Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 14.01.2022 г. N 4
Приложение N 4
к муниципальной программы
Исилькульского муниципального
района Омской области "Развитие
образования Исилькульского
муниципального района"
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района" (наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
||||||||||||||||
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
|
|||||||||||||||||
2021 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | |||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего, из них расходы за счет: |
381 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
381 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
381 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
381 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1. Ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего, из них расходы за счет: |
381 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
Х |
Х |
Х |
51 |
51 |
51 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
381 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
3 636 330,05 |
740 073,05 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 636 330,05 |
740 073,05 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 636 330,05 |
740 073,05 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 636 330,05 |
740 073,05 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
3 209 733,05 |
663 573,05 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 209 733,05 |
663 573,05 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2. Материально-техническое оснащение дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
426 597,00 |
76 500,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
426 597,00 |
76 500,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов дошкольного, общего образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
138 238 529,80 |
55 320 739,64 |
49 139 515,53 |
23 371 578,53 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 330 092,11 |
6 335 641,71 |
2 317 376,15 |
2 270 378,15 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
116 908 437,69 |
48 985 097,93 |
46 822 139,38 |
21 101 200,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
138 238 529,80 |
55 320 739,64 |
49 139 515,53 |
23 371 578,53 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 330 092,11 |
6 335 641,71 |
2 317 376,15 |
2 270 378,15 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
116 908 437,69 |
48 985 097,93 |
46 822 139,38 |
21 101 200,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 безвозмездные поступления целевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1 Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
Всего, из них расходы за счет: |
8 606 996,84 |
5 965 355,84 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 335 797,84 |
694 156,84 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 271 199,00 |
5 271 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
867 597,92 |
390 192,92 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,57 |
1,57 |
Х |
Х |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
534 597,92 |
57 192,92 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 000,00 |
333 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.3 |
Мероприятие 3. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
Всего, из них расходы за счет: |
7 297 974,00 |
1 182 222,00 |
840 650,00 |
840 652,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
"Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 956 304,00 |
840 552,00 |
840 650,00 |
840 652,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
341 670,00 |
341 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
Всего, из них расходы за счет: |
63 205 682,30 |
18 399 316,72 |
22 211 789,87 |
22 211 789,87 |
127 595,28 |
127 595,28 |
127 595,28 |
"Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 684 991,61 |
1 081 026,79 |
1 110 589,49 |
1 110 589,49 |
127 595,28 |
127 595,28 |
127 595,28 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
59 520 690,69 |
17 318 289,93 |
21 101 200,38 |
21 101 200,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.5 |
Мероприятие 5. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ |
Всего, из них расходы за счет: |
1 847 730,24 |
319 136,66 |
319 136,66 |
319 136,66 |
296 773,42 |
296 773,42 |
296 773,42 |
Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ |
чел. |
99 |
14 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 847 730,24 |
319 136,66 |
319 136,66 |
319 136,66 |
296 773,42 |
296 773,42 |
296 773,42 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.6 |
Мероприятие 6 Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 684 800,00 |
72 400,00 |
47 000,00 |
0,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
Х |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 684 800,00 |
72 400,00 |
47 000,00 |
0,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.7 |
Мероприятие 7 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
14 694,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 694,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.8 |
Мероприятие 8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
Всего, из них расходы за счет: |
51 441 878,00 |
25 720 939,00 |
25 720 939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
51 441 878,00 |
25 720 939,00 |
25 720 939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.9 |
