Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Гаврилово-Посадского
муниципального района
от 30.11.2021 N 596-п
Изменения
в постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 11.11.2016 N 552-п "О муниципальной программе "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района" (в редакции от 28.04.2017 N 251-п, от 09.11.2017 N 657-п, от 28.12.2017 N 801-п, от 29.06.2018 N 350-п, от 05.12.2018 N 668-п, от 29.12.2018 N 716-п, от 13.03.2019 N 136-п, от 21.10.2019 N 604-п, от 26.11.2019 N 676-п, от 31.12.2019 N 792-п, от 30.11.2020 N 610-п, от 11.08.2021 N 373-п, от 02.11.2021 N 540-п, от 02.11.2021 N 543-п)
1. В приложение к постановлению:
1) в разделе 1. "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района":
- строки "Срок реализации Программы" и "Объем ресурсного обеспечения Программы (по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2017 - 2024 г.г. |
Объем ресурсного обеспечения Программы (по годам реализации) |
Общий объем бюджетных ассигнований - 139728,95503 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 13831,8748 тыс. руб. 2018 г. - 18045,0615 тыс. руб. 2019 г. - 21017,17458 тыс. руб. 2020 г. - 28620,09915 тыс. руб. 2021 г. - 20701,353 тыс. руб. 2022 г. - 16685,382 тыс. руб. 2023 г. - 10546,505 тыс. руб. 2024 г. - 10281,505 тыс. руб. местный бюджет - 117452,65403 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 11912,0698 тыс. руб. 2018 г. - 12978,8475 тыс. руб. 2019 г. - 15582,93158 тыс. руб. 2020 г. - 23355,23515 тыс. руб. 2021 г. - 16158,178 тыс. руб. 2022 г. - 16669,382 тыс. руб. 2023 г. - 10530,505 тыс. руб. 2024 г. - 10265,505 тыс. руб. областной бюджет - 22148,301 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 1903,805 тыс. руб. 2018 г. - 5050,214 тыс. руб. 2019 г. - 5418,243 тыс. руб. 2020 г. - 5248,864 тыс. руб. 2021 г. - 4527,175 тыс. руб. 2022 г. - 0 тыс. руб. 2023 г. - 0 тыс. руб. 2024 г. - 0 тыс. руб. от физических и юридических лиц - 128,0 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 16,0 тыс. руб. 2018 г. - 16,0 тыс. руб. 2019 г. - 16,0 тыс. руб. 2020 г. - 16,0 тыс. руб. 2021 г. - 16,0 тыс. руб. 2022 г. - 16,0 тыс. руб. 2023 г. - 16,0 тыс. руб. 2024 г. - 16,0 тыс. руб. Внебюджетное финансирование - 3000,0 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 200,0 тыс. руб. 2018 г. - 200,0 тыс. руб. 2019 г. - 400,0 тыс. руб. 2020 г. - 400,0 тыс. руб. 2021 г. - 400,0 тыс. руб. 2022 г. - 450,0 тыс. руб. 2023 г. - 450, тыс. руб. 2024 г. - 500 тыс. руб. |
2) в разделе 2. "Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы" строку "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
Доля учреждений культуры Гаврилово-Посадского муниципального района, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2. |
Посещаемость культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
138102 |
178540 |
178540 |
187467 |
196840 |
214247 |
223174 |
232102 |
3. |
Увеличение количества посещений библиотек |
чел. |
96037 |
96037 |
102514 |
35880 |
102514 |
112766 |
123018 |
143520 |
4. |
Число клубных формирований |
кружков |
211 |
249 |
249 |
250 |
250 |
252 |
252 |
253 |
5. |
Посещаемость клубных формирований |
чел. |
3212 |
3733 |
3770 |
33808 |
3846 |
3882 |
3922 |
3963 |
6. |
Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры |
чел. |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
7. |
Средняя заработная плата работников учреждений культуры Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области |
руб. |
18865,55 |
21685,0 |
22067,0 |
22100,0 |
22466 |
- |
|
|
8. |
Количество социально-значимых мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам за весь период реализации программы |
ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
30 |
30 |
- |
9. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
37 |
- |
- |
- |
3) в разделе 3. "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы" таблицу "Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "В разделе 4 "Перечень Подпрограмм"
"Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" тыс. руб.
