Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Вуктыл"
от 13 января 2022 г. N 01/18
"Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Вуктыл"
от 14 октября 2020 г. N 10/1193
(приложение)
Таблица N 1
Муниципальная программа
городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
Паспорт
муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел строительства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОС) |
Соисполнители муниципальной программы |
Отдел городского и дорожного хозяйства администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОГ и ДХ) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОЖКХ и МК) Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ОК и НП) Финансовый отдел администрации городского округа "Вуктыл" (далее - ФО) Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СС и МП) Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" (далее - МБУ "Локомотив") Управление образования администрации городского округа "Вуктыл" (далее - УО АГО "Вуктыл") Сектор по работе с территориями администрации городского округа "Вуктыл" (далее - СрТ) |
Участники муниципальной программы |
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства. 2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы |
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
- |
Цели муниципальной программы |
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе "Вуктыл" |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг. 2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Доля тепловых сетей нуждающихся в замене. 2. Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 201 438 456,72 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (далее - МО ГО "Вуктыл") - 166 838 892,72 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) - 34 599 564,00 рубля, в том числе по годам реализации: 2021 г. - 58 634 581,15 рубль, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 49 353 140,15 рублей, за счет средств РБ РК - 9 281 441,00 рубль; 2022 г. - 51 919 403,67 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 43 501 572,67 рубля, за счет средств РБ РК - 8 417 831,00 рубль; 2023 г. - 45 521 182,55 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 37 071 036,55 рублей, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2024 г. - 45 363 289,35 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 36 913 143,35 рубля, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2025 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации муниципальной программы к 2025 году ожидается: 1) создание благоприятных условий для проживания населения городского округа "Вуктыл"; 2) благоустройство территорий городского округа "Вуктыл", улучшение качества жизни граждан; 3) осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив", обеспечивающих его функционирование, повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления; 4) создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня качества жизни населения; 5) создание благоприятных условий для населения; 6) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению; 7) повышение энергетической эффективности; 8) сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов; 9) повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан; 10) развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл", обеспечение безаварийного функционирования водовода; 11) создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышение уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами; 12) обеспечение населения услугами бани |
Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
1. Приоритетами реализуемой в муниципальном образовании городского округа "Вуктыл" муниципальной политики в сфере строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения являются:
1) повышение эффективности муниципального управления;
2) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;
3) развитие инженерной инфраструктуры;
4) повышение уровня благоустройства и качества условий проживания граждан.
2. Целью муниципальной программы является:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе "Вуктыл".
3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
2) создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа "Вуктыл", создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" приведены в таблице N 3.
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" и ведомственных целевых программ приведены в таблице N 4.
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми приведена в таблице N 5.
Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице N 6.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведено в таблице N 7.
Информация о налоговых расходах МО ГО "Вуктыл", соответствующих цели муниципальной программы, целям подпрограмм, ее структурным элементам" таблица N 7.1 не ведется.
