Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Сыктывдинский"
от 30 декабря 2021 года N 12/1707
"Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Сыктывдинский"
от 14 октября 2019 года N 10/1256
Муниципальная программа
муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
Ответственный исполнитель (исполнитель): Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МР "Сыктывдинский" Республики Коми, тел. 8 (82130) 7-14-41.
E-mail - a.i.porochkin v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru
Дата составления проекта "25" августа 2019 г.
Исполнитель: директор МКУ "ЦОДУК" А.С. Патов, 8 (82130) 71643, mkucoduk@mail.ru
Паспорт
муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МР "Сыктывдинский" Республики Коми
Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития МР "Сыктывдинский" Республики Коми на период до 2035 года.
Приоритетными направлениями станут:
- сохранение единого социокультурного пространства;
- развитие культурного потенциала;
- создание условий для развития культуры;
- сохранение исторического и культурного наследия;
- содействие формированию гармонично развитой личности;
- повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики; развитие спортивной инфраструктуры;
- развитие массового спорта;
- подготовка спортивного резерва;
- развитие спорта высших достижений.
- создание условий для формирования в муниципальном районе конкурентоспособной туристской индустрии;
- создание условий для развития туристской инфраструктуры на территории муниципального района;
Целью муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (далее - Программа) является - развитие культурного и туристического потенциала МР "Сыктывдинский" Республики Коми и повышение уровня физической культуры населения.
Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:
1) Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Сыктывдинский" Республики Коми;
2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МР "Сыктывдинский" Республики Коми.
Задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сферах "Культура" и "Физическая культура и спорт" муниципального района. Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования.
Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- модернизацию инфраструктуры отрасли культуры, что позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района к объектам сферы культуры;
- повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволяет сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ;
- подготовку спортсменов в спортивные сборные команды Республики Коми,
- укрепление материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт", осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры.
- рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала, создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района "Сыктывдинский";
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.
Основными рисками при реализации Программы являются:
риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;
экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:
мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;
принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.
Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми, утвержденным постановлением администрации МР "Сыктывдинский" Республики Коми
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие физической культуры и спорта"
Паспорт
Подпрограммы 3 "Развитие въездной и внутренний туризм"
Приложение 1
к программе МР "Сыктывдинский"
Республики Коми "Развитие культуры,
физической культуры и спорта"
Таблица N 1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значения индикатора (показателя) |
||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | |||||||||
1. |
Рост посещений учреждений культуры населением к уровню 2019 года |
% к 2019 г. году |
-1 |
0 |
-24 |
-20 |
3 |
3 |
3 |
2. |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
% от общей численности населения района |
146,2 |
180,2 |
50,0 |
65,0 |
180,4 |
180,5 |
180,5 |
3. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% к предыдущему году |
18,1 |
20,0 |
30,2 |
20,5 |
20,8 |
21,5 |
21,8 |
4 |
Количество иностранных и российских туристов |
тыс. чел. |
8,9 |
9,63 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | |||||||||
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" | |||||||||
5. |
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры |
% |
59 |
59 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
6. |
Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры |
% |
67 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры |
% |
22 |
20 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
8. |
Обеспеченность организациями культурно-досугового типа |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
9. |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
52 |
54 |
47,8 |
50 |
53 |
53 |
55 |
10. |
