Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 21.01.2022 г. N 29
Приложение N 4
к муниципальной программе
Исилькульского муниципального района
Омской области "Развитие образования
Исилькульского муниципального района"
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района" (наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
||||||||||||||||
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
|
|||||||||||||||||
2021 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | |||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего, из них расходы за счет: |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1. Ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего, из них расходы за счет: |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
Х |
Х |
Х |
Х |
51 |
51 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
254 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
2 731 960,05 |
801 122,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 731 960,05 |
801 122,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 731 960,05 |
801 122,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 731 960,05 |
801 122,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
2 361 013,05 |
663 573,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 361 013,05 |
663 573,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
848 720,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2. Материально-техническое оснащение дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
370 947,00 |
137 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
370 947,00 |
137 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
116 699,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов дошкольного, общего образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
74 060 974,93 |
57 434 726,80 |
2 398 865,63 |
4 956 600,73 |
2 332 984,37 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
23 306 388,00 |
6 680 139,87 |
2 398 865,63 |
4 956 600,73 |
2 332 984,37 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
50 754 586,93 |
50 754 586,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
74 060 974,93 |
57 434 726,80 |
2 398 865,63 |
4 956 600,73 |
2 332 984,37 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
23 306 388,00 |
6 680 139,87 |
2 398 865,63 |
4 956 600,73 |
2 332 984,37 |
3 468 898,70 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
50 754 586,93 |
50 754 586,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1 Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
Всего, из них расходы за счет: |
7 892 848,00 |
6 131 754,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
Х |
99,98 |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 621 649,00 |
860 555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
880 547,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 271 199,00 |
5 271 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
894 262,92 |
575 992,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,57 |
1,57 |
Х |
Х |
Х |
1,57 |
1,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
561 262,92 |
242 992,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 000,00 |
333 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.3 |
Мероприятие 3. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
Всего, из них расходы за счет: |
6 660 472,00 |
1 182 222,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
"Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 318 802,00 |
840 552,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
840 650,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
341 670,00 |
341 670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
Всего, из них расходы за счет: |
22 210 882,23 |
18 399 316,72 |
1 240 359,37 |
1 141 537,47 |
1 174 478,11 |
127 595,28 |
127 595,28 |
"Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 892 592,30 |
1 081 026,79 |
1 240 359,37 |
1 141 537,47 |
1 174 478,11 |
127 595,28 |
127 595,28 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
17 318 289,93 |
17 318 289,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.5 |
Мероприятие 5. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ |
Всего, из них расходы за счет: |
1 866 252,28 |
319 136,66 |
317 856,26 |
317 856,26 |
317 856,26 |
296 773,42 |
296 773,42 |
Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ |
чел. |
99 |
14 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 866 252,28 |
319 136,66 |
317 856,26 |
317 856,26 |
317 856,26 |
296 773,42 |
296 773,42 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.6 |
Мероприятие 6 Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 108 300,00 |
64 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
Х |
99,98 |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 108 300,00 |
64 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
521 800,00 |
521 800,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.7 |
Мероприятие 7 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
9 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
4 898,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.8 |
Мероприятие 8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
Всего, из них расходы за счет: |
27 490 428,00 |
27 490 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
27 490 428,00 |
27 490 428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.9 |
Мероприятие 9 Ремонт зданий и материально - техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования естественно - научной и технологической направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
5 927 733,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
