Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА
"О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2021 N 463 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 N 353 "О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", от 16.12.2021 N 464 "О бюджете Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы в новой редакции" (далее - постановление), заменив в наименовании и пункте 1 постановления слова "2020-2023 годы" словами "2021-2024 годы".
2. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением (далее - муниципальная программа):
1) заменить в наименование и по тексту муниципальной программы числа "2020-2023" числами "2021-2024";
2) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта муниципальной программы:
3) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 1:
4) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 2:
5) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 3:
6) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 4:
7) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 5:
8) изложить в новой редакции приложение N 1 к муниципальной программе:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
в Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей
в муниципальном лагере, организация
работы с молодежью Полевского
городского округа на 2021 - 2024 годы"
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
";
9) изложить в новой редакции приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2021 - 2024 годы" к муниципальной программе:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
в Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей
в муниципальном лагере, организация
работы с молодежью Полевского
городского округа на 2021 - 2024 годы"
План мероприятии
по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2021 - 2024 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/ исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
1 069 662,15150 |
242 690,83881 |
271 651,05414 |
274 618,98080 |
280 701,27775 |
|
3 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4 |
областной бюджет |
|
5 537,82508 |
3 883,52508 |
1 654,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
5 |
местный бюджет |
|
978 441,31633 |
219 447,88843 |
248 780,53411 |
251 948,20342 |
258 264,69037 |
|
6 |
внебюджетные источники |
|
85 683,01009 |
19 359,42530 |
21 216,22003 |
22 670,77738 |
22 436,58738 |
|
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
8 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
506 388,06545 |
113 910,12178 |
127 091,44608 |
130 616,41090 |
134 770,08669 |
|
9 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
10 |
областной бюджет |
|
2 372,52508 |
2 275,52508 |
97,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
11 |
местный бюджет |
|
460 972,61825 |
102 411,95123 |
116 938,16943 |
118 734,41090 |
122 888,08669 |
|
12 |
внебюджетные источники |
|
43 042,92212 |
9 222,64547 |
10 056,27665 |
11 882,00000 |
11 882,00000 |
|
13 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
|||||||
14 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
506 388,06545 |
113 910,12178 |
127 091,44608 |
130 616,41090 |
134 770,08669 |
|
15 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
16 |
областной бюджет |
|
2 372,52508 |
2 275,52508 |
97,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
17 |
местный бюджет |
|
460 972,61825 |
102 411,95123 |
116 938,16943 |
118 734,41090 |
122 888,08669 |
|
18 |
внебюджетные источники |
|
43 042,92212 |
9 222,64547 |
10 056,27665 |
11 882,00000 |
11 882,00000 |
|
19 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
325 096,90687 |
68 686,70969 |
83 732,27148 |
82 810,99557 |
89 866,93013 |
4, 8, 9, 10, 11 |
20 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
214 067,60723 |
45 328,74989 |
56 194,68949 |
53 278,50426 |
59 265,66359 |
|
21 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
7 139,43964 |
2 035,87543 |
1 715,56421 |
1 694,00000 |
1 694,00000 |
|
22 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
69 989,03196 |
14 583,96877 |
17 991,30534 |
18 172,49131 |
19 241,26654 |
|
23 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
33 900,82804 |
6 738,11560 |
7 830,71244 |
9 666,00000 |
9 666,00000 |
|
24 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
149 059,08338 |
34 722,05050 |
37 554,60510 |
37 331,20471 |
39 451,22307 |
5, 6, 7, 8, 9 |
25 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
149 051,70920 |
34 714,67632 |
37 554,60510 |
37 331,20471 |
39 451,22307 |
|
26 |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
7,37418 |
7,37418 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
27 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 995,28026 |
441,28026 |
510,00000 |
522,00000 |
522,00000 |
4, 9 |
28 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
167,89900 |
