В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. N 249 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Экономическое развитие Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. N 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 N 1230, от 01.08.2019 N 1333, от 14.08.2019 N 1391).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Огни Камы" и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа - глава администрации Чайковского городского округа |
Ю.Г. Востриков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
Чайковского городского округа
от 25.02.2020 N 187
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Экономическое развитие Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. N 10/1
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель программы |
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа |
|||||||||||
Соисполнители программы |
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
|||||||||||
Подпрограммы программы |
1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды. 2. Управление муниципальными финансами. 3. Развитие внутреннего и въездного туризма. 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка. 5. Развитие сельского хозяйства. 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 7. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
|||||||||||
Цели программы |
1. Совершенствование системы стратегического управления. 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности. 3. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий. 4. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами. 5. Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа. 6. Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. 7. Создание условий для развития потребительского рынка. 8. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей. 9. Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 10. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений. |
|||||||||||
Задачи программы |
1. Мониторинг социально-экономического развития округа. 2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития. 3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов. 4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий. 5. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета. 7. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа. 8. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. 9. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу. 10. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов. 11. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках. 12. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности. 13. Повышение качества туристских услуг. 14. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве 15. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 16. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя. 17. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. 18. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. 19. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 20. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности. 21. Создание условий для развития потребительского рынка. 22. Развитие отрасли растениеводства. 23. Развитие малых форм хозяйствования на селе. 24. Кадры агропромышленного комплекса. 25. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала. 26. Реализация мероприятий по энергосбережению. 27. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора. 28. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
|||||||||||
Целевые показатели программы |
Целевые показатели и их значения обозначены в приложении 8. |
|||||||||||
Этапы и сроки реализации программы |
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
|||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||
Всего, тыс. руб. |
250839,240 |
67958,012 |
62308,104 |
60289,362 |
60283,762 |
|||||||
Федеральный бюджет, тыс. руб. |
15,200 |
0,000 |
11,450 |
3,750 |
0,000 |
|||||||
Краевой бюджет, тыс. руб. |
3276,871 |
835,671 |
816,950 |
813,050 |
811,200 |
|||||||
Местный бюджет, тыс. руб. |
190321,669 |
53651,841 |
46894,704 |
44887,562 |
44887,562 |
|||||||
Внебюджетный фонд, тыс. руб. |
57225,500 |
13470,500 |
14585,000 |
14585,000 |
14585,000 |
|||||||
Ожидаемые результаты реализации программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Коэфф. весомости |
2019 (план) |
2020 (план) |
2021 (план) |
2022 (план) |
|||||
1 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб. |
0,1 |
37376,5 |
38513,0 |
40071,9 |
40945,5 |
||||||
2 |
Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей |
0,1 |
94790 |
96685 |
98620 |
104948 |
||||||
3 |
Доля приоритетных инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу "одного окна", своевременно реализованных согласно "дорожной карты", % |
0,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
4 |
Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. |
0,1 |
30 |
30 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % |
0,1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||
6 |
Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского городского округа 1 туристом, ед. |
0,1 |
4,6 |
5,0 |
5,0 |
5,2 |
||||||
7 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения |
0,1 |
32,0 |
32,1 |
32,2 |
32,3 |
||||||
8 |
Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % |
0,1 |
62,2 |
62,3 |
62,4 |
62,5 |
||||||
9 |
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность". |
0,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
10 |
Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей |
0,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. В паспорте подпрограммы 1. "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды":
Срок реализации программы |
2019 - 2021 годы |
||||
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы 213,060 тыс. рублей. в том числе: за счет средств местного бюджета 213,060 тыс. рублей 2019 г. - 71,020 тыс. рублей, 2020 г. - 71,020 тыс. рублей, 2021 г. - 71,020 тыс. рублей. |
||||
Ожидаемые результаты реализации программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации округа Доклада |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