N |
Наименование подпрограммы Источник ресурсного обеспечения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Программа "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района" |
14031,8748 |
18245,0615 |
21417,17458 |
29020,09915 |
21101,353 |
17135,382 |
10996,505 |
10781,505 |
|
- бюджетные ассигнования |
13831,8748 |
18045,0615 |
21017,17458 |
28620,09915 |
20701,353 |
16685,382 |
10546,505 |
10281,505 |
|
- местный бюджет |
11912,0698 |
12978,8475 |
15582,93158 |
23355,23515 |
16158,178 |
16669,382 |
10530,505 |
10265,505 |
|
- областной бюджет |
1903,805 |
5050,214 |
5418,243 |
5248,864 |
4527,175 |
0 |
0 |
0 |
|
- от физических и юридических лиц |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
Внебюджетное финансирование |
200,0 |
200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
450,0 |
450,0 |
500,0 |
1. |
Аналитические подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
"Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского района Ивановской области" |
8045,542 |
10720,15505 |
8636,615 |
16024,27451 |
8502,976 |
5790,438 |
4784,6 |
4634,6 |
1.1. |
- бюджетные ассигнования всего |
7845,542 |
10520,15505 |
8236,615 |
15624,27451 |
8102,976 |
5340,438 |
4334,6 |
4134,6 |
1.2. |
- местный бюджет |
6113,75 |
6855,27905 |
4781,77 |
12477,49651 |
5255,338 |
5340,438 |
4334,6 |
4134,6 |
1.3 |
- областной бюджет |
1731,792 |
3664,876 |
3454,845 |
3146,778 |
2847,638 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Внебюджетное финансирование |
200,0 |
200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
450,0 |
450,0 |
500,0 |
- от физических и юридических лиц |
200,0 |
200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
450,0 |
450,0 |
500,0 |
|
2. |
"Библиотечно-информационное обслуживание населения Гаврилово-Посадского муниципального района" |
1869,27813 |
2742,67 |
3313,751 |
3134,897 |
3179,58 |
2141,099 |
0 |
0 |
2.1 |
- бюджетные ассигнования всего |
1869,27813 |
2742,67 |
3313,751 |
3134,897 |
3179,58 |
2141,099 |
0 |
0 |
2.2. |
- местный бюджет |
1869,27813 |
1858,833 |
1981,169 |
2011,050 |
2142,17 |
2141,099 |
0 |
0 |
2.3 |
- областной бюджет |
0 |
883,837 |
1332,582 |
1123,847 |
1037,41 |
0 |
0 |
0 |
3. |
"Развитие дополнительного образования" |
3558,51344 |
4196,85605 |
3329,116 |
3784,65424 |
3340,427 |
2935,8 |
2859,5 |
2804,5 |
3.1. |
- бюджетные ассигнования всего |
3558,51344 |
4196,85605 |
3329,116 |
3784,65424 |
3340,427 |
2935,8 |
2859,5 |
2804,5 |
3.2. |
- местный бюджет |
3370,50044 |
3679,35505 |
2682,3 |
2790,41524 |
2682,3 |
2919,8 |
2843,5 |
2788,5 |
3.3. |
- областной бюджет |
172,013 |
501,501 |
630,816 |
978,239 |
642,127 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
- от физических и юридических лиц |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
4. |
"Организация культурно-массовых мероприятий" |
558,54123 |
585,3804 |
681,058 |
374,717 |
226,0 |
216,0 |
206,0 |
196,0 |
4.1. |
- бюджетные ассигнования всего |
558,54123 |
585,3804 |
681,058 |
374,717 |
226,0 |
216,0 |
206,0 |
196,0 |
4.2. |
- местный бюджет |
558,54123 |
585,3804 |
681,058 |
374,717 |
226,0 |
216,0 |
206,0 |
196,0 |
5 |
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" |
0 |
0 |
5456,63458 |
5701,5564 |
5852,37 |
6052,045 |
3146,405 |
3146,405 |
5.1 |
- бюджетные ассигнования всего |
0 |
0 |
5456,63458 |
5701,5564 |
5852,37 |
6052,045 |
3146,405 |
3146,405 |
5.2 |