2 656 557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности, обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся естественно - научной и технологической направленности |
% |
100 |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 927 733,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
2 656 557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего, из них расходы за счет: |
2 743 667,50 |
251 483,00 |
606 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 743 667,50 |
251 483,00 |
606 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
2 743 667,50 |
251 483,00 |
606 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 743 667,50 |
251 483,00 |
606 900,00 |
606 900,00 |
0,00 |
639 192,25 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
1 933 397,50 |
133 483,00 |
419 900,00 |
419 900,00 |
0,00 |
480 057,25 |
480 057,25 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
Х |
75 |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 933 397,50 |
133 483,00 |
419 900,00 |
419 900,00 |
0,00 |
480 057,25 |
480 057,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
810 270,00 |
118 000,00 |
187 000,00 |
187 000,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
Х |
75 |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
810 270,00 |
118 000,00 |
187 000,00 |
187 000,00 |
0,00 |
159 135,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
6 326 543,44 |
1 504 234,25 |
493 837,19 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 326 543,44 |
1 504 234,25 |
493 837,19 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего, из них расходы за счет: |
6 326 543,44 |
1 504 234,25 |
493 837,19 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 326 543,44 |
1 504 234,25 |
493 837,19 |
0,00 |
0,00 |
2 164 236,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
312 406,00 |
227 534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
Х |
Х |
Х |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
312 406,00 |
227 534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
42 436,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 273 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 273 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
4 741 057,44 |
1 276 700,25 |
493 837,19 |
0,00 |
0,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 741 057,44 |
1 276 700,25 |
493 837,19 |
0,00 |
0,00 |
1 485 260,00 |
1 485 260,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 200 060,06 |
155 828,06 |
80 000,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 200 060,06 |
155 828,06 |
80 000,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 200 060,06 |
155 828,06 |
80 000,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 200 060,06 |
155 828,06 |
80 000,00 |
380 000,00 |
0,00 |
292 116,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов |
Всего, из них расходы за счет: |
1 064 410,06 |
155 828,06 |
77 000,00 |
322 350,00 |
0,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 064 410,06 |
155 828,06 |
77 000,00 |
322 350,00 |
0,00 |
254 616,00 |
254 616,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего, из них расходы за счет: |
135 650,00 |
0,00 |
3 000,00 |
57 650,00 |
0,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
135 650,00 |
0,00 |
3 000,00 |
57 650,00 |
0,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего, из них расходы за счет: |
466 571,00 |
53 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
466 571,00 |
53 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие 7 Развитие кадрового потенциала |
Всего, из них расходы за счет: |
466 571,00 |
53 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
466 571,00 |
53 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
466 571,00 |
53 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
24 |
24 |
24 |
Х |
24 |
24 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
466 571,00 |
53 000,00 |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
100 785,50 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы "Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие 8 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.1 |
Мероприятие 1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
ед. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9 |
Задача 9 подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1.1 |
Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
чел. |
Х |
98 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
89 542 694,45 |
61 958 695,63 |
3 685 602,82 |
6 049 500,73 |
2 332 984,37 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
37 064 972,08 |
9 480 973,26 |
3 685 602,82 |
6 049 500,73 |
2 332 984,37 |
7 757 955,45 |
7 757 955,45 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
52 477 722,37 |
52 477 722,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 564 689 165,25 |
612 398 806,20 |
572 265 691,74 |
548 055 160,58 |
541 239 379,15 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
756 278 517,46 |
149 216 945,41 |
140 214 062,74 |
116 003 531,58 |
109 187 750,15 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 659 211 570,41 |
436 667 533,41 |
407 514 679,00 |
407 514 679,00 |
407 514 679,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
149 199 077,38 |
26 514 327,38 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
149 199 077,38 |
26 514 327,38 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 564 689 165,25 |
612 398 806,20 |
572 265 691,74 |
548 055 160,58 |
541 239 379,15 |
145 365 063,79 |
145 365 063,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
756 278 517,46 |
149 216 945,41 |
140 214 062,74 |
116 003 531,58 |
109 187 750,15 |
120 828 113,79 |
120 828 113,79 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 659 211 570,41 |