7,89900 |
60,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
|
29 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 827,38126 |
433,38126 |
450,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
|
30 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 841,93780 |
1222,43780 |
2226,50000 |
2196,50000 |
2196,50000 |
4, 38 |
31 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
1 189,49100 |
104,99100 |
381,50000 |
351,50000 |
351,50000 |
|
32 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
3 491,42680 |
733,67680 |
919,25000 |
919,25000 |
919,25000 |
|
33 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 926,95000 |
339,20000 |
529,25000 |
529,25000 |
529,25000 |
|
34 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
1 234,07000 |
44,57000 |
396,50000 |
396,50000 |
396,50000 |
|
35 |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
502,82276 |
21,57602 |
155,69793 |
160,36887 |
165,17994 |
38 |
36 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
502,82276 |
21,57602 |
155,69793 |
160,36887 |
165,17994 |
|
37 |
Мероприятие 6. Проведение работ по вывозу мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
102,43630 |
102,43630 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
38 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
102,43630 |
102,43630 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
39 |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 691,13610 |
788,14750 |
357,20680 |
0,00000 |
545,78180 |
4, 38 |
40 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
902,98860 |
0,00000 |
357,20680 |
0,00000 |
545,78180 |
|
41 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
788,14750 |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
42 |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
8 731,33480 |
1 881,34780 |
1 277,11700 |
5 572,87000 |
0,00000 |
4, 12 |
43 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 490,12740 |
1 490,12740 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
44 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
1 668,33740 |
391,22040 |
1 277,11700 |
0,00000 |
0,00000 |
|
45 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
5 572,87000 |
0,00000 |
0,00000 |
5572,87000 |
0,00000 |
|
46 |
Мероприятие 9. Обустройство и содержание снежных городков |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 349,62000 |
2349,62000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
47 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
48 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 649,62000 |
1649,62000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
49 |
Мероприятие 10. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
85,00000 |
85,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6, 7 |
50 |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
85,00000 |
85,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
51 |
Мероприятие 11. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 360,87585 |
747,90700 |
204,32295 |
204,32295 |
204,32295 |
4 |
52 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
860,87585 |
247,90700 |
204,32295 |
204,32295 |
204,32295 |
|
|
областной бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
53 |
Мероприятие 12. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 152,13551 |
2461,60891 |
690,52660 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
54 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 461,61043 |
771,08383 |
690,52660 |
0,00000 |
0,00000 |
|
55 |
областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 690,52508 |
1690,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56 |
Мероприятие 13. Разработка проектно-сметной документации на ремонт сценического технологического комплекса |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
57 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
400,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
58 |
Мероприятие 14. Содержание и вывоз мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 922,49582 |
0,00000 |
286,19822 |
1818,14880 |
1818,14880 |
38 |
59 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
3 922,49582 |
0,00000 |
286,19822 |
1818,14880 |
1818,14880 |
|
60 |
Мероприятие 15. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
97,00000 |
0,00000 |
97,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6, 7 |
61 |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
97,00000 |
0,00000 |
97,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
62 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
63 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
64 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
302 161,61501 |
68 611,86705 |
79 271,31537 |
77 255,55627 |
77 022,87632 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|||
66 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
