В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 13.12.2018 N 2658 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 479 783,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 149 618,3 тыс. руб.; 2020 год - 166 701,7 тыс. руб.; 2021 год - 163 463,6 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 304846,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 96 771,8 тыс. руб.; 2020 год - 101 181,5 тыс. руб.; 2021 год - 106 893,4 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 20147,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1 088,5 тыс. руб.; 2020 год - 6 814,2 тыс. руб.; 2021 год - 12244,9 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 39 137,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 6 645,8 тыс. руб.; 2020 год - 18 146,0 тыс. руб.; 2021 год - 14 345,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 115 652,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 45 112,2 тыс. руб.; 2020 год - 40 560,0 тыс. руб.; 2021 год - 29 980,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" составляет 275 197,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 92 781,5 тыс. руб.; 2020 год - 92 991,7 тыс. руб.; 2021 год - 89 424,7 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 140 560,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 44 385,0 тыс. руб.; 2020 год - 47 089,5 тыс. руб.; 2021 год - 49 086,2 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 13 769,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1 088,5 тыс. руб.; 2020 год - 4 281,2 тыс. руб.; 2021 год - 8400,2 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 16 730,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 6 645,8 тыс. руб.; 2020 год - 4 546,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 538,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 104 137,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 40 662,2 тыс. руб.; 2020 год - 37 075,0 тыс. руб.; 2021 год - 26 400,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" составляет 93 668,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 28 474,8 тыс. руб.; 2020 год - 28 820,7 тыс. руб.; 2021 год - 36 372,8 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 75795,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 24 787,8 тыс. руб.; 2020 год - 24 425,7 тыс. руб.; 2021 год - 26 582,2 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 3 729,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 095,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 634,7 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 3 755,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 755,9 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 10 387,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 3 687,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 300,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 400,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" составляет 98 258,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 25 301,0 тыс. руб.; 2020 год - 38 334,5 тыс. руб.; 2021 год - 34 623,1 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 79631,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 24 738,0 тыс. руб.; 2020 год - 26 711,5 тыс. руб.; 2021 год - 28 182,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 2 648,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 438,0 тыс. руб.; 2021 год - 1 210,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 15 051,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 051,1 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 928,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 563,0 тыс. руб.; 2020 год - 185,0 тыс. руб.; 2021 год - 180,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры" составляет 12 658,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 3 061,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 554,8 тыс. руб.; 2021 год - 3 043,0 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 8 858,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 2 861,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 954,8 тыс. руб.; 2021 год - 3 043,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 3 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 200,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.". |
1.2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляет 479 783,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 149 618,3 тыс. руб.;
2020 год - 166 701,7 тыс. руб.;
2021 год - 163 463,6 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 39 137,1 тыс. руб.;
областной бюджет - 20 147,6 тыс. руб.;
городской бюджет - 304 846,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 115 652,2 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.3. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 275 197,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 92 781,5 тыс. руб.; 2020 год - 92 991,7 тыс. руб.; 2021 год - 89 424,7 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 140 560,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 44 385,0 тыс. руб.; 2020 год - 47 089,5 тыс. руб.; 2021 год - 49 086,2 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составляет 13 769,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1 088,5 тыс. руб.; 2020 год - 4 281,2 тыс. руб.; 2021 год - 8400,2 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составляет 16 730,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 6 645,8 тыс. руб.; 2020 год - 4 546,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 538,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 104 137,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 40 662,2 тыс. руб.; 2020 год - 37 075,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 472,1 тыс. руб.". |
1.4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы N 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы N 1 "Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" в 2019 - 2021 годах составляет 275 197,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 92 781,5 тыс. руб.;
2020 год - 92 991,7 тыс. руб.;
2021 год - 89 424,7 тыс. руб.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
федеральный бюджет - 16 730,1 тыс. руб.;
областной бюджет - 13 769,9 тыс. руб.;
городской бюджет - 140 560,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 104 137,2 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации подпрограммы указано в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной программе.".
