Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
города Братска
от 16.12.2021 N 2648
Приложение 2
к муниципальной программе города Братска
"Муниципальные финансы" на 2020 - 2024 годы
Система мероприятий подпрограммы 2 "Развитие мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами"
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||||||||||||
за весь период реализации |
в том числе по годам |
|||||||||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
1. |
Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
|||||||||||||||||||
1.1. |
Задача 1. Повышение эффективности программно-целевого планирования |
|||||||||||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Приоритизация бюджетных ресурсов на обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных услугах с учетом принципов эффективности и результативности |
КФ |
Всего |
30 942,1 |
23 731,7 |
7 085,4 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
1. Доля муниципальных программ, признанных эффективными. 2. Удельный вес инвестиционных расходов и расходов на капитальный ремонт в общем объеме бюджета города. |
||||||||||
ГБ |
30 672,1 |
23 731,7 |
6 815,4 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
||||||||||||||
ОБ |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
1.1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Внедрение проектного управления в механизм программно-целевого планирования бюджета города |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.1.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Разработка комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.1.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение социально значимых расходных обязательств |
Всего |
ГБ, ОБ |
30 817,1 |
23 731,7 |
7 085,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
ГБ |
30 547,1 |
23 731,7 |
6 815,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
ОБ |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
КФ |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
ГБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
ДК |
ГБ |
9 917,3 |
9 917,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
ДФКиС |
ГБ |
2 521,7 |
2 030,7 |
491,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
КУЦР |
ГБ |
321,5 |
198,7 |
122,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
КУПР |
ГБ |
2 892,5 |
850,2 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
КУПбР |
ГБ |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
КГС |
ГБ |
11 013,9 |
7 699,3 |
3 314,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
Администрация |
ГБ |
3 843,7 |
2 999,0 |
844,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
Дума |
ОБ |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
1.1.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Оптимизация действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом проведения юридического и финансового анализа на предмет их эффективности и социально-экономического эффекта |
Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ, КЭР |
ГБ |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.2. |
Итого по задаче 1: |
Всего |
30 942,1 |
23 731,7 |
7 085,4 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
ГБ |
30 672,1 |
23 731,7 |
6 815,4 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
ОБ |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
1.3. |
Задача 2. Повышение качества исполнения расходов бюджета города |
|||||||||||||||||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения эффективности финансового управления |
КФ |
ГБ |
5 587,8 |
470,1 |
747,7 |
1 455,0 |
1 455,0 |
1 460,0 |
1. Среднее значение уровня качества финансового менеджмента ГАБС города Братска. 2. Достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города. 3. Средний индекс качества финансового менеджмента ГАБС. |
||||||||||
1.3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Повышение качества финансового менеджмента |
Всего |
ГБ |
3 926,0 |
300,0 |
686,0 |
980,0 |
980,0 |
980,0 |
|
||||||||||
КФ |
ГБ |
3 092,9 |
50,0 |
102,9 |
980,0 |
980,0 |
980,0 |
|
||||||||||||
ДО |
ГБ |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
ДК |
ГБ |
152,9 |
50,0 |
102,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
ДФКиС |
ГБ |
221,5 |
50,0 |
171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
Администрация |
ГБ |
88,6 |
20,0 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
КУПР |
ГБ |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
Дума |
ГБ |
118,6 |
50,0 |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
КСП |
ГБ |
201,5 |
30,0 |
171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
1.3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содействие организации главными администраторами бюджетных средств результативного внутреннего финансового аудита |
КФ |
ГБ |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
|
||||||||||
1.3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Повышение качества бюджетного учета и бюджетной отчетности |
Всего |
ГБ |
1 581,8 |
170,1 |
61,7 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
||||||||||
КФ |
ГБ |
1 453,8 |
58,9 |
44,9 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
||||||||||||
ДО |
ГБ |
71,2 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
Администрация |
ГБ |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
ДК |
ГБ |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
Дума |
ГБ |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
1.4. |
Итого по задаче 2: |
ГБ |
5 587,8 |
470,1 |
747,7 |
1 455,0 |
1 455,0 |
1 460,0 |
|
|||||||||||
1.5. |
Задача 3. Обеспечение прозрачности и ритмичности исполнения бюджета города |
|||||||||||||||||||
1.5.1. |