Мероприятие 9 Ремонт зданий и материально - техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования естественно - научной и технологической направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
3 271 176,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности, обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся естественно - научной и технологической направленности |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 271 176,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего, из них расходы за счет: |
2 625 506,26 |
459 929,51 |
124 000,00 |
124 000,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 625 506,26 |
459 929,51 |
124 000,00 |
124 000,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
2 625 506,26 |
459 929,51 |
124 000,00 |
124 000,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 625 506,26 |
459 929,51 |
124 000,00 |
124 000,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
1 755 101,26 |
314 929,51 |
0,00 |
0,00 |
480 057,25 |
480 057,25 |
480 057,25 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
Х |
Х |
75 |
75 |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 755 101,26 |
314 929,51 |
0,00 |
0,00 |
480 057,25 |
480 057,25 |
480 057,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
870 405,00 |
145 000,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
870 405,00 |
145 000,00 |
124 000,00 |
124 000,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
9 256 575,37 |
1 592 509,37 |
1 171 358,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 256 575,37 |
1 592 509,37 |
1 171 358,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего, из них расходы за счет: |
9 256 575,37 |
1 592 509,37 |
1 171 358,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 256 575,37 |
1 592 509,37 |
1 171 358,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
245 472,00 |
118 164,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
Х |
Х |
76 |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
245 472,00 |
118 164,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 909 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
Х |
Х |
Х |
76 |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 909 620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
7 101 483,37 |
1 474 345,37 |
1 171 358,00 |
0,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
76 |
Х |
76 |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 101 483,37 |
1 474 345,37 |
1 171 358,00 |
0,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 219 326,06 |
155 828,06 |
187 150,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 219 326,06 |
155 828,06 |
187 150,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 219 326,06 |
155 828,06 |
187 150,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 219 326,06 |
155 828,06 |
187 150,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов |
Всего, из них расходы за счет: |
1 088 226,06 |
155 828,06 |
168 550,00 |
0,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 088 226,06 |
155 828,06 |
168 550,00 |
0,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего, из них расходы за счет: |
131 100,00 |
0,00 |
18 600,00 |
0,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
Х |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
131 100,00 |
0,00 |
18 600,00 |
0,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего, из них расходы за счет: |
399 356,50 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
399 356,50 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие 7 Развитие кадрового потенциала |
Всего, из них расходы за счет: |
399 356,50 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
399 356,50 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
399 356,50 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
24 |
Х |
Х |
24 |
24 |
24 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
399 356,50 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы "Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие 8 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.1 |
Мероприятие 1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
ед. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9 |
Задача 9 подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1.1 |
Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
чел. |
Х |
98 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
157 515 849,51 |
60 124 381,10 |
50 622 023,53 |
23 495 578,53 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
38 884 276,38 |
9 416 147,73 |
3 799 884,15 |
2 394 378,15 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
118 631 573,13 |
50 708 233,37 |
46 822 139,38 |
21 101 200,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 182 758 854,99 |
610 110 464,28 |
567 760 091,25 |
568 793 108,09 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
762 302 743,91 |
149 877 346,20 |
124 089 000,25 |
125 852 056,09 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 271 354 706,41 |
433 816 463,41 |
419 134 141,00 |
418 404 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
149 101 404,67 |
26 416 654,67 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 182 758 854,99 |
610 110 464,28 |
567 760 091,25 |
568 793 108,09 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
762 302 743,91 |
149 877 346,20 |
124 089 000,25 |
125 852 056,09 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 271 354 706,41 |