67 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
68 |
местный бюджет |
|
270 000,63517 |
60 731,38413 |
70 934,18321 |
69 166,77889 |
69 168,28894 |
|
69 |
внебюджетные источники |
|
32 160,97984 |
7 880,48292 |
8 337,13216 |
8 088,77738 |
7 854,58738 |
|
70 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
|||||||
71 |
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
302 161,61501 |
68 611,86705 |
79 271,31537 |
77 255,55627 |
77 022,87632 |
|
72 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
73 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
74 |
местный бюджет |
|
270 000,63517 |
60 731,38413 |
70 934,18321 |
69 166,77889 |
69 168,28894 |
|
75 |
внебюджетные источники |
|
32 160,97984 |
7 880,48292 |
8 337,13216 |
8 088,77738 |
7 854,58738 |
|
76 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
293 267,08457 |
67 143,94926 |
75 752,51147 |
73 756,44529 |
76 614,17855 |
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
77 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
85 169,77705 |
18 989,91373 |
21 589,80598 |
21 763,52049 |
22 826,53685 |
|
78 |
внебюджетные источники |
4 672,68096 |
958,02394 |
1 321,21702 |
1 157,94000 |
1 235,50000 |
||
79 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
47 216,03639 |
10 359,54985 |
12 147,35646 |
11 878,80912 |
12 830,32096 |
|
80 |
внебюджетные источники |
16 427,22366 |
3 988,35483 |
4 146,28961 |
4 146,28961 |
4 146,28961 |
||
81 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
131 241,31339 |
30 784,93155 |
34 510,91464 |
32 434,03607 |
33 511,43113 |
|
82 |
внебюджетные источники |
8 540,05312 |
2 063,17536 |
2 036,92776 |
2 375,85000 |
2 064,10000 |
||
83 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 521,02210 |
870,92879 |
832,69777 |
408,69777 |
408,69777 |
20 |
84 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1 656,34460 |
430,25129 |
408,69777 |
408,69777 |
408,69777 |
|
85 |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
735,30350 |
311,30350 |
424,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
86 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
129,37400 |
129,37400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
87 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 657,68581 |
596,98900 |
1 970,28360 |
3 090,41321 |
0,00000 |
16, 23 |
88 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДШИ" |
727,71100 |
0,00000 |
727,71100 |
0,00000 |
0,00000 |
|
89 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
4 929,97481 |
596,98900 |
1 242,57260 |
3 090,41321 |
0,00000 |
|
90 |
Мероприятие 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
715,82253 |
0,00000 |
715,82253 |
0,00000 |
0,00000 |
16 |
91 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
156,13400 |
0,00000 |
156,13400 |
0,00000 |
0,00000 |
|
92 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
406,32420 |
0,00000 |
406,32420 |
0,00000 |
0,00000 |
|
93 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
153,36433 |
0,00000 |
153,36433 |
0,00000 |
0,00000 |
|
94 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
95 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе |
|
63 542,79872 |
13 887,01395 |
15 749,54165 |
16 636,84744 |
17 269,39568 |
|
96 |
|
|
|
|
|
|||
97 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
98 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
99 |
местный бюджет |
|
53 124,06225 |
11 659,52996 |
12 958,28917 |
13 936,84744 |
14 569,39568 |
|
100 |
внебюджетные источники |
|
10 418,73647 |
2 227,48399 |
2 791,25248 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
101 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|||||||
102 |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
63 542,79872 |
13 887,01395 |
15 749,54165 |
16 636,84744 |
17 269,39568 |
|
103 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
104 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
105 |
местный бюджет |
|
53 124,06225 |
11 659,52996 |
12 958,28917 |
13 936,84744 |
14 569,39568 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
10 418,73647 |
2 227,48399 |
2 791,25248 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
107 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
41 972,65239 |
8 949,55584 |
10 109,33913 |
11 254,17424 |
11 659,58318 |
27, 28 |
108 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
41 972,65239 |
8 949,55584 |
10 109,33913 |
11 254,17424 |
11 659,58318 |
|
109 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
16 768,96423 |
3 587,45811 |
4 171,84372 |
4 504,83120 |
4 504,83120 |
27, 28 |
110 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
6 350,22776 |
1 359,97412 |
1 380,59124 |
1 804,83120 |
1 804,83120 |
|
111 |
внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
10 418,73647 |
2 227,48399 |
2 791,25248 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