Наличие ежегодного Отчета органа местного самоуправления |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенных на официальном сайте |
ед. |
2 |
2 |
2 |
|
Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды |
ед. |
2 |
2 |
2 |
|
Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
Наличие актуального инвестиционного паспорта |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг края) |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Количество проектов нормативно-правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия |
ед. |
10 |
10 |
10 |
|
Количество заседаний Совета директоров промышленных предприятий |
ед. |
4 |
4 |
4 |
|
Количество заседаний межведомственной комиссии по устойчивости социально-экономического положения |
ед. |
4 |
4 |
4 |
изложить в следующей редакции:
Срок реализации программы |
2019 - 2022 годы |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2022 годы тыс. рублей. в том числе: за счет средств местного бюджета 434,08 тыс. рублей 2019 г. - 71,020 тыс. рублей, 2020 г. - 221,020 тыс. рублей, 2021 г. - 71,020 тыс. рублей, 2022 г. - 71,020 тыс. рублей. |
|||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации Чайковского городского округа Доклада |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Наличие ежегодного Отчета органа местного самоуправления |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенных на официальном сайте |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Наличие разработанных прогнозов социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Наличие актуального инвестиционного паспорта |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг края) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество проектов нормативно-правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Количество заседаний Совета директоров промышленных предприятий |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Количество заседаний межведомственной комиссии по устойчивости социально-экономического положения |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. В паспорте подпрограммы 2. "Управление муниципальными финансами"
Целевые показатели подпрограммы |
Наименование целевого показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||
Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. |
30 |
30 |
0 |
|||||
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, в % |
0 |
0 |
0 |
|||||
Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет |
да |
да |
да |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2021 годы |
|||||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 8 020 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 2 678 тыс. руб., 2020 год - 2 671 тыс. руб., 2021 год - 2 671 тыс. руб. |
|||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского округа на долгосрочный период |
да/нет |
да |
да |
да |
||||
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета Чайковского городского округа |
% |
не менее 50% |
не менее 50% |
не менее 50% |
||||
Формирование бюджета на основе муниципальных программ |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||
Отсутствие муниципального долга Чайковского городского округа |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
||||
Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам местного бюджета |
да/нет |
да |
да |
да |
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
Наименование целевого показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||
Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||
Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. |
30 |
30 |
0 |
0 |
|||||
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, в % |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет |
да |
да |
да |
0 |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2022 годы |
||||||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 16611,300 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 9693,830 тыс. руб., 2020 год - 2671,000 тыс. руб., 2021 год - 2671,000 тыс. руб. 2022 год - 2671,000 тыс. руб. |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
Наличие Бюджетного прогноза Чайковского городского округа на долгосрочный период |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
||||
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета Чайковского городского округа |
% |
не менее 50% |
не менее 50% |
не менее 50% |
не менее 50% |
||||
Формирование бюджета на основе муниципальных программ |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Муниципальный долг Чайковского городского округа |
млн. руб. |
30 |
30 |
0 |
0 |
||||
Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам местного бюджета |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
4. В паспорте подпрограммы 3. "Развитие внутреннего и въездного туризма":
Срок реализации подпрограммы |
2019 - 2021 годы |
Мероприятия подпрограммы |
1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа. 2. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера. 3. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа. 4. Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов. 5. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), средств массовой информации. 6. Разработка и сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа. 7. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках. 8. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма. 9. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы - 892,50 тыс. рублей. В том числе: за счет средств бюджета округа 892,50 тыс. рублей. 2019 г. - 297,50 тыс. рублей, 2020 г. - 297,50 тыс. рублей 2021 г. - 297,50 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- увеличение числа туристов, посетивших город Чайковский на 15% (от базового периода 2017 г. - 43283 чел.) по итогам реализации подпрограммы, что составит 50105 человек. - увеличение ночей, проведенных одним условным туристом на территории Чайковского, (от базового периода 2017 г. - 3,6 ночи) по итогам реализации программы до 4,2 дней. - увеличение числа рабочих мест (в том числе на селе) до 5 ежегодно. - привлечение инвестиций в развитие туризма позволит увеличить количество объектов туристической инфраструктуры за период действия программы в среднем на 2-3 объекта с общей суммой внебюджетных вложений до 200 млн. рублей. |
изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2019 - 2022 годы |
|||||
Мероприятия подпрограммы |
1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа. 2. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера. 3. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа. 4. Разработка и изготовление сувенирной продукции. 5. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), средств массовой информации. 6. Разработка и сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа. 7. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках. 8. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма. 9. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений. |
|||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2022 годы - 1240 тыс. рублей. в том числе: за счет средств бюджета округа 892,50 тыс. рублей. 2019 г. - 297,50 тыс. рублей, 2020 г. - 347,50 тыс. рублей 2021 г. - 297,50 тыс. рублей 2022 г. - 297,50 тыс. рублей |
|||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Увеличение турпотока |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
Увеличение ночей, проведенных одним туристом на территории Чайковского городского округа |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Создание новых туристских маршрутов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Создание новых проектов в сфере туризма |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение рекламных мероприятий некоммерческой направленности по продвижению новых туристских продуктов |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
5. В паспорте подпрограммы 4. "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка":
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2019 - 2021 годы |
||||
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего по Подпрограмме |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
Всего: |
2927,43 |
984,61 |
971,410 |
971,410 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
Краевой бюджет |
45,3 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
|
Местный бюджет |
2882,13 |
969,51 |
956,31 |
956,31 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки по общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности - 400 ед. ежегодно. 2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" - до 80 чел. ежегодно. 3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников на семинарах, курсах на базе некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" - до 100 человек ежегодно. 4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 2019 - 2021 г.г.: в т.ч.: 2019 г. - на 1 ед., 2020 г. - на 2 ед., 2021 г. - на 3 ед. 5. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 2019 - 2021 г.г.: в т.ч. 2019 г. - 1 ед., 2020 г. -3 ед., 2021 г. - 3 ед. 6. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности - 2 мероприятия ежегодно. 7. Содействие в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки путем компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - 3 мероприятия ежегодно. 8. Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе - 2 мероприятия ежегодно. 9. Предоставление имущества в безвозмездное пользование некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" - ежегодно. 10. Предоставление преференций - ежегодно. 11. Снижение количества объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в реестр имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства - на 1 объект ежегодно. 12. Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей - 100 (ежегодно). |
изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2019 - 2022 годы |
||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
Всего: |
4127,115 |
1211,085 |
972,01 |
972,01 |
972,01 |
||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Краевой бюджет |
62,2 |
15,1 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
||||||
Местный бюджет |
4064,915 |
1195,985 |
956,31 |
956,31 |
956,31 |
||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
Количество оказанных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по общим и правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности |
ед. |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||
Количество обученных граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" |
чел. |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, прошедших повышение уровня профессиональной подготовки на семинарах, курсах на базе некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" - до 100 человек ежегодно. |
чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |
ед. |
1 |
2 |
3 |
3 |
||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку |
ед. |
1 |
2 |
3 |
3 |
||||||
Количество проведенных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
Количество мероприятий по содействию в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки путем компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||
Количество проведенных мероприятий по профориентационной работе |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
Количество предоставленного имущества в безвозмездное пользование некоммерческой организации "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены преференции |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
Количество объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в реестр имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. В паспорте подпрограммы 5. "Развитие сельского хозяйства":
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2019 - 2021 годы |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансирования |
ИТОГО |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Федеральный бюджет |
60,356 |
36,497 |
17,968 |
5,891 |
||
Краевой бюджет |
30,215 |
18,274 |
9,00 |
2,941 |
||
Местный бюджет |
21013,9 |
6944,54 |
7034,68 |
7034,68 |
||
Внебюджетные источники |
43652,500 |
14482,50 |
14585,00 |
14585,00 |
||
ВСЕГО |
64756,971 |
21481,810 |
21646,648 |
