Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации города
Таганрога от 24 декабря 2021 г. N 2140
"Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 13.11.2018 N 2145
Муниципальная программа
города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Паспорт муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Ответственный исполнитель программы |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Соисполнители программы |
Отсутствуют |
Участники программы |
Управление капитального строительства города Таганрога; Управление образования г. Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Подпрограммы программы |
1. Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи (далее также - подпрограмма 1). 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (далее также - подпрограмма 2). 3. Охрана здоровья матери и ребенка (далее также - подпрограмма 3). 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей (далее также - подпрограмма 4). 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям (далее также - подпрограмма 5). 6. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении (далее также - подпрограмма 6). 7. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья (далее также - подпрограмма 7). 8. Управление развитием отрасли (далее - Подпрограмма 8) |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
Цели программы |
Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |
Задачи программы |
Создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения города за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей; создание условий для повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; создание условий для повышения эффективности службы родовспоможения и детства; создание условий для развития медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; создание условий для обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; создание условий для повышения эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья; создание условий для обеспечения системности в организации охраны здоровья |
Показатели (индикаторы) программы |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность от всех причин; смертность населения в трудоспособном возрасте; материнская смертность; младенческая смертность; уровень обеспеченности врачами на 10,0 тыс. населения |
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение программы |
Финансирование муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (далее - муниципальная программа) осуществляется из средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования муниципальной программы - 30 696 115,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 823 707,9 тыс. рублей; 2020 г. - 3 230 414,1 тыс. рублей; 2021 г. - 2 825 187,1 тыс. рублей; 2022 г. - 2 575 932,7 тыс. рублей; 2023 г. - 2 574 219,9 тыс. рублей; 2024 г. - 2 418 499,2 тыс. рублей; 2025 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2026 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2027 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2028 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2029 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей; 2030 г. - 2 374 692,4 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из средств федерального бюджета - 165 599,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 133 956,6 тыс. рублей; 2021 г. - 31 642,5 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из средств областного бюджета - 2 301 373,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 128 856,1 тыс. рублей; 2020 г. - 217 556,0 тыс. рублей; 2021 г. - 354 627,8 тыс. рублей; 2022 г. - 311 881,7 тыс. рублей; 2023 г. - 332 590,1 тыс. рублей; 2024 г. - 175 018,3 тыс. рублей; 2025 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2026 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2027 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2028 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2029 г. - 130 140,6 тыс. рублей; 2030 г. - 130 140,6 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 817 931,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 90 733,2 тыс. рублей; 2020 г. - 105 884,2 тыс. рублей; 2021 г. - 97 778,3 тыс. рублей; 2022 г. - 65 574,2 тыс. рублей; 2023 г. - 42 596,2 тыс. рублей; 2024 г. - 44 291,5 тыс. рублей; 2025 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2026 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2027 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2028 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2029 г. - 61 845,6 тыс. рублей; 2030 г. - 61 845,6 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников - средств ОМС - 25 523 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 430 390,9 тыс. рублей; 2020 г. - 2 593 729,0 тыс. рублей; 2021 г. - 2 172 131,0 тыс. рублей; 2022 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2023 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2024 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2025 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2026 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2027 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2028 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2029 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей; 2030 г. - 2 036 357,9 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 1 887 739,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 173 727,7 тыс. рублей; 2020 г. - 179 288,3 тыс. рублей; 2021 г. - 169 007,5 тыс. рублей; 2022 г. - 162 118,9 тыс. рублей; 2023 г. - 162 675,7 тыс. рублей; 2024 г. - 162 831,5 тыс. рублей; 2025 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2026 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2027 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2028 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2029 г. - 146 348,3 тыс. рублей; 2030 г. - 146 348,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты программы |
Улучшение организации, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям города Таганрога; сохранение и укрепление здоровья жителей города Таганрога, увеличение продолжительности их жизни |
Паспорт подпрограммы "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 1 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 1 |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения города Таганрога за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей. |
Задачи подпрограммы 1 |
Создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, в том числе у детей; создание условий для оказания медицинской помощи детскому населению |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 1 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку или на другие формы жизнеустройства; зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез; доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию, в общей численности населения; доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет; детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
2019 - 2030 годы Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 финансируется из средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 1 - 10 734 319,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 971 214,5 тыс. рублей; 2020 г. - 1 080 476,3 тыс. рублей; 2021 г. - 1 126 902,1 тыс. рублей; 2022 г. - 944 109,3 тыс. рублей; 2023 г. - 978 236,2 тыс. рублей; 2024 г. - 813 869,5 тыс. рублей; 2025 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2026 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2027 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2028 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2029 г. - 803 251,9 тыс. рублей; 2030 г. - 803 251,9 тыс. рублей. Финансирование программы 1 из средств областного бюджета - 530 291,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 59 222,8 тыс. рублей; 2021 г. - 182 517,0 тыс. рублей; 2022 г. - 124 068,7 тыс. рублей; 2023 г. - 164 482,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 1 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 121 607,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 32 312,6 тыс. рублей; 2020 г. - 34 355,6 тыс. рублей; 2021 г. - 15 142,9 тыс. рублей; 2022 г. - 5 966,6 тыс. рублей; 2025 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2026 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2027 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2028 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2029 г. - 5 638,3 тыс. рублей; 2030 г. - 5 638,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 1 из внебюджетных источников - средств ОМС - 9 105 459,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 848 604,8 тыс. рублей; 2020 г. - 892 483,4 тыс. рублей; 2021 г. - 836 218,7 тыс. рублей; 2022 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2023 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2024 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2025 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2026 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2027 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2028 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2029 г. - 725 350,3 тыс. рублей; 2030 г. - 725 350,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 1 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 976 961,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 90 297,1 тыс. рублей; 2020 г. - 94 414,5 тыс. рублей; 2021 г. - 93 023,5 тыс. рублей; 2022 г. - 88 723,7 тыс. рублей; 2023 г. - 88 403,4 тыс. рублей; 2024 г. - 88 519,2 тыс. рублей; 2025 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2026 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2027 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2028 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2029 г. - 72 263,3 тыс. рублей; 2030 г. - 72 263,3 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 1 |
Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция; укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; снижение уровня заболеваемости инфекциями в рамках национального календаря прививок по эпидпоказаниям до спорадических случаев; своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций; дооснащение медицинскими изделиями детских поликлиник города, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит в более ранние сроки выявлять заболевания и своевременно оказывать медицинскую помощь детям, а также будет способствовать выявлению и профилактике факторов риска, влияющих на развитие заболеваний |
Паспорт подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 2 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 2 |
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Задачи подпрограммы 2 |
Создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации скорой, специализированной медицинской помощи |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 2 |
Смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе злокачественных); смертность от туберкулеза; смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии); удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
2019 - 2030 годы Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 финансируется из средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 2 - 15 059 374,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 1 502 830,8 тыс. рублей; 2020 г. - 1 612 974,3 тыс. рублей; 2021 г. - 1 226 661,5 тыс. рублей; 2022 г. - 1 232 252,8 тыс. рублей; 2023 г. - 1 195 077,5 тыс. рублей; 2024 г. - 1 194 392,3 тыс. рублей; 2025 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2026 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2027 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2028 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2029 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей; 2030 г. - 1 182 530,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из средств областного бюджета - 353 597,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 20 258,7 тыс. рублей; 2020 г. - 27 550,2 тыс. рублей; 2021 г. - 23850,5 тыс. рублей; 2022 г. - 69 673,0 тыс. рублей; 2023 г. - 42 776,8 тыс. рублей; 2024 г. - 41 637,2 тыс. рублей; 2025 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2026 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2027 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2028 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2029 г. - 21 308,5 тыс. рублей; 2030 г. - 21 308,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 190 699,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 15 409,5 тыс. рублей; 2020 г. - 20 621,1 тыс. рублей; 2021 г. - 12 037,7 тыс. рублей; 2022 г. - 16 759,9 тыс. рублей; 2023 г. - 6 440,8 тыс. рублей; 2024 г. - 6 855,2 тыс. рублей; 2025 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2026 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2027 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2028 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2029 г. - 18 762,5 тыс. рублей; 2030 г. - 18 762,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из внебюджетных источников - средств ОМС - 14 042 503,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 1 414 254,6 тыс. рублей; 2020 г. - 1 519 855,3 тыс. рублей; 2021 г. - 1 149 107,3 тыс. рублей; 2022 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2023 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2024 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2025 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2026 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2027 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2028 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2029 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей; 2030 г. - 1 106 587,4 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 2 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 472 574,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 52 908,0 тыс. рублей; 2020 г. - 44 947,7 тыс. рублей; 2021 г. - 41 666,0 тыс. рублей; 2022 г. - 39 232,5 тыс. рублей; 2023 г. - 39 272,5 тыс. рублей; 2024 г. - 39 312,5 тыс. рублей; 2025 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2026 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2027 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2028 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2029 г. - 35 872,5 тыс. рублей; 2030 г. - 35 872,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 2 |
Снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, а также снижение инвалидизации и смертности населения от туберкулеза; снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни; снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний; снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями; снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения; повышение качества оказания медицинской помощи |
Паспорт подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 3 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 3 |
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства |
Задачи подпрограммы 3 |
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, а также совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики; развитие медицинской помощи детскому населению; увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции; снижение количества абортов |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 3 |
Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом; смертность детей в возрасте 0 - 6 дней; смертность детей от 0 до 4 лет; смертность детей 0 - 17 лет; снижение числа абортов; охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
2019 - 2030 годы Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 |
Подпрограмма 3 финансируется из средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы 3 - 2 800 927,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 190 960,2 тыс. рублей; 2020 г. - 249 848,3 тыс. рублей; 2021 г. - 263 583,8 тыс. рублей; 2022 г. - 225 349,2 тыс. рублей; 2023 г. - 226 186,3 тыс. рублей; 2024 г. - 226 186,3 тыс. рублей; 2025 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2026 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2027 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2028 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2029 г. - 236 468,9 тыс. рублей; 2030 г. - 236 468,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из средств областного бюджета - 74 393,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 33 003,3 тыс. рублей; 2021 г. - 41 389,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 30 523,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 451,1 тыс. рублей; 2020 г. - 8 762,3 тыс. рублей; 2021 г. - 14 293,3 тыс. рублей; 2025 г. - 836,2 тыс. рублей; 2026 г. - 836,2 тыс. рублей; 2027 г. - 836,2 тыс. рублей; 2028 г. - 836,2 тыс. рублей; 2029 г. - 836,2 тыс. рублей; 2030 г. - 836,2 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из внебюджетных источников - средств ОМС - 2 375 508,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 167 531,5 тыс. рублей; 2020 г. - 181 390,3 тыс. рублей; 2021 г. - 186 805,0 тыс. рублей; 2022 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2023 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2024 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2025 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2026 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2027 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2028 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2029 г. - 204 420,2 тыс. рублей; 2030 г. - 204 420,2 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 3 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 320 501,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 20 977,6 тыс. рублей; 2020 г. - 26 692,4 тыс. рублей; 2021 г. - 21 095,7 тыс. рублей; 2022 г. - 20 929,0 тыс. рублей; 2023 г. - 21 766,1 тыс. рублей; 2024 г. - 21 766,1 тыс. рублей; 2025 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2026 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2027 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2028 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2029 г. - 31 212,5 тыс. рублей; 2030 г. - 31 212,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 3 |
Снижение материнской и младенческой смертности; снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидности; снижение числа абортов |
Паспорт подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 4 |
Управление капитального строительства города Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 4 |
Развитие медицинской реабилитации жителей города и санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Задачи подпрограммы 4 |
Создание условий для повышения доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи населению и санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 4 |
Охват детей санаторным лечением в МБУЗ "ДС "Березка"; охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
2019 - 2030 годы Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 |
Подпрограмма 4 финансируется из средств областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 4 - 304 237,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 22 825,8 тыс. рублей; 2020 г. - 22 507,7 тыс. рублей; 2021 г. - 25 950,3 тыс. рублей; 2022 г. - 27 565,0 тыс. рублей; 2023 г. - 29 611,0 тыс. рублей; 2024 г. - 30 626,4 тыс. рублей; 2025 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2026 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2027 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2028 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2029 г. - 24 191,8 тыс. рублей; 2030 г. - 24 191,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 4 из средств областного бюджета - 253 619,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 18 837,0 тыс. рублей; 2020 г. - 17 550,6 тыс. рублей; 2021 г. - 21 441,0 тыс. рублей; 2022 г. - 23 705,3 тыс. рублей; 2023 г. - 25 748,2 тыс. рублей; 2024 г. - 26 763,6 тыс. рублей; 2025 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2026 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2027 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2028 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2029 г. - 19 929,0 тыс. рублей; 2030 г. - 19 929,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 4 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 50 617,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 3 988,8 тыс. рублей; 2020 г. - 4 957,1 тыс. рублей; 2021 г. - 4 509,3 тыс. рублей; 2022 г. - 3 859,7 тыс. рублей; 2023 г. - 3 862,8 тыс. рублей; 2024 г. - 3 862,8 тыс. рублей; 2025 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2026 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2027 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2028 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2029 г. - 4 262,8 тыс. рублей; 2030 г. - 4 262,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 4 |
Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация; создание условий для обеспечения детей санаторным лечением в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Паспорт подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 5 |
Обеспечение медицинской помощью неизлечимых пациентов, в том числе детей |
Задачи подпрограммы 5 |
Создание условий для повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 5 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
2019 - 2030 годы, этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 |
Подпрограмма 5 финансируется из средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" и внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности. Общий объем финансирования подпрограммы 5 - 1 335 790,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 112 955,9 тыс. рублей; 2020 г. - 104 813,0 тыс. рублей; 2021 г. - 109 131,8 тыс. рублей; 2022 г. - 118 466,3 тыс. рублей; 2023 г. - 121 658,4 тыс. рублей; 2024 г. - 129 974,2 тыс. рублей; 2025 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2026 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2027 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2028 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2029 г. - 106 465,1 тыс. рублей; 2030 г. - 106 465,1 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 5 из средств областного бюджета - 1 089 472,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 89 760,4 тыс. рублей; 2020 г. - 80 229,1 тыс. рублей; 2021 г. - 85 429,5 тыс. рублей; 2022 г. - 94 434,7 тыс. рублей; 2023 г. - 99 582,6 тыс. рублей; 2024 г. - 106 617,5 тыс. рублей; 2025 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2026 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2027 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2028 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2029 г. - 88 903,1 тыс. рублей; 2030 г. - 88 903,1 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 5 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 128 615,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 13 650,5 тыс. рублей; 2020 г. - 11 350,2 тыс. рублей; 2021 г. - 10 480,0 тыс. рублей; 2022 г. - 10 797,9 тыс. рублей; 2023 г. - 8 842,1 тыс. рублей; 2024 г. - 10 123,0 тыс. рублей; 2025 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2026 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2027 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2028 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2029 г. - 10 562,0 тыс. рублей; 2030 г. - 10 562,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 5 из внебюджетных источников - доходов от приносящей доход деятельности - 117 702,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 9 545,0 тыс. рублей; 2020 г. - 13 233,7 тыс. рублей; 2021 г. - 13 222,3 тыс. рублей; 2022 г. - 13 233,7 тыс. рублей; 2023 г. - 13 233,7 тыс. рублей; 2024 г. - 13 233,7 тыс. рублей; 2025 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2026 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2027 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2028 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2029 г. - 7 000,0 тыс. рублей; 2030 г. - 7 000,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 5 |
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики |
Паспорт подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 6 |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 6 |
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Задачи подпрограммы 6 |
Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из муниципальной системы здравоохранения; повышение престижа медицинской профессии; развитие мер социальной поддержки медицинских работников |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 6 |
Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно; соотношение врачей и среднего медицинского персонала; отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области; компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг); компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг); доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города; доля аккредитованных специалистов |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 |
Подпрограмма 6 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 6 - 193 721,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 921,2 тыс. рублей; 2020 г. - 136 155,6 тыс. рублей; 2021 г. - 34 72,9 тыс. рублей; 2022 г. - 4 081,9 тыс. рублей; 2025 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2026 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2027 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2028 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2029 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2030 г. - 2 640,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 из средств федерального бюджета - 165 599,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. - 133 956,6 тыс. рублей; 2021 г. - 31 642,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" - 28 122,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 2 921,2 тыс. рублей; 2020 г. - 2 199,0 тыс. рублей; 2021 г. - 3 080,4 тыс. рублей; 2022 г. - 4 081,9 тыс. рублей; 2025 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2026 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2027 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2028 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2029 г. - 2 640,0 тыс. рублей; 2030 г. - 2 640,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы |
Обеспечение удовлетворенности населения города качеством оказываемой медицинской помощи; ликвидация кадрового дефицита, в первую очередь, в амбулаторно-поликлиническом звене; увеличение численности врачей и средних медицинских работников |
Паспорт подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы 7 |
Управление образования г. Таганрога; медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 7 |
Обеспечение экспертизы и контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья |
Задачи подпрограммы 7 |
Создание условий для управления качеством в здравоохранении; создание условий для достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 7 |
Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 |
Подпрограмма 7 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 7 - 13 724,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 1 400,6 тыс. рублей; 2020 г. - 827,9 тыс. рублей; 2021 г. - 1 340,5 тыс. рублей; 2022 г. - 1 179,7 тыс. рублей; 2023 г. - 522,0 тыс. рублей; 2024 г. - 522,0 тыс. рублей; 2025 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2026 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2027 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2028 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2029 г. - 1 322,0 тыс. рублей; 2030 г. - 1 322,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 7 |
Оказание медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе управляемых средствами иммунопрофилактики, природно-очаговых и особо опасных инфекций; выполнение утвержденного годового плана проверок |
Паспорт подпрограммы "Управление развитием отрасли"
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
Участники подпрограммы |
Медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8 |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы 8 |
Обеспечение системности в организации охраны здоровья |
Задачи подпрограммы 8 |
Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Показатели (индикаторы) подпрограммы 8 |
Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место; уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8 |
2019 - 2030 годы. Этапы не предусмотрены |
Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 |
Подпрограмма 8 финансируется из средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог". Общий объем финансирования подпрограммы 8 - 254 020,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 18 598,9 тыс. рублей; 2020 г. - 22 811,0 тыс. рублей; 2021 г. - 36 894,2 тыс. рублей; 2022 г. - 22 928,5 тыс. рублей; 2023 г. - 22 928,5 тыс. рублей; 2024 г. - 22 928,5 тыс. рублей; 2025 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2026 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2027 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2028 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2029 г. - 17 821,8 тыс. рублей; 2030 г. - 17 821,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты подпрограммы 8 |
Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки |
Приоритеты и цели в сфере здравоохранения
Основными приоритетами города Таганрога в сфере здравоохранения являются:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи с дальнейшим развитием системы оказания помощи сельскому населению, модернизацией
существующих учреждений и их подразделений, совершенствованием единых принципов маршрутизации, выездных методов работы, с развитием неотложной помощи на базе поликлинических подразделений,
совершенствованием принципов взаимодействия со стационарными
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение эффективности службы родовспоможения и детства. развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторного лечения детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами; повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья;
обеспечение системности организации охраны здоровья.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.
Ожидаемыми результатами муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" (далее - программа) станут улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи жителям города, сохранение и укрепление здоровья и, как следствие увеличение продолжительности их жизни.
Подпрограммы программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов решения определенных задач.