433 816 463,41 |
419 134 141,00 |
418 404 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
149 101 404,67 |
26 416 654,67 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.1 |
Мероприятие 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
544 938 524,20 |
133 437 987,74 |
116 783 760,65 |
120 854 260,62 |
57 954 171,73 |
57 954 171,73 |
57 954 171,73 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
276 520 237,68 |
55 172 113,22 |
41 498 554,65 |
45 569 054,62 |
44 760 171,73 |
44 760 171,73 |
44 760 171,73 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
188 130 617,41 |
63 948 205,41 |
62 091 206,00 |
62 091 206,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
80 287 669,11 |
14 317 669,11 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
80 287 669,11 |
14 317 669,11 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
1.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 496 220,00 |
901 740,00 |
1 297 240,00 |
1 297 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 496 220,00 |
901 740,00 |
1 297 240,00 |
1 297 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.3 |
Мероприятие 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
265 499 815,82 |
74 650 757,75 |
79 362 501,70 |
78 200 720,90 |
11 095 278,49 |
11 095 278,49 |
11 095 278,49 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
67 370 169,39 |
13 041 171,32 |
12 527 471,70 |
11 365 690,90 |
10 145 278,49 |
10 145 278,49 |
10 145 278,49 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
192 228 499,65 |
60 458 439,65 |
65 885 030,00 |
65 885 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
5 901 146,78 |
1 151 146,78 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
5 901 146,78 |
1 151 146,78 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
1.2.4 |
Мероприятие 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 192 366 166,35 |
359 402 002,95 |
331 854 187,61 |
331 006 484,87 |
56 701 163,64 |
56 701 163,64 |
56 701 163,64 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
312 106 201,21 |
64 473 021,81 |
53 483 320,61 |
52 635 617,87 |
47 171 413,64 |
47 171 413,64 |
47 171 413,64 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
822 622 261,35 |
284 940 027,35 |
268 841 117,00 |
268 841 117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
57 637 703,79 |
9 988 953,79 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
57 637 703,79 |
9 988 953,79 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
1.2.5 |
Мероприятие 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Всего, из них расходы за счет: |
176 458 128,62 |
41 717 975,84 |
38 462 401,29 |
37 434 401,70 |
19 614 449,93 |
19 614 449,93 |
19 614 449,93 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
106 306 135,63 |
17 191 039,85 |
16 579 653,29 |
16 281 692,70 |
18 751 249,93 |
18 751 249,93 |
18 751 249,93 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
64 877 108,00 |
23 568 051,00 |
21 019 548,00 |
20 289 509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
5 274 884,99 |
958 884,99 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
5 274 884,99 |
958 884,99 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего, из них расходы за счет: |
30 147 474,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
30 147 474,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
30 147 474,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
30 147 474,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
10 049 158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
21 298 161,00 |
7 099 387,00 |
7 099 387,00 |
7 099 387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
21 298 161,00 |
7 099 387,00 |
7 099 387,00 |
7 099 387,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.2 |
Мероприятие 2 Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
3 930 687,00 |
1 310 229,00 |
1 310 229,00 |
1 310 229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 930 687,00 |
1 310 229,00 |
1 310 229,00 |
1 310 229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.3 |
Мероприятие 3 Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье |
Всего, из них расходы за счет: |
4 918 626,00 |
1 639 542,00 |
1 639 542,00 |
1 639 542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 918 626,00 |
1 639 542,00 |
1 639 542,00 |
1 639 542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
46 362 764,34 |
9 715 959,02 |
8 958 146,13 |
8 930 250,43 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
38 931 045,34 |
7 100 432,02 |
6 550 050,13 |
6 522 154,43 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 431 719,00 |
2 615 527,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
46 362 764,34 |
9 715 959,02 |
8 958 146,13 |
8 930 250,43 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
38 931 045,34 |
7 100 432,02 |
6 550 050,13 |
6 522 154,43 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 431 719,00 |
2 615 527,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.2.1 |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего, из них расходы за счет: |
38 931 045,34 |
7 100 432,02 |
6 550 050,13 |
6 522 154,43 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
38 931 045,34 |
7 100 432,02 |
6 550 050,13 |
6 522 154,43 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
Всего, из них расходы за счет: |
7 431 719,00 |
2 615 527,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 431 719,00 |