21628,512 |
||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, га |
га |
700 |
750 |
750 |
||
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельхоз. земель в сельскохозяйственный оборот, га |
га |
333 |
333 |
333 |
||
Насыщенность минеральными удобрениями |
кг д.в. на га |
12 |
12 |
12 |
||
Обеспеченность кондиционными семенами |
% |
60 |
60 |
60 |
||
Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации проектной деятельности |
ед. |
0 |
0 |
0 |
||
Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших участие в конкурсах |
чел. |
45 |
45 |
45 |
||
Количество проведенных торжественных собраний |
ед. |
2 |
2 |
2 |
||
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов |
тыс. руб. |
207,8 |
152,8 |
8,9 |
||
Количество проведенных совещаний, семинаров |
Ед. |
5 |
5 |
0 |
||
Количество сельскохозяйственные товаропроизводители, принявших участие в конкурсах |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
||
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий |
% |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2019 - 2022 годы |
||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего |
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022 г. |
|||||
Всего: |
86802,965 |
20113,983 |
23444,022 |
21625,28 |
21619,68 |
||||||
Федеральный бюджет |
15,200 |
0,000 |
11,450 |
3,750 |
0,000 |
||||||
Краевой бюджет |
62,371 |
54,771 |
5,75 |
1,85 |
0,00 |
||||||
Местный бюджет |
29499,894 |
6588,712 |
8841,822 |
7034,680 |
7034,680 |
||||||
Внебюджетные источники |
57225,50 |
13470,50 |
14585,00 |
14585,00 |
14585,00 |
||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Наименование показателя |
Ед. изм |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, га |
га |
363 |
750 |
750 |
750 |
||||||
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельхоз. земель в сельскохозяйственный оборот, га |
га |
303 |
333 |
333 |
333 |
||||||
Насыщенность минеральными удобрениями |
кг д.в. на га |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||||
Обеспеченность кондиционными семенами |
% |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского |
га |
3,5 |
61 |
0 |
0 |
||||||
Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации проектной деятельности |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших участие в конкурсах |
чел. |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||
Количество проведенных торжественных собраний |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов |
тыс. руб. |
31,9 |
17,2 |
5,6 |
0 |
||||||
Количество проведенных совещаний, семинаров |
Ед. |
5 |
5 |
2 |
2 |
||||||
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в конкурсах |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий |
% |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,4 |
7. В паспорте подпрограммы 6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского городского округа":
Сроки реализации Подпрограммы |
2019 - 2021 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования: 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. 2020 год - 0,00 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
1. Доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в округе 100% к 2021 году; 2. Доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в округе 100% к 2021 году; 3. Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках государственной информационной системы "ГИС-Энергоэффективность" 100% ежегодно. |
изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы |
2019 - 2022 гг. |
||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования: 0,00 тыс. руб. |
||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Наименование показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Доля объема потребления муниципальными учреждениями электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в округе,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля объема потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках государственной информационной системы "ГИС-Энергоэффективность", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. В паспорте подпрограммы 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы":
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2021 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 111507,936 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 109210,536 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 2297,4 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2019 год - 36570,594 тыс. руб., 2020 год - 36570,594 тыс. руб., 2021 год - 36570,594 тыс. руб. |
изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета тыс. руб., за счет средств краевого бюджета тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2019 год - 36570,594 тыс. руб., 2020 год - 34652,552 тыс. руб., 2021 год - 34652,552 тыс. руб., 2022 год - 34652,552 тыс. руб. |
9. Приложение 8 к муниципальной программе "Экономическое развитие Чайковского городского округа" изложить в следующей редакции:
Приложение 8
к муниципальной программе
"Экономическое развитие
Чайковского городского округа"
Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа"
Наименование задачи, мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб) |
Показатели результативности выполнения программы |
||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
базовое значение |
План |
|||||||||||
Всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления | ||||||||||||||
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа | ||||||||||||||
1. Подготовка доклада по Указу Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации округа Доклада |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятельности администрации округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие ежегодного Отчета |
Ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Уровень безработицы |
% |
0,89 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставленных Пермьстатом |
УФиЭР |
Местный бюджет |
284,08 |
71,020 |
71,020 |
71,020 |
71,020 |
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа | ||||||||||||||
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года |
