Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Курчатова
от 30.12.2021 г. N 1668
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Курчатова" (далее - МКУ "УГХ г. Курчатова") |
Соисполнители муниципальной программы |
нет |
Участники муниципальной программы |
Комитет архитектуры администрации города Курчатова Комитет по управлению имуществом г. Курчатова Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Администрация города Курчатова Отделение ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" (по согласованию) Комитет образования города Курчатова Курской области образовательные учреждения города Курчатова Курской области. |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области". 2. Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области". 3. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове" |
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
отсутствуют |
Региональные проекты программы |
отсутствуют |
Цель муниципальной программы |
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшению качества жизни населения города, созданию безопасных условий движения. 2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 3. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 485317,461 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 18025,505 тыс. руб.; 2017 год - 62065,057 тыс. руб.; 2018 год - 16477,897 тыс. руб.; 2019 год - 27754,629 тыс. руб.; 2020 год - 23173,894 тыс. руб., 2021 год - 136068,563 тыс. руб., 2022 год - 95495,960 тыс. руб., 2023 год - 58749,260 тыс. руб., 2024 год - 47506,696 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 294712,472 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8025,505 тыс. руб.; 2017 год - 12072,026 тыс. руб.; 2018 год - 11727,897 тыс. руб.; 2019 год - 14315,629 тыс. руб.; 2020 год - 23173,894 тыс. руб., 2021 год - 58645,605 тыс. руб., 2022 год - 60495,960 тыс. руб., 2023 год - 58749,260 тыс. руб., 2024 год - 47506,696 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10000,000 тыс. руб.; 2017 год - 49993,031 тыс. руб.; 2018 год - 4750,000 тыс. руб.; 2019 год - 13439,000 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб., 2021 год - 77422,958 тыс. руб., 2022 год - 35000,000 тыс. руб., 2023 год - 0 тыс. руб., 2024 год - 0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
За период реализации муниципальной программы ожидается: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог до 100%; увеличение количества отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования на 15,075 км; увеличение количества отремонтированных квадратных метров дворовых территорий на 24000 м2; увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог на 5290 м2; обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием 6 км; Снижение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 г. в сравнении с 2016 годом на 40,7% Обеспечение доступности перевозок льготной категории граждан. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития города Курчатова на период до 2024 года.
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития города.
В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий не может считаться удовлетворительным, поскольку более 66,5% дорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий имеет высокую степень износа.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличения срока службы их покрытий.
Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.
Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения.
Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.
Существующая застройка города Курчатова представляет собой шесть жилых микрорайонов, протянувшихся вдоль железной дороги Курск - Рыльск, шириной до одного километра и длиной более 4 километров. В этих микрорайонах практически отсутствуют пригодные участки под новое строительство. Сложившаяся необходимость в территориальном развитии города возможна, согласно генеральному плану, путем освоения территории Южного жилого района, в который входят 7, 8, 9, 10 микрорайоны города Курчатова. Основной проблемой освоения и развития территории Южного жилого района является ее труднодоступность, так как она с востока, юга и запада ограничена землями предприятий агропромышленного комплекса и только с северной стороны от существующего города единственно возможно вести транспортные пути к будущим новостройкам. В настоящее время ведется застройка Южного района города. Связь с этим районом осуществляется через железнодорожные переезды Успенский и Тарасовский. Тарасовский переезд находится за пределами селитебной территории города Курчатова, а Успенский переезд, находясь за пределами селитебной территории 7 - 10 микрорайонов, кроме того, не соответствует требованиям безопасности железной дороги. В связи с этим не обеспечены требования строительных норм пешеходно-транспортной доступности существующей и проектируемой городской застройки 7 - 10 микрорайонов. Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" в комплексе с автодорогой 7, 10 микрорайонов г. Курчатова создает реальные предпосылки для комплексного освоения и развития Южной части г. Курчатова в соответствии с генеральным планом города.
Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения.
Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.
На территории города остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог города продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.
Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.
2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программ
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения
Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 N 381-IV ОД, определены основные приоритетные направления развития:
обеспечение сохранности и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов;
строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;
государственная поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
обеспечение транспортной доступности для жителей Курской области;
улучшение качества и повышение безопасности пассажирских перевозок.
В развитие приоритетных направлений сформированы цель и задачи настоящей муниципальной программы.
Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.
Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.
Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.
2. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
3. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.
Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.
Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):
1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной
программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении N 1 к программе.
Основные ожидаемые конечные результаты
Конечными результатами программы станут:
1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог, до 100%;
2. Увеличение количества отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования на 11,075 км;
3. Увеличение количества отремонтированных квадратных метров дворовых территорий на 24000 м2;
4. Увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог на 5290 м2;
5. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 3 км;
6. Снижение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 г. в сравнении с 2016 годом на 40,7%.
7. Обеспечение доступности перевозок льготной категории граждан.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016 - 2024 годы в один этап.
3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы
Целевыми индикаторами и показателями программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:
1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Показатель характеризует эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и определяется как отношение автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей площади автодорог города (в процентах) на основании сведений МКУ "УГХ г. Курчатова".
2. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Показатель "Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях" представляет собой общее количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов" в текущем году (данные ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский").
Показатель "Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч населения:
Ч.дтп.п = Ч постр. / О ч. х 10000, где
Ч.дтп.п - дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими;
О ч. - общая численность населения МО "Город Курчатов" за соответствующий период (статистические данные).
4. Обобщенная характеристика структурных элементов муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) является четкой согласованной структурой, посредством которой установлена связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях реализации муниципальной программы.
Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы объединены в две подпрограммы. Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий.
В состав муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения" входят 3 подпрограммы:
1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" направлена на обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы города.
2. Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области" направлена на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
3. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове" направлена на повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.
В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.
Задача муниципальной программы будет решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.
Решение задачи "Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшения качества жизни населения города, создания безопасных условий движения" будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм 1, 2 муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения":
1) Строительство объекта "Улица Верхнелуговая" ("Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая");
2) Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу";
3) Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций"
4) Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов;
5) Строительство объекта "Улица Ефима Славского" ("Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная");
6) Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона";
7) Строительство объекта "Улица 75-летия Победы" ("Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении");
8) Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова;
9) Инженерные и организационно-планировочные мероприятия;
10) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
11) Информационно-пропагандистское обеспечение;
12) Содействие повышению доступности транспортных перевозок.
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования
Реализация мероприятий подпрограмм предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:
- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;
- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- контроль за ходом реализации мероприятий.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будет осуществляться в соответствии с требованиями федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.