Решение задач, связанных с обеспечением приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, предусмотрено подпрограммой "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Решение задач, связанных с повышением эффективности службы родовспоможения и детства выделено в отдельную подпрограмму "Охрана здоровья матери и ребенка". В рамках указанной подпрограммы разрабатываются мероприятия по улучшению оказания помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям с целью снижения материнских и младенческих потерь в г. Таганроге.
Решение задач, связанных с совершенствованием системы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числе детей, будет осуществляться в рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Задачи обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, будут решаться в рамках подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Задачи обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами будут решаться в рамках подпрограммы "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении".
Решение задач, связанных с повышением эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, предусмотрено подпрограммой "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья".
Задачи, связанные с обеспечением системности организации охраны здоровья, будут решаться в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли".
Реализация подпрограммы "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", обусловлена широкой распространенностью факторов риска неинфекционных заболеваний практически во всех половозрастных группах населения, а также чрезвычайно высоким уровнем смертности от неинфекционных заболеваний.
Особое внимание в вопросах профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни будет уделяться трудоспособному населению по причине высокой распространенности факторов риска и высокого уровня смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и внешних причин.
Для повышения доступности и качества медицинской помощи будет осуществляться реализация подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", направленных на совершенствование организационной системы оказания специализированной, медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.
В рамках реализации подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" будет продолжено создание и развитие службы родовспоможения и детства, разработка и внедрение в педиатрическую практику инновационных достижений.
Медицинская реабилитация пациентов в рамках подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" будет проводиться как в амбулаторных, так стационарных условиях. Основной акцент будет делаться на амбулаторную форму лечения.
При этом медицинская реабилитация будет начинаться уже при госпитализации пациента в реанимацию или палату, и продолжаться весь период лечения пациента в стационаре. Так называемый первый этап.
Вторым этапом будет проведение реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях по месту жительства пациентов.
Санаторно-курортное лечение является важным звеном оказания третьего этапа помощи по медицинской реабилитации и будет проводиться по показаниям.
Развитие направления "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" характеризует в целом уровень гуманитарного развития общества.
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" является критически важной для достижения итоговых результатов муниципальной программы в целом к 2030 году.
Планируется проведение мероприятий, направленных на обеспечение отрасли высококвалифицированными медицинскими кадрами, повышение их квалификации. В целях снижения оттока кадров из отрасли предусматриваются дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" направлена на управление качеством в здравоохранении, организацию и контроль медицинской деятельности (ее качества и безопасности) для обеспечения потребности населения в медицинской помощи и удовлетворения потребителей.
Необходимым элементом оптимизации в сфере охраны здоровья граждан является создание эффективной модели управления деятельностью здравоохранения, на что нацелена подпрограмма "Управление развитием отрасли".
Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении N 1.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении N 2.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении N 3.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении N 4.
Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию программы приведены в приложении N 5.
Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении N 6.
Приложение N 1
к муниципальной программе города
Таганрога "Развитие здравоохранения"
Сведения
о показателях муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения", подпрограмм муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения" и их значениях
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Номер и наименование показателя |
Вид показателя |
Единица измерения |
Данные для расчета значений показателя |
Значение показателя |
||||||||||||
2017 год |
9 мес. 2018 года |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" | |||||||||||||||||
1.1 |
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
статистический |
лет |
71,5 |
71,8 |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
74 |
74,5 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80,0 |
1.2 |
2. Смертность от всех причин |
статистический |
число умерших на 1000 человек населения |
15,6 |
16,4 |
15,6 |
15,0 |
14,5 |
14,0 |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
11,9 |
11,8 |
11,7 |
11,5 |
11,4 |
1.3 |
3. Смертность населения в трудоспособном возрасте |
статистический |
число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
493,8 |
494,9 |
467,0 |
440,0 |
413,0 |
386,0 |
359,0 |
329,1 |
320 |
305 |
290 |
276 |
259 |
245 |
1.4 |
4. Материнская смертность |
статистический |
число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
5. Младенческая смертность |
статистический |
на 1 тыс. родившихся живыми |
3,6 |
3,2 |
5,5 |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,5 |
1.6 |
6. Уровень обеспеченности врачами |
ведомственный |
количество врачей на 10 тыс. населения |
31,7 |
28,9 |
29,7 |
30,5 |
31,3 |
32,2 |
33,0 |
34,0 |
34,3 |
34,6 |
34,9 |
35,3 |
35,6 |
36,0 |
2. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||
2.2 |
1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
ведомственный |
процентов |
99,0 |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
2.3 |
1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства |
ведомственный |
процентов |
100 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.7 |
1.7. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
ведомственный |
на 100 тыс. населения |
38,3 |
25,9 |
40,6 |
38,1 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
2.8 |
1.8. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения |
ведомственный |
процентов |
19,3 |
17,2 |
18,0 |
20,0 |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,5 |
30,5 |
32,0 |
33,5 |
35,0 |
2.12 |
1.12. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет |
ведомственный |
процентов |
40,4 |
|
42,5 |
43,0 |
45,0 |
50,0 |
50,5 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
2.14 |
1.14. Доля детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
ведомственный |
процентов |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||||||
3.2. |
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения |
статистический |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
700,1 |
747,9 |
700,0 |
667 |
634 |
601 |
568 |
535 |
502 |
469 |
436 |
403 |
370 |
330,0 |
3.3. |
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
ведомственный |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
8,8 |
5,9 |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8,1 |
8,0 |
7,9 |
7,9 |
7,8 |
3.4. |
2.4. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
статистический |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
256,5 |
264,1 |
250 |
240 |
230 |
220 |
210 |
200 |
191 |
182 |
173 |
164 |
155 |
145 |
3.5. |
2.5. Смертность от туберкулеза |
статистический |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
16,4 |
16,0 |
15,8 |
15,5 |
15,1 |
14,7 |
14,4 |
14,0 |
13,7 |
13,4 |
13,0 |
12,7 |
12,3 |
12,0 |
3.11. |
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца |
статистический |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
386,2 |
434,6 |
410 |
408 |
406 |
404 |
400 |
390 |
375 |
355 |
345 |
313 |
280 |
245 |
3.12. |
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
статистический |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
229,8 |
225,5 |
225 |
216 |
207 |
195 |
168 |
140 |
127 |
114 |
114 |
90 |
85 |
85 |
3.13. |
2.13. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) |
ведомственный |
процентов |
62,3 |
- |
62,5 |
62,6 |
62,7 |
62,7 |
62,8 |
62,9 |
63 |
63,2 |
63,3 |
63,4 |
63,6 |
63,7 |
3.14. |
2.14. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
ведомственный |
процентов |
56,7 |
- |
56,5 |
56 |
55,5 |
55 |
54,5 |
54,1 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
3.16. |
2.16. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
ведомственный |
процентов |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
95,2 |
95,3 |
3.17. |
2.17. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
ведомственный |
процентов |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
3.18. |
2.18. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных |
ведомственный |
процентов |
72,6 |
60,4 |
88,5 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
3.19. |
2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
ведомственный |
процентов |
34,5 |
33,2 |
39,0 |
39,0 |
64,0 |
68,0 |
72,0 |
76,0 |
80,0 |
84,0 |
88,0 |
92,0 |
96,0 |
100,0 |
3.20. |
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
ведомственный |
процентов |
63,0 |
35,2 |
71,7 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
4. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||||||||
4.1. |
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
ведомственный |
процентов |
97,2 |
|
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
4.2. |
3.2. Охват неонатальным скринингом |
ведомственный |
процентов |
96,2 |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
4.3. |
3.3. Охват аудиологическим скринингом |
ведомственный |
процентов |
99,6 |
|
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
4.4. |
3.4. Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней |
статистический |
случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми |
0 |
0 |
2,8 |
2,7 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
4.5. |
3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет |
статистический |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
10,4 |
7,2 |
7,0 |
6,7 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
4.6. |
3.6. Смертность детей 0 - 17 лет |
статистический |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
4,6 |
4,0 |
6,47 |
6,30 |
6,10 |
5,9 |
5,7 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
4.7. |
3.7. Снижение числа абортов |
ведомственный |
число абортов на 1000 женщин фертильного возраста |
16,6 |
- |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
16,2 |
16,2 |
4.8. |
3.8. Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
ведомственный |
процентов |
- |
- |
98,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
5. Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||||||||
5.1. |
4.1. Охват детей санаторным лечением в МБУЗ "ДС "Березка" |
ведомственный |
число пролеченных детей |
930 |
- |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
5.2. |
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
ведомственный |
процентов |
- |
- |
9,50 |
10,10 |
10,15 |
10,20 |
10,25 |
10,30 |
10,35 |
10,40 |
10,45 |
10,50 |
10,55 |
10,60 |
6. Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||||||
6.1. |
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
ведомственный |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
41,1 |
41,4 |
41,7 |
42,0 |
42,4 |
42,7 |
43,0 |
43,3 |
43,6 |
44,0 |
44,3 |
44,6 |
45,0 |
45,2 |
7. Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | |||||||||||||||||
7.1. |
6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно |
ведомственный |
человек |
12 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
7.2. |
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
ведомственный |
человек |
1:2,95 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
1:3,00 |
7.3. |
6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
статистический |
процентов |
154,0 |
178,0 |
176,3 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
7.4. |
6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
статистический |
процентов |
84,0 |
97,4 |
96,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7.5. |
6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
