В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Белгородской области от 17 августа 2020 г. N 379-пп "О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на 2020 год", решением Муниципального совета Белгородского района от 25 декабря 2020 г. N 319 "О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета Белгородского района от 20 декабря 2019 года N 171 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", решением Муниципального совета Белгородского района от 25 декабря 2020 г. N 318 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением администрации Белгородского района от 30 сентября 2014 г. N 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района", постановлением администрации Белгородского района от 21 сентября 2017 г. N 127 "Об утверждении перечня муниципальных программ Белгородского района", в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей Белгородского района администрация Белгородского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной названным постановлением:
1.1.1. Пункт 8 "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
8. |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы составит 4066310,8 тыс. рублей. I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1775524,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 130537,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 140833,3 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 203066,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 500334,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 694347,4 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 737174,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 116210,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 68735,4 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 54519,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 131482,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 259820,8 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 177977,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 515509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 157581,9 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 228386,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 265864,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 43099,8 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 48003,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 132270,1 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 28163,6 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2290768,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 454496,9 тыс. рублей; 2022 год - 599280,6 тыс. рублей; 2023 год - 474424,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 394921,9 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 367663,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 530730,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 108052,5 тыс. рублей; 2022 год - 104727,7 тыс. рублей; 2023 год - 105983,3 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 105983,3 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 105983,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 614094,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 307339,4 тыс. рублей; 2022 год - 218621,4 тыс. рублей; 2023 год - 88133,4 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 1145962,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 39105,0 тыс. рублей; 2022 год - 275931,5 тыс. рублей; 2023 год - 280307,3 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 288938,6 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 261679,8 тыс. рублей. |
1.1.2. Пункт 9 "Конечные результаты муниципальной программы" изложить в новой редакции:
9. |
Конечные результаты муниципальной программы |
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных о нормативных требований - 55,7 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. 6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена). 7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы). II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,3 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 104,7 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 58,5 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 47 ед. 6. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 49 ед. 7. *1 Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда - 49 ед. 8. *2 Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (по итогу 2021 года). 9. Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 5 ед. |
*1 Значение целевого показателя варьируется в зависимости от заключенных контрактов. Целевое значение показателя будет отражаться по концу каждого года реализации как фактическое.
*2 Единовременная выплата (единица измерения (количество выделенных денежных средств) указана в формах N 1 и N 2 приложения N 1 к муниципальной программе).".
1.2. Раздел 2 "Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Белгородского района на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета Белгородского района от 30 марта 2018 г. N 638 "О внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района от 28 ноября 2008 г. N 132 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Белгородский район" Белгородской области до 2025 года".
В соответствии с данным документом одним из стратегических направлений является обеспечение высокого качества жизни населения Белгородского района, что включает в себя достойный уровень жизни граждан независимо от места проживания, создание условий для повышения степени однородности социально-экономического развития городских и сельских поселений района, комплексного устойчивого развития населенных пунктов Белгородского района.
Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития Белгородского района, ростом уровня автомобилизации и объемом автомобильных перевозок.
2. Повышение доли капитально отремонтированных автомобильных дорог и уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
3. Качественное обслуживание населения автомобильным транспортом.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- I этап: 2015 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2025 годы.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 55,7 км.
1.4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км.
1.5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед.
1.6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена).
1.7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
1.8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы).
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,3 км.
2.2. Общей протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км.
2.3. Протяженности тротуаров, доведенных до нормативных требований - 104,7 км.
2.4. Протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 58,5 км.
2.5. Количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 47 ед.
2.6. *1 Количества организованных маршрутов регулярных перевозок - 49 ед.
2.7. Количества маршрутов, предоставляющих право льготного проезда - 49 ед.
2.8. *2 Количества предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (по итогу 2021 года).
2.9. Количества нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 5 ед.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.".
1.3. Раздел 4 "Обоснование выделения подпрограмм" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Белгородского района.
В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района" (далее - Подпрограмма 1).
Подпрограмма 1 представляет собой комплекс следующих основных мероприятий:
1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1.2. Проект "Дорожная сеть".
2. Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям" (далее - Подпрограмма 2).
Подпрограмма 2 включает в себя основное мероприятие по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.
3. Подпрограмма 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" (далее - Подпрограмма 3).
Подпрограмма 3 включает в себя 5 основных мероприятий:
3.1. Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания" (I и II этап реализации Муниципальной программы).
3.2. Разработка маршрутной сети (I этап реализации Муниципальной программы).
3.3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам (I и II этап реализации Муниципальной программы).
3.4. Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения (II этап реализации муниципальной программы).
3.5. Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам (II этап реализации муниципальной программы).
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей Подпрограмм представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.
Срок реализации Подпрограмм 1, 2: 2015 - 2025 годы.
Подпрограммы 1, 2 муниципальной программы реализуются в два этапа:
- I этап: 2015 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2025 годы.