Заказчики-координаторы подпрограмм представляют в отдел экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)
В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы
В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове Курской области и безопасности дорожного движения" предполагается участие следующих структурных подразделений администрации города Курчатова и организаций города:
- Комитет архитектуры администрации города Курчатова;
- Комитет по управлению имуществом г. Курчатова;
- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Администрация города Курчатова;
- Отделение ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" (по согласованию);
- Комитет образования города Курчатова Курской области
- Образовательные учреждения города Курчатова Курской области.
8. Обоснования выделения подпрограмм
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.
Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:
1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области".
2. Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области".
3. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове".
Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.
Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основную цель муниципальной программы:
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города, повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.
9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств городского и областного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 485317,461 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 18025,505 тыс. руб.;
2017 год - 62065,057 тыс. руб.;
2018 год - 16477,897 тыс. руб.;
2019 год - 27754,629 тыс. руб.;
2020 год - 23173,894 тыс. руб.,
2021 год - 136068,563 тыс. руб.,
2022 год - 95495,960 тыс. руб.,
2023 год - 58749,260 тыс. руб.,
2024 год - 47506,696 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета - 294712,472 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 8025,505 тыс. руб.;
2017 год - 12072,026 тыс. руб.;
2018 год - 11727,897 тыс. руб.;
2019 год - 14315,629 тыс. руб.;
2020 год - 23173,894 тыс. руб.,
2021 год - 58645,605 тыс. руб.,
2022 год - 60495,960 тыс. руб.,
2023 год - 58749,260 тыс. руб.,
2024 год - 47506,696 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета - 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 10000,000 тыс. руб.;
2017 год - 49993,031 тыс. руб.;
2018 год - 4750,000 тыс. руб.;
2019 год - 13439,000 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.,
2021 год - 77422,958 тыс. руб.,
2022 год - 35000,000 тыс. руб.,
2023 год - 0 тыс. руб.,
2024 год - 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении N 4.
10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав, основные характеристики структурных элементов подпрограмм муниципальной программы
Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016 - 2024 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы, с учетом прогнозной ориентировочной потребности.
Дополнительный объем ресурсов муниципальной программой не предусмотрен.
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.
К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.
Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.
К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.
Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.
12. Методика оценки эффективности муниципальной программы
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации структурных элементов подпрограмм, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств городского бюджета.
3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где:
- степень реализации мероприятий;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне структурных элементов подпрограмм;
- расчет степени реализации мероприятий на уровне мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.
В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;
- для всех мероприятий муниципальной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
,
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Курчатов" по состоянию на конец отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.
IV. Оценка эффективности использования средств городского бюджета
10. Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:
,
где:
- эффективность использования средств городского бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
,
где:
- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
,
где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:
,
где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается
удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.
VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
,
где:
- степень реализации муниципальной программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
,
где: - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .
VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
,
где:
- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию определяется по формуле: , где - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя .
Подпрограмма 1
"Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"
Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
Участники подпрограммы |
Комитет архитектуры администрации города Курчатова Комитет по управлению имуществом г. Курчатова. МКП "Благоустройство". Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Администрация города Курчатова |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
Цель подпрограммы |
Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения. |
Задачи подпрограммы |
- увеличение протяженности дорог; - обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, дворовых территорий. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования; - количество отремонтированных квадратных километров дворовых территорий; - количество квадратных километров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог; - обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием; - площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию; - очистка ливневых коллекторов; - очистка дождеприемников; - уборка автобусных остановок; - количество дорожных знаков, подлежащих содержанию, ремонту и установке - рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2024 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 446525,509 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 17398,947 тыс. руб.; 2017 год - 61449,657 тыс. руб.; 2018 год - 13986,887 тыс. руб.; 2019 год - 25931,615 тыс. руб.; 2020 год - 16638,894 тыс. руб.; 2021 год - 128447,629 тыс. руб.; 2022 год - 88175,924 тыс. руб.; 2023 год - 49589,260 тыс. руб.; 2024 год - 44906,696 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 255920,520 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7398,947 тыс. руб.; 2017 год - 11456,626 тыс. руб.; 2018 год - 9236,887 тыс. руб.; 2019 год - 12492,615 тыс. руб.; 2020 год - 16638,894 тыс. руб.; 2021 год - 51024,671 тыс. руб.; 2022 год - 53175,924 тыс. руб.; 2023 год - 49589,260 тыс. руб.; 2024 год - 44906,696 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10000,000 тыс. руб.; 2017 год - 49993,031 тыс. руб.; 2018 год - 4750,000 тыс. руб.; 2019 год - 13439,000 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 77422,958 тыс. руб.; 2022 год - 35000,000 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог - 100% Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования - 11,075 км., в том числе ремонт дорог общего пользования в 2017 году: - ул. Молодежная - 16922 м2; - ул. Советская - 3415 м2; - ул. Гайдара - 4183 м2; - дорога от теплиц до хлебозавода - 20225 м2; 2018 год: - ул. Космонавтов - 978 м2; 2019 год - ул. Космонавтов; ул. Молодежная, 3 микр., участок N 6 (в районе жилых домов 4,6,8 по ул. Гайдара, в районе стадиона "Энергетик", 3 микр. Участок N 8 (с восточной стороны стадиона "Энергетик"). 2021 год - магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога пр - Коммунистический, магистральная автомобильная дорога, ул. Советская, магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок N 2 (от МРЭО до базы МКУ АСС) внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира. Количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий - 24000 м2; Количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог - 5290 м2. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 6 км. Улучшение состояния городских автомобильных дорог. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства.
Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.
Существующая застройка города Курчатова представляет собой шесть жилых микрорайонов, протянувшихся вдоль железной дороги Курск - Рыльск, шириной до одного километра и длиной более 4-х километров. В первых шести микрорайонах города практически отсутствуют пригодные участки под новое строительство.
Сложившаяся необходимость в территориальном развитии города возможна согласно генеральному плану путем освоения территории Южного жилого района, в который входят 7, 8, 9, 10 микрорайоны города Курчатова. Основной проблемой освоения и развития территории Южного жилого района является ее труднодоступность, так как она с востока, юга и запада ограничена землями предприятий агропромышленного комплекса и только с северной стороны, от существующего города единственно возможно вести транспортные пути к будущим новостройкам. В настоящее время ведется застройка Южного района города. Связь с этим районом осуществляется через железнодорожные переезды Успенский и Тарасовский.
Существующая между этими переездами грунтовая дорога не позволяет в осеннее - зимний период осуществить подъезд к застройке нового жилого района. В связи с этим возникла необходимость проектирования и строительства дороги между этими переездами, которая обеспечит транспортную связь в Южный район города Курчатова, где в настоящее время ведется индивидуальная застройка, а также планируется строительство многоквартирных жилых домов, согласно генеральному плану города Курчатова.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Приоритетом муниципальной политики является развитие и модернизация объектов в сфере дорожной деятельности.
Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" является:
- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.
Достижение цели подпрограммы осуществляются путем решения следующих задач:
- увеличение протяженности дорог;
- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города и дворовых территорий.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы является:
1.1. Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования.
Показатель рассчитывается на основании сметной документации по количеству км дорог, запланированных к ремонту в текущем году.
1.2. Количество отремонтированных квадратных километров дворовых территорий.
1.3. Количество квадратных километров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог.
1.4. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
1.5. Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию.
1.6. Очистка ливневых коллекторов.
1.7. Очистка дождеприемников.
1.8. Уборка автобусных остановок.
1.9. Количество дорожных знаков, подлежащих содержанию, ремонту и установке.
1.10. Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования.
Конечным результатом подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Курчатова "Развитие транспортной системы города Курчатова и безопасности дорожного движения" в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 1.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2024 годах в один этап.
3. Характеристика структурных элементов подпрограммы
В рамках подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" определены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. "Улица Верхнелуговая" (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)".
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Основное мероприятие 1.2. Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу".
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова.
Основное мероприятие 1.3. Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций".
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Основное мероприятие 1.4. Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов.
Данное основное мероприятие предполагает реализацию следующих мероприятий, направленных на обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города и включает, в том числе следующие мероприятия:
- Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования;
- Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования;
- Ремонт дорог общего пользования;
- Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог;
- Содержание автомобильных дорог города;
- Содержание и ремонт дорожных знаков;
- Содержание и ремонт светофорных объектов;
- Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ.
Основное мероприятие 1.5. "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная).
Данное мероприятие предполагает транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Основное мероприятие 1.6. Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона".
Реализация данного мероприятия позволит выполнить строительство незавершенного объекта.
Основное мероприятие 1.7. "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении).
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет развитие Южного жилого района, улучшение качества автомобильных дорог.
Основное мероприятие 1.8. Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова.
Реализация данного мероприятия предполагает установку технических средств организации дорожного движения на территории южных микрорайонов города Курчатова.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограмм муниципальные услуги (работы) не оказываются.
5. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:
- администрации города Курчатова;
- комитета архитектуры администрации города Курчатова;
- комитета по управлению имуществом г. Курчатова;
- МКП "Благоустройство";
- предприятий и организаций, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского и областного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 446525,509 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 17398,947 тыс. руб.;
2017 год - 61449,657 тыс. руб.;
2018 год - 13986,887 тыс. руб.;
2019 год - 25931,615 тыс. руб.;
2020 год - 16638,894 тыс. руб.;
2021 год - 128447,629 тыс. руб.;
2022 год - 88175,924 тыс. руб.;
2023 год - 49589,260 тыс. руб.;
2024 год - 44906,696 тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета - 255920,520 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 7398,947 тыс. руб.;
2017 год - 11456,626 тыс. руб.;
2018 год - 9236,887 тыс. руб.;
2019 год - 12492,615 тыс. руб.;
2020 год - 16638,894 тыс. руб.;
2021 год - 51024,671 тыс. руб.;
2022 год - 53175,924 тыс. руб.;
2023 год - 49589,260 тыс. руб.;
2024 год - 44906,696 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета - 190604,989 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 10000,000 тыс. руб.;
2017 год - 49993,031 тыс. руб.;
2018 год - 4750,000 тыс. руб.;
2019 год - 13439,000 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 77422,958 тыс. руб.;
2022 год - 35000,000 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.
Подпрограмма 2
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"
Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
Участники муниципальной подпрограммы |
Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5), МКУ "ЦРО" г. Курчатова, ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" (по согласованию) |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
отсутствуют |
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
Цель подпрограммы |
Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Задачи подпрограммы |
1. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и прочее). 2. Создание системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения. 3. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов". 2. Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч населения. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2024 годы в один этап. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 37831,916 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 626,558 тыс. руб.; 2017 год - 615,400 тыс. руб.; 2018 год - 2491,010 тыс. руб.; 2019 год - 1823,014 тыс. руб.; 2020 год - 6535,000 тыс. руб.; 2021 год - 7620,934 тыс. руб.; 2022 год - 6360,000 тыс. руб.; 2023 год - 9160,000 тыс. руб.; 2024 год - 2600,000 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 37831,916 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 626,558 тыс. руб.; 2017 год - 615,400 тыс. руб.; 2018 год - 2491,010 тыс. руб.; 2019 год - 1823,014 тыс. руб.; 2020 год - 6535,000 тыс. руб.; 2021 год - 7620,934 тыс. руб.; 2022 год - 6360,000 тыс. руб.; 2023 год - 9160,000 тыс. руб.; 2024 год - 2600,000 тыс. руб. Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 40,7% по сравнению с 2016 годом. 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Ежегодно на улично-дорожной сети города Курчатова Курской области совершается более 700 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых люди погибают или получают ранения различной степени тяжести.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, увеличением парка транспортных средств, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах города Курчатова, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту - ДТП) и снижение тяжести их последствий являются на сегодняшний день актуальными задачами.
Анализ аварийности по годам:
Количество ДТП |
Погибло |
Травмировано |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
717 |
719 |
547 |
3 |
3 |
4 |
44 |
40 |
54 |
Места концентрации ДТП на территории города Курчатова распределились следующим образом:
2015 год |
2016 год |
2017 год |
пр-т Коммунистический, д. 33 - д. 38 - 56 ДТП |
пр-т Коммунистический - 108 ДТП |
трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 45 км - 5 ДТП |
44 км трассы "Курск - Рыльск" - 36 ДТП |
ул. Энергетиков - 137 ДТП |
|
45 км трассы "Курск - Рыльск" - 27 ДТП |
трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 43 км - 18 ДТП |
|
46 км трассы "Курск - Рыльск" - 20 ДТП |
трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 44 км - 31 ДТП |
|
47 км трассы "Курск - Рыльск" - 21 ДТП |
трасса "Курск - Льгов - Рыльск - граница Украины" 45 км - 40 ДТП |
|
48 км трассы "Курск - Рыльск" - 12 ДТП |
|
|
Основными причинами ДТП в местах их концентрации являются:
- несоблюдение водителями транспортных средств скоростного режима;
- несоблюдение дистанции между транспортными средствами;
- нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации (далее по тексту - ПДД) пешеходами;
- непредоставление преимущества пешеходам и транспортным средствам, пользующимся таким правом.
В отделении ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" в соответствии с требованиями Приказа МВД России N 186-дсп от 02.03.2009 года широко применяется практика осуществления контроля за дорожным движением на конкретных участках улично-дорожной сети (согласно служебным заданиям) нарядами дорожно-патрульной службы (далее по тексту - ДПС) с целью формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, целенаправленной профилактической отработки отдельных видов нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП (превышение скорости, переход дороги в неустановленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах).