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.7. Приложения 3 и 4 к муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры, искусства
и библиотечного обслуживания в
муниципальном образовании "Город
Биробиджан" Еврейской автономной
области в 2019 - 2021 годах"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" за счет средств бюджета городского округа
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Объемы бюджетных ассигнований |
|||
(тыс. руб.), годы | ||||||
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" |
Всего |
304 846,7 |
96 771,8 |
101 181,5 |
106 893,4 |
Мероприятия текущего года |
304 846,7 |
96 771,8 |
101 181,5 |
106 893,4 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ответственный исполнитель: отдел культуры мэрии города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 1: МБУ "ГДК" |
75 197,0 |
24 521,5 |
24 292,2 |
26 383,3 |
||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
19 340,1 |
5 803,0 |
6 811,1 |
6 726,0 |
||
|
|
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
45 090,6 |
14 016,5 |
15 077,2 |
15 996,9 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
50 984,9 |
16 726,5 |
16 268,8 |
17 989,6 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
24 859,8 |
8 081,3 |
8 166,9 |
8 611,6 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
78 612,8 |
24 748,0 |
25 682,8 |
28 182,0 |
||
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
8 692,7 |
2 791,0 |
2 917,7 |
2 984,0 |
||
Участник 8: Мэрия города |
165,0 |
84,0 |
61,0 |
20,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
1 903,8 |
0,0 |
1 903,8 |
0,0 |
||
Участник 10: КУМИ мэрии города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1
|
Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах
|
Всего, в том числе: |
140 560,7 |
44 385,0 |
47 089,5 |
49 086,2 |
Мероприятия текущего года |
140 560,7 |
44 385,0 |
47 089,5 |
49 086,2 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 1: МБУ "ГДК" |
75 171,9 |
24 513,5 |
24 285,1 |
26 373,3 |
||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
19 340,1 |
5 803,0 |
6 811,1 |
6 726,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
45 068,6 |
14 004,5 |
15 077,2 |
15 986,9 |
||
Участник 8: Мэрия города |
105,0 |
64,0 |
41,0 |
0,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
875,1 |
0,0 |
875,1 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Создание условий для организации досуга, функционирования и развития учреждений культурно-досуговой и театральной деятельности |
Всего, в том числе |
139 589,6 |
44 385,0 |
46 118,4 |
49 086,2 |
Мероприятия текущего года |
139 589,6 |
44 385,0 |
46 118,4 |
49 086,2 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 1: МБУ "ГДК" |
75 075,9 |
24 513,5 |
24 189,1 |
26 373,3 |
||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
19 340,1 |
5 803,0 |
6 811,1 |
6 726,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
45 068,6 |
14 004,5 |
15 077,2 |
15 986,9 |
||
Участник 8: Мэрия города |
105,0 |
64,0 |
41,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
138 481,2 |
44 017,0 |
45 742,0 |
48 722,2 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
74 342,2 |
24 209,5 |
24 063,4 |
26 069,3 |
||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
19 280,1 |
5 803,0 |
6 811,1 |
6 666,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
44 858,9 |
14 004,5 |
14 867,5 |
15 986,9 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Организация и проведение городских мероприятий |
Всего |
435,5 |
180,0 |
15,5 |
240,0 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
375,5 |
180,0 |
15,5 |
180,0 |
||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия, в том числе в рамках реализации закона Еврейской автономной области "О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области" |
Всего |
358,2 |
124,0 |
110,2 |
124,0 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
358,2 |
124,0 |
110,2 |
124,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 2: МАУ "ЦКиД" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Мероприятия по изучению и сохранению культурного наследия (в т.ч. приобретение фотографий, информационных табличек на объекты культурного наследия, цветов, корзин и т.д.) |
Всего |
105,0 |
64,0 |
41,0 |
0,0 |
Участник 8: Мэрия города |
105,0 |
64,0 |
41,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (проведение мероприятий по созданию и показу новых постановок, реализацию гастрольных проектов) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (техническое оснащение театра) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8 |
