Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования -
Уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
Рязанской области
от 24.12.2021 года N 81
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования -
Уткинское сельское поселение
Клепиковского муниципального района
от 28.10.2016 года N 94
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района"
1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью успешного развития муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.
Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района - муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Уткинского сельского поселения;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах сельского поселения.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
3. Финансовое обеспечение Программы
N |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (руб.) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по региональным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
МБ |
40 570 471,59 |
6 950 327,21 |
4 273 809,67 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
4 192 333,53 |
ФБ |
1 103 559,55 |
115 997,62 |
119 820,86 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
||
ОБ |
2 061 656,28 |
2 060 517,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
||
Итого по программе |
|
37 405 255,76 |
4 153 846,43 |
4 068 228,14 |
1 068 228,14 |
1 068 228,14 |
1 068 228,14 |
1 068 228,14 |
1 068 228,14 |
1 068 228,14 |
1 068 228,14 |
4. Порядок предоставления информации об исполнении Программы
Ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, Ответственный исполнитель муниципальной программы проводит оценку эффективности Программы, готовит информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период.
Подготовка оценку эффективности и информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области от 29.10.2021 года N 66.
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"
1. Цели подпрограммы: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма |
% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Приобретение наглядной агитации |
ед. |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе: - мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования; - приобретение наглядной агитации на тему предупреждения террористических актов и профилактики экстремизма; - иные мероприятия. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого по подпрограмме |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма 2 Благоустройство на территории муниципального образования
1. Цель подпрограммы: совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение качества благоустройства территорий |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Мероприятия в области благоустройства (Уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, прочие работы по благоустройству) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2. |
Задача 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Повышение уровня благоустройства населенных пунктов сельского поселения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
02 |
1 714 379,27 |
299 250,00 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
3.1.1. |
Мероприятия в области благоустройства (Уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, прочие работы по благоустройству) |
1 714 379,27 |
299 250,00 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
||||
3.2. |
Задача 2 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
1 714 379,27 |
299 250,00 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
|||||
Итого по подпрограмме |
1 714 379,27 |
299 250,00 |
231 145,00 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
169 140,61 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.3. Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значения по годам |
|||||||||
Базовое год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них. |
% |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения: - охват автомобильных дорог общего пользования местного значения Уткинского сельского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
03 |
8 177 531,13* |
3 108 184,44* |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
3.1.1.. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов; - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (ямочный ремонт); снятие деформированных асфальтобетонных покрытий; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей; - планировка площадей механизированным способом; - освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения, - паспортизация дорог муниципального образования. |
03 |
6 008 711,13 |
939 364,44 |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|||
3.1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1.3. |
Софинансирование расходов мероприятия подпрограммы 4 "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" "Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
03 |
108 441,00 |
108 441,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
ОБ |
03 |
2 060 379,00* |
2 060 379,00* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
|
|
|
8 177 531,13* |
3 108 184,44* |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
8 177 531,13* |
3 108 184,44* |
612 334,34 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
636 716,05 |
------------------------------
* - при предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Дорожное хозяйство муниципального образования" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" в сумме 2 060 379,00 руб.
6. Механизм реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов) |
% |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
|
04 |
1 104 836,83 |
116 135,86 |
119 963,24 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ФБ |
1 103 559,55 |
115 997,62 |
119 820,86 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
123 963,01 |
|||
|
Закон Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
ОБ |
1 277,28 |
138,24 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
142,38 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
1 104 836,83 |
116 135,86 |
119 963,24 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
|
1 104 836,83 |
116 135,86 |
119 963,24 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
124 105,39 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5. Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
1. Цель подпрограммы: совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями |
% |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
05 |
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями, (в т.ч. на осуществление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования; на осуществление части полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; на осуществление части полномочий по признанию жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания; на осуществление части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин) |
05 |
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
43 521,00 |
43 521,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.6. Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Уткинского сельского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию: - выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
06 |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
3.1.1. |
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
|||||
Итого по подпрограмме |
1 541 440,36 |
165 390,60 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
172 006,22 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.7. Подпрограмма 7 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"
1. Цель подпрограммы: развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Уткинского сельского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность (Очистка противопожарных водоемов, противопожарная опашка территорий, очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора, окашивание, приобретение противопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС, приобретение противопожарного инвентаря, информационных плакатов, пожарных указателей, плакатов по безопасности на водоемах) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
07 |
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
3.1.1. |
Расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность (Очистка противопожарных водоемов, противопожарная опашка территорий, очистка территорий от сухой растительности и горючего мусора, окашивание, приобретение противопожарного имущества (мотопомп, ранцевых опрыскивателей, хлопушек), средств индивидуальной защиты, средств оповещения населения при ЧС, приобретение противопожарного инвентаря, информационных плакатов, пожарных указателей, плакатов по безопасности на водоемах) |
07 |
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
|||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
|
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
|
285 636,20 |
199 452,20 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
10 773,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.8. Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области"
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, создание оптимальных условий для развития и совершенствования муниципального управления, повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N п/п |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности администрации муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
08 |
27 703 126,80 |
3 018 393,11 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности администрации |
27 703 126,80 |
3 018 393,11 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
27 703 126,80 |
3 018 393,11 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
|||||
Итого по подпрограмме |
27 703 126,80 |
3 018 393,11 |
3 127 587,87 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
3 079 592,26 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.9. Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании"
1. Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в муниципальном образовании
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. II этап: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Информационная, правовая, консультативная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||
Базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество опубликованных информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3.1.2. |
Количество изготовленных информационных листовок |
шт. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
N |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Администрация муниципального образования |
Администрация муниципального образования |
МБ |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого по подпрограмме |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Уткинское сельское поселение Клепиковского муниципального района... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.