Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 23.12.2021 N 576-П
"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 22.11.2013 N 511-П
Государственная программа
Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
(далее - Программа)
Паспорт программы
Паспорт
подпрограммы 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт
подпрограммы 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт
подпрограммы 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
(далее - Подпрограмма 3)
Паспорт
подпрограммы 4 "Обеспечение реализации программы"
(далее - Подпрограмма 4)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:
а) формирования краевого и местных бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Российской Федерации, основанных на реалистичных оценках;
б) обеспечения ассигнованиями социально значимых расходных обязательств (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг учреждениями, публично-нормативные обязательства, межбюджетные трансферты местным бюджетам) в полном объеме;
в) минимизации принимаемых расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
г) ограничения дефицита краевого бюджета;
д) соблюдения установленных бюджетных ограничений по объему государственного долга и объему расходов на его обслуживание;
е) проведения ответственной инвестиционной политики;
ж) создания и поддержания необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов;
2) повышение результативности и эффективности расходов краевого бюджета, качества управления бюджетным процессом на региональном и местом уровнях, открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае.
2. Стратегическая цель реализации региональной политики в сфере управления государственными финансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения Камчатского края, что подразумевает создание условий для сглаживания циклов макроэкономической активности и поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований в Камчатском крае по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
3. Основной целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными финансами.
4. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.
5. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.
6. В рамках реализации Программы применяются меры государственного и правового регулирования, сведения о которых приведены в приложениях 3 и 4 к Программе.
7. В целях достижения результатов реализации основного мероприятия 1.3 "Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок" краевому бюджетному учреждению предоставляется субсидия на иные цели (не связанные с выполнением государственного задания) в порядке, утвержденном приказом Министерством финансов Камчатского края.
8. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 5 к Программе.
2. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
9. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий Подпрограммы 3, предусматривающих предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы), и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, связанных с реализацией инициативных проектов.
10. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложениями 6 и 8 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3. Методика оценки эффективности реализации Программы
11. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр - 100%);
2) количества выполненных и планируемых к выполнению мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - 100%);
3) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов краевого бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного краевым бюджетом объема средств).
12. Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы;
СРкс - степень реализации контрольных событий Программы.
13. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
, где
n - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ei - степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы.
14. Степень достижения целевого значения i-ого показателя (индикатора) Программы определяется по следующим формулам:
1) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является увеличение:
, где
Фi - фактическое достигнутое значение i - ого показателя (индикатора) Программы;
Пi - плановое значение i - ого показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов) Программы, целевым значением которых является снижение:
, где
В случае если Еi больше 1, значение Ei принимается равным 1.
15. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году зарезервированных ассигнований, сформированных в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по формуле:
, где
Vф - объем фактических расходов краевого бюджета на реализацию Программы;
Vпп - объем планируемых расходов краевого бюджета на реализацию Программы;
Засф - фактический объем зарезервированных ассигнований, сформированных в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
Засп - плановый объем зарезервированных ассигнований, сформированных в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
16. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
17. Степень эффективности Программы определяется на основании оценки эффективности реализации Программы в соответствии со следующей таблицей:
Таблица
N п/п |
Эффективность реализации Программы (ЭП) |
Степень эффективности Программы |
1 |
2 |
3 |
1 |
не менее 0,95 |
высокая |
2 |
не менее 0,90 |
средняя |
3 |
не менее 0,80 |
удовлетворительная |
4 |
менее 0,80 |
недостаточно эффективная |
Приложение 1
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Приложение 2
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
Приложение 3
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
N п/п |
Наименование меры |
Характеристика меры |
Оценка результата (тыс руб), годы |
Краткое обоснование необходимости |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов" |
||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам" |
||||||||||||||
1.1.1 |
Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных (городских) округов в Камчатском крае о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов |
Заключение соглашений между Министерством финансов Камчатского края и главами администрации муниципальных районов, муниципальных (городских) округов в Камчатском крае о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов в соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, мониторинг соблюдения обязательств по соглашениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Требования пункта 8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлении налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов |
Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" |
|||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. "Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период" |
|||
1.1.1. |
Распоряжение Правительства Камчатского края |
Разработка проекта бюджетного прогноза Камчатского края |
Министерство финансов Камчатского края |
В срок, не превышающий 2 месяцев со дня официального опубликования закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"
тыс. рублей
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
||||||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края" |
Всего, в том числе: |
811 |
82 511 756,54725 |
4 562 578,78155 |
6 367 168,48059 |
8 180 761,59359 |
6 928 601,17597 |
8 817 047,08350 |
8 103 293,74673 |
8 947 972,67265 |
8 303 242,49216 |
7 145 961,84072 |
5 346 154,28200 |
4 923 553,21600 |
4 885 421,18179 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
3 771 362,54200 |
476 388,00000 |
464 695,20000 |
494 198,34200 |
500 847,00000 |
455 913,00000 |
434 000,00000 |
461 132,00000 |
484 189,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
78 740 394,00525 |
4 086 190,78155 |
5 902 473,28059 |
7 686 563,25159 |
6 427 754,17597 |
8 361 134,08350 |
7 669 293,74673 |
8 486 840,67265 |
7 819 053,49216 |
7 145 961,84072 |
5 346 154,28200 |
4 923 553,21600 |
4 885 421,18179 |
||
|
811 |
78 452 995,47891 |
4 086 190,78155 |
5 902 473,28059 |
7 686 563,25159 |
6 427 754,17597 |
8 361 134,08350 |
7 669 293,74673 |
8 486 840,67265 |
7 531 654,96582 |
7 145 961,84072 |
5 346 154,28200 |
4 923 553,21600 |
4 885 421,18179 |
||
|
861 |
287 398,52634 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
287 398,52634 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления государственными финансами открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае" |
Всего, в том числе: |
811 |
601 612,14095 |
90 000,00000 |
74 000,00000 |
55 123,38601 |
93 664,02400 |
61 236,70920 |
82 406,67500 |
90 910,28700 |
54 271,05974 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
601 612,14095 |
90 000,00000 |
74 000,00000 |
55 123,38601 |
93 664,02400 |
61 236,70920 |
82 406,67500 |
90 910,28700 |
54 271,05974 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Разработка бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период |
Всего, в том числе: |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Реализация проекта "Бюджет для граждан" |
Всего, в том числе: |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок |
Всего, в том числе: |
811 |
601 612,14095 |
90 000,00000 |
74 000,00000 |
55 123,38601 |
93 664,02400 |
61 236,70920 |
82 406,67500 |
90 910,28700 |
54 271,05974 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
601 612,14095 |
90 000,00000 |
74 000,00000 |
55 123,38601 |
93 664,02400 |
61 236,70920 |
82 406,67500 |
90 910,28700 |
54 271,05974 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований" |
Всего, в том числе: |
811 |
11 611 168,31649 |
153 943,48664 |
144 220,94136 |
1 294 936,81022 |
646 892,69722 |
1 048 124,58043 |
1 119 010,98229 |
2 353 686,28596 |
1 847 724,03586 |
1 768 432,84072 |
563 930,97000 |
354 198,36000 |
316 066,32579 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
107,34200 |
0,00000 |
0,00000 |
107,34200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
11 611 060,97449 |
153 943,48664 |
144 220,94136 |
1 294 829,46822 |