УФиЭ |
Местный бюджет |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа | ||||||||||||||
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов | ||||||||||||||
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие актуального перечня производственных комплексов и земельных участков на сайте округа |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие актуального инвестиционного паспорта |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (ежегодный Мониторинг края) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ и экспертизу принятых МНПА |
Ед. |
12 |
6 |
20 |
20 |
20 |
|||||
1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Местный бюджет |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество разработанных и напечатанных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа |
Ед. |
0,00 |
0,00 |
300 |
0,00 |
0,00 |
Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий | ||||||||||||||
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий | ||||||||||||||
1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных предприятий |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество заседаний Совета директоров |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество заседаний МВК |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
Итого по подпрограмме 1 |
УФиЭР |
Местный бюджет |
434,08 |
71,020 |
221,02 |
71,02 |
71,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами | ||||||||||||||
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета | ||||||||||||||
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||
2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Отклонение от установленного срока внесения в Чайковскую городскую Думу проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
дни |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений |
% |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
|||||
2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
% |
не менее 95 и не более 105 |
не менее 95 и не более 105 |
не менее 95 и не более 105 |
не менее 95 и не более 105 |
не менее 95 и не более 105 |
|||||
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Муниципальный долг Чайковского городского округа |
млн. руб. |
35 |
30 |
30 |
0 |
0 |
|||||
2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие отчета о результатах оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета | ||||||||||||||
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||
2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Местный бюджет |
17706,83 |
9693,83 |
2671,00 |
2671,00 |
2671,00 |
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа |
% |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых ГРБС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Задача 2.3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета | ||||||||||||||
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
|
|
|
|
|
|
|||||
Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета |
чел. |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
||||||||
2.3.2. Разработка аналитического варианта "Бюджет для граждан" |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в формате "Бюджет для граждан" |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||
Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | ||||||||||||||
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ представленных планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Итого по подпрограмме 2 |
|
Местный бюджет |
17706,83 |
9693,83 |
2 671,000 |
2 671,000 |
2671,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа | ||||||||||||||
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу | ||||||||||||||
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество консультаций информационно-туристического характера в год |
Ед. |
900 |
950 |
1000 |
1050 |
1050 |
|||||
Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов | ||||||||||||||
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество субъектов, охваченных мониторингом |
Ед. |
75 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|||||
Количество мониторингов |
Ед. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.2.2. Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах |
УФиЭР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество установленных указателей |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках | ||||||||||||||
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество новостных сообщений |
Ед. |
240 |
260 |
270 |
300 |
300 |
|||||
Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа |
УФиЭР |
Местный бюджет |
417,000 |
117,000 |
100,000 |
100,000 |
100,00 |
Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа |
Ед. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа |
Ед. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||
3.3.3. Разработка и изготовление рекламной продукции |
УФиЭР |
Местный бюджет |
104,00 |
6,500 |
32,500 |
32,500 |
32,500 |
Количество комплектов рекламной продукции |
Ед. |
4200 |
300 |
100 |
100 |
100 |
Количество мероприятий, на которых распространена рекламная продукция |
Ед. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||
3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ |
УФиЭР |
Местный бюджет |
380,00 |
44,000 |
112,000 |
112,000 |
112,000 |
Количество участников мероприятия |
Чел. |
40 |
20 |
40 |
40 |
40 |
Количество туристических компаний - участников мероприятия |
Ед. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||
3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество посещений сайта в год |
Ед. |
13000 |
14000 |
15000 |
15500 |
15500 |
|||||
3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках. |
УФиЭР |
Местный бюджет |
117,00 |
87,00 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
Количество новых межрегиональных туристических маршрутов в год |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности | ||||||||||||||
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма |
УФиЭР |
Местный бюджет |
50,000 |
0,000 |
50,000 |
0,00 |
0,00 |
Количество проектов |
Ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг | ||||||||||||||
