Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2021 г. N 699-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
В целях актуализации государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области":
- в государственную программу Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8, 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 335281169,0 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 172757204,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8410592,5 тыс. рублей; 2015 год - 9044713,0 тыс. рублей; 2016 год - 9628784,2 тыс. рублей; 2017 год - 10681880,1 тыс. рублей; 2018 год - 13012688,1 тыс. рублей; 2019 год - 15397511,1 тыс. рублей; 2020 год - 15838698,9 тыс. рублей; 2021 год - 22862752,0 тыс. рублей; 2022 год - 21272218,1 тыс. рублей; 2023 год - 16897251,8 тыс. рублей; 2024 год - 14855019,6 тыс. рублей; 2025 год - 14855094,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 22381118,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 588650,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138688738,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 865458,0 тыс. рублей |
9. |
Конечные результаты государственной программы |
К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения до не менее 29 процентов. К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году. К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, и поддержание на данном уровне до 2024 года. К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,12 года. 2. Число прерываний беременности на территории Белгородской области довести до 1212 единиц. 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 424,4 случая на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами по всем классам болезней, до 35 человек на 10000 человек населения соответствующего возраста. 6. Снижение смертности от всех причин до 14 случаев на 1000 человек населения. 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчете на 1 жителя на уровне не менее 0,092 койко-дня. 8. Увеличение обеспеченности врачами до 38,4 человека на 10000 человек населения. 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, до 14,5 процента в общем количестве зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения. 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, до 80 процентов от общего числа тяжелого оборудования. 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных. 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния от числа опрошенных до 90 процентов к 2017 году и поддержание его на данном уровне в 2018 - 2025 годах |
- в пятьдесят седьмом абзаце раздела 2 Программы слова "417 случаев" заменить словами "424,4 случая";
- в пятьдесят девятом абзаце раздела 2 Программы слова и "11,7 случая" заменить словами "14 случаев" соответственно;
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 335281169,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 172757204,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8410592,5 тыс. рублей;
2015 год - 9044713,0 тыс. рублей;
2016 год - 9628784,2 тыс. рублей;
2017 год - 10681880,1 тыс. рублей;
2018 год - 13012688,1 тыс. рублей;
2019 год - 15397511,1 тыс. рублей;
2020 год - 15838698,9 тыс. рублей;
2021 год - 22862752,0 тыс. рублей;
2022 год - 21272218,1 тыс. рублей;
2023 год - 16897251,8 тыс. рублей;
2024 год - 14855019,6 тыс. рублей;
2025 год - 14855094,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 22381118,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 588650,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138688738,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 865458,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы приводится в приложении N 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 1 |
К концу 2018 года планируется: 1. Снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 31 процента. 2. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 32,3 процента. 3. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров. 4. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 26,5 процента. 5. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 17 процентов. К концу 2025 года планируется: 1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 58,3 тыс. человек. 2. Снижение числа случаев временной нетрудоспособности до 149,7 на 1 тыс. человек населения 3. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 625,95 случая на 100 тыс. человек населения. 4. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 186 случаев на 100 тыс. человек населения |
- восьмой - двенадцатый абзацы раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"К концу 2025 года планируется:
1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 58,3 тыс. человек.
2. Снижение числа случаев временной нетрудоспособности до 149,7 на 1 тыс. человек населения
3. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 625,95 случая на 100 тыс. человек населения.
4. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 186 случаев на 100 тыс. человек населения.";
- в подпрограмму 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5386514,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2265537,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2008,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 97508,0 тыс. рублей; 2017 год - 520290,0 тыс. рублей; 2018 год - 454406,0 тыс. рублей; 2019 год - 182489,3 тыс. рублей; 2020 год - 120399,3 тыс. рублей; 2021 год - 416872,6 тыс. рублей; 2022 год - 253568,8 тыс. рублей; 2023 год - 109659,1 тыс. рублей; 2024 год - 54168,0 тыс. рублей; 2025 год - 54168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 2787600,8 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10227,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5386514,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2265537,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2008,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 97508,0 тыс. рублей;
2017 год - 520290,0 тыс. рублей;
2018 год - 454406,0 тыс. рублей;
2019 год - 182489,3 тыс. рублей;
2020 год - 120399,3 тыс. рублей;
2021 год - 416872,6 тыс. рублей;
2022 год - 253568,8 тыс. рублей;
2023 год - 109659,1 тыс. рублей;
2024 год - 54168,0 тыс. рублей;
2025 год - 54168,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 2787600,8 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10227,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 35089922,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 30042079,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 337407,0 тыс. рублей; 2015 год - 441741,0 тыс. рублей; 2016 год - 666351,3 тыс. рублей; 2017 год - 839939,0 тыс. рублей; 2018 год - 1930164,2 тыс. рублей; 2019 год - 3780319,9 тыс. рублей; 2020 год - 2942202,1 тыс. рублей; 2021 год - 6240984,4 тыс. рублей; 2022 год - 7099763,9 тыс. рублей; 2023 год - 2361880,7 тыс. рублей; 2024 год - 1700662,9 тыс. рублей; 2025 год - 1700662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4564853,1 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 475530,0 тыс. рублей |
- дополнить раздел 3 подпрограммы 3 девяносто пятым абзацем следующего содержания:
"Кроме того, реализация данного мероприятия предусматривает приобретение, установку в медицинских организациях области пяти концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый, проведение пуско-наладочных работ и введение их в эксплуатацию.";
- девяносто пятый и девяносто шестой абзацы раздела 3 подпрограммы 3 считать девяносто шестым и девяносто седьмым абзацами соответственно;
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 35089922,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 30042079,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 337407,0 тыс. рублей;
2015 год - 441741,0 тыс. рублей;
2016 год - 666351,3 тыс. рублей;
2017 год - 839939,0 тыс. рублей;
2018 год - 1930164,2 тыс. рублей;
2019 год - 3780319,9 тыс. рублей;
2020 год - 2942202,1 тыс. рублей;
2021 год - 6240984,4 тыс. рублей;
2022 год - 7099763,9 тыс. рублей;
2023 год - 2361880,7 тыс. рублей;
2024 год - 1700662,9 тыс. рублей;
2025 год - 1700662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 4564853,1 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 475530,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 5 "Охрана здоровья матери и ребёнка" Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6461827,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4295255,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 150548,0 тыс. рублей; 2015 год - 234031,0 тыс. рублей; 2016 год - 89903,3 тыс. рублей; 2017 год - 88624,0 тыс. рублей; 2018 год - 290078,6 тыс. рублей; 2019 год - 704670,7 тыс. рублей; 2020 год - 443310,6 тыс. рублей; 2021 год - 488448,8 тыс. рублей; 2022 год - 444561,9 тыс. рублей; 2023 год - 372984,4 тыс. рублей; 2024 год - 494097,0 тыс. рублей; 2025 год - 493997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2087632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 50720,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6461827,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4295255,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150548,0 тыс. рублей;
2015 год - 234031,0 тыс. рублей;
2016 год - 89903,3 тыс. рублей;
2017 год - 88624,0 тыс. рублей;
2018 год - 290078,6 тыс. рублей;
2019 год - 704670,7 тыс. рублей;
2020 год - 443310,6 тыс. рублей;
2021 год - 488448,8 тыс. рублей;
2022 год - 444561,9 тыс. рублей;
2023 год - 372984,4 тыс. рублей;
2024 год - 494097,0 тыс. рублей;
2025 год - 493997,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2087632,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 50720,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 2 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
