Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 30 декабря 2021 г. N 1064
Приложение N 2
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 12 октября 2016 г. N 999
Муниципальная программа
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"
Паспорт
муниципальной программы Касимовского муниципального района Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ФКУ; ФКУ администрации) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация Касимовского района), органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ОМСУ), Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области и другие отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района |
Исполнители Программы |
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района, муниципальные учреждения, юридические и физические лица, ответственные за реализацию Программы или конкретных программных мероприятий |
Срок реализации Программы |
2017 - 2030 годы. Этап 2: 2022 - 2030 годы |
Цель (цели) Программы |
Цель N 1: Повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского муниципального района Рязанской области. Цель N 2: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами. Цель N 3: Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма N 1 - "Повышение эффективности бюджетных расходов" Подпрограмма N 2 - "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" Подпрограмма N 3 - "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы(*) |
Объем финансирования Программы составляет 448 744 632,21 рублей (448 744 632,21 рублей - средства местного бюджета) |
------------------------------
(*) На основании постановления администрации Касимовского муниципального района N 906 от 29.11.2021 года "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области", указывается объем финансового обеспечения, начиная с 2022 года.
2.1. Характеристика сферы реализации Программы
На протяжении последних лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения и устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Касимовского района.
На современном этапе с учетом достигнутых результатов основными тенденциями повышения эффективности управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами являются:
1) обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной системы Касимовского района путем:
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования районного бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы района, основанных на реалистичных оценках;
- недопустимости увязки в ходе исполнения местного бюджета объемов расходов бюджета с определенными доходными источниками, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации, а также соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития района;
- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
- усиления роли внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита при осуществлении бюджетного процесса путем переориентации с контроля за финансовыми потоками на контроль за результатами, которые приносит их использование;
2) эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района за счет:
- повышения эффективности муниципальных заимствований Касимовского муниципального района;
- поддержания безопасного уровня и структуры муниципального долга района;
- обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями местного бюджета в привлечении заемных средств;
- оптимизации структуры муниципального долга Касимовского муниципального района с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- постоянного мониторинга долговой нагрузки на местный бюджет при безусловном соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечения выполнения условий дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Касимовского муниципального района из областного бюджета;
- повышения прозрачности долговой политики и обеспечения раскрытия информации о состоянии и характеристиках муниципального долга Касимовского района;
3) развитие сферы межбюджетных отношений за счет:
- создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами;
- совершенствования системы выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселений в целях сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений исходя из критерия выравнивания бюджетной обеспеченности;
- содействия обеспечению сбалансированности местных бюджетов при условии сохранения стимулов для экономического развития муниципальных образований;
- обеспечения стабильности и предсказуемости системы межбюджетных отношений, а также повышения ее открытости и прозрачности;
4) Развитие информационной системы управления общественными финансами Касимовского района с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности за счет:
- обеспечения надлежащего качества управления бюджетным процессом с использованием передовых программно-целевых методов формирования и исполнения местного бюджета, позволяющих осуществлять автоматизированную обработку, последующее использование, а также гарантировать юридическую значимость документооборота в сфере управления муниципальными финансами;
- совершенствования информационной среды в сфере управления муниципальными финансами в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" для обеспечения мониторинга результативности и эффективности финансовой деятельности организаций сектора муниципального управления (получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных муниципальных учреждений) и публично-правовых образований Касимовского района, перехода к современным стандартам организации управления информационными потоками, а также создания предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
По тексту Программы используются следующие сокращения:
1) ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
2) в головках таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- ФО - финансовое обеспечение;
- КБК - код бюджетной классификации;
3) в графе 3 таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", в графе 5 таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- МБ - местный (районный) бюджет.
3. Финансовое обеспечение Программы
NN пп |
Наименование |
Источник ФО |
Объемы финансирования, руб. |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Всего по региональным проектам |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
МБ |
448 744 632,21 |
50 610 187,49 |
49 471 742,68 |
49 809 215,04 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
Итого по Программе |
МБ |
448 744 632,21 |
50 610 187,49 |
49 471 742,68 |
49 809 215,04 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
49 808 914,50 |
|
в т.ч. ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Касимовского района |
МБ |
135 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
ФКУ администрации |
МБ |
448 609 632,21 |
50 595 187,49 |
49 456 742,68 |
49 794 215,04 |
49 793 914,50 |
49 793 914,50 |
49 793 914,50 |
49 793 914,50 |
49 793 914,50 |
49 793 914,50 |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы направляет в отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Отдел ЭР) информацию об исполнении Программы, оценку эффективности Программы за отчетный год, информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период, доклад о ходе реализации Программы за отчетный год по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.11.2021 года N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
1. Цель подпрограммы: повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского муниципального района.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Отношение объема дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
17,8(**) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
Не более 10%(*) |
2 |
Отношение объема муниципального долга Касимовского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
1,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
------------------------------
(*) Указанные ограничения могут быть превышены только в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета и в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета
(**) Законодательно установленные ограничения превышены на 7,8% т.к. решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете) от 29.12.2020 года N 186-РД "О внесении изменений в решение Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 18.12.2019 N 131-РД "О бюджете Касимовского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями от 18.02.2020 N 142-РД, от 10.06.2020 г. N 147-РД, от 16.07.2020 г. N 153-РД, 14.08.2020 г. N 162-РД, от 27.08.2020 г. N 167-РД, от 27.10.2020 г. N 173-РД) в составе источников финансирования дефицита районного бюджета утверждено снижение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета (на 01.01.2021 года по сравнению с остатками на 01.01.2020 года) в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета.
