N
п/п
|
Наименование целей, индикаторов, задач, 1 показателей подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов
|
2 Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Источники ресурсного обеспечения
|
Единица измерения
|
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
Цель муниципальной программы
Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни
|
2
|
Индикатор 1
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта
|
отдел физкультуры и спорта
|
|
%
|
87,5
|
87,5
|
88
|
88
|
89
|
90
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
3
|
Индикатор 2
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4
|
Индикатор 3
Доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района, от общей численности молодежи, %
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
15
|
15
|
16
|
14
|
20
|
15
|
16
|
16
|
17
|
17
|
18
|
5
|
Задача 1 муниципальной Программы
Приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни населения
|
6
|
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %
|
Отдел физкультуры и спорта
|
|
%
|
28
|
30
|
32
|
27
|
42
|
45,1
|
46,9
|
48,9
|
50,9
|
53,2
|
55,2
|
7
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:
- доля детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет (вкл.), регулярно занимающихся в учреждениях спортивной направленности, %
|
Отдел физической культуры и спорта
|
|
%
|
40
|
45
|
50
|
31
|
60
|
67
|
69
|
71
|
73
|
76
|
80
|
8
|
Подпрограмма 1
"Развитие физической культуры и спорта в Чаплыгинском муниципальном районе"
|
9
|
Задача 1. Создание условий для качественной подготовки сборных команд и резерва сборных команд района
|
10
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:
Количество участников областных соревнований среди взрослых
|
Отдел физической культуры и спорта
|
|
Чел.
|
200
|
200
|
200
|
200
|
400
|
425
|
427
|
430
|
450
|
470
|
500
|
11
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1:
Количество участников областных соревнований среди детей и подростков
|
Отдел физической культуры и спорта
|
|
Чел.
|
200
|
200
|
200
|
200
|
325
|
350
|
370
|
390
|
430
|
480
|
520
|
12
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1:
Основное мероприятие:
- Комплексные спортивные мероприятия и соревнования по видам спорта.
- Мероприятия по поэтапному внедрению ВФСК ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО")
|
Отдел физической культуры и спорта
|
Всего
|
тыс. руб.
|
820
|
680
|
944
|
861
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
221
|
311
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
820
|
680
|
723
|
550
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1:
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физкультуры и массового спорта
Мероприятия, направленные на обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой команд, спортсменов
|
Отдел физической культуры и спорта
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
942
|
500
|
808,8
|
1000
|
1289,63832
|
900
|
900
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
168
|
|
205,8
|
|
389,63832
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
774
|
500
|
603,0
|
1000
|
900
|
900
|
900
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1:
Пропаганда физической культуры и спорта, поощрение лучших спортсменов района
|
Отдел физической культуры и спорта
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
50
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для проведения тестирования населения по ВФСК ГТО
|
Отдел физической культуры и спорта
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2340,2
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2207,9
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
108,9
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
23,4
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1:
Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего спортивную и физкультурно-оздоровительную подготовку населения
|
Отдел физической культуры и спорта
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2500,0
|
4106,4
|
3500
|
3500
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2500,0
|
4106,4
|
3500
|
3500
|
средства бюджетов государственных внебюджетных
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
820
|
680
|
944
|
911
|
942
|
500
|
3149
|
3500
|
5496,03832
|
4500
|
4500
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2207,9
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
221
|
311
|
168
|
|
314,7
|
|
389,63832
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
820
|
680
|
723
|
600
|
774
|
500
|
626,4
|
3500
|
5106,4
|
4500
|
4500
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Задача 2 муниципальной Программы Развитие культурного пространства
|
18
|
Показатель 1 задачи 2:
- среднее число посещений культурно-досуговых мероприятий
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
чел.
|
58560
|
58560
|
58565
|
64948
|
65000
|
65050
|
65050
|
60947
|
60947
|
60947
|
60947
|
19
|
Показатель 2 задачи 2:
- среднее число посещений музеев на 1000 жителей района
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
ед.
|
238
|
238
|
239
|
249
|
244
|
245
|
246
|
111
|
111
|
111
|
111
|
20
|
Показатель 3 задачи 2:
- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов межпоселенческих библиотек
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
ед.