Увеличение посещаемости музейных учреждений |
посещений на 1000 жителей в год |
6,2 |
8 |
4,5 |
6,2 |
7,1 |
7,1 |
8,1 |
11. |
Доля населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР "Сыктывдинский" от общей численности населения муниципального района |
% |
21,7 |
22,3 |
22,4 |
22,4 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
Задача 2. "Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения" |
|
|
|||||||
12. |
Доля населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района |
% |
10,4 |
11,0 |
11,0 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
13. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год |
% |
11,0 |
12,2 |
12,2 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы" |
|
||||||||
14. |
Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МР "Сыктывдинский" в год |
% |
50,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта" | |||||||||
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | |||||||||
15. |
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МР "Сыктывдинский" |
% |
106,4 |
95,9 |
99,6 |
99,6 |
101,2 |
103,3 |
107,4 |
16. |
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МР "Сыктывдинский" (нарастающим итогом с начала реализации Программы) |
% |
1,29 |
1,28 |
1,22 |
1,25 |
1,30 |
1,33 |
1,37 |
17. |
Количество реализованных проектов "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта |
единиц |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | |||||||||
18. |
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения |
% |
4,1 |
7,6 |
7,2 |
8,0 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта | |||||||||
19. |
Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта |
% |
60,1 |
80,0 |
82,7 |
82,7 |
82,8 |
82,9 |
83,0 |
Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | |||||||||
20. |
Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения |
человек |
4070 |
4231 |
2645 |
3300 |
4250 |
4300 |
4350 |
21. |
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году |
% |
|
|
58,2 |
50 |
53 |
56 |
60 |
Подпрограмма 3 "Въездной и внутренний туризм" | |||||||||
22. |
Количество туристических маршрутов |
единиц |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
Таблица N 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
Таблица N 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МР "Сыктывдинский" Республики Коми (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета МР "Сыктывдинский" Республики Коми на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
|
|||||
всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, физической культуры и спорта" |
Всего: |
1 012 868,2 |
210 678,4 |
225 050,0 |
196 824,5 |
212 870,9 |
167 444,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
618 094,2 |
132 389,8 |
134 667,0 |
121 592,1 |
115 858,3 |
113 587,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
332 485,1 |
74 182,5 |
70 894,0 |
59 842,4 |
73 708,8 |
53 857,4 |
||
- федерального бюджета |
62 288,9 |
4 106,1 |
19 489,0 |
15 390,0 |
23 303,8 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры" |
Всего: |
958 420,8 |
195 915,9 |
213 102,1 |
187 515,5 |
203 656,9 |
158 230,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
572 986,2 |
123 103,7 |
124 137,4 |
113 098,0 |
107 459,2 |
105 187,9 |
||
- республиканского бюджета РК |
326 111,3 |
71 671,7 |
69 475,7 |
59 027,5 |
72 893,9 |
53 042,5 |
||
- федерального бюджета |
59 323,3 |
1 140,5 |
19 489,0 |
15 390,0 |
23 303,8 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1 |
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия |
Всего: |
271 607,1 |
60 782,3 |
69 803,9 |
49 117,2 |
68 665,1 |
23 238,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
92 867,5 |
26 797,0 |
23 599,2 |
16 402,4 |
14 170,1 |
11 898,8 |
||
- республиканского бюджета РК |
119 766,3 |
32 994,8 |
26 915,7 |
17 324,8 |
31 191,2 |
11 339,8 |
||
- федерального бюджета |
58 973,3 |
990,5 |
19 289,0 |
15 390,0 |
23 303,8 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1 |
Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры |
Всего: |
104 161,9 |
5 578,0 |
30 657,4 |
22 500,0 |
45 426,5 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
12 110,4 |
4 798,0 |
3 916,1 |
1 125,0 |
2 271,3 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
34 638,8 |
780,0 |
8 022,4 |
5 985,0 |
19 851,4 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
57 412,7 |
0,0 |
18 718,9 |
15 390,0 |
23 303,8 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2 |
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") |
Всего: |
34 628,3 |
25 710,3 |
8 918,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
7 622,2 |
5 382,6 |
2 239,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
27 006,1 |
20 327,7 |
6 678,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего: |
725,2 |
430,5 |
294,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
137,2 |
78,3 |
58,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
