Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 5
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
в Министерстве спорта и молодежной
политики Республики Мордовия
форма
Заключение
по результатам аудиторского мероприятия
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: ______________
________________________________________________________________________.
2. Тема аудиторского мероприятия: __________________________________
________________________________________________________________________.
3. Проверяемый период: _____________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Срок проведения аудиторского мероприятия: _______________________
________________________________________________________________________.
5. Цель аудиторского мероприятия: __________________________________
________________________________________________________________________.
6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
________________________________________________________________________.
7. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и
условий: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторского
мероприятия нарушениях и (или) недостатках (в количественном и денежном
выражении), об условиях и причинах таких нарушений, а также о значимых
бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов
программы аудиторского мероприятия)
8. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных
ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий
реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после
реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по
организации внутреннего финансового контроля: ___________________________
________________________________________________________________________.
9. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего
финансового аудита ______________________________________________________
________________________________________________________________________.
(установлены программой аудиторского мероприятия)
10. Предложения и рекомендации: ____________________________________
________________________________________________________________________.
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и (или) недостатков, принятию мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового
контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств)
Приложение: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель Комиссии Министерства
спорта и молодежной политики Республики
Мордовия по проведению внутреннего
финансового аудита ________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.