|
25050
|
25050
|
25100
|
25150
|
25200
|
25250
|
25300
|
1648
|
1648
|
1648
|
1648
|
21
|
Подпрограмма 2 "Развитие и сохранение культуры Чаплыгинского муниципального района"
|
22
|
Задача 1 подпрограммы 2
Удовлетворение потребностей в сфере культуры
|
23
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:
Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа, %
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
138
|
138
|
138
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
139
|
24
|
- библиотеками, %
|
%
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
106
|
25
|
- парками культуры и отдыха, %
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
26
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2:
- увеличение числа посещений организаций культуры, чел
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
|
чел
|
296560
|
296560
|
297565
|
313359
|
313359
|
316493
|
250193
|
250193
|
250193
|
250193
|
250193
|
27
|
Мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: (Учреждения культурно-досугового типа)
- Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие учреждений культурно-досугового типа, обеспечивающих сохранение культурного наследия района, развитие концертных организаций, превращение музеев в культурно-образовательные и информационные центры общественной жизни
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
48200
|
52400
|
51008
|
52524
|
56121
|
48050
|
52195.5
|
62614,7
|
42129,3
|
40848,8
|
40848,8
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
48200
|
52400
|
51008
|
52524
|
56121
|
48050
|
50500.3
|
58314,7
|
42129,3
|
40848,8
|
40848,8
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
1695.2
|
4300
|
|
|
|
28
|
Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
1835,7
|
167
|
970
|
|
2761.1
|
1290.3
|
1027,2
|
1189,0
|
1433,6
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
1848.8
|
864.0
|
712,4
|
827,1
|
997,2
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
1335,7
|
150
|
882,4
|
|
719.0
|
336.0
|
250,30
|
290,6
|
350,4
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
500
|
17
|
87,6
|
|
193.3
|
90.3
|
64,5
|
71,3
|
86,0
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими обязательств за счет субсидий из областного бюджета
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2312
|
1598
|
2178,8
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2312
|
1598
|
2178,8
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30а
|
Организация и проведение муниципального событийного туристического фестиваля "Виват, Раненбург!", посвященный основанию крепости Ораниенбург; Проведение мероприятий, направленных на профилактику межнациональных конфликтов, формирование межнациональной культуры общения и добрососедских отношений (акции, круглые столы, семинары, тренинги)
|
|
всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,0
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
(Библиотека): Предоставление субсидий на компенсацию затрат на развитие библиотечно-информационных и культурных услуг, предоставляемых жителям и гостям района
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
всего
|
тыс. руб.
|
5200
|
5600
|
10392
|
11806
|
12741
|
14549,9
|
14970.7
|
14115,1
|
13309,9
|
12373,5
|
12373,5
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
14967.7
|
14110,1
|
13309,9
|
12373,5
|
12373,5
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.0
|
5,0
|
|
|
|
32
|
Повышение оплаты труда работников культуры муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях государственной социальной политики"
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
230
|
123
|
109,7
|
73,3
|
205,1
|
387,4
|
380,0
|
380,0
|
380,0
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
20
|
6,4
|
4,1
|
|
259,4
|
264,3
|
264,3
|
264,3
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
180
|
53
|
53,9
|
36,2
|
190,7
|
100,9
|
92,9
|
92,9
|
92,9
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
50
|
50
|
49,4
|
33
|
14,4
|
27,1
|
22,8
|
22,8
|
22,8
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
69
|
31
|
9,8
|
3
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
66
|
8
|
3,3
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
16
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
3
|
7
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34а
|
Капитальный ремонт здания МБУК "ЧЦМ Библиотека" по адресу г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 84
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34б
|
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10000,0
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10000,0
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
631
|
161
|
276,1
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
631
|
161
|
276,1
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2
(МАУ ДО "ДШИ") предоставление субсидии на развитие дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста в сфере культуры и искусства
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
4600
|
5000
|
6008
|
10214
|
7425
|
7557
|
10875.7
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
4600
|
5000
|
6008
|
10214
|
7425
|
7557
|
10519.0
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
356.7
|
|
|
|
|
37
|
Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
Организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов в части материально-технического оснащения учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