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения бюджета Касимовского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программного метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов районного бюджета |
% |
96,5 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
3.1.2 |
Соблюдение нормативов расходов на оплату труда муниципальных служащих Касимовского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. |
- в части предельной штатной численности муниципальных служащих |
% |
96,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.2.2. |
- в части формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих |
% |
93,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.3 |
Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.4. |
Количество муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации Касимовского района и отраслевых (функциональных) органах администрации, прошедших обучение на курсах повышения квалификации |
чел. |
19 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.2 |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Касимовского муниципального района |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3. |
Удельный вес расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) |
% |
0,006 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения бюджета Касимовского района |
|
|
МБ |
3740299999 |
135 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3.1.1. |
Обучение муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на семинарах, учебных курсах |
Администрация Касимовского района (903) |
Администрация Касимовского района |
МБ |
3740299999 |
135 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3.2. |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740102120 |
7 790,88 |
5 295,30 |
2 195,04 |
300,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740102120 |
7 790,88 |
5 295,30 |
2 195,04 |
300,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
- |
142 790,88 |
20 295,30 |
17 195,04 |
15 300,54 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
||
|
Итого по подпрограмме |
МБ |
- |
142 790,88 |
20 295,30 |
17 195,04 |
15 300,54 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма N 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"
1. Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными муниципальными образованиями - поселениями Касимовского муниципального района (среднее значение) и пятью наименее обеспеченными поселениями (среднее значение) после выравнивания их бюджетной обеспеченности |
раз |
4,7 |
4,5 |
4,3 |
4,2 |
4,0 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
3,2 |
3,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Темп роста критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Касимовского района по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований (поселений) полномочий по решению вопросов местного значения (по отношению к предыдущему году) |
% |
85,7 |
108,1 |
102,5 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
103,7 |
3.1.2 |
Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированного бюджета Касимовского района |
% |
99,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе: |
|
|
МБ |
|
335 361 789,33 |
38 007 664,19 |
36 872 319,064 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
3.1.1. |
Предоставление дотаций из районного бюджета бюджетам муниципальных образований (поселений) Касимовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740305010 |
65 665 400,00 |
6 832 200,00 |
7 105 300,00 |
7 389 700,00 |
7 389 700,00 |
7 389 700,00 |
7 389 700,00 |
7 389 700,00 |
7 389 700,00 |
7 389 700,00 |
3.1.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740405030 |
269 606 389,33 |
31 085 464,19 |
29 767 019,64 |
29 821 986,50 |
29 821 986,50 |
29 821 986,50 |
29 821 986,50 |
29 821 986,50 |
29 821 986,50 |
29 821 986,50 |
3.1.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Касимовского муниципального района для премирования городских и сельских поселений - победителей районных конкурсов |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740505040 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
- |
335 361 789,33 |
38 007 664,19 |
36 872 319,064 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
||
|
Итого по подпрограмме |
МБ |
- |
335 361 789,33 |
38 007 664,19 |
36 872 319,064 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
37 211 686,50 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1. и 3.1.2. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 02.12.2005 года N 131-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Рязанской области"; решениями о бюджете Касимовского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.3. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.01.2019 N 46-РД "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района бюджетам сельских и городских поселений Касимовского района - победителям конкурса "Лучшее новогоднее оформление территории проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова".
5.3. Подпрограмма N 3 "Обеспечение реализации Программы"
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Достижение ежегодно не менее 80% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
81,8 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
81,8 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
|
|
МБ |
|
113 240 052,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740802040 |
107 742 132,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
11 971 348,00 |
3.1.2. |
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740902180 |
5 467 920,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
610 880,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
МБ |
- |
113 240 052,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
||
|
Итого по подпрограмме |
МБ |
- |
113 240 052,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
12 582 228,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 30 декабря 2021 г. N 1064 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.