Ремонт кровли здания муниципального бюджетного учреждения "Театр кукол "Кудесник" |
Всего |
209,7 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
209,7 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Создание условий для проведения мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего, в том числе: |
971,1 |
0,0 |
971,1 |
0,0 |
Мероприятия текущего года |
971,1 |
0,0 |
971,1 |
0,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 1: МБУ "ГДК" |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
875,1 |
0,0 |
875,1 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обеспечение проведения организационных и информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе изготовление баннеров, юбилейной подарочной и печатной продукции, светового панно |
Всего |
962,3 |
0,0 |
962,3 |
0,0 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
87,2 |
0,0 |
87,2 |
0,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
875,1 |
0,0 |
875,1 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Обеспечение проведения городских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
0,0 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" |
Всего, в том числе: |
75 795,7 |
24 787,8 |
24 425,7 |
26 582,2 |
Мероприятия текущего года |
75 795,7 |
24 787,8 |
24 425,7 |
26 582,2 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
50 955,9 |
16 716,5 |
16 258,8 |
17 980,6 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
24 839,8 |
8 071,3 |
8 166,9 |
8 601,6 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
75 795,7 |
24 787,8 |
24 425,7 |
26 582,2 |
Мероприятия текущего года |
75 795,7 |
24 787,8 |
24 425,7 |
26 582,2 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
50 955,9 |
16 716,5 |
16 258,8 |
17 980,6 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
24 839,8 |
8 071,3 |
8 166,9 |
8 601,6 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
75 179,8 |
24 601,9 |
24 254,7 |
26 323,2 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
50 524,5 |
16 603,1 |
16 107,3 |
17 814,1 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
24 655,3 |
7 998,8 |
8 147,4 |
8 509,1 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
382,7 |
100,0 |
120,0 |
162,7 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
282,7 |
50,0 |
120,0 |
112,7 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
100,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней |
Всего |
72,9 |
40,9 |
12,0 |
20,0 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
52,9 |
40,9 |
12,0 |
0,0 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Организация и проведение городских мероприятий |
Всего |
122,0 |
45,0 |
39,0 |
38,0 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
57,5 |
22,5 |
19,5 |
15,5 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
64,5 |
22,5 |
19,5 |
22,5 |
||
Мероприятие 2.1.5. |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках государственной поддержки |
Всего |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
38,3 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
38,3 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Создание условий для поддержания рабочего состояния помещений и зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия текущего года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Исключено постановлением мэрии города от 26.02.2021 N 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах |
Всего, в том числе: |
79 631,5 |
24 738,00 |
26 711,5 |
28 182,00 |
Мероприятия текущего года |
79 631,5 |
24 738,00 |
26 711,5 |
28 182,00 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
78 602,8 |
24 738,00 |
25 682,8 |
28 182,00 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
1 028,7 |
0,00 |
1 028,7 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение функционирования и развития муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
76 934,9 |
24 738,0 |
25 458,9 |
26 738,0 |
Мероприятия текущего года |
76 934,9 |
24 738,0 |
25 458,9 |
26 738,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
76 934,9 |
24 738,0 |
25 458,9 |
26 738,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
76 200,1 |
24 488,0 |
25 224,1 |
26 488,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
76 200,1 |
24 488,0 |
25 224,1 |
26 488,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего: |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Мероприятие 3.1.3. |
Организация и проведение городских мероприятий |
Всего: |
134,8 |
50,0 |
34,8 |