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений |
УФиЭР |
Местный бюджет |
172,000 |
43,000 |
43,000 |
43,000 |
43,000 |
Количество участников конкурса |
Чел. |
20 |
21 |
22 |
25 |
25 |
Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе |
Ед. |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
||||||||
Итого по подпрограмме 3 |
УФиЭР |
Местный бюджет |
1240,0 |
297,50 |
347,50 |
297,5 |
297,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка | ||||||||||||||
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве | ||||||||||||||
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве |
УФиЭР |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд) |
Ед. |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество обучившихся |
Чел. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||
4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников на курсах, семинарах на базе "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" |
УФиЭР |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посетивших мероприятия |
Чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства |
УФиЭР |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования |
УФиЭР |
Местный бюджет |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
УФиЭР |
Местный бюджет |
2468,930 |
500,00 |
656,31 |
656,31 |
656,31 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |
Ед. |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя | ||||||||||||||
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности |
УФиЭР |
Местный бюджет |
360,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
Количество мероприятий |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Задача 4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. | ||||||||||||||
4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня |
УФиЭР |
Местный бюджет |
495,000 |
120,000 |
125,000 |
125,000 |
125,00 |
Количество мероприятий |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции |
УФиЭР |
Местный бюджет |
340,00 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов |
Шт. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Задача 4.5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. | ||||||||||||||
4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |
УЗИО |
Финансирование не требуется |
Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО "Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства" |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Предоставление преференций |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
4.6.2. Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями |
УЗИО |
Финансирование не требуется |
Количество объектов, включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями |
Ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|||||
4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями |
УЗИО |
Финансирование не требуется |
Количество утвержденных НПА |
Ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями |
УЗИО |
Финансирование не требуется |
Количество утвержденных НПА |
Ед. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства |
УЗИО |
Финансирование не требуется |
Наличие раздела по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Чайковского городского округа |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
4.6.6. Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). |
УФиЭР, УЗИО |
Финансирование не требуется |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости. |
Ед. |
22 |
17 |
3 |
2 |
2 |
|||||
Цель: Создание условий для развития потребительского рынка | ||||||||||||||
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности | ||||||||||||||
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки в пригородном сообщении на территории Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Краевой бюджет |
62,200 |
15,100 |
15,700 |
15,700 |
15,700 |
Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах |
Управление ЖКХ и транспорта |
Местный бюджет |
400,985 |
400,985 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах |
Ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка | ||||||||||||||
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей |
Ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа |
УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
Итого по подпрограмме 4 |
УФиЭР |
Всего |
4127,115 |
1211,085 |
972,01 |
972,01 |
972,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
62,200 |
15,100 |
15,700 |
15,700 |
15,700 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
4064,915 |
1195,985 |
956,310 |
956,310 |
956,310 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства | ||||||||||||||
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей | ||||||||||||||
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства | ||||||||||||||
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
2594,172 |
344,172 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га |
га |
700 |
363 |
750 |
750 |
750 |
Внебюджетные источники |
5188,00 |
688,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|||||||||
5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
3900,00 |
900,000 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га |
га |
333 |
303 |
333 |
333 |
333 |
Внебюджетные источники |
11700,0 |
2700,00 |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|||||||||
5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
15848,58 |
3954,540 |
3964,680 |
3964,680 |
3964,680 |
Насыщенность минеральными удобрениями |
кг д.в. на га |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Внебюджетные источники |
31700,00 |
7910,000 |
7930,000 |
7930,000 |
7930,000 |
|||||||||
5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
4000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
Обеспеченность кондиционными семенами |
% |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Внебюджетные источники |
8000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
|||||||||
5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
3960,00 |
1000,00 |
988,0 |
986,0 |
986,0 |
|||||||
Внебюджетные источники |