588,0 |
352,2 |
235,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.4. |
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") |
Всего: |
3 619,2 |
1 818,3 |
1 784,9 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
1 106,2 |
419,6 |
670,6 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
963,8 |
419,6 |
544,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
1 549,2 |
979,1 |
570,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.5. |
Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.6. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего: |
95 694,3 |
20 794,6 |
20 935,4 |
20 216,5 |
16 873,9 |
16 873,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
53 649,0 |
12 515,8 |
12 505,4 |
11 771,0 |
8 428,4 |
8 428,4 |
||
- республиканского бюджета РК |
42 045,3 |
8 278,8 |
8 430,0 |
8 445,5 |
8 445,5 |
8 445,5 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.6.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за исключением оплаты по коммунальным услугам |
Всего: |
92 734,1 |
20 042,6 |
20 399,7 |
19 659,0 |
16 316,4 |
16 316,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
52 758,7 |
12 289,6 |
12 344,1 |
11 603,4 |
8 260,8 |
8 260,8 |
||
- республиканского бюджета РК |
39 975,4 |
7 753,0 |
8 055,6 |
8 055,6 |
8 055,6 |
8 055,6 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.1.6.2 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
2 960,2 |
752,0 |
535,7 |
557,5 |
557,5 |
557,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
890,3 |
226,2 |
161,3 |
167,6 |
167,6 |
167,6 |
||
- республиканского бюджета РК |
2 069,9 |
525,8 |
374,4 |
389,9 |
389,9 |
389,9 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1.7. |
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" |
Всего: |
381,6 |
189,2 |
192,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
190,8 |
94,6 |
96,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
190,8 |
94,6 |
96,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.8. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего: |
32 377,8 |
6 242,6 |
7 021,1 |
6 384,7 |
6 364,7 |
6 364,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
18 051,0 |
3 507,4 |
4 112,4 |
3 490,4 |
3 470,4 |
3 470,4 |
||
- республиканского бюджета РК |
14 326,8 |
2 735,2 |
2 908,7 |
2 894,3 |
2 894,3 |
2 894,3 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.1.8.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями за исключением оплаты по коммунальным услугам |
Всего: |
26 182,0 |
5 103,2 |
5 741,7 |
5 125,7 |
5 105,7 |
5 105,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
16 176,0 |
3 161,6 |
3 725,6 |
3 109,6 |
3 089,6 |
3 089,6 |
||
- республиканского бюджета РК |
10 006,0 |
1 941,6 |
2 016,1 |
2 016,1 |
2 016,1 |
2 016,1 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.1.8.2 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
6 195,8 |
1 139,4 |
1 279,4 |
1 259,0 |
1 259,0 |
1 259,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
1 875,0 |
345,8 |
386,8 |
380,8 |
380,8 |
380,8 |
||
- республиканского бюджета РК |
4 320,8 |
793,6 |
892,6 |
878,2 |
878,2 |
878,2 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1.9. |
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета |
Всего: |
18,8 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
6,7 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 2 |
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МР "Сыктывдинский" Республики Коми |
Всего: |
547 932,7 |
106 950,0 |
113 780,8 |
111 271,7 |
107 965,1 |
107 965,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
341 964,2 |
68 301,6 |
71 136,8 |
69 713,0 |
66 406,4 |
66 406,4 |
||
- республиканского бюджета РК |
205 618,5 |
38 498,4 |
42 444,0 |
41 558,7 |
41 558,7 |
41 558,7 |
||
- федерального бюджета |
350,0 |
150,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Всего: |
342 331,4 |
66 828,2 |
73 003,9 |
69 701,5 |
66 398,9 |
66 398,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
195 917,8 |
39 745,9 |
42 501,1 |
40 092,0 |
36 789,4 |
36 789,4 |
||
- республиканского бюджета РК |
146 413,6 |
27 082,3 |
30 502,8 |
29 609,5 |
29 609,5 |
29 609,5 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.2.1.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа за исключением оплаты по коммунальным услугам |
Всего: |
284 837,2 |
56 029,2 |
60 361,7 |
58 350,5 |
55 047,9 |
55 047,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
178 522,6 |
36 469,4 |
38 673,0 |
36 661,8 |
33 359,2 |
33 359,2 |
||
- республиканского бюджета РК |
106 314,6 |
19 559,8 |
21 688,7 |
21 688,7 |
21 688,7 |
21 688,7 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.2.1.2 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
57 494,2 |
10 799,0 |
12 642,2 |
11 351,0 |
11 351,0 |
11 351,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
17 395,2 |
3 276,5 |
3 828,1 |
3 430,2 |
3 430,2 |
3 430,2 |
||