Таблица N 2
Подпрограмма
"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОК и НП ФО СС и МП МБУ "Локомотив" УО АГО "Вуктыл" СрТ |
Участники подпрограммы 1 (по согласованию) |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
|
Цели подпрограммы 1 |
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |
Задачи подпрограммы 1 |
1. Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан. 2. Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 |
1. Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением. 2. Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан. 3. Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет". 4. Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений. 5. Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов. 6. Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год. 7. Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий. 8. Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей. 9. Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления. 10. Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению. 11. Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене. 12. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы). 13. Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
Объемы финансирования подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах составит 198 229 713,22 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 163 630 149,22 рублей, за счет средств РБ РК - 34 599 564,00 рубля, в том числе по годам реализации: 2021 г. - 58 038 337,65 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 48 756 896,65 рублей, за счет средств РБ РК - 9 281 441,00 рубль; 2022 г. - 51 041 903,67 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 42 624 072,67 рубля, за счет средств РБ РК - 8 417 831,00 рубль; 2023 г. - 44 653 682,55 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 36 203 536,55 рублей, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2024 г. - 44 495 789,35 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 36 045 643,35 рубля, за счет средств РБ РК - 8 450 146,00 рублей; 2025 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году ожидается: 1) создание благоприятных условий для населения, в том числе для их проживания; 2) благоустройство территорий городского округа "Вуктыл"; 3) улучшение качества жизни граждан; 4) осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив", обеспечивающих его функционирование, повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления; 5) создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами; 6) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению; 7) повышение энергетической эффективности; 8) сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |
Подпрограмма
"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
ОС ОЖКХ и МК |
|
Участники подпрограммы 2 (по согласованию) |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
|
|
Цели подпрограммы 2 |
Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
|
Задачи подпрограммы 2 |
1. Газификация сельских населенных пунктов. 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 |
1. Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах. 2. Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов. 3. Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование. 4. Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году. 5. Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году. 6. Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году. 7. Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 8. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений. 9. Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной. 10. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений. 11. Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
|
Объемы |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах |
|
финансирования подпрограммы 2 |
составит 3 208 743,50 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 3 208 743,50 рубля, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 г. - 596 243,50 рубля, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 596 243,50 рубля, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2022 г. - 877 500,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 877 500,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2023 г. - 867 500,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 867 500,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2024 г. - 867 500,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 867 500,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей; 2025 г. - 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО "Вуктыл" - 0,00 рублей, за счет средств РБ РК - 0,00 рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году ожидается: 1) повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан; 2) развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл", обеспечение безаварийного функционирования водовода; 3) создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышение уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами; 4) обеспечение населения услугами бани |
Таблица N 3
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
N п/п |
Наименование целевого индикатора и показателя |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значение индикатора (показателя) |
||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" | |||||||||||
1. |
Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене |
процент |
|
ИС; ИМ |
32,7 |
26,59 |
10,4 |
8,4 |
6,4 |
4,4 |
2,4 |
2. |
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене |
процент |
|
ИС; ИМ |
3,8 |
4,8 |
3,26 |
2,9 |
2,54 |
2,18 |
1,82 |
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" | |||||||||||
Задача 1. "Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан" | |||||||||||
3. |
Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
4. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
7. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2. "Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" |
|
|
|||||||||
8. |
Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год |
км |
|
ИЗ; ИМ |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
9. |
Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
|
1 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
11. |
Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
|
|
|||||||||
12. |
Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13. |
Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
14. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы) |
процент |
|
ИМ |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
15. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
процент |
|
ИМ |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" | |||||||||||
