Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 18.01.2022 г. N 40
Изменения,
вносимые в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"
1. Пункты 9, 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 8297407,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 333657,60 тыс. рублей; 2015 год - 317726,10 тыс. рублей; 2016 год - 306650,30 тыс. рублей; 2017 год - 366690,60 тыс. рублей; 2018 год - 428594,00 тыс. рублей; 2019 год - 679554,62 тыс. рублей; 2020 год - 817529,14 тыс. рублей; 2021 год - 1203024,57 тыс. рублей; 2022 год - 789075,50 тыс. рублей; 2023 год - 666945,37 тыс. рублей; 2024 год - 1791505,33 тыс. рублей; 2025 год - 596453,99 тыс. рублей |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
1. Сохранение удельного веса населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения на уровне 18,5% ежегодно. 2. Изменение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 31,5 тыс. человек в 2012 году до 26,2 тыс. человек в 2025 году. 3. Увеличение объема архивных фондов с 716568 единиц хранения в 2012 году до 739346 единиц хранения в 2025 году. 4. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 52,0% в 2012 году до 90,0% к 2018 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 30,5% в 2012 году до 70,0% к 2020 году, в дальнейшем значение показателя не изменится. 6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, с 58,4% в 2012 году до 67% в 2025 году. 7. Увеличение доли населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,0% в 2012 году до 5,2% в 2025 году. 8. Увеличение числа участников мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 88 тыс. человек в 2012 году до 88,3 тыс. человек в 2025 году. 9. Повышение уровня удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры до 70,0% в 2025 году. 10. Снижение удельного расхода электрической энергии в учреждениях (кВт ч/кв. м) с 4,1 в 2016 году до 3,6 в 2025 году. 11. Сохранение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях (Гкал/кв. м) на уровне 0,03 ежегодно. 12. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях (кг у.т./кв. м) с 0,00007 в 2016 году до 0,00006 в 2025 году. 13. Снижение удельного расхода воды в учреждениях (куб. м/чел.) с 1,8 в 2016 году до 1,7 в 2025 году. 14. Сохранение доли государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации на уровне 100%. 15. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры области до 5 ед. 16. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту до 7 ед. 17. Модернизация, переоснащение учреждений культуры до 1 ед. 18. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, до 925 чел. 19. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, до 546 чел. |
". |
2. В разделе 6 государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "8380048,20 тыс. рублей" заменить суммой "8297407,12 тыс. рублей";
2) в абзаце девятом сумму "1204321,24 тыс. рублей" заменить суммой "1203024,57 тыс. рублей";
3) в абзаце десятом сумму "1062064,37 тыс. рублей" заменить суммой "789075,50 тыс. рублей";
4) в абзаце одиннадцатом сумму "783360,61 тыс. рублей" заменить суммой "666945,37 тыс. рублей";
5) в абзаце двенадцатом сумму "634627,26 тыс. рублей" заменить суммой "1791505,33 тыс. рублей";
6) в абзаце тринадцатом сумму "596453,98 тыс. рублей" заменить суммой "596453,99 тыс. рублей";
7) в абзаце пятнадцатом сумму "2311049,89 тыс. рублей" заменить суммой "2326369,77 тыс. рублей;
8) в абзаце шестнадцатом сумму "2157718,12 тыс. рублей" заменить суммой "2079033,73 тыс. рублей";
9) в абзаце семнадцатом сумму "295458,67 тыс. рублей" заменить суммой "297084,58 тыс. рублей";
10) в абзаце восемнадцатом сумму "954546,14 тыс. рублей" заменить суммой "958506,38 тыс. рублей";
11) в абзаце двадцатом сумму "656299,54 тыс. рублей" заменить суммой "659573,56 тыс. рублей";
12) в абзаце двадцать первом сумму "496886,94 тыс. рублей" заменить суммой "300674,22 тыс. рублей";
13) в абзаце двадцать втором сумму "1656993,30 тыс. рублей" заменить суммой "1641910,90 тыс. рублей";
14) в абзаце двадцать третьем сумму "24408,77 тыс. рублей" заменить суммой "24708,78 тыс. рублей".
