Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации города Иркутска
от 13.12.2021 г. N 031-06-921/21
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы |
||||||
Всего, по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
|
|||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|||
Итого по программе: |
Всего, в том числе: |
3 840 941,0 |
3 693 814,1 |
2 827 922,4 |
2 165 280,0 |
1 909 356,0 |
2 155 083,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
2 619 741,0 |
2 774 541,3 |
2 232 922,4 |
1 935 280,0 |
1 909 356,0 |
2 155 083,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
642 678,8 |
365 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
171 200,0 |
276 594,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Всего, в том числе: |
3 384 780,0 |
3 155 174,1 |
2 621 498,4 |
2 154 370,0 |
1 898 010,0 |
2 146 865,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
2 164 780,0 |
2 236 861,3 |
2 026 498,4 |
1 924 370,0 |
1 898 010,0 |
2 146 865,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
642 678,8 |
365 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
170 000,0 |
275 634,0 |
230 000,0 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 1 |
|
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
1 726 174,2 |
1 420 580,7 |
1 103 199,7 |
641 288,0 |
320 828,0 |
334 659,0 |
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
506 174,2 |
505 144,6 |
508 199,7 |
411 288,0 |
320 828,0 |
334 659,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
642 678,8 |
365 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
170 000,0 |
272 757,3 |
230 000,0 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
1 624 246,8 |
1 653 044,8 |
1 442 967,7 |
1 455 371,0 |
1 519 471,0 |
1 773 947,0 |
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог |
КГО, КУМИ, МКУ г.Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города |
1 624 246,8 |
1 650 168,1 |
1 442 967,7 |
1 455 371,0 |
1 519 471,0 |
1 773 947,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
2 876,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 2 |
|
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
||||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
34 359,0 |
81 548,6 |
75 331,0 |
57 711,0 |
57 711,0 |
38 259,0 |
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
КГО |
бюджет города |
34 359,0 |
81 548,6 |
75 331,0 |
57 711,0 |
57 711,0 |
38 259,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме 2 "Транспорт" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
538 640,0 |
206 424,0 |
10 910,0 |
11 346,0 |
8 218,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
454 961,0 |
537 680,0 |
206 424,0 |
10 910,0 |
11 346,0 |
8 218,0 |
|
|
||
областной бюджет |
1 200,0 |
960,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Задача 1. |
|
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
||||||||
4 |
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
538 640,0 |
206 424,0 |
10 910,0 |
11 346,0 |
8 218,0 |
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
КЭиСП |
бюджет города |
454 961,0 |
537 680,0 |
206 424,0 |
10 910,0 |
11 346,0 |
8 218,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
1 200,0 |
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КЭиСП |
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
Заместитель мэра - председатель комитета |
Р.В.Орноев |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 13 декабря 2021 г. N 031-06-921/21 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.