Задача 1. "Газификация сельских населенных пунктов" | |||||||||||
16. |
Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах |
км |
|
ИЗ; ИМ |
17,35 |
0 |
|
|
|
0 |
|
17. |
Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
10 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
18. |
Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно - коммунальными и бытовыми услугами" | |||||||||||
19. |
Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
|
0 |
0 |
1 |
|
|
|
20. |
Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
|
|
|
0 |
|
21. |
Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
|
|
|
0 |
|
22. |
Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
единиц |
|
ИЗ; ИМ |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
23. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
|
|
|
100 |
|
24. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
|
|
|
100 |
|
25. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
|
|
|
|
100 |
26. |
Процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |
процент |
|
ИЗ; ИМ |
|
|
|
|
|
|
100 |
Таблица N 4
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" и ведомственных целевых программ
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" | ||||||
Задача 1. "Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан" | ||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по благоустройству территории городского округа "Вуктыл" |
ИЗ Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением; процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СрТ |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по реализации социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
ИЗ Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта "Народный бюджет" |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
2021 год |
2025 год |
Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
ИМ Количество обслуживаемых МБУ "Локомотив" учреждений |
4. |
Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
2022 год |
2025 год |
Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств) |
|
5. |
Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
МБУ "Локомотив" |
2021 год |
2025 год |
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Локомотив" на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
|
6. |
Основное мероприятие 1.6. Создание системы по раздельному накоплению отходов |
ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по благоустройству территории городского округа "Вуктыл" |
ИЗ Процент выполнения запланированных мероприятий по созданию системы по раздельному накоплению отходов |
Задача 2. "Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" | ||||||
7. |
Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК МБУ "Локомотив" |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонту и восстановлению колодцев, решеток ливневой канализации) |
ИЗ Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год; ИС доля тепловых сетей, нуждающихся в замене; ИС доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; ИЗ доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий |
8. |
Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
ОЖКХ и МК |
2022 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по демонтажу бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
ИЗ Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
9. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Приобретение твердого топлива |
ИЗ Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления |
Задача 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | ||||||
10. |
Основное мероприятие 3.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
ОЖКХ и МК УО АГО "Вуктыл" ОК и НП |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по оснащению объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
ИЗ Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению |
11. |
Основное мероприятие 3.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
УО АГО "Вуктыл" ОК и НП |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие |
ИЗ Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене |
12. |
Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
ФО ОК и НП СС и МП УО АГО "Вуктыл" |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по сокращению удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |
ИМ Процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки, по вывозу жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации (энергетические ресурсы); ИМ процент выполнения запланированных мероприятий по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" | ||||||
Задача 1. "Газификация сельских населенных пунктов" | ||||||
13. |
Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" |
ОС |
2024 год |
2024 год |
Газификация жилых домов с. Дутово |
ИЗ Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах |
14. |
Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
ОС |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по оборудованию жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработке проектно-сметной документации, в том числе получению технических условий |
ИЗ Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов; ИЗ количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование |
Задача 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" | ||||||
15. |
Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" |
ОС |
2021 год |
2022 год |
Проведение комплекса работ по строительству водовода "Подчерье-Вуктыл" |
ИЗ Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
16. |
Основное мероприятие 2.2. Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
ОС |
2024 год |
2024 год |
Проведение комплекса работ по строительству установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработке проектно-сметной документации, прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации |
ИЗ Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году |
17. |
Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в г. Вуктыл |
ОС |
2024 год |
2024 год |
Проведение комплекса работ по строительству общественной бани в г. Вуктыл |
ИЗ Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году |
18. |
Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
ОЖКХ и МК |
2021 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
ИЗ Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
19. |
Основное мероприятие 2.5. Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
ОС |
2024 год |
2025 год |
Проведение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по реконструкции очистных сооружений, устройству блочно-модульной котельной |