50,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
134,8 |
50,0 |
34,8 |
50,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Обеспечение модернизации муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
2 696,6 |
0,0 |
1 252,6 |
1 444,0 |
Мероприятия текущего года |
2 696,6 |
0,0 |
1 252,6 |
1 444,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
1 667,9 |
0,0 |
223,9 |
1 444,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
1 028,7 |
0,0 |
1 028,7 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Разработка проектно-сметной документации, заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и сооружений |
Всего: |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
0,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных библиотек, установка пожарно-охранной сигнализации |
Всего: |
1 998,3 |
0,0 |
1 189,3 |
809,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
1 032,9 |
0,0 |
223,9 |
809,0 |
||
Участник 9: Управление ЖКХ мэрии города |
965,4 |
0,0 |
965,4 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.3 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.4 |
Разработка дизайн-проекта МБУ "ЦГБ и ее филиалы" |
Всего: |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
||
Мероприятие 3.2.5 |
Замена оконных блоков в здании библиотеки семейного чтения |
Всего: |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
||
Мероприятие 3.2.6 |
Комплектование книжных фондов МБУ "ЦГБ и ее филиалы" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры |
Всего, в том числе |
8 858,8 |
2 861,0 |
2 954,8 |
3 043,0 |
Мероприятия текущего года |
8 858,8 |
2 861,0 |
2 954,8 |
3 043,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 1: МБУ "ГДК" |
25,1 |
8,0 |
7,1 |
10,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
22,0 |
12,0 |
0,0 |
10,0 |
||
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
29,0 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
8 692,7 |
2 791,0 |
2 917,7 |
2 984,0 |
||
Участник 8: Мэрия города |
60,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
||
Участник 10: КУМИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии учреждений культуры |
Всего, в том числе |
8 692,7 |
2 791,00 |
2 917,70 |
2 984,00 |
Мероприятия текущего года |
8 692,7 |
2 791,00 |
2 917,70 |
2 984,00 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
8 692,7 |
2 791,00 |
2 917,70 |
2 984,00 |
||
Мероприятие 4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
8 606,7 |
2 791,00 |
2 874,70 |
2 941,00 |
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
8 606,7 |
2 791,00 |
2 874,70 |
2 941,00 |
||
Мероприятие 4.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
86,0 |
0,00 |
43,00 |
43,00 |
Участник 7: МКУ "ЦБУК" |
86,0 |
0,00 |
43,00 |
43,00 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры и дополнительного образования |
Всего, в том числе |
166,1 |
70,0 |
37,1 |
59,0 |
Мероприятия текущего года |
166,1 |
70,0 |
37,1 |
59,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 1: МБУ "ГДК" |
25,1 |
8,0 |
7,1 |
10,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
22,0 |
12,0 |
0,0 |
10,0 |
||
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
29,0 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Участник 8: Мэрия города |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
Участник 10: КУМИ мэрии города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.1 |
Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа |
Всего |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Участник 8: Мэрия города |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
Мероприятие 4.2.2 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений |
Всего |
106,1 |
50,0 |
17,1 |
39,0 |
Участник 1: МБУ "ГДК" |
25,1 |
8,0 |
7,1 |
10,0 |
||
Участник 3: МБУ "Театр кукол "Кудесник" |
22,0 |
12,0 |
0,0 |
10,0 |
||
Участник 4: МБОУДО "ДМШ" |
29,0 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
||
Участник 5: МБОУДО "ДХШ" |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
||
Участник 6: МБУ "ЦГБ и её филиалы" |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.3 |
Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для работников учреждений культуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Участник 10: КУМИ мэрии города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры, искусства
и библиотечного обслуживания в
муниципальном образовании "Город
Биробиджан" Еврейской автономной
области в 2019 - 2021 годах"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
|||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" |