646 892,69722 |
1 048 124,58043 |
1 119 010,98229 |
2 353 686,28596 |
1 847 724,03586 |
1 768 432,84072 |
563 930,97000 |
354 198,36000 |
316 066,32579 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Управление государственным долгом Камчатского края |
Всего, в том числе |
811 |
1 585 103,74667 |
52 640,39573 |
39 768,42704 |
194 031,06680 |
51 570,80000 |
109 427,88732 |
122 382,92000 |
120 308,85725 |
222 886,00674 |
313 891,73000 |
271 930,97000 |
62 198,36000 |
24 066,32579 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
1 585 103,74667 |
52 640,39573 |
39 768,42704 |
194 031,06680 |
51 570,80000 |
109 427,88732 |
122 382,92000 |
120 308,85725 |
222 886,00674 |
313 891,73000 |
271 930,97000 |
62 198,36000 |
24 066,32579 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края |
Всего, в том числе |
811 |
10 026 064,56982 |
101 303,09091 |
104 452,51432 |
1 100 905,74342 |
595 321,89722 |
938 696,69311 |
996 628,06229 |
2 233 377,42871 |
1 624 838,02912 |
1 454 541,11072 |
292 000,00000 |
292 000,00000 |
292 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета - всего, в том числе |
811 |
107,34200 |
0,00000 |
0,00000 |
107,34200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
зарезервированные ассигнования на реализацию Постановления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 N 329-П "Об организации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Камчатского края" |
|
107,34200 |
0,00000 |
0,00000 |
107,34200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета - всего, в |
811 |
10 025 957,22782 |
101 303,09091 |
104 452,51432 |
1 100 798,40142 |
595 321,89722 |
938 696,69311 |
996 628,06229 |
2 233 377,42871 |
1 624 838,02912 |
1 454 541,11072 |
292 000,00000 |
292 000,00000 |
292 000,00000 |
||
резервный фонд Правительства Камчатского края |
|
705 000,00000 |
95 000,00000 |
50 000,00000 |
110 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
50 000,00000 |
||
Резервный фонд Камчатского края |
|
7 330 232,14883 |
2 163,20250 |
45 896,25000 |
930 143,69165 |
504 706,52248 |
757 145,51756 |
770 693,88339 |
1 632 606,88606 |
1 186 876,19519 |
900 000,00000 |
200 000,00000 |
200 000,00000 |
200 000,00000 |
||
зарезервированные ассигнования на прочие расходные обязательства |
|
1 804 818,68806 |
4 139,88841 |
8 556,26432 |
60 654,70977 |
36 705,15535 |
129 476,55755 |
175 785,07536 |
547 020,54265 |
377 939,38393 |
464 541,11072 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
зарезервированные ассигнования на реализацию Закона Камчатского края от 09.10.2012 N 134 "О наказах избирателей в Камчатском крае" |
|
126 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
||
зарезервированные ассигнования на выделение грантов городским округам и муниципальным районам в Камчатском крае |
|
20 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 000,00000 |
10 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
нераспределенная субвенция местным бюджетам в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (зарезервированные ассигнования) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
зарезервированные ассигнования на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |
|
39 906,39093 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 910,21939 |
2 074,61800 |
149,10354 |
3 750,00000 |
22,45000 |
30 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов" |
Всего, в том числе |
811 |
68 745 295,42259 |
4 224 118,89491 |
6 031 823,72723 |
6 697 773,69222 |
6 094 369,11775 |
7 598 612,36307 |
6 795 121,03366 |
6 394 902,22336 |
6 254 814,37039 |
5 218 609,00000 |
4 620 685,00000 |
4 407 233,00000 |
4 407 233,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
3 771 255,20000 |
476 388,00000 |
464 695,20000 |
494 091,00000 |
500 847,00000 |
455 913,00000 |
434 000,00000 |
461 132,00000 |
484 189,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
64 974 040,22259 |
3 747 730,89491 |
5 567 128,52723 |
6 203 682,69222 |
5 593 522,11775 |
7 142 699,36307 |
6 361 121,03366 |
5 933 770,22336 |
5 770 625,37039 |
5 218 609,00000 |
4 620 685,00000 |
4 407 233,00000 |
4 407 233,00000 |
||
|
811 |
|
3 747 730,89491 |
5 567 128,52723 |
6 203 682,69222 |
5 593 522,11775 |
7 142 699,36307 |
6 361 121,03366 |
5 933 770,22336 |
5 483 226,84405 |
5 218 609,00000 |
4 620 685,00000 |
4 407 233,00000 |
4 407 233,00000 |
||
|
861 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
287 398,52634 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
811 |
22 644 112,47341 |
1 679 478,20000 |
1 832 542,00000 |
1 905 654,00000 |
1 864 044,88390 |
1 985 186,34291 |
2 035 691,00000 |
2 229 945,00000 |
2 222 044,04660 |
1 828 168,00000 |
1 829 421,00000 |
1 615 969,00000 |
1 615 969,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
22 644 112,47341 |
1 679 478,20000 |
1 832 542,00000 |
1 905 654,00000 |
1 864 044,88390 |
1 985 186,34291 |
2 035 691,00000 |
2 229 945,00000 |
2 222 044,04660 |
1 828 168,00000 |
1 829 421,00000 |
1 615 969,00000 |
