В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального совета Белгородского района от 25 декабря 2020 г. N 318 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. решения Муниципального совета Белгородского района от 25 июня 2021 г. N 385), постановлением администрации Белгородского района от 30 сентября 2014 г. N 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района", постановлением администрации Белгородского района от 21 сентября 2017 г. N 127 "Об утверждении перечня муниципальных программ Белгородского района", в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей Белгородского района администрация Белгородского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной названным постановлением:
1.1.1. Пункт 8 "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
8. |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы составит 4296229,6 тыс. рублей. I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1775524,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 130537,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 140833,3 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 203066,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 500334,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 694347,4 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 737174,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 106406,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 116210,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 68735,4 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 54519,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 131482,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 259820,8 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 177977,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 515509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 157581,9 тыс., рублей; 2020 год (факт) - 228386,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 265864,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 43099,8 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 48003,6 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 132270,1 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 28163,6 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2520705,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 691223,0 тыс. рублей; 2022 год - 599937,6 тыс. рублей; 2023 год - 472924,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 390671,9 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 365948,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 564522,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 143845,9 тыс. рублей; 2022 год - 102726,4 тыс. рублей; 2023 год - 105983,3 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 105983,3 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 105983,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 685755,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 508272,1 тыс. рублей; 2022 год - 89350,4 тыс. рублей; 2023 год - 88133,4 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 1270427,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 39105,0 тыс. рублей; 2022 год - 407860,8 тыс. рублей; 2023 год - 278807,3 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 284688,6 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 259965,5 тыс. рублей |
1.1.2. Пункт 9 "Конечные результаты муниципальной программы" изложить в новой редакции:
9. |
Конечные результаты муниципальной программы |
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. 6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена). 7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед. 8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы). II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,2 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 104,9 км. 4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 75,2 км. 5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 46 ед. 6. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 49 ед. 7. *1 Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 49 ед. 8. *2 Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (по итогу 2021 года). 9. Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 5 ед. |
*1 Значение целевого показателя варьируется в зависимости от заключенных контрактов. Целевое значение показателя будет отражаться по концу каждого года реализации как фактическое.
*2 Единовременная выплата (единица измерения (количество выделенных денежных средств) указана в формах N 1 и N 2 приложения N 1 к муниципальной программе).
1.2. Раздел 2 "Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Белгородского района на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета Белгородского района от 30 марта 2018 г. N 638 "О внесении изменений в решение Муниципального совета Белгородского района от 28 ноября 2008 г. N 132 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Белгородский район" Белгородской области до 2025 года".
В соответствии с данным документом одним из стратегических направлений является обеспечение высокого качества жизни населения Белгородского района, что включает в себя достойный уровень жизни граждан независимо от места проживания, создание условий для повышения степени однородности социально-экономического развития городских и сельских поселений района, комплексного устойчивого развития населенных пунктов Белгородского района.
Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с темпами экономического развития Белгородского района, ростом уровня автомобилизации и объемом автомобильных перевозок.
2. Повышение доли капитально отремонтированных автомобильных дорог и уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.
3. Качественное обслуживание населения автомобильным транспортом.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- I этап: 2015 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2025 годы.
По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км.
1.4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км.
1.5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед.
1.6. Количество приобретенных транспортных средств ООО "ЕТК" - 8 ед. (по итогам 2019 года реализация завершена).
1.7. Количество подготовленных проектных работ по транспортному обслуживанию населения Белгородского района - 1 ед.
1.8. Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 0 ед. (реализация целевого показателя запланирована на II этап реализации Муниципальной программы).
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,2 км.
2.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км.
2.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 104,9 км.
2.4. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 75,2 км.
2.5. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 46 ед.
2.6. *1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок - 49 ед.
2.7. *1 Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда, - 49 ед.
2.8. *2 Количество предоставленных финансовых услуг на оплату лизинговых платежей - 1 ед. (по итогу 2021 года).
2.9. Количество нормативных правовых актов об утверждении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам - 5 ед.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечных и непосредственных результатов подпрограмм представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.
Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района" муниципальной программы:
1.3.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 2871027,7 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1069145,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 66228,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 104909,6 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 95141,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 295838,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 410269,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 445956,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 96759,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 51901,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 67599,9 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 49421,4 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 52675,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 127599,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 256977,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 79000,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 177977,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 111927,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 35398,9 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 76529,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 254284,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 14327,1 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 37309,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 45719,8 тыс., рублей; 2019 год (факт) - 128764,1 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 28163,6 тыс. рублей. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1801882,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 281574,0 тыс. рублей; 2022 год - 516723,2 тыс. рублей; 2023 год - 393274,5 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 316999,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 293311,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 345740,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 64000,0 тыс. рублей; 2022 год - 64072,7 тыс. рублей; 2023 год - 72556,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 72556,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 72556,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 348716,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 182669,0 тыс. рублей; 2022 год - 83632,0 тыс. рублей; 2023 год - 82415,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 1107425,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 34905,0 тыс. рублей; 2022 год - 369018,5 тыс. рублей; 2023 год - 238303,5 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 244443,1 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 220755,6 тыс. рублей |
1.3.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 1 |
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,2 км. 2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км. 3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 104,9 км |
1.4. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень показателей подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие конечные результаты.
1. I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 98,5 км.
1.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 52,7 км.
1.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 55,7 км.
2. II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 164,2 км.
2.2. Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - 58,8 км.
2.3. Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований, - 104,9 км.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.5. В паспорте подпрограммы 2 "Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям" муниципальной программы:
1.5.1. Пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 1193611,5 тыс. рублей. I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы): Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 656538,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 9647,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 64309,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 35923,7 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 107925,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 155170,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 283563,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 241377,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 9647,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 64309,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 1135,5 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 5098,2 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 29481,3 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 131706,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составил 403581,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 28998,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 100543,0 тыс. рублей; 2019 год (факт) - 122183,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 151857,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составил 11579,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2017 год (факт) - 5790,1 тыс. рублей; 2018 год (факт) - 2283,8 тыс., рублей; 2019 год (факт) - 3506,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы): Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 537072,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 372021,4 тыс. рублей; 2022 год - 45092,3 тыс. рублей; 2023 год - 40503,8 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 40245,5 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 39209,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет местного бюджета составит 48476,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 42226,4 тыс. рублей; 2022 год - 6250,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет иных источников составит 163001,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 4200,0 тыс. рублей; 2022 год - 38842,3 тыс. рублей; 2023 год - 40503,8 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 40245,5 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 39209,9 тыс. рублей |
1.5.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
7. |
Конечные результаты подпрограммы 2 |
I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы): К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели: 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 31 ед. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы): К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 75,2 км. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 46 ед. |
1.6. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие конечные результаты:
1. I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы):
К 2020 году достигнуты следующие целевые показатели:
1.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 89,7 км.
1.2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним - 31 ед.
2. II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
2.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия - 75,2 км.
2.2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям - 46 ед.
Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 (форма 3) к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей представлены в приложении N 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе.".
1.7. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом" муниципальной программы пункт 6 "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
6. |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 231590,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 514,4 тыс., рублей; 2021 год - 37627,6 тыс. рублей; 2022 год - 38122,1 тыс. рублей; 2023 год - 39145,7 тыс. рублей; 2024 год (план) - 33427,3 тыс. рублей; 2025 год (план) - 33427,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составит 220145,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 49326,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 514,4 тыс. рублей; 2021 год - 37619,5 тыс. рублей; 2022 год - 32403,7 тыс. рублей; 2023 год - 33427,3 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 33427,3 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 33427,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 11444,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 8,1 тыс. рублей; 2022 год - 5718,4 тыс. рублей; 2023 год - 5718,4 тыс. рублей; 2024 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей; 2025 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей |
2. Формы 1, 2, 3 приложения N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Приложения N 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Текст приложений N 2, 3, 4, 5, 6 не приводится
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области www.belrn.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Шопин А.С.).
Первый заместитель главы |
Д.А. Рудев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 2 сентября 2021 г. N 100 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. N 174 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района"
Текст постановления опубликован не был