8000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,00 |
|||||||||
5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
40,0 |
0,00 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||||
5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
1907,142 |
100,00 |
1807,142 |
0,000 |
0,000 |
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского |
га |
0 |
3,5 |
61 |
0 |
0 |
5.1.5.1. Применение механического метода борьбы |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
1907,142 |
100,00 |
1807,142 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Задача 5.2 . Развитие малых форм хозяйствования на селе | ||||||||||||||
5.2.1. Возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также связанных с производством и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации проектной деятельности |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем собственных средств, вложенных участниками мероприятия по реализации проектной деятельности |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.2.2. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам |
ОСХ УФиЭР |
Федеральный бюджет |
15,200 |
0,00 |
11,450 |
3,750 |
0,00 |
Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов |
тыс. руб. |
77,56 |
31,9 |
17,20 |
5,60 |
0,00 |
Краевой бюджет |
62,371 |
54,771 |
5,750 |
1,850 |
0,00 |
|||||||||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5.2.3. Организация и проведение конкурсов на участие в подпрограммных мероприятиях по развитию малых форм хозяйствования на селе |
ОСХ УФиЭР |
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество участников подпрограммных мероприятий по реализации проектной деятельности |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 5.3. Кадры агропромышленного комплекса | ||||||||||||||
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
390,000 |
90,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах |
чел. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||
5.3.2. Организация проведения торжественных собраний "День последней борозды" и "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
310,000 |
70,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
Количество проведенных торжественных собраний |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||
Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала | ||||||||||||||
5.4.1. Содействие организациям АПК по привлечению бюджетных средств |
ОСХ УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов |
тыс. руб. |
77,560 |
31,9 |
17,20 |
5,60 |
0,00 |
|||||
5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение |
ОСХ УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Количество проведенных совещаний, семинаров |
|
|
|
|
|
|
|||||
5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота |
ОСХ УФиЭР |
Местный бюджет |
550,000 |
130,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
Количество СХТП, принявших участие в конкурсах |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Внебюджетные источники |
172,50 |
67,500 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|||||||||
5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в ЧГО, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли |
ОСХ УФиЭР |
Финансирование не требуется |
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий |
% |
101,2 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,4 |
|||||
Итого по подпрограмме 5 |
ОСХ УФиЭР |
Всего |
86802,965 |
20113,983 |
23444,022 |
21625,280 |
21619,680 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
15,200 |
0,000 |
11,450 |
3,750 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
62,371 |
54,771 |
5,750 |
1,850 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
29499,894 |
6588,712 |
8841,822 |
7034,680 |
7034,680 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
57225,500 |
13470,500 |
14585,000 |
14585,000 |
14585,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. | ||||||||||||||
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | ||||||||||||||
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению | ||||||||||||||
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд |
УФиЭР, ГРБС |
Финансирование не требуется |
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора | ||||||||||||||
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемых из бюджета Чайковского городского округа |
УФиЭР, ГРБС, учреждения округа |
Финансирование не требуется |
Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг |
Ед. |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||
Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 401 (http://dper.gisee.ru/) |
УФиЭР, ГРБС, учреждения округа |
Финансирование не требуется |
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы "ГИС-Энергоэффективность" |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Чайковского городского округа" | ||||||||||||||
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы | ||||||||||||||
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |
УФиЭР |
Местный бюджет |
137365,95 |
35804,794 |
33857,052 |
33857,052 |
33857,052 |
Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
УФиЭР |
Местный бюджет |
3152,300 |
765,800 |
795,500 |
795,500 |
795,500 |
|||||||
Итого по подпрограмме 7 |
|
|
140528,25 |
36570,594 |
34652,552 |
34652,552 |
34652,552 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
УФиЭР |
ВСЕГО |
250839,240 |
67958,012 |
62308,104 |
60289,362 |
60283,762 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
15,200 |
0,00 |
11,450 |
3,750 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
3276,871 |
835,671 |
816,950 |
813,050 |
811,200 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
190321,669 |
53651,841 |
46894,704 |
44887,562 |
44887,562 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
57225,500 |
13470,500 |
14585,000 |
14585,000 |
14585,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Чайковского городского округа Пермского края от 25 февраля 2020 г. N 187 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. N 10/1"
Вступает в силу после официального опубликования
Опубликование:
-