1 615 969,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
Всего, в том числе: |
811 |
6 951 616,78944 |
308 693,19460 |
121 327,51960 |
626 890,25000 |
476 084,37985 |
778 167,87600 |
377 015,76895 |
1 027 037,42336 |
986 427,37708 |
936 876,00000 |
437 699,00000 |
437 699,00000 |
437 699,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 951 616,78944 |
308 693,19460 |
121 327,51960 |
626 890,25000 |
476 084,37985 |
778 167,87600 |
377 015,76895 |
1 027 037,42336 |
986 427,37708 |
936 876,00000 |
437 699,00000 |
437 699,00000 |
437 699,00000 |
||
|
811 |
6 664 218,26310 |
308 693,19460 |
121 327,51960 |
626 890,25000 |
476 084,37985 |
778 167,87600 |
377 015,76895 |
1 027 037,42336 |
699 028,85074 |
936 876,00000 |
437 699,00000 |
437 699,00000 |
437 699,00000 |
||
|
861 |
287 398,52634 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
287 398,52634 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
811 |
37 949 118,61132 |
2 113 454,50031 |
3 954 659,20763 |
4 041 934,44222 |
3 630 837,62400 |
4 710 965,43716 |
4 257 002,60000 |
3 011 523,80000 |
2 920 065,00000 |
2 327 169,00000 |
2 327 169,00000 |
2 327 169,00000 |
2 327 169,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
3 771 255,20000 |
476 388,00000 |
464 695,20000 |
494 091,00000 |
500 847,00000 |
455 913,00000 |
434 000,00000 |
461 132,00000 |
484 189,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
34 177 863,41132 |
1 637 066,50031 |
3 489 964,00763 |
3 547 843,44222 |
3 129 990,62400 |
4 255 052,43716 |
3 823 002,60000 |
2 550 391,80000 |
2 435 876,00000 |
2 327 169,00000 |
2 327 169,00000 |
2 327 169,00000 |
2 327 169,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссии несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
811 |
300 447,54842 |
22 493,00000 |
23 295,00000 |
23 295,00000 |
23 402,23000 |
24 292,70700 |
25 411,66471 |
26 396,00000 |
26 277,94671 |
26 396,00000 |
26 396,00000 |
26 396,00000 |
26 396,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
300 447,54842 |
22 493,00000 |
23 295,00000 |
23 295,00000 |
23 402,23000 |
24 292,70700 |
25 411,66471 |
26 396,00000 |
26 277,94671 |
26 396,00000 |
26 396,00000 |
26 396,00000 |
26 396,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
811 |
900 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
900 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
100 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.6. |
Проведение мониторинга и управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае |
Всего, в том числе: |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.7. |
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
Всего, в том числе: |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.8. |
Контроль за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
Всего, в том числе: |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.9. |
Финансовое обеспечение (софинансирование) расходных обязательств муниципальных образований на реализацию инициативных проектов |
Всего, в том числе: |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего, в том числе: |
811 |
1 553 680,66722 |
94 516,40000 |
117 123,81200 |
132 927,70514 |
93 675,33700 |
109 073,43080 |
106 755,05578 |
108 473,87633 |
146 433,02617 |
158 920,00000 |
161 538,31200 |
162 121,85600 |
162 121,85600 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
1 553 680,66722 |
94 516,40000 |
117 123,81200 |
132 927,70514 |
93 675,33700 |
109 073,43080 |
106 755,05578 |
108 473,87633 |
146 433,02617 |
158 920,00000 |
161 538,31200 |
162 121,85600 |
162 121,85600 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Обеспечение деятельности Министерства финансов подведомственных учреждений |
Всего, в том числе: |
811 |
1 553 680,66722 |
94 516,40000 |
117 123,81200 |
132 927,70514 |
93 675,33700 |
109 073,43080 |
106 755,05578 |
108 473,87633 |
146 433,02617 |
158 920,00000 |
161 538,31200 |
162 121,85600 |
162 121,85600 |
за счет средств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
811 |
1 553 680,66722 |
94 516,40000 |
117 123,81200 |
132 927,70514 |
93 675,33700 |
109 073,43080 |
106 755,05578 |
108 473,87633 |
146 433,02617 |
158 920,00000 |
161 538,31200 |
162 121,85600 |
162 121,85600 |
||
за счет средств местных бюджетов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
811 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Приложение 6
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы)
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует предоставление и распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае (далее - муниципальные образования) на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы).
2. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Министерством финансов Камчатского края (далее - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении из краевого бюджета субсидии местному бюджету в соответствии с Правилами по типовой форме, утвержденной Министерством (далее - Соглашение).