436 667 533,41 |
407 514 679,00 |
407 514 679,00 |
407 514 679,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
149 199 077,38 |
26 514 327,38 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
149 199 077,38 |
26 514 327,38 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
1.2.1 |
Мероприятие 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
632 180 877,58 |
133 182 344,05 |
131 505 880,21 |
126 839 480,44 |
124 744 829,42 |
57 954 171,73 |
57 954 171,73 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
29,7 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
294 060 813,67 |
54 904 367,14 |
53 687 851,21 |
49 021 451,44 |
46 926 800,42 |
44 760 171,73 |
44 760 171,73 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
257 820 292,41 |
63 948 205,41 |
64 624 029,00 |
64 624 029,00 |
64 624 029,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
80 299 771,50 |
14 329 771,50 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
80 299 771,50 |
14 329 771,50 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
1.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 784 600,00 |
901 740,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 784 600,00 |
901 740,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
627 620,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.3 |
Мероприятие 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
332 696 789,00 |
74 158 626,01 |
81 149 614,72 |
78 116 063,33 |
77 081 927,96 |
11 095 278,49 |
11 095 278,49 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
62 553 419,95 |
12 498 376,96 |
12 288 574,72 |
9 255 023,33 |
8 220 887,96 |
10 145 278,49 |
10 145 278,49 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
264 191 559,65 |
60 458 439,65 |
67 911 040,00 |
67 911 040,00 |
67 911 040,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
5 951 809,40 |
1 201 809,40 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
5 951 809,40 |
1 201 809,40 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
1.2.4 |
Мероприятие 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 465 707 005,29 |
359 406 894,71 |
341 780 781,00 |
327 507 899,25 |
323 609 103,05 |
56 701 163,64 |
56 701 163,64 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
300 069 929,66 |
64 474 539,08 |
57 899 041,00 |
43 626 159,25 |
39 727 363,05 |
47 171 413,64 |
47 171 413,64 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 107 995 997,35 |
284 940 027,35 |
274 351 990,00 |
274 351 990,00 |
274 351 990,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
57 641 078,28 |
9 992 328,28 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
57 641 078,28 |
9 992 328,28 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
1.2.5 |
Мероприятие 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Всего, из них расходы за счет: |
131 319 893,38 |
44 749 201,43 |
17 201 795,81 |
14 964 097,56 |
15 175 898,72 |
19 614 449,93 |
19 614 449,93 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
99 594 354,18 |
17 339 662,23 |
16 338 595,81 |
14 100 897,56 |
14 312 698,72 |
18 751 249,93 |
18 751 249,93 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
26 419 121,00 |
26 419 121,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
5 306 418,20 |
990 418,20 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
5 306 418,20 |
990 418,20 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего, из них расходы за счет: |
37 825 057,00 |
10 049 158,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
37 825 057,00 |
10 049 158,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
37 825 057,00 |
10 049 158,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
37 825 057,00 |
10 049 158,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
9 258 633,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
26 546 170,00 |
7 099 387,00 |
6 482 261,00 |
6 482 261,00 |
6 482 261,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
26 546 170,00 |
7 099 387,00 |
6 482 261,00 |
6 482 261,00 |
6 482 261,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.2 |
Мероприятие 2 Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
4 710 090,00 |
1 310 229,00 |
1 133 287,00 |
1 133 287,00 |
1 133 287,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 710 090,00 |
1 310 229,00 |
1 133 287,00 |
1 133 287,00 |
1 133 287,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.3 |
Мероприятие 3 Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье |
Всего, из них расходы за счет: |
6 568 797,00 |
1 639 542,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 568 797,00 |
1 639 542,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
1 643 085,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
50 461 842,01 |
9 715 959,02 |
9 475 985,06 |
9 485 017,44 |
9 279 274,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 084 835,01 |
7 100 432,02 |
6 888 825,06 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 377 007,00 |
2 615 527,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
50 461 842,01 |
9 715 959,02 |
9 475 985,06 |
9 485 017,44 |
9 279 274,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 084 835,01 |
7 100 432,02 |
6 888 825,06 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 377 007,00 |
2 615 527,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.1 |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего, из них расходы за счет: |
40 084 835,01 |
7 100 432,02 |
6 888 825,06 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 084 835,01 |
7 100 432,02 |
6 888 825,06 |
6 897 857,44 |
6 692 114,65 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
Всего, из них расходы за счет: |
10 377 007,00 |
2 615 527,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 377 007,00 |