2. |
Участники подпрограммы 6 |
Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 481893,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 481893,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 36417,0 тыс. рублей; 2020 год - 75618,9 тыс. рублей; 2021 год - 119314,1 тыс. рублей; 2022 год - 131516,0 тыс. рублей; 2023 год - 52185,0 тыс. рублей; 2024 год - 33421,0 тыс. рублей; 2025 год - 33421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 481893,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 481893,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 36417,0 тыс. рублей;
2020 год - 75618,9 тыс. рублей;
2021 год - 119314,1 тыс. рублей;
2022 год - 131516,0 тыс. рублей;
2023 год - 52185,0 тыс. рублей;
2024 год - 33421,0 тыс. рублей;
2025 год - 33421,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования представлены в приложении N 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма 8):
- разделы 2, 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
2. |
Участники подпрограммы 8 |
Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1738358,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1142578,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30152,0 тыс. рублей; 2015 год - 41511,0 тыс. рублей; 2016 год - 40521,0 тыс. рублей; 2017 год - 87465,0 тыс. рублей; 2018 год - 63417,4 тыс. рублей; 2019 год - 71235,0 тыс. рублей; 2020 год - 58503,1 тыс. рублей; 2021 год - 522047,9 тыс. рублей; 2022 год - 66259,0 тыс. рублей; 2023 год - 66906,0 тыс. рублей; 2024 год - 47193,0 тыс. рублей; 2025 год - 47368,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета 1 составит 441459,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 121992,7 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32328,7 тыс. рублей |
- дополнить раздел 3 подпрограммы 8 тридцать шестым абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 8.06 "Финансовое обеспечение стимулирующих выплат врачам амбулаторного звена за досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком до трех лет" направлено на устранение кадрового дефицита в здравоохранении.";
- раздел 5 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1738358,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1142578,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30152,0 тыс. рублей;
2015 год - 41511,0 тыс. рублей;
2016 год - 40521,0 тыс. рублей;
2017 год - 87465,0 тыс. рублей;
2018 год - 63417,4 тыс. рублей;
2019 год - 71235,0 тыс. рублей;
2020 год - 58503,1 тыс. рублей;
2021 год - 522047,9 тыс. рублей;
2022 год - 66259,0 тыс. рублей;
2023 год - 66906,0 тыс. рублей;
2024 год - 47193,0 тыс. рублей;
2025 год - 47368,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета 1 составит 441459,1 тыс. рублей;
- консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 121992,7 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32328,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 11448543,3 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5012439,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 109905,0 тыс. рублей; 2015 год - 127924,0 тыс. рублей; 2016 год - 129492,5 тыс. рублей; 2017 год - 265652,0 тыс. рублей; 2018 год - 307103,7 тыс. рублей; 2019 год - 368124,0 тыс. рублей; 2020 год - 576733,0 тыс. рублей; 2021 год - 1105216,8 тыс. рублей; 2022 год - 606309,8 тыс. рублей; 2023 год - 650114,8 тыс. рублей; 2024 год - 382932,0 тыс. рублей; 2025 год - 382932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 6436103,7 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 11448543,3 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5012439,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 109905,0 тыс. рублей;
2015 год - 127924,0 тыс. рублей;
2016 год - 129492,5 тыс. рублей;
2017 год - 265652,0 тыс. рублей;
2018 год - 307103,7 тыс. рублей;
2019 год - 368124,0 тыс. рублей;
2020 год - 576733,0 тыс. рублей;
2021 год - 1105216,8 тыс. рублей;
2022 год - 606309,8 тыс. рублей;
2023 год - 650114,8 тыс. рублей;
2024 год - 382932,0 тыс. рублей;
2025 год - 382932,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 6436103,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Б "Развитие информатизации в здравоохранении" Программы (далее - подпрограмма Б):
- раздел 7 паспорта подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы Б |
1. Доведение среднего количества медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pentium III или его аналогом в 2014 году до 2,8 человека. 2. Доведение в 2014 году количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 800 человек на 1000 человек населения. 3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированных рабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организациях Белгородской области до 14034 единиц и поддержание на данном уровне в 2022 - 2023 годах. 4. Доведение к концу 2023 года уровня "цифровой зрелости" в отрасли здравоохранения до 50 процентов |