статистический |
процентов |
56,5 |
93,0 |
91,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7.6. |
6.6. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) ежегодно |
ведомственный |
человек |
194 |
321 |
560 |
767 |
775 |
782 |
790 |
798 |
805 |
812 |
820 |
828 |
835 |
840 |
7.7. |
6.7. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) ежегодно |
ведомственный |
человек |
490 |
191 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
7.9. |
6.9. Доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города |
ведомственный |
процентов |
100 |
66,6 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
96,5 |
7.10. |
6.10. Доля аккредитованных специалистов |
ведомственный |
процентов |
0,2 |
0,9 |
10 |
15 |
25 |
40 |
60 |
80 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||||||||||||
8.1. |
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план |
ведомственный |
процентов |
100 |
- |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
90,5 |
9. Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | |||||||||||||||||
9.1. |
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место |
ведомственный |
человек |
- |
- |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
9.2. |
8.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы |
ведомственный |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
Приложение N 2
к муниципальной программе города
Таганрога "Развитие здравоохранения"
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам" утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2009 г. N 12
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование и номер показателя |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" | ||||
1.1 |
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
Сумма числа лет, прожитых поколением в 100 000 человек, одновременно родившихся/100 000 Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 (показатель считается Росстатом) |
Базовый показатель 1 - сумма числа лет, прожитых поколением в 100 000 человек, одновременно родившихся. Базовый показатель 2 - 100 000 |
1.2 |
2. Смертность от всех причин |
число умерших на 1000 человек населения |
Число умерших в течение календарного года х 1000/среднегодовая численность населения Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших в течение календарного года. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
1.3 |
3. Смертность населения в трудоспособном возрасте |
число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
Число умерших в трудоспособном возрасте в течение календарного года х 100 000/среднегодовая численность трудоспособного населения Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших трудоспособного возраста в течение календарного года. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность трудоспособного населения |
1.4 |
4. Материнская смертность |
число умерших женщин на 100 тысяч детей, родившихся живыми |
Число беременных (с начала беременности), рожениц и родильниц (в течение 42 дней после родов), умерших от заболеваний, непосредственно связанных с беременностью и родами х 100 000/число живорожденных Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число беременных (с начала беременности), рожениц и родильниц (в течение 42 дней после родов), умерших от заболеваний, непосредственно связанных с беременностью и родами. Базовый показатель 2 - число живорожденных |
1.5 |
5. Младенческая смертность |
на 1 тыс. родившихся живыми |
Число детей, умерших в возрасте до 1 года жизни х 1000/ число детей, родившихся живыми Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте до 1 года жизни. Базовый показатель 2 - Число детей, родившихся живыми |
1.6 |
6. Уровень обеспеченности врачами |
количество врачей на 10 тыс. населения |
Число физических лиц врачей-специалистов (форма 30, таблица 1100, строка 1, графа 9 + форма 30, таблица 1100, стр. 127, гр. 9 + форма 30, таблица 1100, стр. 222, гр. 9 х100 000 / среднегодовая численность населения Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1 - число физических лиц врачей-специалистов. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||
2.2 |
1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процентов |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (форма N 31, таблица 2500, графа 03, (строка 01+строка 10) х 100/форма 31, таблица 2100, графа 06, строка 001. Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам", утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 |
Базовый показатель 1 - количество осмотренных детей. Базовый показатель 2 - общее число детей подлежащих осмотру |
2.3 |
1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях о господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства |
процентов |
Количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году х 100/ общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Базовый показатель 1 - количество осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в отчетном году. Базовый показатель 2 - общее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2.4 |
1.7. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
Заболеваемость туберкулезом (форма N 8, таблица 1000, графа 5, (строка 1+строка 2) х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма N 8 "Сведения о заболеваниях активным туберкулезом" (утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 N 12) |
Базовый показатель 1 - число лиц с выявленным туберкулезом. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.5 |
1.8. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения |
процентов |
Число лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию х 100/среднегодовая численность населения. Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 апреля 2008 г. N 01/3699-8-32) |
Базовый показатель 1 - число лиц обследованных на ВИЧ-инфекцию. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
2.6 |
1.12. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет |
процентов |
Число посещений с профилактической целью и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет (форма N 30, табл. 2100, гр. 1, стб. 5 минус стб. 8 + стб. 12 минус стб. 13) х 100/общее число посещений детьми в возрасте от 0 до 17 лет (форма N 30, табл. 2100, гр. 1, стб. 5 + стб. 12) Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1 - число посещений с профилактической целью и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет. Базовый показатель 2 - общее число посещений детьми в возрасте от 0 до 17 лет |
2.7 |
1.14. Доля детских поликлиник, реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
процентов |
Число детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей х100/общее число детских поликлиник города |
Базовый показатель 1 - число детских поликлиник, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Базовый показатель 2 - общее число детских поликлиник города |
3. Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||
3.2 |
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
Число умерших от болезней кровообращения х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших от болезней кровообращения. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3.3 |
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
Число умерших от дорожно-транспортных происшествий х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших от дорожно-транспортных происшествий. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3.4 |
2.4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
Число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных) х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных). Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3.5 |
2.5. Смертность от туберкулеза |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
Число умерших от туберкулеза х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших от туберкулеза. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3.6 |
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
Число умерших от ишемической болезни сердца х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших от ишемической болезни сердца. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3.7 |
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
число умерших на 100 тыс. человек населения |
Число умерших от цереброваскулярных заболеваний х 100 000/ среднегодовая численность населения. Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число умерших от цереброваскулярных заболеваний. Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
3.8 |
2.13. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) |
процентов |
Количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (форма N 7, табл. 2110, стр. 01, гр. 6) х 100/Общее количество впервые в жизни выявленных новообразований (форма N 7, табл. 2000, стр. 01+02, гр.5) Отчетная форма N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях", утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 (ред. от 22.02.2017, с изм. от 03.08.2018) "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
Базовый показатель 1 - количество злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии). Базовый показатель 2 - общее количество впервые в жизни выявленных новообразований |
3.9 |
2.14. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процентов |
Количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (табл. 2100, стр. 1, гр. 9) х 100/общее количество больных злокачественными новообразованиями (форма N 7, табл. 2100, стр. 1, гр. 8) Отчетная форма N 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях", утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 (ред. от 22.02.2017, с изм. от 03.08.2018) "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" |
Базовый показатель 1 - количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более. Базовый показатель 2 - общее количество больных злокачественными новообразованиями |
3.10 |
2.16. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
Число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (форма N 30, табл. 2300, стр. 01, гр. 3+4) х 100/общее число выездов бригад скорой медицинской помощи (форма N 30, табл. 2120, стр. 01, гр. 3) Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1 - число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. Базовый показатель 2 - общее число выездов бригад скорой медицинской помощи |
3.11 |
2.17. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процентов |
Количество пациентов с травмами, попавших в ДТП, умерших в стационаре (форма N 14, табл. 2001, стр. 001, гр. 2) х100/количество пациентов с травмами, попавших в ДТП (форма N 14, табл. 2001, стр. 001, гр. 1) Форма 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях", приказ Росстата от 27.12.2016 N 866 |
Базовый показатель 1 - количество пациентов с травмами, попавших в ДТП, умерших в стационаре. Базовый показатель 2 - количество пациентов с травмами, попавших в ДТП |
3.12 |
2.18. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных |
процентов |
число ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете х 100/общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц. Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 апреля 2008 г. N 01/3699-8-32) |
Базовый показатель 1 - число ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете. Базовый показатель 2 - общее количество выявленных ВИЧ-инфицированных лиц |
3.13 |
2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении |
процентов |
Число ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию х 100/число ВИЧ-инфицированных лиц состоящих на диспансерном учете Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 апреля 2008 г. N 01/3699-8-32) |
Базовый показатель 1 - число лиц получающих антиретровирусную терапию. Базовый показатель 2 - число лиц состоящих на диспансерном учете |
3.14 |
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
число лиц обследованных на туберкулез (флюорографически взрослые и подростки и методом иммунодиагностики) (Форма N МТ-ЦП, раздел 1, графа 3, стр. 1+ раздел 2, графа 3, стр. 1+ раздел 2, графа 3, стр. 2) х100/среднегодовая численность населения Форма N МТ-ЦП "Сведения об основных целевых показателях деятельности учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом", утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. N 61 |
Базовый показатель 1 - число лиц обследованных на туберкулез (флюорографически взрослые и подростки и методом иммунодиагностики). Базовый показатель 2 - среднегодовая численность населения |
4. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||
4.1 |
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процентов |
Количество беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка (форма N 32, табл. 2120, стр. 011) х 100/общее число женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности (форма N 32, табл. 2110, гр. 3 стр. 001) Форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утверждена приказом Росстата от 27.11.2015 N 591 |