Всего, в том числе: |
479 783,6 |
149 618,3 |
166 701,7 |
163 403,6 |
Мероприятия текущего года |
479 783,6 |
149 618,3 |
166 701,7 |
163 403,6 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
39 137,1 |
6 645,8 |
18 146,0 |
14 345,3 |
||
областной бюджет |
20 147,6 |
1 088,5 |
6 814,2 |
12 244,9 |
||
городской бюджет |
304 846,7 |
96 771,8 |
101 181,5 |
106 893,4 |
||
внебюджетные источники |
115 652,2 |
45 112,2 |
40 560,0 |
29 980,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Создание условий для развития культурно-досуговой и театральной деятельности на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах |
Всего, в том числе: |
275 137,9 |
92 781,5 |
92 991,7 |
89 364,7 |
Мероприятия текущего года |
275 137,9 |
92 781,5 |
92 991,7 |
89 424,7 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
16 730,1 |
6 645,8 |
4 546,0 |
5 538,3 |
||
областной бюджет |
13 769,9 |
1 088,5 |
4 281,2 |
8 400,2 |
||
городской бюджет |
140 560,4 |
44 385,0 |
47 089,5 |
49 086,2 |
||
внебюджетные источники |
104 137,2 |
40 662,2 |
37 075,0 |
26 400,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Создание условий для организации досуга, функционирования и развития учреждений культурно-досуговой и театральной деятельности |
Всего, в том числе: |
274 226,8 |
92 781,5 |
92 020,6 |
89 424,7 |
Мероприятия текущего года |
274 226,8 |
92 781,5 |
92 020,6 |
89 424,7 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
16 730,1 |
6 645,8 |
4 546,0 |
5 538,3 |
||
областной бюджет |
13 769,9 |
1 088,5 |
4 281,2 |
8 400,2 |
||
городской бюджет |
139 589,6 |
44 385,0 |
46 118,4 |
49 086,2 |
||
внебюджетные источники |
104 137,2 |
40 662,2 |
37 075,0 |
26 400,0 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
221 994,6 |
70 989,2 |
77 133,0 |
73 872,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
11 726,2 |
0,0 |
3776,0 |
7950,2 |
||
городской бюджет |
138 481,2 |
44 017,0 |
45 742,0 |
48 722,2 |
||
внебюджетные источники |
71 787,2 |
26 972,2 |
27 615,0 |
17 200,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Организация и проведение городских мероприятий |
Всего |
585,5 |
230,0 |
65,5 |
290,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
435,5 |
180,0 |
15,5 |
240,0 |
||
внебюджетные источники |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия, в том числе в рамках реализации закона Еврейской автономной области "О мерах государственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области" |
Всего: |
1608,2 |
624,0 |
260,2 |
724,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
800,0 |
350,0 |
0,0 |
450,0 |
||
городской бюджет |
358,2 |
124,0 |
110,2 |
124,0 |
||
внебюджетные источники |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
31750,0 |
13490,0 |
9260,0 |
9000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
31750,0 |
13490,0 |
9260,0 |
9000,0 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Мероприятия по изучению и сохранению культурного наследия (в т.ч. приобретение фотографий, информационных табличек на объекты культурного наследия, цветов, корзин и т.д.) |
Всего |
105,0 |
64,0 |
41,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
105,0 |
64,0 |
41,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (проведение мероприятий по созданию и показу новых постановок, реализацию гастрольных проектов) |
Всего |
6419,7 |
2953,7 |
1515,4 |
1950,6 |
федеральный бюджет |
5972,7 |
2658,3 |
1363,8 |
1950,6 |
||
областной бюджет |
447,0 |
295,4 |
151,6 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (техническое оснащение театра) |
Всего |
11554,1 |
4430,6 |
3535,8 |
3587,7 |
федеральный бюджет |
10757,4 |
3987,5 |
3182,2 |
3587,7 |
||
областной бюджет |
796,7 |
443,1 |
353,6 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8 |
Ремонт кровли здания муниципального бюджетного учреждения "Театр кукол "Кудесник" |
Всего |
209,7 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
209,7 |
0,0 |
209,7 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Создание условий для проведения мероприятий по подготовке и празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего, в том числе: |
971,1 |
0,00 |
971,1 |
0,00 |
Мероприятия текущего года |
971,1 |
0,00 |
971,1 |
0,00 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
971,10 |
0,00 |
971,1 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обеспечение проведения организационных и информационно-пропагандистских мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе изготовление баннеров, юбилейной подарочной и печатной продукции, светового панно |