- дополнить раздел 4 подпрограммы Б пятым абзацем следующего содержания:
"4. Доведение к концу 2023 года уровня "цифровой зрелости" в отрасли здравоохранения до 50 процентов.";
- в подпрограмму Г "Совершенствование системы территориального планирования" Программы (далее - подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 269090050,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 127562208,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7459159,0 тыс. рублей; 2015 год - 8090006,0 тыс. рублей; 2016 год - 8514015,4 тыс. рублей; 2017 год - 8789577,1 тыс. рублей; 2018 год - 9861670,3 тыс. рублей; 2019 год - 10110445,9 тыс. рублей; 2020 год - 11081145,2 тыс. рублей; 2021 год - 13840989,2 тыс. рублей; 2022 год - 12564705,4 тыс. рублей; 2023 год - 13169288,6 тыс. рублей; 2024 год - 12040603,0 тыс. рублей; 2025 год - 12040603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3924399,7 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 137599982,4 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 269090050,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 127562208,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7459159,0 тыс. рублей;
2015 год - 8090006,0 тыс. рублей;
2016 год - 8514015,4 тыс. рублей;
2017 год - 8789577,1 тыс. рублей;
2018 год - 9861670,3 тыс. рублей;
2019 год - 10110445,9 тыс. рублей;
2020 год - 11081145,2 тыс. рублей;
2021 год - 13840989,2 тыс. рублей;
2022 год - 12564705,4 тыс. рублей;
2023 год - 13169288,6 тыс. рублей;
2024 год - 12040603,0 тыс. рублей;
2025 год - 12040603,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 3924399,7 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 137599982,4 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Д "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма Д):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2481406,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1418515,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 71173,0 тыс. рублей; 2015 год - 81014,0 тыс. рублей; 2016 год - 69140,2 тыс. рублей; 2017 год - 69075,0 тыс. рублей; 2018 год - 84398,9 тыс. рублей; 2019 год - 82165,1 тыс. рублей; 2020 год - 499996,0 тыс. рублей; 2021 год - 108956,0 тыс. рублей; 2022 год - 88624,0 тыс. рублей; 2023 год - 91209,0 тыс. рублей; 2024 год - 86382,0 тыс. рублей; 2025 год - 86382,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 16690,9 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1046200,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Д
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2481406,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1418515,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 71173,0 тыс. рублей;
2015 год - 81014,0 тыс. рублей;
2016 год - 69140,2 тыс. рублей;
2017 год - 69075,0 тыс. рублей;
2018 год - 84398,9 тыс. рублей;
2019 год - 82165,1 тыс. рублей;
2020 год - 499996,0 тыс. рублей;
2021 год - 108956,0 тыс. рублей;
2022 год - 88624,0 тыс. рублей;
2023 год - 91209,0 тыс. рублей;
2024 год - 86382,0 тыс. рублей;
2025 год - 86382,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 16690,9 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1046200,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- таблицу N 2 приложения N 1, приложения N 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- дополнить раздел "Подпрограмма Б "Развитие информатизации в здравоохранении" приложения N 6 к Программе пунктом 52 следующего содержания:
N |
Наименование показателя конечного результата |
Единица измерения |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Метод сбора информации |
Временные характеристики показателя |
52 |
"Цифровая зрелость" в отрасли здравоохранения |
Процентов |
"Цифровая зрелость" в отрасли здравоохранения. Информация ОГКУЗ "МИАЦ" |
Ведомственный мониторинг |
Ежегодно до 7 февраля |
- пункты 52 - 66 приложения N 6 к Программе считать пунктами 53 - 67 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент здравоохранения Белгородской области (Иконников А.А.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
В.В. Гладков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2021 г. N 699-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
Вступает в силу с 31 декабря 2021 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 31 декабря 2021 г. N 3100202112310004, на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 31 декабря 2021 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. N 733-пп постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 524-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.