2 615 527,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
2 587 160,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
153 222 272,44 |
57 304 031,46 |
23 457 640,50 |
24 654 014,53 |
16 707 970,41 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
119 285 274,44 |
23 367 033,46 |
23 457 640,50 |
24 654 014,53 |
16 707 970,41 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
33 936 998,00 |
33 936 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2 |
Основное мероприятие 4. Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
153 222 272,44 |
57 304 031,46 |
23 457 640,50 |
24 654 014,53 |
16 707 970,41 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
119 285 274,44 |
23 367 033,46 |
23 457 640,50 |
24 654 014,53 |
16 707 970,41 |
15 549 307,77 |
15 549 307,77 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
33 936 998,00 |
33 936 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.1 |
Мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
6 807 867,43 |
2 003 024,03 |
776 777,15 |
781 491,90 |
658 908,35 |
1 293 833,00 |
1 293 833,00 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 451 974,43 |
647 131,03 |
776 777,15 |
781 491,90 |
658 908,35 |
1 293 833,00 |
1 293 833,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 355 893,00 |
1 355 893,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.2 |
Мероприятие 2. Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
47 070 909,21 |
19 265 124,12 |
7 892 947,51 |
7 801 385,57 |
4 756 866,91 |
3 677 292,55 |
3 677 292,55 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых финансово-экономическим центром в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 532 815,46 |
7 727 030,37 |
7 892 947,51 |
7 801 385,57 |
4 756 866,91 |
3 677 292,55 |
3 677 292,55 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 538 093,75 |
11 538 093,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.3 |
Мероприятие 3. Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
99 343 495,80 |
36 035 883,31 |
14 787 915,84 |
16 071 137,06 |
11 292 195,15 |
10 578 182,22 |
10 578 182,22 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
78 300 484,55 |
14 992 872,06 |
14 787 915,84 |
16 071 137,06 |
11 292 195,15 |
10 578 182,22 |
10 578 182,22 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
21 043 011,25 |
21 043 011,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
Всего, из них расходы за счет: |
39 798 388,62 |
14 907 827,14 |
6 470 741,00 |
7 295 700,00 |
4 788 591,40 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 943 188,62 |
6 052 627,14 |
6 470 741,00 |
7 295 700,00 |
4 788 591,40 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 855 200,00 |
8 855 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
39 798 388,62 |
14 907 827,14 |
6 470 741,00 |
7 295 700,00 |
4 788 591,40 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 943 188,62 |
6 052 627,14 |
6 470 741,00 |
7 295 700,00 |
4 788 591,40 |
3 167 764,54 |
3 167 764,54 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 855 200,00 |
8 855 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.1 |
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета |
Всего, из них расходы за счет: |
11 251 284,03 |
2 444 491,46 |
1 802 074,93 |
2 558 764,32 |
1 180 455,72 |
1 632 748,80 |
1 632 748,80 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
Х |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 251 284,03 |
2 444 491,46 |
1 802 074,93 |
2 558 764,32 |
1 180 455,72 |
1 632 748,80 |
1 632 748,80 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) |
Всего, из них расходы за счет: |
27 083 709,39 |
12 463 335,68 |
4 668 666,07 |
3 608 135,68 |
3 608 135,68 |
1 367 718,14 |
1 367 718,14 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
Х |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
1580 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 228 509,39 |
3 608 135,68 |
4 668 666,07 |
3 608 135,68 |
3 608 135,68 |
1 367 718,14 |
1 367 718,14 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 855 200,00 |
8 855 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.3 |
Мероприятие 3. Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 463 395,20 |
0,00 |
0,00 |
1 128 800,00 |
0,00 |
167 297,60 |
167 297,60 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
Х |
Х |
Х |
1580 |
Х |
1580 |
1580 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 463 395,20 |
|
0,00 |
1 128 800,00 |
0,00 |
167 297,60 |
167 297,60 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
6 482 245,70 |
6 482 245,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 352 600,00 |
6 352 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.2 |
Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
6 482 245,70 |
6 482 245,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 352 600,00 |
6 352 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.2.1. |
Мероприятие 1. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
Всего, из них расходы за счет: |
6 482 245,70 |
6 482 245,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности |
человек |
Х |
1161 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 352 600,00 |
6 352 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
2 852 478 971,02 |
710 858 027,52 |
620 928 691,30 |
598 748 525,55 |
581 273 848,61 |
170 334 939,02 |
170 334 939,02 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
946 721 461,23 |
185 866 683,73 |
177 031 269,30 |
154 851 103,55 |
137 376 426,61 |
145 797 989,02 |
145 797 989,02 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 756 558 432,41 |
498 477 016,41 |
419 360 472,00 |
419 360 472,00 |
419 360 472,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
