Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 07.02.2022 N 50-П
"Приложение
к постановлению
Правительства Камчатского края
от 31.07.2017 N 308-П
Государственная программа
Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Паспорт
подпрограммы 1 "Семья"
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт
подпрограммы 2 "Особый ребенок"
(далее - Подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 3
"Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"
(далее - Подпрограмма 3)
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1. Основные приоритеты семейной политики определены в Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, являющихся основой для разработки и реализации Программы.
2. Целями Программы являются:
1) поддержка, укрепление, защита семьи и детей в Камчатском крае;
2) сохранение традиционных семейных ценностей, повышение авторитета родительства;
3) создание условий для выполнения семьей ее функций, комплексное решение проблем семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства.
3. Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
1) популяризация семейно-брачных отношений, основ ответственного родительства, развитие духовно-нравственного здоровья семьи; укрепление инфраструктуры обслуживания семей и детей, совершенствование системы поддержки семей с детьми;
2) повышение уровня социального обслуживания семей с детьми-инвалидами, обеспечение доступности в социальных услугах, внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов;
3) профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, насилия в отношении детей, организация социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения и преступных посягательств;
4) привлечение институтов гражданского общества к решению проблем семей и детей, укрепление традиций благотворительной деятельности.
4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
7. В целях реализации основных мероприятий, указанных в приложении 2 к Программе, предоставляются субсидии на иные цели автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным ответственному исполнителю Программы и участникам Программы. Порядок определения объема и условий предоставления указанных субсидий устанавливается приказами ответственного исполнителя Программы и участников Программы.
2. Методика оценки эффективновности программы
8. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
9. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
10. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
, где
12. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
13. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
14. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
15. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы.
16. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;
2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.
17. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки" и ее подпрограмм и их значениях
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
N |
Наименование Программы /подпрограммы/ основного мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) |
||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки" |
Всего |
|
291 632,26622 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 968,59179 |
14 519,40000 |
14 538,90000 |
18 079,20000 |
79 213,82700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
291 160,26622 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 968,59179 |
14 519,40000 |
14 538,90000 |
18 079,20000 |
78 741,82700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 514,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
507,70000 |
4 048,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
285 645,56622 |
33 572,41138 |
33 840,35183 |
51 899,58422 |
45 497,79179 |
14 031,20000 |
14 031,20000 |
14 031,20000 |
78 741,82700 |
||
|
813 |
12 006,20872 |
2 525,00000 |
2 480,00000 |
1 669,57872 |
1 112,80000 |
200,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
3 618,83000 |
||
|
814 |
71 023,72225 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
10 504,52179 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
12 300,00000 |
||
|
815 |
177 163,28525 |
18 742,52000 |
18 680,00000 |
33 813,65625 |
32 830,47000 |
5 631,20000 |
5 631,20000 |
5 631,20000 |
56 203,03900 |
||
|
816 |
8 100,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
16 904,20800 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
448,14200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Семья" |
Всего |
|
127 371,32225 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
43 395,28400 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
127 371,32225 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
43 395,28400 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
127 371,32225 |
10 022,00000 |
10 874,00000 |
30 935,56825 |
27 809,47000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
43 395,28400 |
||
|
813 |
496,08000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
296,08000 |
||
|
815 |
101 422,89225 |
5 802,52000 |
6 348,00000 |
21 698,65625 |
26 759,47000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
1 445,00000 |
36 479,24600 |
||
|
816 |
8 100,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
16 904,20800 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
8 086,91200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
448,14200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1 |
Укрепление социального положительных семейных традиции и семейных ценностей и ответственного родительства |
Всего |
|
37 366,99400 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
10 147,08200 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
37 366,99400 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
10 147,08200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
37 366,99400 |
6 877,00000 |
6 376,00000 |
7 696,91200 |
3 795,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
10 147,08200 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
16 814,64400 |
2 657,52000 |
2 050,00000 |
3 360,00000 |
2 745,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
825,00000 |
3 527,12400 |
||
|
816 |
8 100,00000 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
1 150,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 950,00000 |
||
|
858 |
12 004,20800 |
2 599,48000 |
2 706,00000 |
3 186,91200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 511,81600 |
||
|
847 |
448,14200 |
120,00000 |
120,00000 |
0,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
158,14200 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Развитие системы социальных услуг, оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное обеспечение, организационно-методическая поддержка учреждений и организаций, работающих с семьями и детьми |
Всего |
|
90 004,32825 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
620,00000 |
620,00000 |
620,00000 |
33 248,20200 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
90 004,32825 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
620,00000 |
620,00000 |
620,00000 |
33 248,20200 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
90 004,32825 |
3 145,00000 |
4 498,00000 |
23 238,65625 |
24 014,47000 |
620,00000 |
620,00000 |
620,00000 |
33 248,20200 |
||
|
813 |
496,08000 |
0,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
296,08000 |
||
|
815 |
84 608,24825 |
3 145,00000 |
4 298,00000 |
18 338,65625 |
24 014,47000 |
620,00000 |
620,00000 |
620,00000 |
32 952,12200 |
||
|
858 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 " Особый ребенок" |
Всего |
|
116 340,33078 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
9 580,00000 |
9 580,00000 |
13 120,30000 |