В отделении ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" имеется и постоянно ведется анализ ДТП. В соответствие с данным анализом производится расстановка и использование сил и средств ДПС.
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" еженедельно в наиболее аварийные дни проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение аварийности, пресечение наиболее грубых нарушений ПДД, которые приводят к ДТП.
О проводимых мероприятиях публикуются статьи в газетах, выходит информация на местном телевидении.
Снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах города Курчатова в 2017 году по отношению к 2015 году в целом свидетельствует о положительности принятых мер по повышению безопасности дорожного движения.
Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями.
За 2018 год на территории города Курчатова наблюдается снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 407 до 296 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Число дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали участники дорожного движения, выросло с 12 до 19 (+ 63,5%) происшествий. За период 2018 года на обслуживаемой территории города Курчатова погибло 3 участников дорожного движения (АППГ - 0, + 100%). Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях выросло с 13 до 16.
В 2018 году произошло 4 учетных дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования (АППГ - 7).
С целью предупреждения аварийности на территории города Курчатова за 11 месяцев 2018 года в сфере безопасности дорожного движения было выявлено 13104 административных правонарушений (АППГ - 13201), из них водителей, управляющих ТС в состоянии алкогольного опьянения, а также отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования (включая ст. 2641 УК РФ - 23, АППГ - 13) - 147 (АППГ - 188).
Сотрудниками ДПС при надзоре за дорожным движением особое внимание уделялось пресечению нарушений, которые являются основными причинами совершения ДТП. За непредоставление преимущества в движении пешеходам наказано 559 водителей (АППГ - 599). За выезд на полосу встречного движения привлечено 86 водителя (АППГ - 134). Было выявлено 86 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств (АППГ - 94), 329 нарушение правил пользования ремнями безопасности (АППГ - 415), 2040 нарушений ПДД пешеходами (АППГ - 2287), из них в ночное время - 457 (АППГ - 652).
Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.
Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории города. Содержание автодорог не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, дороги продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами организации дорожного движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников дорожного движения.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Целью муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения является снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО "Город Курчатов".
Это позволит городу Курчатову Курской области приблизиться к более высокому уровню безопасности дорожного движения за счет снижения показателей дорожно-транспортной аварийности и, тем самым, уменьшения социальной остроты проблемы.
Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
1. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и прочее);
2. Создание системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения;
3. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения.
Ожидаемым общественно значимым результатом реализации подпрограммы послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году на 40,7% по сравнению с 2016 годом, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.
3. Характеристика структурных элементов подпрограммы
Для решения задач подпрограммы 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области" разработаны следующие мероприятия.
В рамках реализации задачи N 1:
осуществление инженерных и организационно-планировочных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
В рамках реализации задач N 2 - 3:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- информационно-пропагандистское обеспечение.
Мероприятие 2.1. Осуществление инженерных и организационно-планировочных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов включает в себя:
2.1.1. Выполнение проектно-сметной документации по объекту: "Светофорное регулирование на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной".
2.1.2. Установку светофорного объекта на пересечении улицы Советской с автомобильной дорогой "Курск - Льгов - Рыльск - гр. с Украиной".
2.1.3. Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове.
2.1.4. Устройство остановочных пунктов.
2.1.5. Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове.
2.1.6. Нанесение дорожной разметки.
2.1.7. Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки.
2.1.8. Установку новых дорожных знаков.
2.1.9. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений.
2.1.10. Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами.
Мероприятие 2.2 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя:
2.2.1. Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения.
2.2.2. Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения.
Мероприятие 2.3. Информационно-пропагандистское обеспечение включает в себя:
2.3.1. Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения.
2.3.2. Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях;
2.3.3. Проведение семинаров, "круглых столов", педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам.
2.3.4. Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов.
2.3.5. Проведение бесед с родителями - водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.
2.3.6. Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного.
2.3.7. Проведение профилактических рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций с вручением памяток-листовок пешеходам и водителям-родителям.
Основными направлениями этой работы должны быть: формирование безопасного поведения участников дорожного движения, повышение квалификации водителей автотранспортных средств, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения, профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.
Деятельность по данному направлению предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, воспитание других участников дорожного движения, широкое внедрение современных автоматизированных комплексов и технических систем контроля соблюдения Правил дорожного движения, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:
- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;
- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- контроль за ходом реализации мероприятий.
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня защищенности участников дорожного движения от травматизма:
1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия, направленные на совершенствования организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на автодорогах общего пользования муниципального образования "Город Курчатов" Курской области путем: установки светофорного объекта; применения современных инженерных схем организации дорожного движения; строительства остановочных пунктов, в том числе устройство электроосвещения; нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков; изготовления проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений; обустройства пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами.
2. Создание системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения путем: оснащения учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения; оснащения специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения.
Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения предусматривает: Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, смен юных инспекторов дорожного движения, внеклассных уроков по соблюдению Правил дорожного движения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Администрация города Курчатова является главным муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы. МКУ "УГХ г. Курчатова" выполняет организационную функцию, одновременно контролируя совместно с ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" ход реализации подпрограммы.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.
Заказчики-координаторы подпрограммы представляют в отдел экономики и цен администрации города Курчатова годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.
5. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие следующих предприятий и организаций:
- МКУ "УГХ г. Курчатова";
- Комитет образования города Курчатова (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5);
- МКУ "ЦРО" г. Курчатова;
- ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский",
- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Участие внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не планируется.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 37831,916 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 626,558 тыс. руб.;
2017 год - 615,400 тыс. руб.;
2018 год - 2491,010 тыс. руб.;
2019 год - 1823,014 тыс. руб.;
2020 год - 6535,000 тыс. руб.;
2021 год - 7620,934 тыс. руб.;
2022 год - 6360,000 тыс. руб.;
2023 год - 9160,000 тыс. руб.;
2024 год - 2600,000 тыс. руб.
Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения".
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:
1. В связи тем, что начиная с 2010 г., в стране наблюдалась тенденция роста аварийности на автомобильном транспорте в 2012 году количество ДТП, число погибших в них людей и получивших ранения различной степени тяжести превысили уровень 2010 года на 2,1% (со 199431 до 203597 ДТП), 5,4% (с 26567 до 27991 человек) и 3,2% (с 250635 до 258618 человек) соответственно.
При росте количества дорожно-транспортных происшествий в целом по Российской Федерации, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Курчатове Курской области.
2. В рамках реформирования органов внутренних дел личный состав Госавтоинспекции также сокращен.
При дальнейшем сокращении личного состава УГИБДД УМВД России по Курской области возможно незначительное увеличение общего количества ДТП.