Всего |
962,3 |
0 |
962,3 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
962,3 |
0 |
962,3 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Обеспечение проведения городских мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
Всего |
8,8 |
0 |
8,8 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
8,8 |
0 |
8,8 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах |
Всего, в том числе: |
93 668,3 |
28 474,8 |
28 820,7 |
36 372,8 |
Мероприятия текущего года |
93668,3 |
28 474,8 |
28 820,7 |
36 372,8 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3755,9 |
0,0 |
0,0 |
3 755,9 |
||
областной бюджет |
3729,7 |
0,0 |
1 095,0 |
2 634,7 |
||
|
75795,7 |
24 787,8 |
24 425,7 |
26 582,2 |
||
внебюджетные источники |
10387,0 |
3687,0 |
3300,0 |
3400,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Всего, в том числе |
93 468,3 |
28 474,8 |
28 720,7 |
36 272,8 |
Мероприятия текущего года |
93 468,3 |
28 474,8 |
28 720,7 |
36 272,8 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3 755,9 |
0,0 |
0,0 |
3755,9 |
||
областной бюджет |
3 729,7 |
0,0 |
1095,0 |
2634,7 |
||
городской бюджет |
75 795,7 |
24787,8 |
24425,7 |
26582,2 |
||
внебюджетные источники |
10 187,0 |
3687,0 |
3200,0 |
3300,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
87 474,5 |
27 724,8 |
28 039,7 |
31 710,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3691,8 |
0,0 |
1095,0 |
2596,8 |
||
городской бюджет |
75 179,8 |
24 601,9 |
24 254,7 |
26 323,2 |
||
внебюджетные источники |
8602,9 |
3122,9 |
2690,0 |
2790,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
832,7 |
250,0 |
270,0 |
312,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
382,7 |
100,0 |
120,0 |
162,7 |
||
внебюджетные источники |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Мероприятие 2.1.3. |
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней |
Всего |
877,0 |
345,0 |
262,0 |
270,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
72,9 |
40,9 |
12,0 |
20,0 |
||
внебюджетные источники |
804,1 |
304,1 |
250,0 |
250,0 |
||
Мероприятие 2.1.4. |
Организация и проведение городских мероприятий |
Всего |
452,0 |
155,0 |
149,0 |
148,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
122,0 |
45,0 |
39,0 |
38,0 |
||
внебюджетные источники |
330,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
||
Мероприятие 2.1.5. |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках государственной поддержки |
Всего |
3832,1 |
0,0 |
0,0 |
3832,1 |
федеральный бюджет |
3755,9 |
0,0 |
0,0 |
3755,9 |
||
областной бюджет |
37,9 |
0,0 |
0,0 |
37,9 |
||
городской бюджет |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
38,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Создание условий для поддержания рабочего состояния помещений и зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
Всего, в том числе |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятия текущего года |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Исключено постановлением мэрии города от 26.02.2021 N 293 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Всего |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Организация библиотечного обслуживания на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах |
Всего, в том числе |
98 258,60 |
25 301,00 |
38 334,5 |
34 623,10 |
Мероприятия текущего года |
98 258,60 |
25 301,00 |
38 334,5 |
34 623,10 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
15 051,10 |
0,0 |
10000,0 |
5051,1 |
||
областной бюджет |
2 648,00 |
0,0 |
1438,0 |
1210,0 |
||
городской бюджет |
79 631,50 |
24 738,00 |
26 711,5 |
28 182,00 |
||
внебюджетные источники |
928,00 |
563,00 |
185,00 |
180,00 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение функционирования и развития муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
80 510,9 |
25 301,0 |
27 081,9 |
28 128,0 |
Мероприятия текущего года |
80 510,9 |
25 301,0 |
27 081,9 |
28 128,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 648,0 |
0,0 |
1438,0 |
1210,0 |
||
городской бюджет |
76 934,9 |
24738,0 |
25458,9 |
26738,0 |
||
внебюджетные источники |
928,0 |
563,0 |
185,0 |
180,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего |
79 348,1 |
24 703,0 |
26 807,1 |
27 838,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 648,0 |
0,0 |
1438,0 |
1210,0 |
||
городской бюджет |
76 200,1 |
24 488,0 |
25 224,1 |
26 488,0 |
||
внебюджетные источники |
500,0 |
215,0 |
145,0 |
140,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
660,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