ИЗ Процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений; ИЗ процент выполнения запланированных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной; процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по реконструкции очистных сооружений; процент выполнения запланированных мероприятий по выполнению работ по устройству блочно-модульной котельной |
Таблица N 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N п/п |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
|||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
О предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Вуктыл" на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году |
проценты |
0,31 |
- |
- |
Таблица N 6
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы, руб. |
|||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
| |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 10 |
1. |
Муниципальная программа |
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
Всего |
201 438 456,72 |
58 634 581,15 |
51 919 403,67 |
45 521 182,55 |
45 363 289,35 |
0,00 |
Ответственный исполнитель - ОС |
201 205 614,72 |
58 521 739,15 |
51 824 403,67 |
45 501 182,55 |
45 358 289,35 |
0,00 |
|||
Соисполнитель - УО АГО "Вуктыл" |
232 842,00 |
112 842,00 |
95 000,00 |
20 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма 1 |
"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" |
Всего |
198 229 713,22 |
58 038 337,65 |
51 041 903,67 |
44 653 682,55 |
44 495 789,35 |
0,00 |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК ОК и НП ФО СС и МП МБУ "Локомотив" |
197 996 871,22 |
57 925 495,65 |
50 946 903,67 |
44 633 682,55 |
44 490 789,35 |
0,00 |
|||
УО АГО "Вуктыл" |
232 842,00 |
112 842,00 |
95 000,00 |
20 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
3. |
Основное мероприятие 1.1. |
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК |
25 476 659,90 |
6 798 207,40 |
7 922 861,30 |
5 465 942,20 |
5 289 649,00 |
0,00 |
4. |
Основное мероприятие 1.2. |
Реализация социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
ОГ и ДХ ОЖКХ и МК СрТ |
4 237 437,82 |
3 573 655,57 |
663 782,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Основное мероприятие 1.3. |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
165 135 144,43 |
46 646 647,61 |
41 344 616,12 |
38 547 740,35 |
38 596 140,35 |
0,00 |
6. |
Основное мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
МБУ "Локомотив" |
302 444,00 |
0,00 |
302 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. |
Основное мероприятие 1.5. |
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
МБУ "Локомотив" |
160 449,07 |
160 449,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Основное мероприятие 1.6. |
Создание системы по раздельному накоплению отходов |
ОЖКХ и МК |
166 819,00 |
166 819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Основное мероприятия 2.1. |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
Всего |
2 000 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
ОГ и ДХ |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|||
ОЖКХ и МК |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МБУ "Локомотив" |
750 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|||
10. |
Основное мероприятия 2.2. |
Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
ОЖКХ и МК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. |
Основное мероприятия 2.3. |
Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
ОЖКХ и МК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Основное мероприятия 3.1. |
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
Всего |
630 767,00 |
72 567,00 |
308 200,00 |
140 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
ОЖКХ и МК ОК и НП |
487 917,00 |
49 717,00 |
213 200,00 |
120 000,00 |
105 000,00 |
0,00 |
|||
УО АГО "Вуктыл" |
142 850,00 |
22 850,00 |
95 000,00 |
20 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
13. |
Основное мероприятия 3.2. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Всего |
119 992,00 |
119 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УО АГО "Вуктыл" |
89 992,00 |
89 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
ОК и НП |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
14. |
Основное мероприятие 3.3. |
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ФО ОК и НП СС и МП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
УО АГО "Вуктыл" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
15. |
Подпрограмма 2 |
"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" |
Всего |
3 208 743,50 |
596 243,50 |
877 500,00 |
867 500,00 |
867 500,00 |
0,00 |
ОС ОЖКХ и МК |
3 208 743,50 |
596 243,50 |
877 500,00 |
867 500,00 |
867 500,00 |
0,00 |
|||
16. |
Основное мероприятие 1.1. |
Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17. |
Основное мероприятие 1.2. |
Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
ОС |
2 949 743,50 |
497 243,50 |
817 500,00 |
817 500,00 |
817 500,00 |
0,00 |
18. |
Основное мероприятие 2.1. |
Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19. |
Основное мероприятие 2.2. |
Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20. |
Основное мероприятие 2.3. |
Строительство общественной бани в г. Вуктыл |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21. |
Основное мероприятие 2.4. |
Актуализация схем тепло снабжения, водоснабжения и водоотведения |
ОЖКХ и МК |
259 000,00 |
99 000,00 |
60 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
22. |
Основное мероприятие 2.5. |
Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
ОС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица N 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, руб. |
||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Муниципальная программа |
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" |
Всего, в том числе: |
201 438 456,72 |
58 634 581,15 |
51 919 403,67 |
45 521 182,55 |
45 363 289,35 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
201 438 456,72 |
58 634 581,15 |
51 919 403,67 |
45 521 182,55 |
45 363 289,35 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
166 838 892,72 |
49 353 140,15 |
43 501 572,67 |
37 071 036,55 |
36 913 143,35 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
34 599 564,00 |
9 281 441,00 |
8 417 831,00 |
8 450 146,00 |
8 450 146,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||||
2. |
Подпрограмма 1 |
"Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства" |
Всего, в том числе: |
198 229 713,22 |
58 038 337,65 |
51 041 903,67 |
44 653 682,55 |
44 495 789,35 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального |
198 229 713,22 |
58 038 337,65 |
51 041 903,67 |
44 653 682,55 |
44 495 789,35 |
0,00 |
||||
образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Местного бюджета |
163 630 149,22 |
48 756 896,65 |
42 624 072,67 |
36 203 536,55 |