3. В условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения в городе Курчатове, что оказало негативное влияние на рост аварийности.
В 2012 году численность автомотопарка города Курчатова Курской области по сравнению с 2010 года возросла на 13,5% (с 14116 до 16318 единиц).
В связи с ростом автомобильного парка возможен пропорциональный рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
4. Численность автопарка города Курчатова Курской области ежегодно увеличивается. Вместе с тем, количественный рост парка автотранспортных средств не сопровождается пока его столь существенными качественными изменениями. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду со "стареющим" подвижным составом в дорожном движении все больше появляется новых автомобилей с высокими динамическими и тормозными характеристиками (главным образом иностранного производства). В транспортном потоке увеличивается неравномерность движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением и т.д.
5. Массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков в последние годы также привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения.
В 2014 году количество подготовленных водительских кадров по сравнению с 2012 годом увеличилось на 24,2% (с 16282 до 20227 человек).
В связи с тем, что:
- рост количества дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации;
- сокращение личного состава УГИБДД УМВД России по Курской области;
- увеличение численности автомотопарка в городе Курчатове Курской области;
- неравномерность движения транспортных потоков
являются объективными факторами, которые влияют на статистику аварийности в городе Курчатове и не имеют прямых рычагов регулирования, подпрограммой не предусмотрены меры управления факторами риска.
Меры по управлению рисками реализации подпрограммы в целом основаны на:
1) применении механизмов ежегодного конкурсного отбора наиболее качественных и эффективных инвестиционных программ и проектов;
2) годовом периоде проведения мероприятий муниципальной программы, что позволяет приостановить дальнейшую муниципальную поддержку участников муниципальной программы в случае наступления указанных негативных сценариев развития;
3) регулярном анализе результатов реализации целевой программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 3 "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
Участники подпрограммы |
Администрация города Курчатова |
Цель подпрограммы |
Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок; 2. Повышение безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров; 3. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов; |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования; |
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
Сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2024 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств городского бюджета. На реализацию подпрограммы предусмотрено направить 960,036 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2022 год - 960,036 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей. - за счет средств городского бюджета - 960,036 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 960,036 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей. Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Улучшение организации пассажирских перевозок; 2. Обеспечение доступности перевозок льготной категории граждан. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На современном этапе развития экономики транспортный комплекс играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития города.
В то же время развитие автомобильного транспорта в городе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:
состояние нормативно-правовой базы;
значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;
рост транспортных издержек;
достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;
недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;
отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.
Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2024 года являются:
совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;
создание интеллектуальной транспортной системы города на основе навигационных технологий;
обновление парка пассажирского автотранспорта;
введение системы безналичной оплаты проезда;
оптимизация маршрутной сети;
сокращение временных затрат пассажиров на поездки;
улучшение качества пассажирских перевозок;
развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры;
снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;
повышение эффективности работы транспортного предприятия.
2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере пассажирских перевозок
Целью муниципальной политики в сфере пассажирских перевозок является создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;
2) повышение безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;
3) развитие сети регулярных автобусных маршрутов.
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Конечные результаты подпрограммы выражаются в следующих основных показателях:
1. Улучшение организации пассажирских перевозок;
2. Обеспечение перевозки льготной категории граждан.
3. Удовлетворение потребности горожан в безопасных и качественных пассажирских перевозках;
4. Сроки реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2022 - 2024 годы в один этап.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
6. Меры правового регулирования подпрограммы
Реализация подпрограммы регламентируется следующими документами:
- постановление Администрации Курской области от 17.02.2005 N 7 "Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на территории Курской области";
- Решение Курчатовской городской Думы от 23.06.2016 N 44 (ред. от 26.04.2019) "Об организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования "Город Курчатов" Курской области" (вместе с "Положением об организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования "Город Курчатов" Курской области").
7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Показателем подпрограммы является:
Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования.
8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Указанные в паспорте целевые показатели реализации подпрограммы наиболее полно отражают оценку решения органами местного самоуправления вопросов местного значения (создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа).
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского бюджета.
На реализацию подпрограммы предусмотрено направить 960,036 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств по годам:
2022 год - 960,036 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей.
- за счет средств городского бюджета - 960,036 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 960,036 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей.
Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.
10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы
Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы может быть обусловлено сокращением объемов бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы.
Мерой по управлению указанным риском реализации подпрограммы является регулярный анализ результатов реализации муниципальной программы, возможная корректировка мероприятий подпрограммы по результатам проведенного мониторинга и анализа.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения", подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" | |||||||||||||
1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
95 |
96 |
97 |
97 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
2. |
Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
ед. |
105 |
100 |
90 |
85 |
80 |
75 |
70 |
65 |
50 |
45 |
42 |
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и пассажирских перевозок в городе Курчатове Курской области" | |||||||||||||
1.1 |
Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования |
км |
3,183 |
0,615 |
1,075 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
4,4 |
1,6 |
1,0 |
1,0 |
1.2 |
Количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий |
м2 |
- |
- |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
1.3 |
Количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог |
м2 |
729,8 |
1200 |
1000 |
1000 |
800 |
800 |
800 |
890 |
1000 |
1000 |
1000 |
1.4 |
Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
км |
X |
X |
X |
X |
X |
3 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
1,5 |
1,5 |
1.5 |
Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию |
км2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
172730 |
172730 |
187080 |
226730 |
226730 |
1.6 |
Очистка ливневых коллекторов |
м.п. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
1.7 |
Очистка дождеприемников |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
1.8 |
Уборка автобусных остановок |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
1.9 |
Количество дорожных знаков, подлежащих содержанию, ремонту и установке |
шт. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
668 |
668 |
668 |
668 |
668 |
Подпрограмма 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области" | |||||||||||||
2.1 |
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории МО "Город Курчатов" |
ед. |
4 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения |
ед. |
26,6 |
25,5 |
24 |
22 |
20,2 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
Подпрограмма 3 "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове" | |||||||||||||