Базовый показатель 1- количество Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка Базовый показатель 2-общее число поставленных на учет в первый триместр беременности |
4.2 |
3.2. Охват неонатальным скринингом |
процентов |
Охват неонатальным скринингом форма N 32, таблица 2246, гр. 3) х 100 / форма N 32, таблица 2245, строка 001, графа 3 Форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утверждена приказом Росстата от 27.11.2015 N 591 |
Базовый показатель 1- количество детей, прошедших неонатальный скрининг. Базовый показатель 2-общее число родившихся в отчетном году |
4.3 |
3.3. Охват аудиологическим скринингом |
процентов |
Охват аудиологическим скринингом (форма N 31, таблица 1650, строка 001 форма + форма 32 таблица 2246, гр. 4) х 100/форма N 32, таблица 2245, строка 001, графа 3 Форма N 31 "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам", утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 N 866 Форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утверждена приказом Росстата от 27.11.2015 N 591 |
Базовый показатель 1 - количество детей прошедших аудиологический скрининг. Базовый показатель 2 - общее число родившихся в отчетном году |
4.4 |
3.4. Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней |
случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми |
Число детей, умерших в возрасте 0-6 дней/общее число родившихся в отчетном году живыми и мертвыми х 1000 Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте 0-6 дней. Базовый показатель 2 - общее число родившихся в отчетном году живыми и мертвыми |
4.5 |
3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
Число детей, умерших в возрасте 0-4 лет х 100 000/численность детского населения в возрасте от 0 до 4 лет Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте 0-4 лет. Базовый показатель 2 - численность детского населения в возрасте от 0 до 4 лет |
4.6 |
3.6. Смертность детей в возрасте 0-17 лет |
случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста |
Число детей, умерших в возрасте 0-17 лет х 100 000/ численность детского населения Форма 1-У "Сведения об умерших", утвержденная приказом Росстата от 23.07.2015 N 339 |
Базовый показатель 1 - число детей, умерших в возрасте 0-17 лет. Базовый показатель 2 - численность детского населения |
4.7 |
3.7. Снижение числа абортов |
число абортов на 1000 женщин фертильного возраста |
Число абортов (форма 13, табл. 1000, гр.4) х 1000/число женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) Форма N 13 "Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)", утверждена приказом Росстата от 29.07.2009 N 154 |
Базовый показатель 1 - число абортов. Базовый показатель 2 - число женщин фертильного возраста |
4.8 |
3.8. Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процентов |
Количество пар мать-дитя, получивших полную трехэтапную химиопрофилактику (Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" графа 5, строка 42) х 100/количество ВИЧ-инфицированных беременных, завершивших беременность родами (графа 5, строка 35) Отчетная форма "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" (утв. письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 апреля 2008 г. N 01/3699-8-32) |
Базовый показатель 1 - количество пар мать-дитя, получивших полную трехэтапную химиопрофилактику. Базовый показатель 2 - количество ВИЧ-инфицированных беременных, завершивших беременность родами |
5. Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||
5.1 |
4.1. Охват детей санаторным лечением в МБУЗ "ДС "Березка" |
число пролеченных детей |
Число детей, пролеченных в МБУЗ "ДС "Березка" |
Базовый показатель 1 - число детей, пролеченных в МБУЗ "ДС "Березка" |
5.2 |
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
процентов |
Количество пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь (форма 14, табл. 2100, гр. 4) х 100/количество пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи Форма 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях", приказ Росстата от 27.12.2016 N 866 |
Базовый показатель 1 - Количество пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь. Базовый показатель 2 - количество пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи |
6. Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||
6.1 |
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
Обеспеченность паллиативными койками для взрослых = форма 30 таблица 3100 стр. 33 графа 3 х 100 000 / численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1- Количество коек для оказания паллиативной помощи. Базовый показатель 2 - численность постоянного населения в возрасте от 18 лет и старше на начало отчетного года |
7. Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||
7.1 |
6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно |
человек |
Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования |
Базовый показатель 1 - Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования |
7.2 |
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
человек |
Количество врачей (форма N 30, таблица 1100, графа 9, строка 01)/количество среднего медицинского персонала (форма N 30, таблица 1100, графа 9, строка 139) Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1 - число врачей. Базовый показатель 2 - число среднего медицинского персонала |
7.3 |
6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле
,
где ФНЗПкатРаб - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей; ЧИСЛкатРаб - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек; КМес - количество месяцев в отчетном периоде. Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области данной категории работников субъекта из федеральной статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Базовый показатель 2 определяется Росстатом на основании формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Росстата (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и в соответствии с приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 "Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (начиная с итогов за 2015 год): пункт 1.30.1 (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и пункт 1.30.25 (начиная с итогов за 2015 год) Федерального плана статистических работ |
Базовый показатель 1 - средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период. Базовый показатель 2 - средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период |
7.4 |
6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле
,
где ФНЗПкатРаб - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей; ЧИСЛкатРаб - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек; КМес - количество месяцев в отчетном периоде. Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области данной категории работников субъекта из федеральной статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Базовый показатель 2 определяется Росстатом на основании формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной Приказом Росстата (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и в соответствии с приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 "Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (начиная с итогов за 2015 год): пункт 1.30.1 (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и пункт 1.30.25 (начиная с итогов за 2015 год) Федерального плана статистических работ. |
Базовый показатель 1- средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период. Базовый показатель 2 - средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период |
7.5 |
6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области |
процентов |
Базовый показатель 1 рассчитывается по формуле
,
где ФНЗПкатРаб - фонд начисленной заработной платы работников списочного состава по данной категории работников за отчетный период в тыс. рублей; ЧИСЛкатРаб - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) по данной категории работников, человек; КМес - количество месяцев в отчетном периоде. Для расчета базового показателя 1 используется сводная информация среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области данной категории работников субъекта из федеральной статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Базовый показатель 2 определяется Росстатом на основании формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденной приказом Росстата (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и в соответствии с приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 "Об утверждении Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (начиная с итогов за 2015 год): пункт 1.30.1 (за отчетные периоды 2013 и 2014 года) и пункт 1.30.25 (начиная с итогов за 2015 год) Федерального плана статистических работ" |
Базовый показатель 1 - средняя заработная плата данной категории работников за соответствующий отчетный период. Базовый показатель 2 - средняя заработная плата в соответствующем регионе за соответствующий отчетный период |
7.6 |
6.6. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) ежегодно |
человек |
Количество врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города |
|
7.7 |
6.7. Компенсация расходов, связанных с обучением (повышением квалификации) среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) ежегодно |
человек |
Количество среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города |
|
7.8 |
6.9. Доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города |
процентов |
Количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города х 100/общее количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города |
Базовый показатель 1-Количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации системы здравоохранения города. Базовый показатель 2 - общее количество медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города |
7.9 |
6.10. Доля аккредитованных специалистов |
процентов |
Количество медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации (форма N 30, графа 16 таб. 1100) х 100/общее количество медицинских работников х 100 (форма N 30, графа 9 табл. 1100) Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1- количество медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации. Базовый показатель 2 - общее количество медицинских работников |
8. Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | ||||
8.1 |
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план |
процентов |
Соотношение количества проверок, внесенных в утвержденный годовой план к количеству проверок, фактически выполненных в течение года, рассчитанное в процентах |
Базовый показатель 1-количество проверок, внесенных в утвержденный годовой план. Базовый показатель 2 - количество проверок, фактически выполненных в течение года |
9. Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | ||||
9.1 |
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место |
человек |
Количество медицинских работников/ количество автоматизированных рабочих мест Форма 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденная приказом Росстата "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" от 03.08.2018 N 483 |
Базовый показатель 1- Количество медицинских работников. Базовый показатель 2 - количество автоматизированных рабочих мест |
Приложение N 3
к муниципальной программе города
Таганрога "Развитие здравоохранения"
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Номер и наименование основного мероприятия |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |
Срок (годы) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончание реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция |
рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увеличение заболеваемости и смертности, снижение качества жизни и ее продолжительности |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.2, 1.3 |
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев |
возникновение и распространение особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.7 |
1.1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций |
распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В, С среди населения города |
влияет на достижение показателей 1, 1.8 |
1.1.4 |
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения |
снижение эффективности и качества медицинской помощи |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.2, 1.3 |
1.2.1 |
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлиник |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |
снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицинских организациях |
влияет на достижение показателей 1.14; 5 |
1.2.2 |
Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний |
позднее выявление заболеваний, увеличение младенческой и детской смертности, снижение продолжительности жизни |
влияет на достижение показателей 1.2, 1.3, 1.12, 5 |
1.2.3 |
Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлиниках организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |
снижение комфорта при посещении детских поликлиник |
влияет на достижение показателей 1.14; 5 |
II. Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||
2.1.1 |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза |
повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от туберкулеза |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.5, 2.20 |
2.1.2 |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни |
увеличение риска передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения, что приведет к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.18, 2.19 |
2.1.3 |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний |
повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний |
влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.2, 2.11, 2.12 |
2.1.4 |
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний |
повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.4, 2.13, 2.14 |
2.1.5 |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями |
несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.16 |
2.1.6 |
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий |
повышение уровня смертности в результате дорожно-транспортных |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.3, 2.16, 2.17 |
2.1.7 |
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
повышение качества оказания медицинской помощи |
снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи |
влияет на достижение показателей 1, 2, 3 |
III. Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||
3.1.1 |
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности |
повышение уровня младенческой и детской смертности, рост уровня заболеваемости у детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
влияет на достижение показателей 1, 2, 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3, 5, 3.6 |
3.1.2 |
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными и хромосомными заболеваниями |
повышение уровня младенческой и детской смертности от врожденных пороков развития и наследственных заболеваний; увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
влияет на достижение показателей 1, 5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3, 6 |
3.1.3 |
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей |
повышение уровня младенческой и детской смертности, рост уровня заболеваемости у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
влияет на достижение показателей 1, 5 |
3.2.1 |
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности |
повышение уровня младенческой и детской смертности, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения |
влияет на достижение показателей 1, 5 |
3.3.1 |
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции |
подъем уровня заболеваемости и смертности детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей |
влияет на достижение показателей 1, 5, 3.8 |
3.4.1 |
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение числа абортов, увеличение рождаемости; увеличение числа женщин, оказавшихся от прерывания беременности |
повышение показателя абортов среди женщин фертильного возраста, увеличение материнской смертности |
влияет на достижение показателей 1, 3.7 |
IV. Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||
4.1.1 |
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация |
увеличение сроков временной нетрудоспособности |
влияет на достижение показателей 1, 4.2 |
4.1.2 |
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов |
увеличение уровня инвалидизации населения города |
влияет на достижение показателей 1, 4.1 |
V Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||
5.1.1 |
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики |
снижение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников |
влияет на достижение показателя 5.1 |
VI. Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | |||||||
6.1.1 |
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
обеспечение удовлетворенности населения города качеством оказываемой медицинской помощи |
снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законодательством |
влияет на достижение показателей 6, 6.1, 6.6, 6.7 |
6.2.1 |
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение кадрового дефицита |
невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов из отрасли и к увеличению дефицита медицинских кадров |
влияет на достижение показателей 6, 6.2 |
6.3.1 |
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение кадрового дефицита |
снижение укомплектованности медицинскими специалистами в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах, повышение уровня квалификации средних медицинских работников, а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях |
влияет на достижение показателей 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9 |
VII. Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||
7.1.1 |
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок |
отсутствие эффективного контроля в системе здравоохранения; оказание медицинской помощи ненадлежащего качества |
влияет на достижение показателя 7.1 |
7.2.1 |
Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями |
распространение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями; возникновение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний на территории города, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями |
влияет на достижение показателей 2, 3 |
VIII. Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | |||||||
8.1.1 |
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
2019 |
2030 |
повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно - технологической поддержки; формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения |
низкая эффективность управления в сфере здравоохранения; отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения |
влияет на достижение показателя 8.1 |
8.1.2 |
Основное мероприятие 8.2. Руководство и управление деятельностью медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
2019 |
2030 |
выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы; уплата налогов в установленном порядке |
отсутствие управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы |
влияет на достижение показателя 8.2 |
Приложение N 4
к муниципальной программе города
Таганрога "Развитие здравоохранения"
Перечень
инвестиционных проектов
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Источники финансирования |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Объем расходов |
||||||||||||
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа |
|
Х |
всего |
- |
7747984 |
19722,1 |
126055,7 |
248756,3 |
177988,0 |
184594,0 |
17682,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
657706,9 |
- |
97544,7 |
2072962,2 |
168733,7 |
180729,2 |
13403,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1070915 |
19722,1 |
28511,0 |
41 460,1 |
9254,3 |
3864,8 |
42792,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||
1 |
Капитальный ремонт педиатрического отделения N 3 МБУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 45 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0184-19 от 06.03.2019 |
всего |
- |
37384,8 |
- |
37384,8 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
28405,7 |
- |
28405,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
8979,1 |
|
8979,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2 |
Капитальный ремонт педиатрического отделения N 2 МБУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 18 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0114-19 от 11.02.2019 |
всего |
- |
33907,9 |
- |
33907,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
25763,9 |
- |
25763,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
8 144,0 |
- |
8 144,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3 |
Капитальный ремонт педиатрического отделения N 4 Консультативное отделение МБУЗ "Детская городская поликлиника N 2" г. Таганрога по адресу: г. Таганрог, ул. Антона Глушко, 12 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0491-19 от 3 1.05.2019 |
всего |
- |
48083,7 |
- |
3745,9 |
44337,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
36454,1 |
- |
2846,1 |
33608,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
116296 |
- |
899,8 |
10729,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4 |
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов МБУЗ "ДГП N 2" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
9 950,0 |
9 950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
9 950,0 |
9 950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5 |
Приобретение дизельного источника электроэнергии для МБУЗ "КДЦ" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
573,4 |
573,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
573,4 |
573,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6 |
Приобретение автомобилей "Ларгус" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
4499,0 |
- |
2 974,6 |
1 525,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
областной бюджет |
- |
3 363,4 |
- |
2207,1 |
1 156,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
местный бюджет |
- |
1136,6 |
- |
767,5 |
369,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7 |
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) МБУЗ "ГП N 1" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
62000,0 |
- |
- |
- |
- |
62000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
62000,0 |
- |
- |
- |
- |
62000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
8 |
Модернизация первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение оборудованием МБУЗ "ГП N 1") |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
151 143,0 |
- |
- |
50 146,9 |
55309,4 |
45685,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
151 143,0 |
- |
- |
50 1469 |
55309,4 |
45685,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9 |
Модернизация первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение оборудованием МБУЗ "ГП N 2") |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
206550,3 |
- |
- |
80995,2 |
68759,3 |
56795,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
областной бюджет |
- |
206550,3 |
- |
- |
80995,2 |
68759,3 |
56795,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
10 |
Разработка проектно сметной документации на "Капитальный ремонт здания Административно-лечебного корпуса МБУЗ "ГП N 1" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
|
555,6 |
|
|
555,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
555,6 |
|
|
555,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||||
1 |
Капитальный комплексный ремонт здания 2-этажного офтальмологического корпуса (Литер Б, п/Б, б) МБУЗ "Городская больница N 7" по адресу: г. Таганрог Ростовской области, ул. Ленина, 216-а |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-0585-17 от 22.12.2017 |
всего |
117883,0 |
39411,6 |
- |
- |
- |
38737,1 |
674,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
382327 |
- |
- |
- |
38232,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
117883,0 |
1 178,9 |
- |
- |
- |
504,4 |
674,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2 |
Приобретение автомобиля для перевозки тел умерших граждан для МБУЗ "Патологоанатомическое бюро" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Х |
всего |
- |
1 140,0 |
1 140,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1 140,0 |
1 140,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3 |
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
Х |
всего |
- |
21372,8 |
- |
7 168,0 |
- |
3331,5 |
6583,3 |
4290,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
18325,8 |
- |
5318,6 |
- |
3251,8 |
6503,6 |
3251,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
|
3047,0 |
- |
1849,4 |
- |
79,7 |
79,7 |
1038,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4 |
МБУЗ "ГБСМП", Участок для обеззараживания отходов класса "В" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
3 040,0 |
3 040,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
3 040,0 |
3 040,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5 |
Разработка проектной документации на капитальный ремонт пристройки (Лит. А3, п/А3) МБУЗ "ДГБ", расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Ломакина, 57 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
1 200,0 |
1 200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1 200,0 |
1 200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6 |
Приобретение медицинского оборудования для МБУЗ "ПАБ" в рамках софинансирования |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
|
30442,0 |
|
|
|
4195,0 |
12853,7 |
13392,3 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
23 074,9 |
|
|
|
3 180,5 |
9 743,1 |
10 151,3 |
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
7 367,1 |
|
|
|
1 015,5 |
3 110,6 |
