |
303 228,00 |
0,00 |
321 109,00 |
297 369,00 |
23 740,00 |
325 789,00 |
301 509,00 |
24 280,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
|
Средства местного бюджета |
3 858 836,50 |
87 515,50 |
82 275,00 |
86 236,00 |
84 261,00 |
89 419,00 |
98 658,00 |
102 035,00 |
303 228,00 |
303 228,00 |
0,00 |
321 109,00 |
297 369,00 |
23 740,00 |
325 789,00 |
301 509,00 |
24 280,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 301,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
3 229,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС (всего) |
1 824 781,50 |
87 529,50 |
82 289,00 |
86 250,00 |
84 275,00 |
92 648,00 |
98 674,00 |
102 035,00 |
109 028,00 |
109 028,00 |
0,00 |
120 429,00 |
111 479,00 |
8 950,00 |
120 203,00 |
111 594,00 |
8 609,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
|
Средства местного бюджета |
1 821 480,50 |
87 515,50 |
82 275,00 |
86 236,00 |
84 261,00 |
89 419,00 |
98 658,00 |
102 035,00 |
109 028,00 |
109 028,00 |
0,00 |
120 429,00 |
111 479,00 |
8 950,00 |
120 203,00 |
111 594,00 |
8 609,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 301,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
3 229,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Соисполнитель подпрограммы - МУ "ДМЗ" (всего) |
2 037 356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
194 200,00 |
194 200,00 |
0,00 |
200 680,00 |
185 890,00 |
14 790,00 |
205 586,00 |
189 915,00 |
15 671,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
|
Средства местного бюджета |
2 037 356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
194 200,00 |
194 200,00 |
0,00 |
200 680,00 |
185 890,00 |
14 790,00 |
205 586,00 |
189 915,00 |
15 671,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы |
3 862 137,50 |
87 529,50 |
82 289,00 |
86 250,00 |
84 275,00 |
92 648,00 |
98 674,00 |
102 035,00 |
303 228,00 |
303 228,00 |
0,00 |
321 109,00 |
297 369,00 |
23 740,00 |
325 789,00 |
301 509,00 |
24 280,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
|
Средства местного бюджета |
3 858 836,50 |
87 515,50 |
82 275,00 |
86 236,00 |
84 261,00 |
89 419,00 |
98 658,00 |
102 035,00 |
303 228,00 |
303 228,00 |
0,00 |
321 109,00 |
297 369,00 |
23 740,00 |
325 789,00 |
301 509,00 |
24 280,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
325 473,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 301,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
3 229,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Базовое мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, органа местной администрации" |
168 035,50 |
87 515,50 |
80 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
168 035,50 |
87 515,50 |
80 520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Соисполнитель подпрограммы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1. |
Задача 1: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
1 824 614,50 |
87 435,50 |
82 275,00 |
86 236,00 |
84 261,00 |
92 633,00 |
98 658,00 |
102 035,00 |
109 028,00 |
109 028,00 |
0,00 |
120 429,00 |
111 479,00 |
8 950,00 |
120 203,00 |
111 594,00 |
8 609,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
|
Средства местного бюджета |
1 821 400,50 |
87 435,50 |
82 275,00 |
86 236,00 |
84 261,00 |
89 419,00 |
98 658,00 |
102 035,00 |
109 028,00 |
109 028,00 |
0,00 |
120 429,00 |
111 479,00 |
8 950,00 |
120 203,00 |
111 594,00 |
8 609,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
120 203,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Базовое мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, органа местной администрации" |
1 604 972,00 |
0,00 |
0,00 |
84 269,00 |
82 414,00 |
86 184,00 |
95 583,00 |
98 846,00 |
105 612,00 |
105 612,00 |
0,00 |
116 896,00 |
108 715,00 |
8 181,00 |
116 896,00 |
108 728,00 |
8 168,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
1 604 972,00 |
0,00 |
0,00 |
84 269,00 |
82 414,00 |
86 184,00 |
95 583,00 |
98 846,00 |
105 612,00 |
105 612,00 |
0,00 |
116 896,00 |
108 715,00 |
8 181,00 |
116 896,00 |
108 728,00 |
8 168,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
1.1. |
Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, результативности использования бюджетных средств |
1 772 927,50 |
87 435,50 |
80 520,00 |
84 269,00 |
82 414,00 |
86 184,00 |
95 583,00 |
98 846,00 |
105 612,00 |
105 612,00 |
0,00 |
116 896,00 |
108 715,00 |
8 181,00 |
116 896,00 |
108 728,00 |
8 168,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
1 772 927,50 |
87 435,50 |
80 520,00 |
84 269,00 |
82 414,00 |
86 184,00 |
95 583,00 |
98 846,00 |
105 612,00 |
105 612,00 |
0,00 |
116 896,00 |
108 715,00 |
8 181,00 |
116 896,00 |
108 728,00 |
8 168,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
116 896,00 |
1.2. |
*Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий программы |
48 132,00 |
0,00 |
1 755,00 |
1 967,00 |
1 847,00 |
3 074,00 |
3 045,00 |
3 189,00 |
3 266,00 |
3 266,00 |
0,00 |
3 533,00 |
2 764,00 |
769,00 |
3 307,00 |
2 866,00 |
441,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
48 132,00 |
0,00 |
1 755,00 |
1 967,00 |
1 847,00 |
3 074,00 |
3 045,00 |
3 189,00 |
3 266,00 |
3 266,00 |
0,00 |
3 533,00 |
2 764,00 |
769,00 |
3 307,00 |
2 866,00 |
441,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
3 307,00 |
1.3. |
*Гранты по результатам оценки качества финансового менеджмента |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4. |
*Субсидия на оплату труда работников бюджетной сферы |
161,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
161,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. |
*Софинансирование из вышестоящих бюджетов мероприятия 3 "Субсидия на оплату труда работников бюджетной сферы" |
3 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
3 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6. |
*Исполнение судебных актов |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Задача 2: осуществление эффективного нормативно-правового, имущественного, кадрового, информационного и документационного обеспечения заказчика-застройщика |
2 037 356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
194 200,00 |
194 200,00 |
0,00 |
200 680,00 |
185 890,00 |
14 790,00 |
205 586,00 |
189 915,00 |
15 671,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
|
Средства местного бюджета |
2 037 356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
194 200,00 |
194 200,00 |
0,00 |
200 680,00 |
185 890,00 |
14 790,00 |
205 586,00 |
189 915,00 |
15 671,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1. |
*Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
2 034 332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 176,00 |
191 176,00 |
0,00 |
200 680,00 |
185 890,00 |
14 790,00 |
205 586,00 |
189 915,00 |
15 671,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Соисполнитель подпрограммы - МУ "ДМЗ" |
2 034 332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 176,00 |
191 176,00 |
0,00 |
200 680,00 |
185 890,00 |
14 790,00 |
205 586,00 |
189 915,00 |
15 671,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
205 270,00 |
2.2. |
*Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности |
3 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 024,00 |
3 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Соисполнитель подпрограммы - МУ "ДМЗ" |
3 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 024,00 |
3 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Задача 3: совершенствование кадрового потенциала |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства местного бюджета |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
Повышение квалификации муниципальных служащих УЖКХТЭС |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Из общего итога Подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
87,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
*Субвенция 1. Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
87,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭС |
87,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Мероприятия, требующие отдельного отражения в бюджете муниципального образования город Ноябрьск
<< Приложение N 17 |
||
Содержание Постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2021 г. N П-2102 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.