- республиканского бюджета РК |
40 099,0 |
7 522,5 |
8 814,1 |
7 920,8 |
7 920,8 |
7 920,8 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего: |
204 340,7 |
39 771,8 |
40 316,3 |
41 420,2 |
41 416,2 |
41 416,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
145 146,4 |
28 355,7 |
28 385,7 |
29 471,0 |
29 467,0 |
29 467,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
59 194,3 |
11 416,1 |
11 930,6 |
11 949,2 |
11 949,2 |
11 949,2 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.2.2.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за исключением оплаты по коммунальным услугам |
Всего: |
195 863,2 |
37 916,3 |
38 678,8 |
39 758,7 |
39 754,7 |
39 754,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
142 526,0 |
27 781,1 |
27 878,3 |
28 958,2 |
28 954,2 |
28 954,2 |
||
- республиканского бюджета РК |
53 337,2 |
10 135,2 |
10 800,5 |
10 800,5 |
10 800,5 |
10 800,5 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.2.2.2 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
8 477,5 |
1 855,5 |
1 637,5 |
1 661,5 |
1 661,5 |
1 661,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
2 620,4 |
574,6 |
507,4 |
512,8 |
512,8 |
512,8 |
||
- республиканского бюджета РК |
5 857,1 |
1 280,9 |
1 130,1 |
1 148,7 |
1 148,7 |
1 148,7 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.3. |
Организация и проведение районных мероприятий для населения |
Всего: |
900,0 |
200,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
900,0 |
200,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.2.3.1. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.4. |
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.5. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры |
Всего: |
360,6 |
150,0 |
210,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
10,6 |
0,0 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
350,0 |
150,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего: |
138 881,0 |
28 183,6 |
29 517,4 |
27 126,6 |
27 026,7 |
27 026,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
138 154,5 |
28 005,1 |
29 401,4 |
26 982,6 |
26 882,7 |
26 882,7 |
||
- республиканского бюджета РК |
726,5 |
178,5 |
116,0 |
144,0 |
144,0 |
144,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ "ЦОДУК") |
Всего: |
138 881,0 |
28 183,6 |
29 517,4 |
27 126,6 |
27 026,7 |
27 026,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
138 154,5 |
28 005,1 |
29 401,4 |
26 982,6 |
26 882,7 |
26 882,7 |
||
- республиканского бюджета РК |
726,5 |
178,5 |
116,0 |
144,0 |
144,0 |
144,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 1.3.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ "ЦОДУК") за исключением оплаты по коммунальным услугам |
Всего: |
137 843,2 |
27 928,6 |
29 351,7 |
26 920,9 |
26 821,0 |
26 821,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
137 843,2 |
27 928,6 |
29 351,7 |
26 920,9 |
26 821,0 |
26 821,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 1.3.1.2 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
1 037,8 |
255,0 |
165,7 |
205,7 |
205,7 |
205,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
311,3 |
76,5 |
49,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
||
- республиканского бюджета РК |
726,5 |
178,5 |
116,0 |
144,0 |
144,0 |
144,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.3.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Сыктывдинский" и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего: |
53 757,4 |
14 662,5 |
11 747,9 |
9 179,0 |
9 084,0 |
9 084,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
44 418,0 |
9 186,1 |
10 329,6 |
8 364,1 |
8 269,1 |
8 269,1 |
||
- республиканского бюджета РК |
6 373,8 |
2 510,8 |
1 418,3 |
814,9 |
814,9 |
814,9 |
||
- федерального бюджета |
2 965,6 |
2 965,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 1 |
"Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" |
Всего: |
4 363,3 |
3 153,3 |
1 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
1 241,6 |
31,6 |
1 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
156,1 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
2 965,6 |
2 965,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основные мероприятия 2.1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных спортивных объектов |
Всего: |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.2 |
Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |
Всего: |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1.3 |
Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта). |
Всего: |
3 153,3 |
3 153,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
31,6 |
31,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
156,1 |
156,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
2 965,6 |
2 965,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное Мероприятие 2.1.4 |
Реализации проектов по "Народному бюджету" в сфере физической культуры и спорта |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 2 |