3.1 |
Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования |
% |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"
Перечень
структурных элементов подпрограмм муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения"
N |
Номер и наименование структурного элемента подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Основные направления реализации |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
Окончания реализации |
||||||
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" | |||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2021 |
2022 |
Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта |
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель N 1.4 приложения N 1 |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2019 |
2020 |
Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта |
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель N 1.4 приложения N 1 |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акации" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2019 |
2022 |
Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Межевание земельного участка, разработка ПСД на строительство объекта, экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта |
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель N 1.4 приложения N 1 |
4. |
Основное мероприятие 1.4. Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов |
-//- |
2016 |
2024 |
|
|
|
5. |
Основное мероприятие 1.5 "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
|
2021 |
2022 |
Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. Показатель N 1.4 приложения N 1 |
6. |
Основное мероприятие 1.6 Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2019 |
2022 |
Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |
Показатель N 1.4 приложения N 1 |
7. |
Основное мероприятие 1.7. "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2021 |
2022 |
Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |
Показатель N 1.4 приложения N 1 |
8. |
Основное мероприятие 1.8. Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2019 |
2022 |
Территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза ПСД, осуществление строительного контроля, строительство объекта осуществление строительного контроля, строительство улично-дорожной сети |
Показатель 1.4. приложения N 1 |
Подпрограмма 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области" | |||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2017 |
2024 |
|
Проведение систематических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения, а также пресечения грубых нарушений ПДД |
Показатель N 2.1 приложения N 1 |
2. |
Основное мероприятие 2.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2016 |
2024 |
Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием |
Проведение занятий с детьми в образовательных учреждениях, усиление профилактической работы со стороны ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" с родителями в рамках родительских собраний, проведение тематических занятий в игровой форме, направленных на формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге |
Показатель N 2.1 приложения N 1 |
3. |
Основное мероприятие 2.3. Информационно-пропагандистское обеспечение |
-//- |
2016 |
2024 |
-//- |
Размещение информации на официальном сайте МО "Город Курчатов", в социальных сетях, выступления на телевидении |
Показатель N 2.1 приложения N 1 |
Подпрограмма 3 "Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове" | |||||||
Основное мероприятие 3.1. Содействие повышению доступности транспортных перевозок |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
2022 |
2024 |
Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров |
Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования |
Показатель 3.1 приложения N 1 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |
|||||||||||
ГРБС |
МП |
пМП |
СЭП |
В том числе по годам: |
|||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
Муниципальная программа |
"Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" |
Всего |
001 003 006 |
11 |
X |
X |
8025,505 |
12072,026 |
11727,897 |
14315,629 |
23173,894 |
58645,605 |
60495,960 |
58749,260 |
47506,696 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
X |
X |
X |
2932,226 |
4390,458 |
3612,286 |
5454,709 |
12471,154 |
44861,605 |
46627,960 |
43752,260 |
32509,696 |
||
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
003 |
X |
X |
X |
23,000 |
29,077 |
100,000 |
227,549 |
80,000 |
54,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
||
КГХ г. Курчатова |
006 |
X |
X |
X |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Администрация г. Курчатова |
001 |
X |
X |
X |
5050,279 |
7652,491 |
8015,611 |
8633,371 |
10622,74 |
13730,000 |
13820,000 |
14949,000 |
14949,000 |
||
Комитет образования г. Курчатова |
005 |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие сети автомобильных города Курчатова Курской области" |
Всего |
001 003 006 |
11 |
1 |
X |
7398,947 |
11456,626 |
9236,887 |
12492,615 |
16638,894 |
51024,671 |
53175,924 |
49589,260 |
44906,696 |
Администрация г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
5050,279 |
7652,491 |
8015,611 |
8633,371 |
10622,74 |
13730,000 |
13820,000 |
14949,000 |
14949,000 |
||
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
2305,668 |
3775,058 |
1121,276 |
3631,695 |
5936,154 |
37240,671 |
39307,924 |
34592,260 |
29909,696 |
||
КГХ г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
23,000 |
29,077 |
100,000 |
227,549 |
80,000 |
54,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
"Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
1 |
01 |
0 |
0 |
0 |
711,500 |
400,000 |
796,550 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.1.1. |
Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
711,500 |
400,000 |
796,550 |
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
Строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. |
Строительный контроль на строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
1 |
02 |
|
|
|
0,375 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
1 |
03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3982,104 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.3.1. |
Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
3982,104 |
|
|
Мероприятие 1.3.2. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.3. |
Строительный контроль на строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4. |
Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 004 |
11 |
1 |
04 |
7398,947 |
11456,626 |
9236,887 |
11069,24 |
15288,894 |
49291,241 |
31888,972 |
23579,564 |
18897,000 |
Мероприятие 1.4.1. |
Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
49,684 |
124,192 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.2. |
Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
17,110 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.3. |
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
324,260 |
50,000 |
316,940 |
93,000 |
1564,768 |
2014,892 |
1484,564 |
|
Мероприятие 1.4.4. |
Ремонт дорог общего пользования 2017 г. - ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г. - ул. Космонавтов; 2019 г. - ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 3 микр., участок N 6 (в районе жилых домов 4, 6, 8 по ул. Гайдара, в районе стадиона "Энергетик", 3 микр. Участок N 8 (с восточной стороны стадиона "Энергетик"; 2021 г. - магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога пр - Коммунистический, магистральная автомобильная дорога, ул. Советская, магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок N 2 (от МРЭО до базы МКУ АСС)", внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира 2022 г. - ул. Строителей, ул. Энергетиков, 6-А микрорайон в районе ж/д переезда 428 км, ул. Широкая |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
526,316 |
2631,212 |
250,000 |
755,000 |
1904,831 |
12603,739 |
10739,000 |
2400,000 |
2400,000 |
Мероприятие 1.4.5. |
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
730,000 |
493,076 |
493,076 |
788,013 |
1554,776 |
3720,492 |
4669,08 |
4000,000 |
1000,000 |
Мероприятие 1.4.6. |
Содержание автомобильных дорог города |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
799,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
4945,279 |
7423,991 |
7760,46 |
8300,271 |
10159,740 |
13200,000 |
13142,000 |
14235,000 |
14235,000 |
||
Мероприятие 1.4.7. |
Содержание и ремонт дорожных знаков |
Администрация г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
105,000 |
228,500 |
255,151 |
333,100 |
463,000 |
530,000 |
678,000 |
714,000 |
714,000 |
Мероприятие 1.4.8. |
Содержание и ремонт светофорных объектов и прочие мероприятия на обустройство элементов дорог |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
200,000 |
202,318 |
328,200 |
331,257 |
1033,547 |
1266,438 |
598,000 |
698,000 |
500,000 |
КГХ г. Курчатова |
X |
X |
X |
X |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.4.9. |
Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова |
003 |
X |
X |
X |
23,000 |
29,077 |
100,000 |
227,549 |
80,000 |
54,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
Мероприятие 1.4.10. |
Асфальтирование площадь Свободы |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
9062,210 |
|
|
|
Мероприятие 1.4.11. |
Асфальтирование площадь Николаева |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
5564,594 |
|
|
|
Мероприятие 1.4.12. |
Асфальтирование от трассы до школы N 7 |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