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие на территории муниципального образования муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета;
2) наличие обязательства муниципального образования об обеспечении финансирования расходных обязательств муниципального образования по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы), в размерах и в сроки, установленные законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
3) наличие обязательства муниципального образования о недопущении просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы), финансируемых за счет средств местного бюджета.
4. Уровень софинансирования из краевого бюджета, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, устанавливается для каждого муниципального образования в Соглашении.
5. Расчет субсидий осуществляется по формуле:
, где
- прогнозный фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета j-того муниципального образования (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета), в текущем финансовом году (по оценке Министерства);
- коэффициент, учитывающий индексацию заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Камчатского края на очередной финансовый год;
Wj - доля софинансирования расходного обязательства j-того муниципального образования за счет средств краевого бюджета, определяемая дифференцированно, исходя из необходимости доведения в очередном финансовом году общего объема межбюджетных трансфертов выравнивающего характера до единого для всех муниципальных образований, определенного уровня текущего финансового года.
6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с кассовым планом исполнения краевого бюджета в размерах, определенных в соответствии с частью 5 настоящего Порядка.
7. Распределение субсидий между местными бюджетами устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
8. Результатом использования субсидии, является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет местных бюджетов.
9. Министерство осуществляет мониторинг предоставления и достижения значений результатов использования субсидий, установленных в Соглашении.
10. Утратила силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 05.06.2020 N 223-П.
11. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий, а также за соблюдением условий Соглашений осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
12. Утратила силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 05.06.2020 N 223-П.
13. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
14. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию при невыполнении условий Соглашения, в том числе порядок и объем сокращения субсидии в случае невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидий установлены Правилами.
Приложение 8
к государственной программе
Камчатского края "Управление
государственными финансами
Камчатского края"
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, связанных с реализацией инициативных проектов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией на их территориях инициативных проектов.
2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края (далее - Министерство) как получателя средств краевого бюджета на цель, указанную в части 1 настоящего Порядка.
3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального образования инициативного проекта, признанного победителем по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с Порядком проведения краевого конкурса "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ" по отбору инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств субсидий из краевого бюджета (далее соответственно - Порядок проведения конкурсного отбора, субсидия, инициативный проект).
4. Условиями предоставления субсидии из краевого бюджета местным бюджетам являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Министерством и органами местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету (далее - Соглашение) в соответствии с Правилами по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидии, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.
6. Уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет:
1) для муниципального района, городского округа 85% общего расходного обязательства муниципального образования, но не более 20,0 млн рублей;
2) для муниципального округа, городского, сельского поселения 90% общего расходного обязательства муниципального образования, но не более 20,0 млн рублей.
7. Объем расходного обязательства муниципального образования рассчитывается как разница между общим объемом средств, необходимым на реализацию инициативного проекта, и объемом инициативных платежей, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующего расходного обязательства муниципального образования.
8. Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
9. Общий размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета бюджету i-того муниципального образования (Собщi), определяется по формуле:
, где
Сij - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования на реализацию j-того инициативного проекта, который не может превышать 20,0 млн рублей для одного инициативного проекта.
Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-того муниципального образования на реализацию j-того инициативного проекта (Сij), определяется по формуле:
для муниципального района, городского округа:
Сij = (Рij - Вij ) х 0,85;
для муниципального округа, городского, сельского поселения:
Сij = (Рij - Вij ) х 0,9, где
Рij - общий объем средств, необходимый i-тому муниципальному образованию на реализацию j-того инициативного проекта, указанный в представленной заявке на участие в конкурсном отборе в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора;
Вij - объем средств инициативных платежей, предоставленных i-тому муниципальному образованию на реализацию j-того инициативного проекта.
10. Результатом использования субсидий является количество реализованных на территории i-того муниципального образования инициативных проектов (шт.).
Значения результатов использования субсидий устанавливаются в Соглашении.
11. Министерство осуществляет мониторинг предоставления и достижения значений результатов использования субсидий, установленных в Соглашении.
12. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю.
13. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой в Министерство по форме, установленной Министерством финансов Камчатского края.
14. В случаях невыполнения муниципальным образованием условий Соглашения, условий предоставления субсидий к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном Правилами.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашения осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 23 декабря 2021 г. N 576-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.