2 615 527,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
193 650 449,67 |
57 307 891,28 |
45 697 057,46 |
43 997 577,62 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
106 200 334,67 |
23 390 034,28 |
18 873 741,46 |
17 288 635,62 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
87 450 115,00 |
33 917 857,00 |
26 823 316,00 |
26 708 942,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.2 |
Основное мероприятие 4. Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
193 650 449,67 |
57 307 891,28 |
45 697 057,46 |
43 997 577,62 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
106 200 334,67 |
23 390 034,28 |
18 873 741,46 |
17 288 635,62 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
87 450 115,00 |
33 917 857,00 |
26 823 316,00 |
26 708 942,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.2.1 |
Мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
10 769 569,23 |
2 336 024,85 |
2 276 022,69 |
2 276 022,69 |
1 293 833,00 |
1 293 833,00 |
1 293 833,00 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 959 192,55 |
759 876,85 |
658 908,35 |
658 908,35 |
1 293 833,00 |
1 293 833,00 |
1 293 833,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 810 376,68 |
1 576 148,00 |
1 617 114,34 |
1 617 114,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.2 |
Мероприятие 2. Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
61 721 107,93 |
18 465 237,52 |
16 622 589,74 |
15 601 403,02 |
3 677 292,55 |
3 677 292,55 |
3 677 292,55 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых финансово-экономическим центром в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
29 128 991,67 |
7 501 004,52 |
5 808 648,11 |
4 787 461,39 |
3 677 292,55 |
3 677 292,55 |
3 677 292,55 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
32 592 116,26 |
10 964 233,00 |
10 813 941,63 |
10 813 941,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.3 |
Мероприятие 3. Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
121 159 772,51 |
36 506 628,91 |
26 798 445,03 |
26 120 151,91 |
10 578 182,22 |
10 578 182,22 |
10 578 182,22 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
71 112 150,45 |
15 129 152,91 |
12 406 185,00 |
11 842 265,88 |
10 578 182,22 |
10 578 182,22 |
10 578 182,22 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
50 047 622,06 |
21 377 476,00 |
14 392 260,03 |
14 277 886,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
Всего, из них расходы за счет: |
58 774 701,33 |
16 035 127,14 |
16 490 996,85 |
16 745 283,72 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 273 502,33 |
7 179 927,14 |
5 033 016,85 |
4 557 264,72 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
32 501 199,00 |
8 855 200,00 |
11 457 980,00 |
12 188 019,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
58 774 701,33 |
16 035 127,14 |
16 490 996,85 |
16 745 283,72 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 273 502,33 |
7 179 927,14 |
5 033 016,85 |
4 557 264,72 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
32 501 199,00 |
8 855 200,00 |
11 457 980,00 |
12 188 019,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.1 |
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета |
Всего, из них расходы за счет: |
10 476 974,93 |
2 442 991,46 |
1 805 744,60 |
1 329 992,47 |
1 632 748,80 |
1 632 748,80 |
1 632 748,80 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
Х |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 476 974,93 |
2 442 991,46 |
1 805 744,60 |
1 329 992,47 |
1 632 748,80 |
1 632 748,80 |
1 632 748,80 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) |
Всего, из них расходы за счет: |
46 667 033,60 |
12 463 335,68 |
14 685 252,25 |
15 415 291,25 |
1 367 718,14 |
1 367 718,14 |
1 367 718,14 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
Х |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 165 834,60 |
3 608 135,68 |
3 227 272,25 |
3 227 272,25 |
1 367 718,14 |
1 367 718,14 |
1 367 718,14 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
32 501 199,00 |
8 855 200,00 |
11 457 980,00 |
12 188 019,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.3 |
Мероприятие 3. Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 630 692,80 |
1 128 800,00 |
0,00 |
0,00 |
167 297,60 |
167 297,60 |
167 297,60 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
Х |
1580 |
Х |
Х |
1580 |
1580 |
1580 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 630 692,80 |
1 128 800,00 |
0,00 |
0,00 |
167 297,60 |
167 297,60 |
167 297,60 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
5 033 673,70 |
5 033 673,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 904 028,00 |
4 904 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.2 |
Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
5 033 673,70 |
5 033 673,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 904 028,00 |
4 904 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.2.1. |
Мероприятие 1. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
Всего, из них расходы за счет: |
5 033 673,70 |
5 033 673,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности |
человек |
Х |
1161 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 904 028,00 |
4 904 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
2 516 727 918,03 |
708 252 273,42 |
648 955 449,69 |
648 515 377,86 |
170 334 939,02 |
170 334 939,02 |
170 334 939,02 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