- местный бюджет |
0 |
0 |
5456,63458 |
5701,5564 |
5852,37 |
6052,045 |
3146,405 |
3146,405 |
2. В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района":
- в разделе 1. "Паспорт подпрограммы" строки "Срок реализации подпрограммы" и "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2017 - 2024 г.г. |
Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объём бюджетных ассигнований - 62851,88856 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 6816,195 тыс. руб. 2018 г. - 10520,15505 тыс. руб. 2019 г. - 8236,615 тыс. руб. 2020 г. - 15624,27451 тыс. руб. 2021 г. - 7845,011 тыс. руб. 2022 г. - 5340,438 тыс. руб. 2023 г. - 4334,6 тыс. руб. 2024 г. - 4134,6 тыс. руб. местный бюджет - 48693,06156 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 5891,4 тыс. руб. 2018 г. - 6855,27905 тыс. руб. 2019 г. - 4781,77 тыс. руб. 2020 г. - 12477,49651 тыс. руб. 2021 г. - 4877,478 тыс. руб. 2022 г. - 5340,438 тыс. руб. 2023 г. - 4334,6 тыс. руб. 2024 г. - 4134,6 тыс. руб. областной бюджет - 14158,827 тыс. руб. 2017 г. - 924,795 тыс. руб. 2018 г. - 3664,876 тыс. руб. 2019 г. - 3454,845 тыс. руб. 2020 г. - 3146,778 тыс. руб. 2021 г. - 2967,533 тыс. руб. 2022 г. - 0 тыс. руб. 2023 г. - 0 тыс. руб. 2024 г. - 0 тыс. руб. Внебюджетное финансирование - 3000,0 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 200,0 тыс. руб. 2018 г. - 200,0 тыс. руб. 2019 г. - 400,0 тыс. руб. 2020 г. - 400,0 тыс. руб. 2021 г. - 400,0 тыс. руб. 2022 г. - 450,0 тыс. руб. 2023 г. - 450,0 тыс. руб. 2024 г. - 500,0 тыс. руб. |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
N |
Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Подпрограмма, всего |
7016,195 |
10720,15505 |
8636,615 |
16024,27451 |
8502,976 |
5790,438 |
4784,6 |
4634,6 |
||
Бюджетные ассигнования |
6816,195 |
10520,15505 |
8236,615 |
15624,27451 |
8102,976 |
5340,438 |
4334,6 |
4134,6 |
||
местный бюджет |
5891,4 |
6855,27905 |
4781,77 |
12477,49651 |
5255,338 |
5340,438 |
4334,6 |
4134,6 |
||
областной бюджет |
924,795 |
3664,876 |
3454,845 |
3146,778 |
2847,638 |
- |
- |
- |
||
Внебюджетное финансирование |
200,0 |
200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
450,0 |
450,0 |
500,0 |
||
от физических и юридических лиц |
200,0 |
200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
450,0 |
450,0 |
500,0 |
||
1. |
МБУ "Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Оплата труда и начисления |
5616,795 |
9241,75505 |
7152,56 |
7092,402 |
7108,576 |
4260,938 |
3534,6 |
3534,6 |
|
|
- бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
|
5616,795 |
9141,75505 |
7052,56 |
6977,547 |
7008,576 |
4160,938 |
3434,6 |
3434,6 |
- местный бюджет, тыс. руб. |
|
4692,0 |
5476,87905 |
3597,715 |
3830,769 |
4160,938 |
4160,938 |
3434,6 |
3434,6 |
|
- областной бюджет, тыс. руб. |
|
924,785 |
3664,876 |
3454,845 |
3146,778 |
2847,638 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
- от физических и юридических лиц, тыс. руб. |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2. |
Коммунальные услуги |
810,5 |
1333,4 |
813,7 |
856,7 |
850,0 |
850,0 |
750,0 |
750,0 |
|
- бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
|
810,5 |
1303,4 |
778,7 |
856,7 |
850,0 |
850,0 |
700,0 |
700,0 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
|
810,5 |
1303,4 |
778,7 |
856,7 |
850,0 |
850,0 |
700,0 |
700,0 |
|
Внебюджетное финансирование |
|
- |
30,0 |
