Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в администрации Советского района
города Челябинска
Заключение
(проект заключения) по результатам аудиторского мероприятия
1 Тема аудиторского мероприятия: ________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и
условий: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(в случае выявления нарушений и (или) недостатков)
3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее
в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих
бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового
аудита: _________________________________________________________________
(установлены пунктом 2 статьи 160.2 - 1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента: ____________________________________________________________
(указывается одно или несколько решений, направленных на повышение
качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 - 19
федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация
результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н, в
том числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных
рисков и по организации внутреннего финансового контроля)
Субъект внутреннего финансового аудита
__________________ _______________ ______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
___ ________________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.