3 241,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
7 |
Проведение проектных работ по объекту: "Капитальный ремонт здания инфекционного отделения (Лит. С, п/С, С1, п/С1, С2, п/С2, сб) МБУЗ "ГБСМП" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Большой Проспект, 16" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
|
3 654,0 |
|
|
|
3 654,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
3 654,0 |
|
|
|
3 654,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8 |
Проектные и изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт системы электроснабжения в части внешние сети - установка и подключение дизельной электростанции (ДЭС), замена главного распределительного щита (ГРЩ) в МБУЗ "ГБ N 7", по адресу: ул. Ленина N 216- А, г. Таганрог, Ростовской области" |
|
|
всего |
|
700,7 |
|
|
|
700,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
700,7 |
|
|
|
700,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
9 |
Приобретение легкового автомобиля МБУЗ "ГБ N 7" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
|
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
10 |
Оснащение пульмонологического отделения МБУЗ "ГБ N 7" медицинским оборудованием |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
|
1 162,9 |
|
|
1162,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
1 162,9 |
|
|
1162,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11 |
Закупка программного обеспечения "Лабораторная информационная система "Ариадна"" для МБУЗ "ГБСМП" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
|
3 300,0 |
|
|
|
3 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
3 300,0 |
|
|
|
3 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||
1 |
Разработка проектной и рабочей документации для объекта "Капитальный ремонт существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
N 61-1-1-20098-18 от 05.07.2018 |
всего |
110567,13 |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2 |
Капитальный ремонт существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
95684,2 |
- |
40765,4 |
54917,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
74393,1 |
- |
33003,3 |
41389,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
21291,1 |
- |
7753,1 |
13528,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3 |
Разработка проектно сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт отделки стен, потолков, пола, замена окон и дверей в здании акушерского корпуса (Литер А по ул. Фрунзе, 146-а), МБУЗ "Родильный дом" г. Таганрог" Ростовской области" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4 |
Ремонт кровли корпуса "Литер А" МБУЗ "Городская больница N 3" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
|
всего |
- |
1 936,6 |
1 936,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
1 936,6 |
1 936,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" | ||||||||||||||||||
1 |
Капитальный ремонт нежилых зданий, расположенных по адресу: ул. Розы Люксембург, 12 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
|
всего |
- |
12923,8 |
- |
108,1 |
12815,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местный бюджет |
- |
12923,8 |
- |
108,1 |
12815,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Приобретение автомобиля для Управления здравоохранения г. Таганрога |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
|
всего |
|
1499,0 |
|
|
1499,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
местный бюджет |
|
1499,0 |
|
|
1499,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к муниципальной программе города
Таганрога "Развитие здравоохранения"
Расходы
бюджета на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
Объем расходов всего (тыс. руб) |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие здравоохранения" |
всего, в том числе |
Х |
X |
01000 00000 |
X |
3284903,9 |
219589,3 |
457396,8 |
484048,6 |
377455,9 |
375186,3 |
219309,8 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
191986,2 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, муниципальные учреждения здравоохранения |
905 |
0900 |
01 Х |
X |
3277981,1 |
218208,2 |
457175,1 |
483526,6 |
376933,9 |
374664,3 |
218787,8 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
191464,2 |
|
Управление капитального строительства города Таганрога |
911 |
0900 |
01 Х |
X |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Управление образования г. Таганрога |
907 |
0700 |
01 Х |
X |
6040,7 |
499,0 |
321,7 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
01 1 Х |
X |
651898,5 |
32312,6 |
93578,4 |
197659,9 |
130035,3 |
164482,5 |
0,0 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
5638,3 |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21010 |
612 |
699,6 |
99,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21850 |
612 |
42807,8 |
4612,4 |
4071,2 |
4071,2 |
3053,0 |
0,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
905 |
0909 |
01100 21040 |
612 |
3592,3 |
469,7 |
304,4 |
- |
- |
- |
- |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
469,7 |
||
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21080 |
612 |
194,2 |
165,1 |
29,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
905 |
0902 |
01100 21090 |
612 |
1181,8 |
143,3 |
138,5 |
- |
- |
- |
- |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
905 |
0902 |
01100 21100 |
612 |
29982,3 |
4227,1 |
9679,0 |
14595,2 |
1481,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 21101 |
612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 29020 |
612 |
11062,2 |
10014,0 |
45,0 |
555,6 |
- |
- |
- |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
74,6 |
||
905 |
0903 |
01100 21100 |
612 |
2948,1 |
2948,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01100 21190 |
612 |
3399,0 |
284,9 |
333,7 |
358,2 |
358,2 |
0,0 |
0,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
||
905 |
0909 |
01100 21211 |
612 |
3377,9 |
264,8 |
964,3 |
1074,4 |
1074,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01100 S3820 |
612 |
4500,0 |
- |
2974,6 |
1525,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 L3652 |
612 |
62000,0 |
- |
- |
- |
- |
62000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01100 L3653 |
612 |
357693,3 |
- |
- |
131142,1 |
124068,7 |
102482,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлиник |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
011N4 S3010 |
612 |
119376,4 |
- |
75038,6 |
44337,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлиниках организаций организационно планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01100 21100 |
612 |
9083,6 |
9083,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализирован ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
01 2Х |
Х |
544296,6 |
35668,2 |
48171,3 |
35888,2 |
86432,9 |
49217,6 |
48492,4 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
40071,0 |
400710 |
40071,0 |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0902 |
01200 02410 |
611 |
528,1 |
55,1 |
57,2 |
59,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
905 |
0902 |
01200 02412 |
611 |
35,1 |
- |
- |
- |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01200 02413 |
611 |
4,2 |
- |
- |
- |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01200 02415 |
611 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01200 02416 |
611 |
138,9 |
- |
- |
- |
46,3 |
46,3 |
46,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01200 02410 |
612 |
16,7 |
- |
16,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01200 72430 |
611 |
21245,7 |
1574,4 |
1724,8 |
1753,8 |
1918,2 |
2034,9 |
2165,6 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
1679,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0909 |
01200 S3820 |
612 |
21372,8 |
- |
7168,0 |
- |
3331,5 |
6583,3 |
4290,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
905 |
0909 |
01200 21180 |
612 |
650,0 |
50,0 |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0901 |
01200 21080 |
612 |
7404,4 |
394,3 |
5810,1 |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
905 |
0901 |
01200 21090 |
612 |
1203,9 |
- |
497,5 |
736,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01200 21100 |
612 |
90157,0 |
6292,8 |
4493,0 |
3354,8 |
3300,0 |
- |
- |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
12119,4 |
||
905 |
0901 |
01200 29020 |
612 |
10351,4 |
1293,6 |
184,1 |
291,4 |
4645,7 |
- |
- |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
656,1 |
||
905 |
0901 |
01200 S3010 |
612 |
38737,1 |
- |
- |
- |
38737,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 21100 |
612 |
13262 |
1140,0 |
- |
1862 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 21110 |
612 |
450,0 |
50,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
905 |
0909 |
01200 21200 |
612 |
365075 |
38005 |
4700,0 |
4752,4 |
4588,6 |
0,0 |
0,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
3111,0 |
||
905 |
0901 |
01200 23010 |
612 |
674,5 |
- |
- |
- |
- |
674,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 02410 |
611 |
22487,7 |
2331,2 |
2419,8 |
2637,1 |
- |
- |
- |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
2516,6 |
||
905 |
0909 |
01200 02412 |
611 |
2031,3 |
- |
- |
- |
677,1 |
677,1 |
677,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 02413 |
611 |
1299,0 |
- |
- |
- |
433,0 |
433,0 |
433,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 02415 |
611 |
295,2 |
- |
- |
- |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 02416 |
611 |
3924,3 |
- |
- |
- |
1308,1 |
1308,1 |
1308,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 02410 |
612 |
2953 |
2,0 |
293,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01200 72430 |
611 |
252718,3 |
18684,3 |
20506,8 |
22096,7 |
23089,8 |
24495,2 |
26068,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
19629,5 |
||
905 |
0909 |
01200 S4050 |
612 |
30442,0 |
- |
- |
- |
4196,0 |
12853,7 |
13392,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего, в том числе |
900 |
0900 |
01 3 Х |
Х |
104917,0 |
2451,1 |
41765,6 |
55683,1 |
- |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
01 3 Х |
Х |
104034,9 |
1569,0 |
41765,6 |
55683,1 |
- |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
|
Управление капитального строительства города Таганрога |
911 |
0900 |
01 3 Х |
Х |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, |
905 |
0901 |
01300 21080 |
612 |
58,1 |
- |
58,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
905 |
0901 |
01300 21100 |
612 |
1932,4 |
300,0 |
867,1 |
765,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0901 |
01300 29020 |
612 |
6360,2 |
1269,0 |
74,0 |
- |
- |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
|
905 |
0901 |
013N4 S3010 |
612 |
956842 |
- |
40766,4 |
54917,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Управление капитального строительства города Таганрога |
911 |
0901 |
01300 29020 |
243 |
882,1 |
882,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализирован ной медицинской помощи детям |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
014 Х |
Х |
304237,0 |
22825,8 |
22507,7 |
25950,3 |
27565,0 |
29611,0 |
30626,4 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
24191,8 |
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторного лечения детей в санатории, входящем в структуру муниципального здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0905 |
01400 02410 |
611 |
37694,3 |
3948,8 |
39059 |
4262,8 |
- |
- |
- |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4262,8 |
905 |
0905 |
01400 02412 |
611 |
5880,9 |
- |
- |
- |
1960,3 |
1960,3 |
1960,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 02413 |
611 |
338,4 |
- |
- |
- |
112,8 |
112,8 |
112,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 02415 |
611 |
186,9 |
- |
- |
- |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 02416 |
611 |
5179,1 |
- |
- |
- |
1724,3 |
1727,4 |
1727,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 02410 |
612 |
390,7 |
15,3 |
375,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 21090 |
612 |
94,7 |
24,7 |
70,0- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 21080 |
612 |
16,5 |
- |
16,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 21100 |
612 |
835,8 |
- |
589,3 |
246,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0905 |
01400 72430 |
611 |
253619,7 |
18837,0 |
17550,6 |
21441,0 |
23705,3 |
25748,2 |
26763,6 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
015 Х |
Х |
1218088,1 |
103410,9 |
91579,3 |
95909,5 |
105232,6 |
108424,7 |
116740,5 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
99465,1 |
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0901 |
01500 02410 |
611 |
93663,7 |
9708,0 |
10645,7 |
10430,0 |
- |
- |
- |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
10480,0 |
905 |
0901 |
01500 02412 |
611 |
12454,2 |
- |
- |
- |
4151,4 |
4151,4 |
4151,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 02413 |