35,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
|
|
- от физических и юридических лиц |
|
- |
30,0 |
35,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
3. |
Материальные затраты и укрепление материально технической базы |
488,9 |
145,0 |
670,355 |
943,24161 |
544,4 |
679,5 |
500,0 |
350,0 |
|
- бюджетные ассигнования |
|
388,9 |
75,0 |
405,355 |
7790,02751 |
244,4 |
329,5 |
200,0 |
- |
|
- местный бюджет |
|
388,9 |
75,0 |
405,355 |
7790,02751 |
244,4 |
329,5 |
200,0 |
- |
|
Внебюджетное финансирование |
|
100,0 |
70,0 |
265,0 |
400,0 |
300,0 |
350,0 |
300,0 |
350,0 |
|
- от физических и юридических лиц |
|
100,0 |
70,0 |
265,0 |
400,0 |
300,0 |
350,0 |
300,0 |
350,0 |
3. В Приложении 2 к муниципальной программе "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района":
- в разделе 1. "Паспорт подпрограммы" строки "Срок реализации подпрограммы" и "Объём ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2017 - 2024 г.г. |
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объём бюджетных ассигнований - 16381,27513 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 1869,27813 тыс. руб. 2018 год - 2742,67 тыс. руб. 2019 год - 3313,751 тыс. руб. 2020 год - 3134,897 тыс. руб. 2021 год - 3179,58 тыс. руб. 2022 год - 2141,099 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. местный бюджет - 12003,59913 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 1869,27813 тыс. руб. 2018 год - 1858,833 тыс. руб. 2019 год - 1981,169 тыс. руб. 2020 год - 2011,050 тыс. руб. 2021 год - 2142,17 тыс. руб.; 2022 год - 2141,099 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. областной бюджет - 4377,676 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 883,837 тыс. руб. 2019 год - 1332,582 тыс. руб. 2020 год - 1123,847 тыс. руб. 2021 год - 1037,41 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Подпрограмма всего |
1869,27813 |
2742,67 |
3313,751 |
3134,897 |
3179,58 |
2141,099 |
0 |
0 |
|
|
бюджетные ассигнования |
1869,27813 |
2742,67 |
3313,751 |
3134,897 |
3179,58 |
2141,099 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
1869,27813 |
1858,833 |
1981,169 |
2011,050 |
2142,17 |
2141,099 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
0 |
883,837 |
1332,582 |
1123,847 |
1037,41 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Оплата труда специалистов и начисления |
Учреждения культуры сельских поселений |
1146,913 |
2222,392 |
3253,709 |
3134,897 |
3158,17 |
2141,099 |
0 |
0 |
бюджетные ассигнования |
1484,36913 |
2222,392 |
3253,709 |
3134,897 |
3158,17 |
2141,099 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
1484,36913 |
1393,685 |
1831,169 |
2011,050 |
2141,099 |
2141,099 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
883,837 |
1332,582 |
1123,847 |
1017,071 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Материальные затраты и укрепление материально-технической базы |
Учреждения культуры сельских поселений |
384,909 |
465,148 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджетные ассигнования |
384,909 |
465,148 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
384,909 |
465,148 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Комплектование книжных фондов |
Учреждения культуры сельских поселений |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,410 |
0 |
0 |
0 |
бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
21,410 |
|
|
|
||