Срок реализации Подпрограммы 3: 2019 - 2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются.".
1.4. В паспорте подпрограммы 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района" муниципальной программы:
1.4.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 2739005,0 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1069145,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 66228,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 104909,6 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 95141,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 295838,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 410269,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 445956,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 51901,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 67599,9 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 49421,4 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 52675,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 127599,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 177977,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 111927,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 35398,9 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 76529,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 254284,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 37309,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 45719,8 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 128764,1 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 28163,6 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1669859,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 278730,6 тыс. рублей; 2022 год - 383293,9 тыс. рублей; 2023 год - 393274,5 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 321249,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 293311,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 346281,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 64540,6 тыс. рублей; 2022 год - 64072,7 тыс. рублей; 2023 год - 72556,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 72556,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 72556,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 345322,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 179285,0 тыс. рублей; 2022 год - 83632,0 тыс. рублей; 2023 год - 82415,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 978246,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 34905,0 тыс. рублей; 2022 год - 235589,2 тыс. рублей; 2023 год - 238303,5 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 248693,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 220755,6 тыс. рублей |
1.4.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 1 |
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,3 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований - 104,7 км |
1.5. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень показателей подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие конечные результаты.
1. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км.
2. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,3 км.
2.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км.
2.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 104,7 км.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.6. В паспорте подпрограммы 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям" муниципальной программы:
1.6.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 1097405,1 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 656538,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 9647,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 64309,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 35923,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 107925,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 155170,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 283563,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 241377,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 9647,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 64309,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 1135,5 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 5098,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 29481,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 131706,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 403581,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 122183,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 151857,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 11579,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 5790,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 2283,8 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 3506,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 440866,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 139828,4 тыс. рублей; 2022 год - 177864,6 тыс. рублей; 2023 год - 42003,8 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 40245,5 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 40924,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет местного бюджета составит 21543,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 13292,4 тыс. рублей; 2022 год - 8251,3 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 167715,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 4200,0 тыс. рублей; 2022 год - 40342,3 тыс. рублей; 2023 год - 42003,8 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 40245,5 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 40924,2 тыс. рублей |
1.6.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 2 |
I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 58,5 км. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 47 ед. |
1.7. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие конечные результаты:
1. I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы):
К 2020 году достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км.
1.2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним - 31 ед.
2. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы):
К 2025 году планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 58,5 км.
2.2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним - 47 ед.
Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.8. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" муниципальной программы:
1.8.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 229900,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 514,4 тыс. рублей; 2021 год - 35937,9 тыс. рублей; 2022 год - 38122,1 тыс. рублей; 2023 год - 39145,7 тыс. рублей; 2024 год (план) - 33427,3 тыс. рублей; 2025 год (план) - 33427,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 212745,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 514,4 тыс. рублей; 2021 год - 30219,5 тыс. рублей; 2022 год - 32403,7 тыс. рублей; 2023 год - 33427,3 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 33427,3 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 33427,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 17155,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 5718,4 тыс. рублей; 2022 год - 5718,4 тыс. рублей; 2023 год - 5718,4 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. |
1.8.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 3 |
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена). 2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 3. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы). К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 49 ед. 2. Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 49 ед. 3. *2 Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (по итогу 2021 года). 4. Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 5 ед. |
*1 Значение целевого показателя варьируется в зависимости от заключенных контрактов. Целевое значение показателя будет отражаться по концу каждого года реализации как фактическое.
*2 Единовременная выплата (единица измерения (количество выделенных денежных средств) указана в формах N 1 и N 2 приложения N 1 к муниципальной программе).".
1.9. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"В рамках решения задачи подпрограммы 3 "Удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в перевозке пассажиров по межмуниципальным пригородным маршрутам" и в целях организации транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении определены (заявлены) следующие основные мероприятия:
1. Взнос в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания" (I и II этап реализации муниципальной программы).
2. Разработка маршрутной сети (I этап реализации муниципальной программы).
3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам (I и II этап реализации Муниципальной программы).
4. Компенсация потерь перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения (II этап реализации Муниципальной программы).
5. Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам (II этап реализации Муниципальной программы).
Оценка эффективности реализации мер по решению задачи подпрограммы 3 осуществляется на основе показателей, которыми являются:
1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК".
2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района.
3. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок.
4. Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда.
5. Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей.
6. Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам".
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.9. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3, перечень показателей подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
По итогам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие конечные результаты.
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена).
2. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
3. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы).
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 49 ед.
2. Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 49 ед.
3. *2 Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (по итогу 2021 года).
4. Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 5 ед.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
2. Формы 1, 2, 3, 5 приложения N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Приложение N 2 "Пообъектный перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белгородском районе" к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Текст приложения N 2 не приводится
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области www.belrn.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Шопин А.С.).
Глава администрации |
В.Н. Перцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 3 марта 2021 г. N 24 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"
Текст постановления опубликован не был