3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2326369,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 111128,20 тыс. рублей; 2015 год - 91122,20 тыс. рублей; 2016 год - 88830,70 тыс. рублей; 2017 год - 128264,10 тыс. рублей; 2018 год - 160401,50 тыс. рублей; 2019 год - 208978,50 тыс. рублей; 2020 год - 250185,90 тыс. рублей; 2021 год - 303133,79 тыс. рублей; 2022 год - 215429,01 тыс. рублей; 2023 год - 261719,25 тыс. рублей; 2024 год - 250087,09 тыс. рублей; 2025 год - 257089,53 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 2326369,77 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";
б) в абзаце девятом сумму "287813,97 тыс. рублей" заменить суммой "303133,79 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "258174,13 тыс. рублей" заменить суммой "215429,01 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "248740,98 тыс. рублей" заменить суммой "261719,25 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "230812,79 тыс. рублей" заменить суммой "250087,09 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками расчетов показателей подпрограммы являются формы статистического наблюдения 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число посещений театрально-зрелищных, концертных мероприятий, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
2. Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем количестве театров Амурской области, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число театров, всего, ед.;
- число театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет, ед.
3. Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве мероприятий, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- количество театральных мероприятий для детей, ед.;
- количество театральных мероприятий, всего, ед.
4. Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, ед.;
- количество театрально-зрелищных учреждений, всего, ед.
5. Увеличение количества зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях (по сравнению с 2012 годом), в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу зрительных мест.
6. Доля зданий театрально-зрелищных учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- количество зданий театрально-зрелищных учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед.;
- количество зданий театрально-зрелищных учреждений, всего, ед.
7. Уровень обеспеченности Амурской области театрально-зрелищными учреждениями в соответствии с социальными нормативами и нормами, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическая обеспеченность театрально-зрелищными учреждениями, всего, ед.;
- обеспеченность театрально-зрелищными учреждениями в соответствии с социальными нормативами и нормами, ед.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) пункты 7, 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 2079033,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 32240,30 тыс. рублей; 2015 год - 28111,30 тыс. рублей; 2016 год - 20572,60 тыс. рублей; 2017 год - 26400,90 тыс. рублей; 2018 год - 35849,40 тыс. рублей; 2019 год - 42930,70 тыс. рублей; 2020 год - 80522,80 тыс. рублей; 2021 год - 202343,07 тыс. рублей; 2022 год - 157915,74 тыс. рублей; 2023 год - 112493,22 тыс. рублей; 2024 год - 1274589,36 тыс. рублей; 2025 год - 65064,34 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 2% |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 2079033,73 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";
б) в абзаце девятом сумму "198939,22 тыс. рублей" заменить суммой "202343,07 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "214869,52 тыс. рублей" заменить суммой "157915,74 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "178991,94 тыс. рублей" заменить суммой "112493,22 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "77166,06 тыс. рублей" заменить суммой "1274589,36 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками определения результатов реализации подпрограммы являются статистические отчеты формы 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
5. В подпрограмме "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 297084,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16834,00 тыс. рублей; 2015 год - 10849,90 тыс. рублей; 2016 год - 10973,70 тыс. рублей; 2017 год - 14255,20 тыс. рублей; 2018 год - 18057,30 тыс. рублей; 2019 год - 28621,60 тыс. рублей; 2020 год - 32428,30 тыс. рублей; 2021 год - 47457,24 тыс. рублей; 2022 год - 27440,13 тыс. рублей; 2023 год - 29191,25 тыс. рублей; 2024 год - 30067,04 тыс. рублей; 2025 год - 30908,92 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 297084,58 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";
б) в абзаце девятом сумму "45831,31 тыс. рублей" заменить суммой "47457,24 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "28278,35 тыс. рублей" заменить суммой "27440,13 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "27732,00 тыс. рублей" заменить суммой "29191,25 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "27845,91 тыс. рублей" заменить суммой "30067,04 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Расчет показателей основного мероприятий подпрограммы осуществляется следующим образом:
1. Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, от общего числа единиц хранения, % (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число архивных документов, всего, ед. хранения;
- число архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, ед. хранения.
2. Среднее число пользователей архивной информацией, чел. (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число пользователей архивной информацией, чел.
3. Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, от общего числа единиц хранения, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число архивных документов, всего, ед. хранения;
- число архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, ед. хранения.