933 837 271,95 |
187 677 385,34 |
154 545 808,69 |
154 220 110,86 |
145 797 989,02 |
145 797 989,02 |
145 797 989,02 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 433 789 241,41 |
494 158 233,41 |
469 872 691,00 |
469 758 317,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
149 101 404,67 |
26 416 654,67 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3.Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета |
Всего, из них расходы за счет: |
16 677 143,32 |
6 706 214,60 |
3 404 068,04 |
1 328 019,69 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 275 059,32 |
2 304 130,60 |
1 404 068,04 |
1 328 019,69 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 639 090,00 |
2 639 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие 1 Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
16 677 143,32 |
6 706 214,60 |
3 404 068,04 |
1 328 019,69 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 275 059,32 |
2 304 130,60 |
1 404 068,04 |
1 328 019,69 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 639 090,00 |
2 639 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.1 |
Мероприятие 1. Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей |
Всего, из них расходы за счет: |
89 027,95 |
17 417,20 |
0,00 |
0,00 |
23 870,25 |
23 870,25 |
23 870,25 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
61 |
Х |
Х |
61 |
61 |
61 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
89 027,95 |
17 417,20 |
0,00 |
0,00 |
23 870,25 |
23 870,25 |
23 870,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.2 |
Мероприятие 2. Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района |
Всего, из них расходы за счет: |
2 452 262,61 |
542 642,61 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 452 262,61 |
542 642,61 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.3 |
Мероприятие 3. Организация отдыха детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
11 290 362,69 |
3 443 886,22 |
3 404 068,04 |
1 328 019,69 |
1 038 129,58 |
1 038 129,58 |
1 038 129,58 |
Сохранение и укрепление здоровья детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 527 368,69 |
1 680 892,22 |
1 404 068,04 |
1 328 019,69 |
1 038 129,58 |
1 038 129,58 |
1 038 129,58 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
57 |
57 |
57 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.4 |
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
Всего, из них расходы за счет: |
2 845 490,07 |
2 702 268,57 |
0,00 |
0,00 |
47 740,50 |
47 740,50 |
47 740,50 |
Количество детей Исилькульского района от 6-18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха и их оздоровления |
человек |
Х |
1538 |
Х |
Х |
1538 |
1538 |
1538 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
206 400,07 |
63 178,57 |
0,00 |
0,00 |
47 740,50 |
47 740,50 |
47 740,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 639 090,00 |
2 639 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Повышение качества отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
2 003 374,75 |
728 824,75 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 503 374,75 |
228 824,75 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
2 003 374,75 |
728 824,75 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 503 374,75 |
228 824,75 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.1 |
Мероприятие 1. Подготовка лагерей с дневным пребыванием к оздоровительному сезону |
Всего, из них расходы за счет: |
1 418 620,67 |
218 620,67 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 418 620,67 |
218 620,67 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.2 |
Мероприятие 2. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
510 204,08 |
510 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов) |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 204,08 |
10 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.3.3 |
Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
74 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 850,00 |
24 850,00 |
24 850,00 |
Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта") в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов) |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
74 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 850,00 |
24 850,00 |
24 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
18 680 518,07 |
7 435 039,35 |
3 404 068,04 |
1 328 019,69 |
2 171 130,33 |
2 171 130,33 |
2 171 130,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 778 434,07 |
2 532 955,35 |
1 404 068,04 |
1 328 019,69 |
2 171 130,33 |
2 171 130,33 |
2 171 130,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 139 090,00 |
3 139 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Всего по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
2 692 924 285,61 |
775 811 693,87 |
702 981 541,26 |
673 338 976,08 |
180 264 024,80 |
180 264 024,80 |
180 264 024,80 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
984 499 982,40 |
199 626 488,42 |
159 749 760,88 |
157 942 508,70 |
155 727 074,80 |
155 727 074,80 |
155 727 074,80 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 555 559 904,54 |
548 005 556,78 |
516 694 830,38 |
490 859 517,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
152 864 398,67 |
28 179 648,67 |
26 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 14 января 2022 г. N 4 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.