112 |
Мероприятие 3. "Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 801,18210 |
1 350,00000 |
1 468,35880 |
877,84200 |
1 104,98130 |
27 |
113 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
4 801,18210 |
1 350,00000 |
1 468,35880 |
877,84200 |
1 104,98130 |
|
114 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
115 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
|
32 441,55416 |
7 272,31649 |
8 416,17515 |
8 380,37407 |
8 372,68845 |
|
116 |
|
|
|
|
|
|||
117 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
118 |
областной бюджет |
|
3 165,30000 |
1 608,00000 |
1 557,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
119 |
местный бюджет |
|
29 276,25416 |
5 664,31649 |
6 858,87515 |
8 380,37407 |
8 372,68845 |
|
120 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
|||||||
121 |
Всего по задаче 4, в том числе: |
|
32 441,55416 |
7 272,31649 |
8 416,17515 |
8 380,37407 |
8 372,68845 |
|
122 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
123 |
областной бюджет |
|
3 165,30000 |
1 608,00000 |
1 557,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
124 |
местный бюджет |
|
29 276,25416 |
5 664,31649 |
6 858,87515 |
8 380,37407 |
8 372,68845 |
|
125 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
22 949,71826 |
6 071,27523 |
6 383,42528 |
5 288,14766 |
5 206,87009 |
32, 33 |
126 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
19 784,41826 |
4 463,27523 |
4 826,12528 |
5 288,14766 |
5 206,87009 |
|
127 |
областной бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
3 165,30000 |
1 608,00000 |
1 557,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
128 |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
9 491,83590 |
1 201,04126 |
2 032,74987 |
3 092,22641 |
3 165,81836 |
34 |
129 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
9 491,83590 |
1 201,04126 |
2 032,74987 |
3 092,22641 |
3 165,81836 |
|
130 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2021 - 2024 годы" |
|||||||
131 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе |
|
165 128,11816 |
39 009,51954 |
41 122,57589 |
41 729,79212 |
43 266,23061 |
|
132 |
|
|
|
|
|
|||
133 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
134 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
135 |
местный бюджет |
|
165 067,74650 |
38 980,70662 |
41 091,01715 |
41 729,79212 |
43 266,23061 |
|
136 |
внебюджетные источники |
|
60,37166 |
28,81292 |
31,55874 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|||||||
138 |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
165 128,11816 |
39 009,51954 |
41 122,57589 |
41 729,79212 |
43 266,23061 |
|
139 |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
140 |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
141 |
местный бюджет |
|
165 067,74650 |
38 980,70662 |
41 091,01715 |
41 729,79212 |
43 266,23061 |
|
142 |
внебюджетные источники |
|
60,37166 |
28,81292 |
31,55874 |
0,00000 |
0,00000 |
|
143 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
21 993,11088 |
4 650,08447 |
5 610,60165 |
5 766,98598 |
5 965,43878 |
38, 40 |
144 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
36 788,70941 |
8 699,34848 |
9 048,36713 |
9 354,57144 |
9 686,42236 |
38 |
145 |
Мероприятие 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 039,18867 |
2 393,96230 |
418,58638 |
114,67757 |
111,96242 |
39 |
146 |
Мероприятие 4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
102 289,65987 |
23 244,06955 |
25 049,62614 |
26 493,55713 |
27 502,40705 |
38 |
147 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
102 229,28821 |
23 215,25663 |
25 018,06740 |
26 493,55713 |
27 502,40705 |
|
148 |
внебюджетные источники |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
60,37166 |
28,81292 |
31,55874 |
0,00000 |
0,00000 |
|
149 |
Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 017,44933 |
22,05474 |
995,39459 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
".
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Полевского городского округа от 05.02.2021 N 55-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА";
2) постановление Администрации Полевского городского округа от 16.07.2021 N 486-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.02.2021 N 55-ПА)";
3) постановление Администрации Полевского городского округа от 03.12.2021 N 814-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N°126-ПА (в редакции от 05.02.2021 N°55-ПА, от 16.07.2021 N°486-ПА)".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
|
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
Вступает в силу с 2 февраля 2022 г.
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://www.полевской-право.рф) 2 февраля 2022 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 9 ноября 2022 г. N 936-ПА настоящий документ признан утратившим силу