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,071 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,339 |
0 |
0 |
0 |
4. В приложении 3 к муниципальной программе "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района":
- в разделе 1. "Паспорт подпрограммы" строки "Срок реализации подпрограммы" и "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2017 - 2024 г.г. |
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований - 26809,36673 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 3558,51344 тыс. руб. 2018 г. - 4196,85605 тыс. руб. 2019 г. - 3329,116 тыс. руб. 2020 г. - 3784,65424 тыс. руб. 2021 г. - 3340,427 тыс. руб.; 2022 г. - 2935,8 тыс. руб. 2023 г. - 2859,5 тыс. руб. 2024 г. - 2804,5 тыс. руб. местный бюджет - 23756,67073 тыс. руб., в т.ч. 2017 г. - 3370,50044 тыс. руб. 2018 г. - 3679,35505 тыс. руб. 2019 г. - 2682,3 тыс. руб. 2020 г. - 2790,41524 тыс. руб. 2021 г. - 2682,3 тыс. руб.; 2022 г. - 2919,8 тыс. руб. 2023 г. - 2843,5 тыс. руб. 2024 г. - 2788,5 тыс. руб. от физических и юридических лиц - 128,0 тыс. руб.: 2017 г. - 16,0 тыс. руб. 2018 г. - 16,0 тыс. руб. 2019 г. - 16,0 тыс. руб. 2020 г. - 16,0 тыс. руб. 2021 г. - 16,0 тыс. руб.; 2022 г. - 16,0 тыс. руб. 2023 г. - 16,0 тыс. руб. 2024 г. - 16,0 тыс. руб. областной бюджет - 2924,696 тыс. руб. 2017 г. - 172,013 тыс. руб. 2018 г. - 501,501 тыс. руб. 2019 г. - 630,816 тыс. руб. 2020 г. - 978,239 тыс. руб. 2021 г. - 642,127 тыс. руб. 2022 г. - 0 тыс. руб. 2023 г. - 0 тыс. руб. 2024 г. - 0 тыс. руб. |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Подпрограмма, всего |
3558,51344 |
4196,85605 |
3329,116 |
3784,65424 |
3340,427 |
2935,8 |
2859,5 |
2804,5 |
||
- бюджетные ассигнования |
3558,51344 |
4196,85605 |
3329,116 |
3784,65424 |
3340,427 |
2935,8 |
2859,5 |
2804,5 |
||
- местный бюджет |
3370,50044 |
3679,35505 |
2682,3 |
2790,41524 |
2682,3 |
2919,8 |
2843,5 |
2788,5 |
||
- областной бюджет |
172,013 |
501,501 |
630,816 |
978,239 |
642,127 |
0 |
0 |
0 |
||
- от физических и юридических лиц |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
||
|
МКОУ ДОД "Детская музыкальная школа г. Гаврилов Посад" |
|
||||||||
1. |
Оплата труда и начисления |
3302,01702 |
3912,25605 |
3085,316 |
3165,056 |
2997,427 |
2454,5 |
2454,5 |
2454,5 |
|
|
- бюджетные ассигнования |
|
3302,01702 |
3754,86396 |
3085,316 |
3165,056 |
3096,627 |
2454,5 |
2454,5 |
2454,5 |
|
- местный бюджет |
|
3130,00402 |
3410,75505 |
2454,5 |
2562,625 |
2454,5 |
2454,5 |
2454,5 |
2454,5 |
|
- областной бюджет |
|
172,013 |
501,501 |
630,816 |
978,239 |
642,127 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Материальные затраты и укрепление материально технической базы |
256,49642 |
284,6 |
243,8 |
243,79024 |
243,8 |
481,3 |
405,0 |
350,0 |
|
|
- бюджетные ассигнования |
|
256,49642 |
284,6 |
243,8 |
243,79024 |
243,8 |
481,3 |
405,0 |
350,0 |
|
- местный бюджет |
|
240,49642 |
268,6 |
227,8 |
227,79024 |
227,8 |
465,3 |
389,0 |
334,0 |
|
- от юридических и физических лиц |
|
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4. В приложении 5 к муниципальной программе "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района":
- в разделе 1. "Паспорт подпрограммы" строки "Срок реализации подпрограммы" и "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2019 - 2024 г.г. |