1725,000 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.5. |
"Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
1 |
05 |
0 |
0 |
0 |
711,500 |
300,000 |
433,530 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.5.1. |
Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
711,500 |
300,000 |
433,530 |
|
|
|
Мероприятие 1.5.2. |
Строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5.3. |
Строительный контроль на строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1.6. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
1 |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.6.1. |
Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
325,000 |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.7. |
"Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
1 |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,000 |
503,350 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.7.1 |
Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
325,000 |
503,350 |
|
|
|
Мероприятие 1.7.2 |
Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.7.3 |
Строительный контроль на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Подпрограмма 2 |
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области |
Всего |
001 005 |
11 |
2 |
X |
626,558 |
615,400 |
2491,01 |
1823,014 |
6535,000 |
7620,934 |
6360,000 |
9160,000 |
2600,000 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
X |
X |
X |
626,558 |
615,400 |
2491,01 |
1823,014 |
6535,000 |
7620,934 |
6360,000 |
9160,000 |
2600,000 |
||
Комитет образования г. Курчатова (МБОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" |
005 |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
2 |
01 |
626,558 |
615,400 |
2491,010 |
1823,014 |
6535,000 |
7620,934 |
6360,000 |
9160,000 |
2600,000 |
Мероприятие 2.1.1. |
Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
950,000 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. |
Устройство остановочных пунктов |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
975,866 |
194,656 |
|
2500,000 |
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. |
Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
24,134 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. |
Нанесение дорожной разметки |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
348,158 |
370,000 |
370,000 |
667,414 |
2300,000 |
573,986 |
3820,000 |
5820,000 |
1820,000 |
Мероприятие 2.1.5. |
Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
2,800 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. |
Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
8,300 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. |
Установка новых дорожных знаков |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
278,400 |
95,400 |
162,710 |
349,200 |
218,000 |
686,444 |
350,000 |
350,000 |
450,000 |
Мероприятие 2.1.8. |
Приобретение новых дорожных знаков |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
153,000 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. |
Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.10. |
Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
455,944 |
3784,600 |
3655,770 |
1800,000 |
2660,000 |
|
Мероприятие 2.1.11. |
Разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
42,000 |
|
|
|
Мероприятие 2.1.12. |
Строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
30,934 |
|
|
|
Мероприятие 2.1.13. |
Обустройство искусственных дорожных неровностей |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
232,400 |
131,800 |
390,000 |
330,000 |
330,000 |
Основное мероприятие 2.2. |
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
Комитет образования г. Курчатова |
005 |
11 |
2 |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.2.1. |
Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения |
Комитет образования г. Курчатова (МБОУ "СОШ с углубленным изучением иностранных языков N 4" г. Курчатова, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 2", МБОУ "Лицей N 3", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
Мероприятие 2.2.2. |
Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения |
Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
Основное мероприятие 2.3. |
Информационно-пропагандистское обеспечение |
Комитет образования г. Курчатова ОГИБДД МО МВД России "Курчатовский" |
005 |
11 |
2 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.1. |
Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.2 |
Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.3. |
Проведение семинаров, "круглых столов", педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.4 |
Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.5 |
Проведение бесед с родителями - водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.6. |
Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
3 |
X |
|
|
|
|
|
|
960,036 |
|
|
Основное мероприятие 3.1. |
Содействие повышению доступности транспортных перевозок |
МКУ "УГХ г. Курчатова" |
001 |
11 |
3 |
01 |
|
|
|
|
|
|
960,036 |
|
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
в городе Курчатове и безопасности
дорожного движения"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
В том числе по годам: |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
Муниципальная программа |
"Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения" |
Всего: |
485317,461 |
18025,505 |
62065,057 |
16477,897 |
27754,629 |
23173,894 |
136068,563 |
95495,960 |
58749,260 |
47506,696 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
190604,989 |
10000,000 |
49993,031 |
4750,000 |
13439,000 |
0 |
77422,958 |
35000,000 |
0 |
0 |
|||
Городской бюджет |
294712,472 |
8025,505 |
12072,026 |
11727,897 |
14315,629 |
23173,894 |
58645,605 |
60495,960 |
58749,260 |
47506,696 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 1 |
"Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области" |
Всего |
446525,509 |
17398,947 |
61449,657 |
13986,887 |
25931,615 |
16638,894 |
128447,629 |
88175,924 |
49589,260 |
44906,696 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
190604,989 |
10000,000 |
49993,031 |
4750,000 |
13439,000 |
0 |
77422,958 |
35000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Городской бюджет |
255920,520 |
7398,947 |
11456,626 |
9236,887 |
12492,615 |
16638,894 |
51024,671 |
53175,924 |
49589,260 |
44906,696 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.1. |
"Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
1908,050 |
0 |
0 |
0 |
711,500 |
400,000 |
796,550 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.1. |
Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
1908,050 |
|
|
|
711,500 |
400,000 |
796,550 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.2. |
Строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.3. |
Строительный контроль на строительство объекта "Улица Верхнелуговая (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Широкая)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.2. |
Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0,375 |
|
|
|
0,375 |
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.3. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
3982,104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3982,104 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.3.1. |
Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
3982,104 |
|
|
|
|
|
|
3982,104 |
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.3.2. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.3.3. |
Строительный контроль на строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Белых акаций" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.4. |
Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов |
Всего |
368712,360 |
17398,947 |
61449,657 |
13986,887 |
24508,240 |
15288,894 |
129714,199 |
66888,972 |
23579,564 |
18897,000 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
190604,989 |
10000 |
49993,031 |
4750 |
13439 |
0 |
77422,958 |
35000,000 |
0 |
0 |
|||
Городской бюджет |
178107,371 |
7398,947 |
11456,626 |
9236,887 |
11069,24 |
15288,894 |
49291,241 |
31888,972 |
23579,564 |
18897,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.1. |
Проверка и согласование локальных сметных расчетов на ремонт дорог общего пользования |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
173,876 |
49,684 |
124,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.2. |
Разработка сметной документации на ремонт дорог общего пользования |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
17,110 |
|
|
|
17,110 |
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.3. |
Строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
5848,424 |
|
324,260 |
50,000 |
316,940 |
93,000 |
1564,768 |
2014,892 |
1484,564 |
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.4. |
Ремонт дорог общего пользования 2017 г. - ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Гайдара, дорога от теплиц до хлебозавода 2018 г. - ул. Космонавтов; 2019 г. - ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 3 микр., участок N 6 (в районе жилых домов 4, 6, 8 по ул. Гайдара, в районе стадиона "Энергетик", 3 микр. Участок N 8 (с восточной стороны стадиона "Энергетик"; 2021 г. - магистральная автомобильная дорога ул. Набережная, магистральная автомобильная дорога, пр - Коммунистический, магистральная автомобильная дорога, ул. Советская, магистральная автомобильная дорога ул. Ленинградская, автомобильная дорога, коммунально-складская зона, участок N 2 (от МРЭО до базы МКУ АСС)", внутриквартальная автомобильная дорога 3 микрорайон, (в районе стадиона "Энергетик"), ул. Луговая, ул. Мира; 2022 г. - ул. Строителей, ул. Энергетиков, 6-А микрорайон в районе ж/д переезда 428 км, ул. Широкая |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
