В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Белгородской области от 17 августа 2020 г. N 379-пп "О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на 2020 год", решением Муниципального совета Белгородского района от 26 июня 2020 г. N 230 "О внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района от 20 декабря 2019 г. N 171 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", решением Муниципального совета Белгородского района от 26 июня 2020 г. N 238 "О согласовании перечня объектов по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Белгородского района, финансирование которых переносится на 2021 год", постановлением администрации Белгородского района от 30 сентября 2014 г. N 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района", постановлением администрации Белгородского района от 21 сентября 2017 г. N 127 "Об утверждении перечня муниципальных программ Белгородского района" в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей Белгородского района администрация Белгородского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной названным постановлением:
1.1.1. Пункт 8 "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
8. |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы составит 3396787,4 тыс. рублей. I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1872501,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 130537,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 140833,3 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 203066,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 500334,3 тыс. рублей; 2020 год - 791324,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 787932,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 116210,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 68735,4 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 54519,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 131482,3 тыс. рублей; 2020 год - 310579,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год - 177977,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 509698,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 157581,9 тыс. рублей; 2020 год - 222575,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 317893,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 43099,8 тыс. рублей; 2018 год (факт) -48003,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 132270,1 тыс. рублей; 2020 год - 80192,9 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1524286,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 468179,2 тыс. рублей; 2022 год - 368079,7 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 238771,4 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 232646,6 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 216609,3 тыс. рублей. 1 Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 391103,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 95627,6 тыс. рублей; 2022 год - 73869,0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 73869,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 73869,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 73869,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 54796,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 54796,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 222136,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 138504,0 тыс. рублей; 2022 год - 83632,0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 856250,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 179251,6 тыс. рублей; 2022 год - 210578,7 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 164902,4 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 158777,6 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 142740,3 тыс. рублей. |
1.1.2. Пункт 9 "Конечные результаты муниципальной программы" изложить в новой редакции:
9. |
Конечные результаты муниципальной программы |
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 101,8 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 50,6 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 58,8 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 86,0 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. 6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена). 7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 51 ед. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 132,3 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 49,5 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 97,6 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 39,0 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 50 ед. 6.*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 51 ед. |
*1 Значение целевого показателя варьируется в зависимости от заключенных контрактов. Целевое значение показателя будет отражаться по концу каждого года реализации, как фактическое.
1.2. Раздел 2 "Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Белгородского района на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета Белгородского района от 30 марта 2018 г. N 638 "О внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района от 28 ноября 2008 г. N 132 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Белгородский район" Белгородской области до 2025 года".
В соответствии с данным документом одним из стратегических направлений является обеспечение высокого качества жизни населения Белгородского района, что включает в себя достойный уровень жизни граждан независимо от места проживания, создание условий для повышения степени однородности социально-экономического развития городских и сельских поселений района, комплексного устойчивого развития населенных пунктов Белгородского района.
Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития Белгородского района, ростом уровня автомобилизации и объемом автомобильных перевозок.
2. Повышение доли капитально отремонтированных автомобильных дорог и уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
3. Качественное обслуживание населения автомобильным транспортом.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- I этап: 2015 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2025 годы.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 101,8 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 50,6 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 58,8 км.
1.4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 86,0 км.
1.5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед.
1.6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена).
1.7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
1.8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 51 ед.
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 132,3 км.
2.2. Общей протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 49,5 км.
2.3. Протяженности тротуаров, доведенных до нормативных требований - 97,6 км.
2.4. Протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 39,0 км.
2.5. Количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 50 ед.
2.6. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 51 ед.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.".
1.3. Раздел 4 "Обоснование выделения подпрограмм" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Белгородского района.
В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района" (далее - Подпрограмма 1).
Подпрограмма 1 представляет собой комплекс следующих основных мероприятий:
1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1.2. Проект "Дорожная сеть".
2. Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям" (далее - Подпрограмма 2).
Подпрограмма 2 включает в себя основное мероприятие по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.
3. Подпрограмма 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" (далее - Подпрограмма 3).
