Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации города Иркутска
от 26.01.2022 N 031-06-31/22
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
Основные мероприятия Программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Финансирование, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
Участники Программы |
||||||
Всего, по источникам финансирования |
по годам реализации: |
|
|
|||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|||
Итого по программе: |
Всего, в том числе: |
3 840 941,0 |
3 832 320,1 |
2 945 094,1 |
2 065 101,0 |
2 065 997,0 |
2 087 000,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
2 619 741,0 |
2 744 281,6 |
1 798 506,6 |
1 835 101,0 |
2 065 997,0 |
2 087 000,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
811 444,5 |
365 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
171 200,0 |
276 594,0 |
781 587,5 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Всего, в том числе: |
3 384 780,0 |
3 312 450,1 |
2 916 842,1 |
2 056 983,0 |
2 057 779,0 |
2 078 782,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
2 164 780,0 |
2 225 371,6 |
1 770 254,6 |
1 826 983,0 |
2 057 779,0 |
2 078 782,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
811 444,5 |
365 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
170 000,0 |
275 634,0 |
781 587,5 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 1 |
|
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
||||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
1 726 174,2 |
1 584 694,4 |
1 592 427,8 |
1 116 788,9 |
271 624,0 |
272 134,0 |
Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
КГО, КУМИ |
бюджет города |
506 174,2 |
500 492,6 |
445 840,3 |
886 788,9 |
271 624,0 |
272 134,0 |
||||
федеральный бюджет |
1 050 000,0 |
811 444,5 |
365 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
170 000,0 |
272 757,3 |
781 587,5 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. |
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего, в том числе: |
1 624 246,8 |
1 648 500,9 |
1 285 553,3 |
901 333,1 |
1 747 896,0 |
1 768 389,0 |
Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог |
КГО, КУМИ, МКУ г.Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города |
1 624 246,8 |
1 645 624,2 |
1 285 553,3 |
901 333,1 |
1 747 896,0 |
1 768 389,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
2 876,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 2 |
|
Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог |
||||||||
3 |
Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" |
Всего, в том числе: |
34 359,0 |
79 254,8 |
38 861,0 |
38 861,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий |
КГО |
бюджет города |
34 359,0 |
79 254,8 |
38 861,0 |
38 861,0 |
38 259,0 |
38 259,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме 2 "Транспорт" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
519 870,0 |
28 252,0 |
8 118,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
x |
x |
|
бюджет города |
454 961,0 |
518 910,0 |
28 252,0 |
8 118,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
|
|
||
областной бюджет |
1 200,0 |
960,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Задача 1. |
|
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения |
||||||||
4 |
Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" |
Всего, в том числе: |
456 161,0 |
519 870,0 |
28 252,0 |
8 118,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
КЭиСП |
бюджет города |
454 961,0 |
518 910,0 |
28 252,0 |
8 118,0 |
8 218,0 |
8 218,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
1 200,0 |
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КЭиСП |
|
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета |
С.Ю.Гаврин |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Иркутска от 26 января 2022 г. N 031-06-31/22 "О внесении изменений в Приложение N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.