Источниками данных для определения значений показателей являются форма статистического наблюдения N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год", данные паспортов организаций по формам, утвержденным приказом Росархива от 11.03.1997 N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации", отчеты учреждений.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
6. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 958506,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,20 тыс. рублей; 2015 год - 23420,70 тыс. рублей; 2016 год - 25881,10 тыс. рублей 2017 год - 24298,10 тыс. рублей; 2018 год - 32620,40 тыс. рублей; 2019 год - 116404,60 тыс. рублей; 2020 год - 107432,96 тыс. рублей; 2021 год - 168001,56 тыс. рублей; 2022 год -156518,11 тыс. рублей; 2023 год - 90788,36 тыс. рублей; 2024 год - 86920,26 тыс. рублей; 2025 год - 89354,03 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 958506,38 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";
б) в абзаце девятом сумму "164041,29 тыс. рублей" заменить суммой "168001,56 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "226946,18 тыс. рублей" заменить суммой "156518,11 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "86222,81 тыс. рублей" заменить суммой "90788,36 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "80206,26 тыс. рублей" заменить суммой "86920,26 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками данных о достижении показателей являются формы государственного статистического наблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК "Сведения о деятельности музея".
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом:
1. Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, ед.;
- число объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, всего, ед.
2. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
3. Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), прошедших паспортизацию, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
4. Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), по которым проведен мониторинг, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
5. Доля музеев, имеющих интернет-сайты, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- число музеев, всего, ед.;
- число музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Доля зданий музеев области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий музеев области, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- количество зданий музеев области, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед.;
- количество зданий музеев области, всего, ед.
7. Уровень обеспеченности Амурской области музеями в соответствии с социальными нормативами и нормами, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- фактическая обеспеченность Амурской области музеями, всего, ед.;
- обеспеченность Амурской области музеями в соответствии с социальными нормативами и нормами, ед.
8. Доля отремонтированных памятников к общему количеству подлежащих ремонту памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года (), рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- число отремонтированных памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, ед.;
- число памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года, подлежащих ремонту в соответствии со сметной документацией, ед.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
7. Раздел 6 подпрограммы "Этнокультурное наследие" изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками данных для установления значений показателей подпрограммы являются формы статистического наблюдения, отчеты исполнителей государственных контрактов, договоров, соглашений, заключенных министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерством культуры и национальной политики Амурской области в соответствии с законодательством.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
8. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 659573,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 48406,90 тыс. рублей; 2015 год - 27540,70 тыс. рублей; 2016 год - 28368,60 тыс. рублей; 2017 год - 33999,00 тыс. рублей; 2018 год - 59483,80 тыс. рублей; 2019 год - 66410,10 тыс. рублей; 2020 год - 59381,60 тыс. рублей; 2021 год - 63385,11 тыс. рублей; 2022 год - 86623,99 тыс. рублей; 2023 год - 60208,25 тыс. рублей; 2024 год - 62014,55 тыс. рублей; 2025 год - 63750,96 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "656299,54 тыс. рублей" заменить суммой "659573,56 тыс. рублей";
б) в абзаце девятом сумму "60111,03 тыс. рублей" заменить суммой "63385,11 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "866224,00 тыс. рублей" заменить суммой "86623,99 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "60208,30 тыс. рублей" заменить суммой "60208,25 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками определения результатов реализации подпрограммы являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.
1. Показатель "Средняя книгообеспеченность, ед./чел." () рассчитывается по формуле:
, где:
- объем библиотечного фонда библиотек Амурской области, ед.;
- общая численность населения Амурской области, чел.
2. Доля зданий областных библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий областных библиотек, в процентах (), рассчитывается по формуле:
, где:
- количество зданий областных библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед.;
- количество зданий областных библиотек, всего, ед.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
9. В подпрограмме "Мероприятие в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 300674,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,80 тыс. рублей; 2015 год - 17375,70 тыс. рублей; 2016 год - 40858,00 тыс. рублей; 2017 год - 63098,60 тыс. рублей; 2018 год - 19850,20 тыс. рублей; 2019 год - 62316,10 тыс. рублей; 2020 год - 26468,30 тыс. рублей; 2021 год - 38402,82 тыс. рублей; 2022 год - 00,00 тыс. рублей; 2023 год - 1188,70 тыс. рублей; 2024 год - 1224,36 тыс. рублей; 2025 год - 1258,64 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "496886,94 тыс. рублей" заменить суммой "300674,22 тыс. рублей";
б) в абзаце девятом сумму "51457,15 тыс. рублей" заменить суммой "38402,82 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "61857,15 тыс. рублей" заменить суммой "00,00 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "61857,15 тыс. рублей" заменить суммой "1188,70 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "61857,15 тыс. рублей" заменить суммой "1224,36 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит ежегодно присуждать 3 премии в области литературы и искусства и 10 стипендий одаренным детям, а также позволит увеличить число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов.