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 29355,41598 тыс. руб. 2019 г. - 5456,63458 тыс. рублей 2020 г. - 5701,5564 тыс. рублей 2021 г. - 5852,37 тыс. рублей 2022 г. - 6052,045 тыс. руб. 2023 г. - 3146,405 тыс. руб. 2024 г. - 3146,405 тыс. руб. Местный бюджет: 29355,41598 тыс. руб. 2019 г. - 5456,63458 тыс. рублей 2020 г. - 5701,5564 тыс. рублей 2021 г. - 5852,37 тыс. руб. 2022 г. - 6052,045 тыс. рублей 2023 г. - 3146,405 тыс. руб. 2024 г. - 3146,405 тыс. руб. |
- в разделе 3 "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Подпрограмма, всего |
5456,63458 |
5701,5564 |
5852,37 |
6052,045 |
3146,405 |
3146,405 |
||
бюджетные ассигнования |
5456,63458 |
5701,5564 |
5852,37 |
6052,045 |
3146,405 |
3146,405 |
||
местный бюджет |
5456,63458 |
5701,5564 |
5852,37 |
6052,045 |
3146,405 |
3146,405 |
||
|
МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" |
|||||||
1. |
Оплата труда и начисления |
5182,187 |
5520,2884 |
5702,37 |
5828,045 |
3002,405 |
3002,405 |
|
|
- бюджетные ассигнования |
|
5182,187 |
5520,2884 |
5702,37 |
5828,045 |
3002,405 |
3002,405 |
|
- местный бюджет |
|
5182,187 |
5520,2884 |
5702,37 |
5828,045 |
3002,405 |
3002,405 |
2. |
Материальные затраты и укрепление материально технической базы |
274,44758 |
181,268 |
150,0 |
224,0 |
144,0 |
144,0 |
|
|
- бюджетные ассигнования |
|
274,44758 |
181,268 |
150,0 |
224,0 |
144,0 |
144,0 |
|
- местный бюджет |
|
274,44758 |
181,268 |
150,0 |
224,0 |
144,0 |
144,0 |
5. В Приложении 4 к муниципальной программе "Развитие культуры Гаврилово-Посадского муниципального района":
- в разделе 1. "Паспорт Подпрограммы" строки "Срок реализации подпрограммы" и "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2017 - 2024 г.г. |
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объём бюджетных ассигнований - 2927,33733 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 558,54123 тыс. руб. 2018 год - 469,0211 тыс. руб. 2019 год - 681,058 тыс. руб. 2020 год - 374,717 тыс. руб. 2021 год - 226,0 тыс. руб. 2022 год - 216,0 тыс. руб. 2023 год - 206,0 тыс. руб. 2021 год - 196,0 тыс. руб. местный бюджет - 2927,33733 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 558,54123 тыс. руб. 2018 год - 469,0211 тыс. руб. 2019 год - 681,058 тыс. руб. 2020 год - 374,717 тыс. руб. 2021 год - 226,0 тыс. руб. 2022 год - 216,0 тыс. руб. 2023 год - 206,0 тыс. руб. 2024 год - 196,0 тыс. руб. |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
тыс. руб.
N |
Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Подпрограмма всего |
558,54123 |
469, 0211 |
681,058 |
374,717 |
226,0 |
216,0 |
206,0 |
196,0 |
|
|
бюджетные ассигнования |
558,54123 |
469, 0211 |
681,058 |
374,717 |
226,0 |
216,0 |
206,0 |
196,0 |
|
|
местный бюджет |
558,54123 |
469,0211 |
681,058 |
374,717 |
226,0 |
216,0 |
206,0 |
196,0 |
|
1 |
Новогодние подарки |
УККСВ, УСС |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
бюджетные ассигнования |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
||
местный бюджет |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
||
Организация культурно-массовых мероприятий |
УККСВ, УСС |
442,54123 |
353,0211 |
565,058 |
258,717 |
110,0 |
100,0 |
90,0 |
80,0 |
|
|
бюджетные ассигнования |
442,54123 |
353,0211 |
565,058 |
258,717 |
110,0 |
100,0 |
90,0 |
80,0 |
|
|
местный бюджет |
442,54123 |
353,0211 |
565,058 |
258,717 |
110,0 |
100,0 |
90,0 |
80,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 30 ноября 2021 г. N 596-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.