Подпрограмма 3 включает в себя 3 основных мероприятия:
3.1. Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания".
3.2. Разработка маршрутной сети.
3.3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей Подпрограмм представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.
Срок реализации Подпрограмм 1, 2: 2015 - 2025 годы.
Подпрограммы 1, 2 муниципальной программы реализуются в два этапа:
- I этап: 2015 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2025 годы.
Срок реализации Подпрограммы 3: 2019 - 2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются.".
1.4. В паспорте подпрограммы 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района" муниципальной программы:
1.4.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 2237598,9 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1150400,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 66228,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 104909,6 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 95141,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 295838,0 тыс. рублей; 2020 год - 491524,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 482980,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 51901,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 67599,9 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 49421,4 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 52675,0 тыс. рублей; 2020 год - 164624,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год - 177977,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 111927,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 35398,9 тыс. рублей; 2020 год - 76529,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 298514,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 37309,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 45719,8 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 128764,1 тыс. рублей; 2020 год - 72394,2 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1087198,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 253578,0 тыс. рублей; 2022 год - 312140,5 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 181908,6 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 175325,8 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 164245,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 349711,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 54235,2 тыс. рублей; 2022 год - 73869,0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 73869,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 73869,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 73869,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 54796,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 54796,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 110136,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 26504,0 тыс. рублей; 2022 год - 83632,0 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 572555,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 118042,8 тыс. рублей; 2022 год - 154639,5 тыс. рублей; 2023 год (прогноз) - 108039,6 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 101456,8 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 90376,9 тыс. рублей. |
1.4.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 1 |
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 101,8 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 50,6 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 58,8 км. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 132,3 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 49,5 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 97,6 км. |
1.5. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень показателей подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие конечные результаты.
1. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 101,8 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 50,6 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 58,8 км.
2. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 132,3 км.
2.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 49,5 км.
2.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 97,6 км.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.6. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" муниципальной программы:
1.6.1. Пункт 5 "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
5. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
Срок реализации подпрограммы 3: 2019 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются. |
1.6.2. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 216251,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год - 7798,7 тыс. рублей; 2021 год - 29854,5 тыс. рублей; 2022 год - 32039,2 тыс. рублей; 2023 год (план) - 33062,8 тыс. рублей; 2024 год (план) - 34220,8 тыс. рублей; 2025 год (план) - 29949,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 49326,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2020 годах за счет иных источников составит 166925,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 7798,7 тыс. рублей; 2021 год - 29854,5 тыс. рублей; 2022 год - 32039,2 тыс. рублей; 2023 год (план) - 33062,8 тыс. рублей; 2024 год (план) - 34220,8 тыс. рублей; 2025 год (план) - 29949,1 тыс. рублей. |
1.6.3. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 3 |
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена). 2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 3. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 51 ед. |
1.7. Раздел 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Целью подпрограммы 3 является качественное обслуживание населения автомобильным транспортом.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в перевозке пассажиров по межмуниципальным пригородным маршрутам.
Срок реализации подпрограммы 3: 2019 - 2025 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.".
1.8. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"В рамках решения задачи подпрограммы 3 "Удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в перевозке пассажиров по межмуниципальным пригородным маршрутам" и в целях организации транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении определены (заявлены) следующие основные мероприятия:
1. Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания".
2. Разработка маршрутной сети.
3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
Оценка эффективности реализации мер по решению задачи подпрограммы 3 осуществляется на основе показателей, которыми являются:
1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК".
2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района.
3. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок.".
1.9. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3, перечень показателей подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
По итогам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие конечные результаты.
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена).
2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
3. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 51 ед.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
2. Формы 1, 2, 3, 5 приложения N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Текст форм 1, 2, 3, 5 приложения N 1 в новой редакции не приводится
3. Приложение N 2 "Пообъектный перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белгородском районе", к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Текст приложения N 2 не приводится
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области www.belrn.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Шопин А.С.).
Первый заместитель главы |
Р.В. Терещенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 17 сентября 2020 г. N 114 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"
Текст постановления опубликован не был