36 045 643,35 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского |
34 599 564,00 |
9 281 441,00 |
8 417 831,00 |
8 450 146,00 |
8 450 146,00 |
0,00 |
|||
|
бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||||
3. |
Основное мероприятие 1.1. |
Благоустройство территории городского округа "Вуктыл" |
Всего, в том числе: |
25 476 659,90 |
6 798 207,40 |
7 922 861,30 |
5 465 942,20 |
5 289 649,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
25 476 659,90 |
6 798 207,40 |
7 922 861,30 |
5 465 942,20 |
5 289 649,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
21 782 638,90 |
5 590 818,40 |
7 115 527,30 |
4 626 293,20 |
4 450 000,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского |
3 694 021,00 |
1 207 389,00 |
807 334,00 |
839 649,00 |
839 649,00 |
0,00 |
|||
|
бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|||
Средства от приносящей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||||
4. |
Основное мероприятие 1.2. |
Реализация социально-значимых проектов МО ГО "Вуктыл" в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего, в том числе: |
4 237 437,82 |
3 573 655,57 |
663 782,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского |
4 237 437,82 |
3 573 655,57 |
663 782,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Местного бюджета |
1 037 437,82 |
373 655,57 |
663 782,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
5. |
Основное мероприятие 1.3. |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
Всего, в том числе: |
165 135 144,43 |
46 646 647,61 |
41 344 616,12 |
38 547 740,35 |
38 596 140,35 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
165 135 144,43 |
46 646 647,61 |
41 344 616,12 |
38 547 740,35 |
38 596 140,35 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
137 563 056,43 |
41 906 050,61 |
33 734 119,12 |
30 937 243,35 |
30 985 643,35 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
27 572 088,00 |
4 740 597,00 |
7 610 497,00 |
7 610 497,00 |
7 610 497,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6. |
Основное мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Локомотив" |
Всего, в том числе: |
302 444,00 |
0,00 |
302 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
302 444,00 |
0,00 |
302 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
302 444,00 |
0,00 |
302 444,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7. |
Основное мероприятие 1.5. |
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего, в том числе: |
160 449,07 |
160 449,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
160 449,07 |
160 449,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
160 449,07 |
160 449,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
8. |
Основное мероприятие 1.6. |
Создание системы по раздельному накоплению отходов |
Всего, в том числе: |
166 819,00 |
166 819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
166 819,00 |
166 819,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
33 364,00 |
33 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
133 455,00 |
133 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
9. |
Основное мероприятие 2.1. |
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) |
Всего, в том числе: |
2 000 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
2 000 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
2 000 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
10. |
Основное мероприятие 2.2. |
Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
11. |
Основное мероприятие 2.3. |
Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
12. |
Основное мероприятие 3.1. |
Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов |
Всего, в том числе: |
630 767,00 |
72 567,00 |
308 200,00 |
140 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
630 767,00 |
72 567,00 |
308 200,00 |
140 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
630 767,00 |
72 567,00 |
308 200,00 |
140 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
13. |
Основное мероприятие 3.2. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Всего, в том числе: |
119 992,00 |
119 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
119 992,00 |
119 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
119 992,00 |
119 992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
||||
14. |
Основное мероприятие 3.3. |
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
15. |
Подпрограмма 2 |
"Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы" |
Всего, в том числе: |
3 208 743,50 |
596 243,50 |
877 500,00 |
867 500,00 |
867 500,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского |
3 208 743,50 |
596 243,50 |
877 500,00 |
867 500,00 |
867 500,00 |
0,00 |
||||
округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Местного бюджета |
3 208 743,50 |
596 243,50 |
877 500,00 |
867 500,00 |
867 500,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
16. |
Основное мероприятие 1.1. |
Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово" |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
17. |
Основное мероприятие 1.2. |
Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий |
Всего, в том числе: |
2 949 743,50 |
497 243,50 |
817 500,00 |
817 500,00 |
817 500,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
2 949 743,50 |
497 243,50 |
817 500,00 |
817 500,00 |
817 500,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
2 949 743,50 |
497 243,50 |
817 500,00 |
817 500,00 |
817 500,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
18. |
Основное мероприятие 2.1. |
Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл" |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
19. |
Основное мероприятие 2.2. |
Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
20. |
Основное мероприятие 2.3. |
Строительство общественной бани в г. Вуктыл |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
21. |
Основное мероприятие 2.4. |
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
Всего, в том числе: |
259 000,00 |
99 000,00 |
60 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
259 000,00 |
99 000,00 |
60 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
259 000,00 |
99 000,00 |
60 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
22. |
Основное мероприятие 2.5. |
Реконструкция коммунальной инфраструктуры городского округа "Вуктыл" |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования городского округа "Вуктыл", из них за счет средств: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федерального бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканского бюджета Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа "Вуктыл" Республики Коми от 13 января 2022 г. N 01/18 "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.