Источниками данных для определения результатов реализации подпрограммы являются формы статистического наблюдения 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", 9-НК "Сведения о деятельности театра", 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", 8-НК "Сведения о деятельности музея", внутренняя статистика учреждений, а также отчеты учреждений.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 1641910,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 55818,20 тыс. рублей; 2015 год - 118919,10 тыс. рублей; 2016 год - 90499,10 тыс. рублей; 2017 год - 74376,60 тыс. рублей; 2018 год - 99568,30 тыс. рублей; 2019 год - 149236,32 тыс. рублей; 2020 год - 256405,68 тыс. рублей; 2021 год - 374158,97 тыс. рублей; 2022 год - 140538,15 тыс. рублей; 2023 год - 106760,24 тыс. рублей; 2024 год - 86602,67 тыс. рублей; 2025 год - 89027,57 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1656993,30 тыс. рублей" заменить суммой "1641910,90 тыс. рублей";
б) в абзаце девятом сумму "389985,27 тыс. рублей" заменить суммой "374158,97 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "172846,41 тыс. рублей" заменить суммой "140538,15 тыс. рублей";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "110799,29 тыс. рублей" заменить суммой "106760,24 тыс. рублей";
д) в абзаце двенадцатом сумму "89392,86 тыс. рублей" заменить суммой "86602,67 тыс. рублей";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источником данных планируемых показателей эффективности реализации подпрограммы является годовая отчетность министерства культуры и национальной политики Амурской области об исполнении областного бюджета за соответствующий период.
Показатель "Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области"", а также соблюдение сроков всех мероприятий плана, в процентах, рассчитывается следующим образом:
оценка проводится по отдельным мероприятиям плана, запланированным на данный календарный год. В случае если мероприятие было выполнено с соблюдением сроков, считается, что оно выполнено на 100%, если мероприятие выполнено с нарушением сроков, считается, что оно выполнено на 70%, если выполнение мероприятия перенесено на следующий год, процент выполнения равен 0. Итоговое значение показателя рассчитывается как среднеарифметическое значение процента выполнения отдельных мероприятий плана.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
11. В подпрограмме "Реализация государственной национальной политики":
1) пункты 6, 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2023 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с разбивкой по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной подпрограммы составляет 24708,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4656,70 тыс. рублей; 2020 год - 4703,60 тыс. рублей; 2021 год - 6142,01 тыс. рублей; 2022 год - 4610,37 тыс. рублей; 2023 год - 4596,10 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "24408,77 тыс. рублей" заменить суммой "24708,78 тыс. рублей";
б) в абзаце четвертом сумму "6142,00 тыс. рублей" заменить суммой "6142,01 тыс. рублей";
в) в абзаце пятом сумму "3610,37 тыс. рублей" заменить суммой "4610,37 тыс. рублей";
г) в абзаце шестом сумму "3596,10 тыс. рублей" заменить суммой "4596,10 тыс. рублей";
д) абзац седьмой признать утратившим силу;
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы, планируемые показатели и непосредственные результаты федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов
Источниками данных для определения результатов реализации подпрограммы являются формы статистического наблюдения, а также результаты социологических исследований.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 - 2025 годах приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Значения показателей эффективности реализации подпрограммы и непосредственных результатов мероприятий подпрограммы, планируемых показателей и непосредственных результатов федеральных и региональных проектов в рамках национальных проектов в 2014 - 2020 годах приведены в приложении N 2 к государственной программе.".
12. Приложение N 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
13. Приложения N 4, N 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 2, N 3 соответственно к настоящим изменениям.
14. Приложение N 8 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 18 января 2022 г. N 40 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.