Основное мероприятие 3.1. Развитие системы казначейского исполнения бюджета и кассового обслуживания учреждений |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. Коэффициент ритмичности исполнения по расходам бюджета города. 2. Количество ГРБС, перешедших на полный электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи. 3. Ликвидность единого счета бюджета города. 4. Уровень просроченной кредиторской задолженности. |
||||||||||
1.5.1.1. |
Мероприятие 3.1.1. Переход на электронный документооборот с применением ЭЦП |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.5.1.2. |
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета города |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.5.1.3. |
Мероприятие 3.1.3. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.6. |
Итого по задаче 3: |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.7. |
Задача 4. Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств |
|||||||||||||||||||
1.7.1. |
Основное мероприятие 4.1. Повышение открытости управления общественными финансами через инструменты инициативного бюджетирования |
КФ |
Всего |
1 728,3 |
270,4 |
657,9 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
1. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования. 2. Доля средств бюджета города Братска, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования. |
||||||||||
ГБ |
1 686,7 |
270,4 |
616,3 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
||||||||||||||
ОБ |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
1.7.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Повышение открытости и прозрачности бюджетных данных |
Всего |
ГБ |
1 728,3 |
270,4 |
657,9 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
|
||||||||||
КФ |
Всего |
925,2 |
90,3 |
394,9 |
130,0 |
130,0 |
180,0 |
|
||||||||||||
ГБ |
883,6 |
90,3 |
353,3 |
130,0 |
130,0 |
180,0 |
|
|||||||||||||
ОБ |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
Администрация |
ГБ |
803,1 |
180,1 |
263,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
||||||||||||
1.7.1.2. |
Мероприятие 4.1.2. Повышение бюджетной и налоговой грамотности населения и обеспечение обратной связи с населением |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.7.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Развитие механизмов инициативного бюджетирования путем максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения |
КФ |
Без финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
1.8. |
Итого по задаче 4: |
Всего |
1 728,3 |
270,4 |
657,9 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
|
|||||||||||
ГБ |
1 686,7 |
270,4 |
616,3 |
250,0 |
250,0 |
300,0 |
|
|||||||||||||
ОБ |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
1.9. |
Итого по подпрограмме |
38 258,2 |
24 472,2 |
8 491,0 |
1 705,0 |
1 830,0 |
1 760,0 |
|
||||||||||||
1.9.1. |
в том числе по источникам финансирования: |
|
||||||||||||||||||
1.9.1.1. |
бюджет города Братска |
37 946,6 |
24 472,2 |
8 179,4 |
1 705,0 |
1 830,0 |
1 760,0 |
|
||||||||||||
1.9.1.2. |
бюджет Иркутской области |
311,6 |
0,0 |
311,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
1.9.2. |
в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: |
|
||||||||||||||||||
1.9.2.1. |
соисполнитель 1. Администрация |
ГБ |
4 775,4 |
3 239,1 |
1 176,3 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.2. |
ответственный исполнитель 2. КФ |
Всего |
5 676,9 |
199,2 |
4 019,2 |
1 585,0 |
1 710,0 |
1 640,0 |
|
|||||||||||
ГБ |
5 635,3 |
199,2 |
501,1 |
1 585,0 |
1 710,0 |
1 640,0 |
|
|||||||||||||
ОБ |
41,6 |
0,0 |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
1.9.2.3. |
соисполнитель 3. ДО |
ГБ |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.4. |
соисполнитель 4. ДК |
ГБ |
10 078,6 |
9 967,3 |
111,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.5. |
соисполнитель 5. ДФКиС |
ГБ |
2 743,2 |
2 080,7 |
662,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.6. |
соисполнитель 6. КГС |
ГБ |
11 013,9 |
7 699,3 |
3 314,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.7. |
соисполнитель 7. КУЦР |
ГБ |
321,5 |
198,7 |
122,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.8. |
соисполнитель 8. КУПР |
ГБ |
2 912,5 |
870,2 |
2 042,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.9. |
соисполнитель 9. КУПбР |
ГБ |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9.2.10. |
соисполнитель 10. Дума |
Всего |
397,0 |
50,0 |
347,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
ГБ |
127,0 |
50,0 |
77,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||
ОБ |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
1.9.2.11. |
соисполнитель 11. КСП |
ГБ |
201,5 |
30,0 |
171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.10. |
Справочно: инвестиционные расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
1.11. |
Справочно: публичные нормативные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Список сокращений, используемых в приложении 2 к муниципальной программе:
Администрация - администрация муниципального образования города Братска;
ГБ - бюджет города Братска;
ДК - департамент культуры администрации города Братска;
ДО - департамент образования администрации города Братска;
Дума - Дума муниципального образования города Братска;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;
КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;
КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
КУПР - Комитет по управлению Падунским районом администрации города Братска;
КУПбР - Комитет по управлению Правобережным районом администрации города Братска;
КУЦР - Комитет по управлению Центральным районом администрации города Братска;
КФ - комитет финансов администрации города Братска;
КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;
ЭЦП - электронная цифровая подпись.
И.о. председателя комитета финансов |
О.С.Чеснокова |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования города Братска Иркутской области от 16 декабря 2021 г. N 2648 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.