Мероприятие 3.1.3 |
Организация и проведение городских мероприятий |
Всего |
502,8 |
378,0 |
54,8 |
70,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
134,8 |
50,0 |
34,8 |
50,0 |
||
внебюджетные источники |
368,0 |
328,0 |
20,0 |
20,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Обеспечение модернизации муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
17 747,7 |
0,0 |
11 252,6 |
6 495,1 |
Мероприятия текущего года |
17 747,7 |
0,0 |
11 252,6 |
6 495,1 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
15051,1 |
0,0 |
10000,0 |
5051,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 696,6 |
0,0 |
1 252,6 |
1 444,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Разработка проектно-сметной документации, заключений, экспертиз по обследованию строительных конструкций и сооружений |
Всего |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных библиотек, установка пожарно-охранной сигнализации |
Всего |
1 998,3 |
0,0 |
1 189,3 |
809,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 998,3 |
0,0 |
1189,3 |
809,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.3 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
федеральный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
10000,0 |
5000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.4 |
Разработка дизайн-проекта библиотеки |
Всего |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.5 |
Замена оконных блоков в здании библиотеки |
Всего |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.6 |
Комплектование книжных фондов МБУ "ЦГБ и ее филиалы" |
Всего |
51,1 |
0,0 |
0,0 |
51,1 |
федеральный бюджет |
51,1 |
0,0 |
0,0 |
51,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах" и прочие мероприятия в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
12 658,80 |
3061,0 |
6554,8 |
3043,0 |
Мероприятия текущего года |
12 658,80 |
3061,0 |
6554,8 |
3043,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3600,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
8858,8 |
2861,0 |
2954,8 |
3043,0 |
||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
8692,7 |
2791,0 |
2917,7 |
2984,0 |
Мероприятия текущего года |
8692,7 |
2791,0 |
2917,7 |
2984,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
8692,7 |
2791,0 |
2917,7 |
2984,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
Всего: |
8606,7 |
2 791,0 |
2 874,7 |
2 941,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
8606,7 |
2791,0 |
2874,7 |
2941,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.2 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
86,0 |
0,0 |
43,0 |
43,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
86,0 |
0,0 |
43,0 |
43,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2 |
Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры и дополнительного образования |
Всего, в том числе |
3966,1 |
270,0 |
3637,1 |
59,0 |
Мероприятия текущего года |
3966,1 |
270,0 |
3637,1 |
59,0 |
||
Кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
3600,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
166,1 |
70,0 |
37,1 |
59,0 |
||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.1 |
Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа |
Всего |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.2 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений |
Всего |
306,1 |
250,0 |
17,1 |
39,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
106,1 |
50,0 |
17,1 |
39,0 |
||
внебюджетные источники |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.3 |
Приобретение благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для работников учреждений культуры |
Всего |
3 600,0 |
0,0 |
3 600,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3600,0 |
0,0 |
3600,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0". |
2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальной информационной газете" и сетевом издании "ЭСМИГ".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Мэр города |
А.С. Головатый |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 10 декабря 2021 г. N 2323 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах", утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 13.12.2018 N 2658 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечного обслуживания в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2019 - 2021 годах"
Вступает в силу с 14 декабря 2021 г.
Текст постановления опубликован в Сетевом издании "ЭСМИГ" (http://www.birmig.ru) 13 декабря 2021 г., в газете "МИГ" от 13 декабря 2021 г. N 50