149 199 077,38 |
26 514 327,38 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
149 199 077,38 |
26 514 327,38 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3.Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета |
Всего, из них расходы за счет: |
16 397 693,21 |
6 703 736,03 |
4 132 967,72 |
1 059 411,90 |
1 009 016,90 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 995 609,21 |
2 301 652,03 |
2 132 967,72 |
1 059 411,90 |
1 009 016,90 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 639 090,00 |
2 639 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие 1 Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
16 397 693,21 |
6 703 736,03 |
4 132 967,72 |
1 059 411,90 |
1 009 016,90 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 995 609,21 |
2 301 652,03 |
2 132 967,72 |
1 059 411,90 |
1 009 016,90 |
1 746 280,33 |
1 746 280,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 639 090,00 |
2 639 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.1 |
Мероприятие 1. Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей |
Всего, из них расходы за счет: |
78 552,70 |
17 417,20 |
0,00 |
13 395,00 |
0,00 |
23 870,25 |
23 870,25 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
61 |
Х |
61 |
Х |
61 |
61 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
78 552,70 |
17 417,20 |
0,00 |
13 395,00 |
0,00 |
23 870,25 |
23 870,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.2 |
Мероприятие 2. Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района |
Всего, из них расходы за счет: |
2 358 826,55 |
542 642,61 |
543 103,94 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами |
% |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 358 826,55 |
542 642,61 |
543 103,94 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.3 |
Мероприятие 3. Организация отдыха детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
11 165 042,96 |
3 443 886,22 |
3 589 863,78 |
1 046 016,90 |
1 009 016,90 |
1 038 129,58 |
1 038 129,58 |
Сохранение и укрепление здоровья детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 402 048,96 |
1 680 892,22 |
1 589 863,78 |
1 046 016,90 |
1 009 016,90 |
1 038 129,58 |
1 038 129,58 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
57 |
57 |
57 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.4 |
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
Всего, из них расходы за счет: |
2 795 271,00 |
2 699 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 740,50 |
47 740,50 |
Количество детей Исилькульского района от 6-18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха и их оздоровления |
человек |
Х |
1538 |
Х |
Х |
Х |
1538 |
1538 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
156 181,00 |
60 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 740,50 |
47 740,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 639 090,00 |
2 639 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Повышение качества отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
1 677 145,45 |
728 824,75 |
98 620,70 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 177 145,45 |
228 824,75 |
98 620,70 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 677 145,45 |
728 824,75 |
98 620,70 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 177 145,45 |
228 824,75 |
98 620,70 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
424 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.1 |
Мероприятие 1. Подготовка лагерей с дневным пребыванием к оздоровительному сезону |
Всего, из них расходы за счет: |
1 117 241,37 |
218 620,67 |
98 620,70 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 117 241,37 |
218 620,67 |
98 620,70 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.2 |
Мероприятие 2. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
510 204,08 |
510 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов) |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 204,08 |
10 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.3.3 |
Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
49 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 850,00 |
24 850,00 |
Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее - "дорожная карта") в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов) |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
49 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 850,00 |
24 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
18 074 838,66 |
7 432 560,78 |
4 231 588,42 |
1 059 411,90 |
1 009 016,90 |
2 171 130,33 |
2 171 130,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 172 754,66 |
2 530 476,78 |
2 231 588,42 |
1 059 411,90 |
1 009 016,90 |
2 171 130,33 |
2 171 130,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 139 090,00 |
3 139 090,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
3 762 994,00 |
1 762 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Всего по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
2 960 096 504,13 |
780 249 283,93 |
628 845 882,54 |
605 857 438,18 |
584 615 849,88 |
180 264 024,80 |
180 264 024,80 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
994 959 187,97 |
197 878 133,77 |
182 948 460,54 |
161 960 016,18 |
140 718 427,88 |
155 727 074,80 |
155 727 074,80 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 812 175 244,78 |
554 093 828,78 |
419 360 472,00 |
419 360 472,00 |
419 360 472,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
152 962 071,38 |
28 277 321,38 |
26 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
152 962 071,38 |
28 277 321,38 |
26 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 21 января 2022 г. N 29 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.