611 |
2112,6 |
- |
- |
- |
704,2 |
704,2 |
704,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 02415 |
611 |
900,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 02416 |
611 |
13798,2 |
- |
- |
- |
5476,3 |
3520,5 |
4801,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 02410 |
612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01500 02410 |
611 |
100,0 |
- |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01500 02412 |
611 |
125,1 |
- |
- |
- |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01500 02413 |
611 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01500 02415 |
611 |
150,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0902 |
01500 02416 |
611 |
222,9 |
- |
- |
- |
74,3 |
74,3 |
74,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 21080 |
612 |
1807,8 |
883,4 |
432,4 |
- |
- |
- |
- |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
||
905 |
0901 |
01500 21090 |
612 |
15,3 |
15,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 21100 |
612 |
3265,9 |
3043,8 |
222,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0901 |
01500 72430 |
611 |
1072159,5 |
89760,4 |
77153,9 |
82287,7 |
90956,2 |
95892,4 |
102690,3 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
||
905 |
0902 |
01500 72430 |
611 |
173129 |
- |
30752 |
3141,8 |
3478,5 |
3690,2 |
3927,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
016Х |
Х |
193721,6 |
2921,2 |
136155,6 |
34722,9 |
4081,9 |
- |
- |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0909 |
01600 21130 |
612 |
5591,8 |
572,9 |
117,3 |
52,6 |
409,0 |
- |
- |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
905 |
0909 |
01600 21170 |
612 |
3816,0 |
391,5 |
80,1 |
86,1 |
258,3 |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0909 |
01600 11010 |
612 |
7875,7 |
920,8 |
765,4 |
585,5 |
804,0 |
- |
- |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
905 |
0909 |
01600 11140 |
612 |
8310,0 |
1036,0 |
1142,0 |
1260,0 |
1272,0 |
- |
- |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||
905 |
0909 |
01600 11141 |
612 |
2529,0 |
- |
94,2 |
10962 |
1338,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 11142 |
612 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 583" |
612 |
35412,8 |
- |
35412,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 58330 |
612 |
95896,8 |
- |
95896,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 L6970 |
612 |
22877,4 |
- |
- |
22877,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01600 58360 |
612 |
11412,1 |
- |
2647,0 |
8765,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" |
всего, в том числе |
900 |
Х |
017Х |
Х |
13724,7 |
1403,6 |
827,9 |
1340,5 |
1179,7 |
522,0 |
522,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
905 |
0900 |
01 7Х |
Х |
7684,0 |
901,6 |
506,2 |
818,5 |
657,7 |
- |
- |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
Управление образования г. Таганрога |
907 |
0900 |
01 7Х |
Х |
6040,7 |
499,0 |
321,7 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
522,0 |
|
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0907 |
01700 21140 |
612 |
4278,8 |
389,0 |
227,5 |
361,3 |
301,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
905 |
0907 |
01700 21060 |
612 |
31,9 |
31,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0907 |
01700 21070 |
612 |
3248,3 |
355,7 |
278,7 |
457,2 |
356,7 |
- |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
905 |
0907 |
01700 21820 |
612 |
125,0 |
125,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Управление образования г. Таганрога |
907 |
0907 |
01700 21140 |
612 |
5131,1 |
439,0 |
260,2 |
409,5 |
404,8 |
404,8 |
404,8 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
|
907 |
0907 |
01700 21140 |
622 |
909,6 |
60,0 |
61,5 |
112,5 |
117,2 |
117,2 |
117,2 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
||
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" |
Управление здравоохранения г. Таганрога, медицинские организации муниципальной системы здравоохранения |
905 |
0900 |
018Х |
Х |
254020,4 |
18598,9 |
22811,0 |
36894,2 |
22928,5 |
22928,5 |
22928,5 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
Основное мероприятие 8.2. Руководство и управление деятельностью медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения |
Управление здравоохранения г. Таганрога |
905 |
0909 |
01800 00110 |
121 |
150302,5 |
12562,7 |
14155,8 |
14054,6 |
13492,4 |
13492,4 |
13492,4 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
11508,7 |
115087 |
11508,7 |
905 |
0909 |
01800 00110 |
122 |
8905,5 |
546,1 |
561,0 |
578,9 |
578,9 |
578,9 |
578,9 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
913,8 |
||
905 |
0909 |
01800 00110 |
129 |
47822,1 |
3428,8 |
4714,6 |
4420,6 |
4249,5 |
4249,5 |
4249,5 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
3751,6 |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
122 |
41,2 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
243 |
13021,8 |
97,0 |
109,1 |
12815,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
244 |
29731,1 |
1881,0 |
3133,8 |
4222,4 |
3671,3 |
3671,3 |
3671,3 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
||
905 |
0909 |
01800 00190 |
247 |
2848,8 |
- |
- |
630,6 |
739,4 |
739,4 |
739,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 99990 |
851 |
1320,8 |
38,3 |
133,2 |
160,8 |
193,1 |
193,1 |
193,1 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
||
905 |
0909 |
01800 99990 |
852 |
38,0 |
2,5 |
2,5 |
6,3 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||
905 |
0909 |
01800 99990 |
853 |
1,3 |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
1004 |
01800 00110 |
122 |
2,0 |
- |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
905 |
0909 |
01800 00110 |
321 |
33 |
- |
- |
33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х - отсутствует код бюджетной классификации
Приложение N 6
к муниципальной программе города
Таганрога "Развитие здравоохранения"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объемы расходов всего (тыс. рублей) |
Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |
|||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
"Развитие здравоохранения" |
всего |
30695115,3 |
2823707,9 |
3230414,1 |
2825 187,1 |
2575932,7 |
2574219,9 |
2418499,2 |
2374692,4 |
2374692,4 |
2374692,4 |
2374692,4 |
2374692,4 |
2374692,4 |
местный бюджет |
817931,2 |
90733,2 |
105884,2 |
97778,3 |
65574,2 |
42596,2 |
44291,5 |
61845,6 |
61845,6 |
61845,6 |
61845,6 |
61845,6 |
61845,6 |
|
областной бюджет |
2301373,6 |
128856,1 |
217556,0 |
354627,8 |
311881,7 |
332590,1 |
175018,3 |
130140,6 |
130140,6 |
13040,6 |
130140,6 |
130140,6 |
130140,6 |
|
федеральный бюджет |
166599,1 |
- |
133956,6 |
316425 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
27411 211,4 |
2604118,6 |
2773017,3 |
2341138,5 |
2198476,8 |
2199033,6 |
2199189,4 |
2 182705,2 |
2 182705,2 |
2182706,2 |
2182706,2 |
2 182705,2 |
2182706,2 |
|
средства ОМС |
25523472,0 |
2430390,9 |
2593729,0 |
2172 131,0 |
2035357,9 |
2036357,9 |
2036357,9 |
2036357,9 |
2036357,9 |
2 036 357,9 |
2036357,9 |
2036357,9 |
2036357,9 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
1887739,4 |
173727,7 |
179288,3 |
169007,5 |
162118,9 |
162675,7 |
162831,5 |
146348,3 |
146348,3 |
146348,3 |
146348,3 |
146348,3 |
146348,3 |
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
всего |
10734319,3 |
971214,5 |
1080476,3 |
1126902,1 |
544 109,3 |
978236,2 |
813859,5 |
803251,9 |
803251,9 |
803251,9 |
803251,9 |
803251,9 |
803251,9 |
местный бюджет |
121607,5 |
32312,6 |
34355,6 |
15 142,9 |
5965,6 |
- |
- |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
5 638,3 |
|
областной бюджет |
530291,0 |
- |
59222,8 |
182517,0 |
124068,7 |
164482,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
10082420,8 |
938 901,9 |
986897,9 |
929242,2 |
814074,0 |
813753,7 |
813859,5 |
797613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
797613,6 |
|
средства ОМС |
9105459,6 |
848604,8 |
892483,4 |
836218,7 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
725350,3 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
975951,2 |
90297,1 |
94414,5 |
93023,5 |
88723,7 |
88403,4 |
88519,2 |
72263,3 |
72263,3 |
72263,3 |
72263,3 |
72263,3 |
72263,3 |
|
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
всего |
15059374,6 |
1502830,8 |
1612974,3 |
1226661,5 |
1232252,8 |
1195077,5 |
1194392,3 |
1 182530,9 |
1 182530,9 |
1 182530,9 |
1182530,9 |
1 182530,9 |
1 182530,9 |
местный бюджет |
190699,2 |
15409,5 |
20621,1 |
12037,7 |
16759,9 |
6440,8 |
6855,2 |
18752,5 |
18752,5 |
18762,5 |
18762,5 |
18752,5 |
18752,5 |
|
областной бюджет |
353597,4 |
20258,7 |
27550,2 |
23850,5 |
69673,0 |
42776,8 |
41637,2 |
21308,5 |
21308,5 |
21308,5 |
21308,5 |
21308,5 |
21308,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
14515078,0 |
1467 162,6 |
1564803,0 |
1 190773,3 |
1145819,9 |
1 145859,9 |
1145899,9 |
1 142459,9 |
1 142459,9 |
1142459,9 |
1142459,9 |
1 142459,9 |
1 142459,9 |
|
средства ОМС |
14042503,8 |
1414254,6 |
1519855,3 |
1149107,3 |
1 106587,4 |
1 106587,4 |
1 106587,4 |
1 106587,4 |
1 106587,4 |
1 105587,4 |
1 105587,4 |
1 106587,4 |
1 106587,4 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
472574,2 |
52908,0 |
44947,7 |
41666,0 |
39232,5 |
39272,5 |
39312,5 |
35872,5 |
35872,5 |
35872,5 |
35872,5 |
35872,5 |
35872,5 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего |
2800927,5 |
190 960,2 |
249848,3 |
263583,8 |
225349,2 |
226186,3 |
226186,3 |
236458,9 |
236458,9 |
236458,9 |
236458,9 |
236458,9 |
236458,9 |
местный бюджет |
30523,9 |
2451,1 |
8762,3 |
14293,3 |
- |
- |
- |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
836,2 |
|
областной бюджет |
74393,1 |
- |
330033 |
41389,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники, всего |
26950105 |
188509,1 |
208082,7 |
207900,7 |
225349,2 |
226186,3 |
226186,3 |
235632,7 |
235632,7 |
235632,7 |
235632,7 |
235632,7 |
235632,7 |
|
средства ОМС |
237550,6 |
167531,5 |
181390,3 |
186805,0 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
204420,2 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
320501,9 |
20 977,6 |
26692,4 |
21095,7 |
20929,0 |
21756,1 |
21756,1 |
31 212,5 |
31 212,5 |
31212,5 |
31212,5 |
31 212,5 |
31 212,5 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
всего |
3042370 |
22 825,8 |
22507,7 |
25950,3 |
27565,0 |
29611,0 |
30626,4 |
24 191,8 |
24 191,8 |
24191,8 |
2 191,8 |
24 191,8 |
24 191,8 |
местный бюджет |
50617,3 |
3 988,8 |
4957,1 |
4509,3 |
3859,7 |
3862,8 |
3862,8 |
4262,8 |
4262,8 |
4252,8 |
4252,8 |
4262,8 |
4262,8 |
|
областной бюджет |
253619,7 |
18 837,0 |
17550,6 |
21441,0 |
23705,3 |
25748,2 |
26763,6 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
19929,0 |
|
федеральный бюджет |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
всего |
133579,2 |
112955,9 |
104813,0 |
109 131,8 |
118466,3 |
121658,4 |
129974,2 |
105465,1 |
106455,1 |
105465,1 |
105465,1 |
106455,1 |
106455,1 |
местный бюджет |
128615,7 |
13650,5 |
11350,2 |
10480,0 |
10797,9 |
8842,1 |
10 123,0 |
10562,0 |
10562,0 |
10562,0 |
10562,0 |
10562,0 |
10562,0 |
|
областной бюджет |
10897,4 |
89760,4 |
80229,1 |
85429,5 |
94434,7 |
99582,6 |
1066175,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
88903,1 |
|
федеральный бюджет |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
11772,1 |
9545,0 |
13233,7 |
13222,3 |
13233,7 |
13233,7 |
13233,7 |
7000,0 |
7030,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7030,0 |
7030,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |
всего |
193721,6 |
2921,2 |
136155,6 |
34722,9 |
4081,9 |
- |
- |
2643,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
местный бюджет |
28122,5 |
2921,2 |
2 199,0 |
3080,4 |
4081,9 |
- |
- |
2643,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
2640,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
165599,1 |
- |
133 956,6 |
31642,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 7 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" |
всего |
13724,7 |
1400,6 |
827,9 |
1340,5 |
1 179,7 |
522,0 |
522,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
местный бюджет |
137247 |
1400,6 |
827,9 |
1340,5 |
1 179,7 |
522,0 |
522,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
1322,0 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 8 "Управление развитием отрасли" |
всего |
254023,4 |
18598,9 |
22811,0 |
36894,2 |
22928,5 |
22928,5 |
22928,5 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
местный бюджет |
254023,4 |
18598,9 |
22811,0 |
36894,2 |
22928,5 |
22928,5 |
22928,5 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
17821,8 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
"
Начальник общего отдела |
И.В. Адова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Таганрога Ростовской области от 24 декабря 2021 г. N 2140 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.