695
|
110,6
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
167
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
364
|
77,6
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
164
|
30
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств за счет субсидии из областного бюджета
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
143
|
233
|
800
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
143
|
233
|
800
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2:
Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
Доступная среда (обустройство пандусов и поручней)
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
25
|
25
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
25
|
25
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДШИ" в рамках софинансирования с областным бюджетом
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
11725
|
960
|
240
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
11725
|
960
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления показа фильмов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
321,3
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
281,3
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2:
Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципального района в части подготовки кадров учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
20
|
80
|
82
|
31
|
26,7
|
10,3
|
29.1
|
18,6
|
40,0
|
40,5
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
38
|
13
|
13
|
8,7
|
7,0
|
27.1
|
18,4
|
39,6
|
40,1
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
20
|
42
|
69
|
18
|
18
|
3,3
|
2.0
|
0,2
|
0,4
|
0,4
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2:
Открытие районной доски почета ко Дню Чаплыгинского района и города Чаплыгина
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
130
|
128
|
295
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
130
|
128
|
295
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 2:
Капитальный ремонт крыши здания МАУК "Галактика" по адресу: г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 7
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3280,7
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3011,8
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
268,9
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48
|
Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 2:
Деятельность по комплексному обслуживанию учреждений культуры
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4785
|
9180
|
8398,5
|
9198,4
|
8498,4
|
8198,4
|
8198,4
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
4785
|
9180
|
8398,5
|
9198,4
|
8498,4
|
8198,4
|
8198,4
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов,
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49
|
Итого по подпрограмме 2
|
МБУК "ЧММККДЦ"
|
Всего
|
тыс. руб.
|
59062
|
64663
|
80624
|
83025
|
91867,1
|
87821,1
|
92697,6
|
97635,0
|
65398,4
|
63029,7
|
63274,8
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
253
|
1271
|
12,8
|
4,1
|
1848,8
|
11123,4
|
976,7
|
1091,4
|
1261,5
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
1037
|
1047,5
|
12473
|
4258
|
3023,6
|
3581,1
|
3928,5
|
464,0
|
361,6
|
423,1
|
483,4
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
58025
|
63615
|
67898
|
75044
|
81555,7
|
79430,9
|
84865,4
|
81742,6
|
64060,1
|
61515,2
|
61529,9
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2452
|
7275,5
|
4805
|
2054,9
|
4305
|
|
|
|
50
|
Задача 4 муниципальной Программы:
Повышение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную и профессиональную адаптацию молодежи
|
51
|
Показатель 1 задачи 3 муниципальной Программы:
- доля безработных в общей численности населения в возрастной группе 16 - 30 лет
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
25
|
25
|
23
|
22
|
20
|
20
|
25,3
|
24
|
23
|
22
|
21
|
52
|
Задача 3 муниципальной Программы:
Осуществление военно-профессионального ориентирования молодежи, подготовка ее к военной службе, создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, изучения истории России и родного края
|
53
|
Показатель 1 задачи 4 муниципальной Программы:
- доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
15
|
15
|
16
|
14
|
20
|
15
|
16
|
16
|
17
|
18
|
20
|
54
|
Подпрограмма 3
"Молодежная политика Чаплыгинского муниципального района"
|
55
|
1. Задача 1 Подпрограммы 3
Повышение гражданской активности и ответственности молодежи
|
56
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:
Увеличение доли молодых людей, принявших участие в выборах
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
38
|
40
|
42
|
43
|
43
|
43
|
43
|
48
|
48
|
48
|
50
|
57
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
24
|
25
|
25
|
27
|
28
|
28
|
30
|
33
|
35
|
37
|
40
|
58
|
Задача 2 подпрограммы 3:
Обеспечение различных форм социальной и профессиональной поддержки молодежи, поддержка талантливой молодежи
|
59
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:
Доля участников районных и областных конкурсов молодых предпринимателей
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
|
%
|
20
|
25
|
25
|
26
|
26
|
26
|
26
|
27
|
27
|
28
|
28
|
60
|
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:
Осуществление социально-профессиональной адаптации молодежи, повышение гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения, поддержка талантливой молодежи
|
Комитет по культуре, туризму, спорту и делам молодежи
|
Всего
|
тыс. руб.