24 858,08300 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
116 340,33078 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
9 580,00000 |
9 580,00000 |
13 120,30000 |
24 858,08300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 540,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3540,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
112 800,03078 |
15 795,41138 |
15 434,35183 |
14 239,86278 |
13 732,32179 |
9 580,00000 |
9 580,00000 |
9 580,00000 |
24 858,08300 |
||
|
813 |
5 717,11553 |
1 310,00000 |
1 080,00000 |
800,42553 |
652,80000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
1 723,89000 |
||
|
814 |
71 023,72225 |
8 085,41138 |
8 354,35183 |
7 179,43725 |
10 504,52179 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
12 300,00000 |
||
|
815 |
36 059,19300 |
6 400,00000 |
6 000,00000 |
6 260,00000 |
2 575,00000 |
1 330,00000 |
1 330,00000 |
1 330,00000 |
10 834,19300 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Медицинская и социальная реабилитация детей с особыми потребностями, использование новых методов и технологии в реабилитационном процессе |
Всего |
|
84 323,40421 |
9 894,02438 |
10470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
8 930,00000 |
8 680,00000 |
12 220,30000 |
15 596,44300 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
84 323,40421 |
9 894,02438 |
10470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
8 930,00000 |
8 680,00000 |
12 220,30000 |
15 596,44300 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3540,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
84 323,40421 |
9 894,02438 |
10470,91183 |
10 264,70321 |
11 807,32179 |
8 930,00000 |
8 680,00000 |
8 680,00000 |
15 596,44300 |
||
|
813 |
1 917,21596 |
480,00000 |
300,00000 |
252,76596 |
252,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
631,65000 |
||
|
814 |
68 681,39525 |
7 394,02438 |
7 875,91183 |
6 906,93725 |
10 504,52179 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
8 200,00000 |
11 400,00000 |
||
|
815 |
13 724,79300 |
2 020,00000 |
2 295,00000 |
3 105,00000 |
1 050,00000 |
730,00000 |
480,00000 |
480,00000 |
3 564,79300 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Социализация детей с особенностями развития и членов их семей, повышение их адаптивных возможностей. Социокультурная и трудовая реабилитация, профориентация детей с особыми потребностями |
Всего |
|
16 487,00000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
530,00000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
16 487,00000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
530,00000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
16 487,00000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
530,00000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
||
|
815 |
16 487,00000 |
3 270,00000 |
2 775,00000 |
2 055,00000 |
810,00000 |
530,00000 |
780,00000 |
780,00000 |
5 487,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Ресурсное обеспечение реабилитации и социализации детей с особыми потребностями и членов их семей. Организация и проведение информационно-просветительской кампании, направленной на развитие толерантности в отношении к детям, имеющим нарушения в развитии |
Всего |
|
11 989,62657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
3 774,64000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
11 989,62657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
3 774,64000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 989,62657 |
2 631,38700 |
2 188,44000 |
1 920,15957 |
1 115,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
120,00000 |
3 774,64000 |
||
|
813 |
3 799,89957 |
830,00000 |
780,00000 |
547,65957 |
400,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
1 092,24000 |
||
|
814 |
2 342,32700 |
691,38700 |
478,44000 |
272,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
900,00000 |
||
|
815 |
5 847,40000 |
1 110,00000 |
930,00000 |
1 100,00000 |
715,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
70,00000 |
1 782,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия" |
Всего |
|
47 920,61319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
3 494,40000 |
3 513,90000 |
3 513,90000 |
10 960,46000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
47 448,61319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
4 426,80000 |
3 494,40000 |
3 513,90000 |
3 513,90000 |
10 488,46000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 974,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
507,70000 |
507,70000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
45 474,21319 |
7 755,00000 |
7 532,00000 |
6 724,15319 |
3 956,00000 |
3 006,20000 |
3 006,20000 |
3 006,20000 |
10 488,46000 |
||
|
813 |
5 793,01319 |
1 215,00000 |
1 200,00000 |
869,15319 |
460,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
1 598,86000 |
||
|
815 |
39 681,20000 |
6 540,00000 |
6 332,00000 |
5 855,00000 |
3 496,00000 |
2 856,20000 |
2 856,20000 |
2 856,20000 |
8 889,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Профилактика семейного и детского неблагополучия, суицидального поведения. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам предотвращения и выявления случаев неблагополучия |
Всего |
|
26 254,98000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
982,00000 |
1 592,00000 |
2 242,20000 |
5 462,77000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
26 254,98000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
982,00000 |
1 592,00000 |
2 242,20000 |
5 462,77000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
26 254,98000 |
4 339,00000 |
4 757,00000 |
4 337,01000 |
2 543,00000 |
982,00000 |
1 592,00000 |
2 242,20000 |
5 462,77000 |
||
|
813 |
5 478,77000 |
1 140,00000 |
1 140,00000 |
818,60000 |
430,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
1 500,17000 |
||
|
815 |
20 776,21000 |
3 199,00000 |
3 617,00000 |
3 518,41000 |
2 113,00000 |
832,00000 |
1 442,00000 |
2 092,20000 |
3 962,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Выявление, реабилитация и сопровождение семей и детей, находящихся на разных стадиях неблагополучия, с применением эффективных технологий и специализированных методик. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего |
|
15 287,99000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 143,20000 |
1 376,70000 |
1 271,70000 |
4 014,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
14 815,99000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 620,80000 |
1 143,20000 |
1 376,70000 |
1 271,70000 |
3 542,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
1 974,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
470,80000 |
488,20000 |
507,70000 |
507,70000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
472,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
12 841,59000 |
2 195,00000 |
1 800,00000 |
1 866,59000 |
1 150,00000 |
655,00000 |
869,00000 |
764,00000 |
3 542,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми |
Всего |
|
6 377,64319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 483,69000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 377,64319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 483,69000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
6 377,64319 |
1 221,00000 |
975,00000 |
520,55319 |
263,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 483,69000 |
||
|
813 |
314,24319 |
75,00000 |
60,00000 |
50,55319 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
98,69000 |
||
|
815 |
6 063,40000 |
1 146,00000 |
915,00000 |
470,00000 |
233,00000 |
1 369,20000 |
545,20000 |
0,00000 |
1 385,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 7 февраля 2022 г. N 50-П "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.