190604,989 |
10000 |
49993,031 |
4750,000 |
13439,000 |
|
77422,958 |
35000,000 |
|
|
|||
Городской бюджет |
34210,098 |
526,316 |
2631,212 |
250,000 |
755,000 |
1904,831 |
12603,739 |
10739,000 |
2400,000 |
2400,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.5. |
Ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
17448,513 |
730 |
493,076 |
493,076 |
788,013 |
1554,776 |
3720,492 |
4669,080 |
4000,000 |
1000,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.6. |
Содержание автомобильных дорог города |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
94201,409 |
5744,947 |
7423,991 |
7760,460 |
8300,271 |
10159,740 |
13200,000 |
13142,000 |
14235,000 |
14235,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.7. |
Содержание и ремонт дорожных знаков |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
4020,751 |
105,000 |
228,500 |
255,151 |
333,100 |
463,000 |
530,000 |
678,000 |
714,000 |
714,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.8. |
Содержание и ремонт светофорных объектов и прочие мероприятия на обустройство элементов дорог |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
5177,76 |
220,000 |
202,318 |
328,200 |
331,257 |
1033,547 |
1266,438 |
598,000 |
698,000 |
500,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.9. |
Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
657,626 |
23,000 |
29,077 |
100,000 |
227,549 |
80,000 |
54,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.10. |
Асфальтирование площадь Свободы |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
9062,210 |
|
|
|
|
|
9062,210 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.11. |
Асфальтирование площадь Николаева |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
5564,594 |
|
|
|
|
|
5564,594 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.4.12. |
Асфальтирование от трассы до школы N 7 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
1725,000 |
|
|
|
|
|
1725,000 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.5. |
"Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
1445,030 |
0 |
0 |
0 |
711,500 |
300,000 |
433,530 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.5.1. |
Проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
1445,030 |
|
|
|
711,500 |
300,000 |
433,530 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.5.2. |
Строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.5.3. |
Строительный контроль на строительство объекта "Улица Ефима Славского (Автомобильная дорога от ул. Ефима Славского до ул. Южная)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.6. |
Строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
325,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.6.1. |
Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
325,000 |
|
|
|
|
325,000 |
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.7. |
"Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
828,350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,000 |
503,350 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.7.1 |
Проведение изыскательских работ, Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
828,350 |
|
|
|
|
325,000 |
503,350 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.7.2 |
Строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.7.3 |
Строительный контроль на строительство объекта "Улица 75-летия Победы (Автомобильная дорога от ул. Южная 450 м в западном направлении)" |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 1.8. |
Развитие транспортной инфраструктуры в южном микрорайоне города Курчатова |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
69324,240 |
|
|
|
|
|
|
17304,848 |
26009,696 |
26009,696 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 2 |
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области |
ВСЕГО |
37831,916 |
626,558 |
615,400 |
2491,010 |
1823,014 |
6535,000 |
7620,934 |
6360,000 |
9160,000 |
2600,000 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
37831,916 |
626,558 |
615,400 |
2491,010 |
1823,014 |
6535,000 |
7620,934 |
6360,000 |
9160,000 |
2600,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.1. |
Инженерные и организационно-планировочные мероприятия |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
37831,916 |
626,558 |
615,400 |
2491,010 |
1823,014 |
6535,000 |
7620,934 |
6360,000 |
9160,000 |
2600,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.1. |
Внесение изменений и дополнений в проект организации дорожного движения в городе Курчатове |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
950,000 |
|
|
950,000 |
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.2. |
Устройство остановочных пунктов |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
3670,522 |
|
|
975,866 |
194,656 |
|
2500,000 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.3. |
Осуществление строительного контроля над выполнением работ по устройству остановочных пунктов в г. Курчатове |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
24,134 |
|
|
24,134 |
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.4. |
Нанесение дорожной разметки |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
16089,558 |
348,158 |
370,000 |
370,000 |
667,414 |
2300,000 |
573,986 |
3820,000 |
5820,000 |
1820,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.5. |
Разработка сметной документации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||
Городской бюджет |
2,800 |
|
|
|
2,800 |
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.6. |
Осуществление строительного контроля над выполнением работ по нанесению дорожной разметки |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
8,300 |
|
|
8,300 |
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.7. |
Установка новых дорожных знаков |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
2940,154 |
278,400 |
95,400 |
162,710 |
349,200 |
218,000 |
686,444 |
350,000 |
350,000 |
450,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.8. |
Приобретение новых дорожных знаков |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
153,000 |
|
|
|
153,000 |
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.9. |
Изготовление проектно-сметной документации по комплексному обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
150,000 |
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.10. |
Обустройство пешеходных переходов, и обустройство их в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
12356,314 |
|
|
|
455,944 |
3784,600 |
3655,770 |
1800,000 |
2660,000 |
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.11. |
Разработка сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
42,000 |
|
|
|
|
|
42,000 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.12. |
Строительный контроль за выполнением работ по обустройству пешеходных переходов |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
30,934 |
|
|
|
|
|
30,934 |
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.1.13. |
Обустройство искусственных дорожных неровностей |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
1414,200 |
|
|
|
|
232,400 |
131,800 |
390,000 |
330,000 |
330,000 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.2. |
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.2.1. |
Оснащение учебных классов в общеобразовательных учреждениях города, учреждениях дополнительного образования современными средствами обучения Правилам дорожного движения |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.2.2. |
Оснащение специализированного школьного кабинета юных инспекторов дорожного движения |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.3. |
Информационно-пропагандистское обеспечение |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.3.1. |
Размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте по соблюдению Правил дорожного движения |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.3.2 |
Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми и их родителями в образовательных организациях |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.3.3. |
Проведение семинаров, "круглых столов", педагогических советов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летней оздоровительной кампании и подготовки к новым учебным годам |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.3.4 |
Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.3.5 |
Проведение бесед с родителями-водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля и об усилении административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2.3.6. |
Проведение сходов граждан в населенных пунктах Курчатовского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 3 |
"Развитие пассажирских перевозок в г. Курчатове" |
Всего: |
960,036 |
|
|
|
|
|
|
960,036 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
960,036 |
|
|
|
|
|
|
960,036 |
|
|
|||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 3.1 |
"Содействие повышению доступности транспортных перевозок" |
Всего: |
960,036 |
|
|
|
|
|
|
960,036 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Городской бюджет |
960,036 |
|
|
|
|
|
|
960,036 |
|
|
|||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 30 декабря 2021 г. N 1668 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.