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
Всего: |
47 110,2 |
11 119,0 |
9 894,2 |
8 729,0 |
8 684,0 |
8 684,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
40 892,5 |
8 764,3 |
8 475,9 |
7 914,1 |
7 869,1 |
7 869,1 |
||
- республиканского бюджета РК |
6 217,7 |
2 354,7 |
1 418,3 |
814,9 |
814,9 |
814,9 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основные мероприятия 2.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
Всего: |
44 709,4 |
9 331,6 |
9 280,8 |
8 729,0 |
8 684,0 |
8 684,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
40 380,6 |
8 308,1 |
8 420,2 |
7 914,1 |
7 869,1 |
7 869,1 |
||
- республиканского бюджета РК |
4 328,8 |
1 023,5 |
860,6 |
814,9 |
814,9 |
814,9 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 2.2.1.1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности за исключением оплаты по коммунальным услугам |
Всего: |
41 667,0 |
8 731,0 |
8 617,1 |
8 136,3 |
8 091,3 |
8 091,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
39 455,3 |
8 123,7 |
8 216,0 |
7 735,2 |
7 690,2 |
7 690,2 |
||
- республиканского бюджета РК |
2 211,7 |
607,3 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
401,1 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
мероприятие 2.2.1.2 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
Всего: |
3 042,4 |
600,6 |
663,7 |
592,7 |
592,7 |
592,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
925,3 |
184,4 |
204,2 |
178,9 |
178,9 |
178,9 |
||
- республиканского бюджета РК |
2 117,1 |
416,2 |
459,5 |
413,8 |
413,8 |
413,8 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2.2. |
Укрепление материально-технической базы, учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности |
Всего: |
2 400,8 |
1 787,4 |
613,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
511,9 |
456,2 |
55,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
1 888,9 |
1 331,2 |
557,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятия 2.2.2.1. |
Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта |
Всего: |
1 908,1 |
1 344,7 |
563,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
19,2 |
13,5 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
1 888,9 |
1 331,2 |
557,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятия 2.2.2.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
492,7 |
442,7 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
492,7 |
442,7 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 3 |
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3.1. |
Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача 4 |
Вовлечение всех категорий населения МР "Сыктывдинский" Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
Всего: |
2 283,9 |
390,2 |
643,7 |
450,0 |
400,0 |
400,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
2 283,9 |
390,2 |
643,7 |
450,0 |
400,0 |
400,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4.1 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Всего: |
988,8 |
174,8 |
142,0 |
240,0 |
216,0 |
216,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
988,8 |
174,8 |
142,0 |
240,0 |
216,0 |
216,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4.2 |
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов |
Всего: |
342,6 |
66,6 |
113,0 |
59,0 |
52,0 |
52,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
342,6 |
66,6 |
113,0 |
59,0 |
52,0 |
52,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4.3 |
Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях |
Всего: |
804,1 |
118,8 |
335,3 |
126,0 |
112,0 |
112,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
804,1 |
118,8 |
335,3 |
126,0 |
112,0 |
112,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4.4 |
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района |
Всего: |
148,4 |
30,0 |
53,4 |
25,0 |
20,0 |
20,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
148,4 |
30,0 |
53,4 |
25,0 |
20,0 |
20,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Развитие въездного и внутреннего туризма" |
Всего: |
690,0 |
100,0 |
200,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
690,0 |
100,0 |
200,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.1 |
Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма |
Всего: |
590,0 |
100,0 |
100,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
590,0 |
100,0 |
100,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.2. |
Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1.3 |
Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг |
Всего: |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |
|
|
|
|
|
|
||
- местного бюджета |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- республиканского бюджета РК |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
- федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми от 30 декабря 2021 г. N 12/1707 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.