|
163
|
288
|
233
|
272
|
200
|
250
|
94,4
|
250
|
200
|
350
|
350
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
163
|
288
|
233
|
272
|
200
|
250
|
94,4
|
250
|
200
|
350
|
350
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
163
|
288
|
233
|
272
|
200
|
250
|
94,4
|
250
|
200
|
350
|
350
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
163
|
288
|
233
|
272
|
200
|
250
|
94,4
|
250
|
200
|
350
|
350
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
Задача 4 муниципальной программы:
Обеспечение осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних
|
63
|
Показатель 1 задачи 4:
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период в замещающие семьи, от числа выявленных в отчетном периоде
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
75
|
76
|
100
|
100
|
100
|
100
|
64
|
Подпрограмма 4
"Осуществление государственных полномочий и функций по опеке и попечительству несовершеннолетних в Чаплыгинском муниципальном районе"
|
65
|
Задача 1 подпрограммы 4: Создание условий для эффективной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
|
66
|
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4:
Обеспечение мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
67
|
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4:
Ремонт жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (кол-во помещений)
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
Кол-во помещ.
|
|
|
|
|
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
68
|
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4:
Реализация социальной политики в сфере полномочий, функций по опеке и попечительству несовершеннолетних детей
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
10588,1
|
15242,9
|
15559,5
|
16013,3
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
10588,1
|
15242,9
|
15559,5
|
16013,3
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.1.
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет субвенции из областного бюджета (ОБ)
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
8874,0
|
8497,3
|
9766,0
|
11833,2
|
12151,1
|
12604,9
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
8874,0
|
8497,3
|
9766,0
|
11833,2
|
12151,1
|
12604,9
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.2
|
Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения за счет субвенции из областного бюджета (о/б)
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
100,5
|
50,3
|
50,3
|
54,9
|
53,5
|
53,6
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
100,5
|
50,3
|
50,3
|
54,9
|
53,5
|
53,6
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.3
|
Ежемесячные денежные выплаты в связи с усыновлением, удочерением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (о/б)
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
482,4
|
747,7
|
771,8
|
771,8
|
771,8
|
771,8
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
482,4
|
747,7
|
771,8
|
771,8
|
771,8
|
771,8
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.4
|
содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
|
Отдел опеки и попечительства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2583,0
|
2583,0
|
2583,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2583,0
|
2583,0
|
2583,0
|
Местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4:
Устройство (временное устройство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения за пределами Чаплыгинского муниципального района
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
70
|
Задача 2 подпрограммы 4:
Реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
71
|
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4:
Устройство (временное устройство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения за пределами Чаплыгинского муниципального района
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
%
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
72
|
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4:
Проведение ежегодного районного праздника "Моя семья" для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (благодарственные письма, ценные подарки)
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 4:
Участие в ежегодном слете приемных и опекунских семей
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 4:
Ежегодное проведение Новогоднего праздника для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Отдел опеки и попечительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
10588,1
|
15242,9
|
15559,5
|
16013,3
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
9456,9
|
9295,3
|
10588,1
|
15242,9
|
15559,5
|
16013,3
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
Всего по программе
|
|
Всего
|
тыс. руб.
|
60045
|
65630,5
|
81801
|
84208
|
93009,1
|
98028
|
105236,3
|
101973,1
|
96337,33832
|
83439,2
|
84138,1
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
|
|
253
|
1271
|
12,8
|
4,1
|
4056,7
|
1123,4
|
10976,7
|
1091,4
|
1261,5
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
1037
|
1047,5
|
12694
|
4569
|
3191,6
|
13038
|
13538,5
|
11052,1
|
15994,13832
|
15982,6
|
16496,7
|
Местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
59008
|
64583
|
68854
|
75916
|
82529,7
|
80180,9
|
85586,2
|
85492,6
|
69366,5
|
66365,2
|
66379,9
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства внебюджетных источников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
2452
|
7275,5
|
4805
|
2054,9
|
4305
|
|
|
|