Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Касимов"
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов"
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||||
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||||
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе: | ||||||||||||||||
1 |
Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" , МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
260 820,00 |
260 820,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. |
1.1 |
В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Касимовский краеведческий музей" |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей - заповедник" |
Муниципальный бюджет |
104 700,00 |
104 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге. |
1.2 |
В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
156 120,00 |
156 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание) |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгин" |
Муниципальный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры |
2.1 |
В т.ч пополнение библиотечного фонда |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Создание системы навигации и ориентирующей информации |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Областной бюджет |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный бюджет |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности: организация и проведение открытого фестиваля народного творчества "Золотая ладья" . |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК "Дворец культуры" |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
2 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
14 400,00 |
14 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского" |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского" |
Муниципальный бюджет |
13 200,00 |
13 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО "Детская школа искусств" |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" |
Муниципальный бюджет |
26 200,00 |
26 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
266 892 291,67 |
0,00 |
21269702,60 |
21723450,11 |
25678928,71 |
30737919,42 |
32136042,93 |
33 327 696,28 |
37 483 351,62 |
32 267 600,00 |
32 267 600,00 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
6 983 400,00 |
0,00 |
800000,00 |
1135000,00 |
410000,00 |
890000, 00 |
391000,00 |
805 600,00 |
850 600,00 |
850 600,00 |
850 600,00 |
|||||
Областные средства |
5 010 626,90 |
0,00 |
0,00 |
49230, 00 |
983000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 978 396,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Областные средства |
6 997 160,06 |
0,00 |
0,00 |
3 741550,00 |
1 929421,50 |
1 326188,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
85 377,93 |
|
|
|
|
45192, 10 |
|
40 185,83 |
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
2 137 832,15 |
0,00 |
50 672, 60 |
401 348,00 |
398 995,70 |
227 001,00 |
245849,95 |
173316,52 |
380 648,38 |
130 000,00 |
130 000,00 |
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
2 504 600,00 |
0,00 |
0,00 |
263 000,00 |
806 000,00 |
180000,00 |
551600,00 |
176000,00 |
176000,00 |
176 000,00 |
176 000,00 |
|||||
3 |
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
512820,00 |
0,00 |
116 765,00 |
0,00 |
130 650,00 |
219 600,00 |
45805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
304 158,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 567, 40 |
163 688,94 |
0,00 |
134 902,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Областной бюджет |
818 234,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
278 370,00 |
539 864,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
4 199 100,00 |
0,00 |
853600,00 |
387000,00 |
476000,00 |
415000,00 |
563900,00 |
375900,00 |
375900,00 |
375 900,00 |
375 900,00 |
|||||
Федеральный бюджет |
2 759 502,84 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 574 502,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5 |
Мероприятия по курсам повышения квалификации |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
127928,00 |
0,00 |
0,00 |
30096, 00 |
35140, 00 |
25084, 00 |
37608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
6 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры Софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы". в т. ч. сохранение и поддержка народных художественных промыслов |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
6 472,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 472,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
Областные средства |
122 971,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 971,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области (COVID-19) |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Областные средства |
761 994,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
761 994,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Субсидии на поддержку отраслей культуры, в т.ч. на модернизацию (кап.ремонт, реставрацию)муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского" , МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Муниципальный бюджет |
66 000,26 |
|
|
|
|
|
|
66 000,26 |
|
|
|
|
|
Субсидии на поддержку отраслей культуры, в т.ч. на модернизацию (кап.ремонт, реставрацию)муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств" , МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Областные средства |
980 103,85 |
|
|
|
|
|
|
980 103,85 |
|
|
|
|
|
Субсидии на поддержку отраслей культуры, в т.ч. на модернизацию (кап.ремонт, реставрацию)муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
|
Федеральный бюджет |
5 553921,81 |
|
|
|
|
|
|
5 553 921,81 |
|
|
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры, в том числе на оснащение модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств(приобретение кресел для ДШИ |
Управление по культуре и туризму |
МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа" |
Областной бюджет |
281 496,60 |
|
|
|
|
|
|
281 496,60 |
|
|
|
|
|
Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры, в том числе на оснащение модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств(приобретение кресел для ДШИ) |
Управление по культуре и туризму |
|
Муниципальный бюджет |
120 641,40 |
|
|
|
|
|
|
120 641,40 |
|
|
|
|
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий |
Управление по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
103 644 301,74 |
0,00 |
9757562,34 |
9857629,40 |
12811850,71 |
12 835 318,53 |
12 952 176,21 |
13 200 870,45 |
12 562 279,10 |
9 833 307,50 |
9 833 307,50 |
Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях Увеличение числа клубных формирований |
Областные средства |
5 525 768,91 |
0,00 |
0,00 |
3 674 200,00 |
1 851 568,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
4 466 454,60 |
0,00 |
470000,00 |
296000,00 |
338200,00 |
366500,00 |
2 356600,00 |
140 083,60 |
166 357,00 |
166 357,00 |
166 357,00 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
772 948,28 |
0,00 |
42831, 36 |
51078,00 |
95352, 01 |
145391,40 |
88 605,18 |
117 736,83 |
64 753,50 |
83 600,00 |
83 600,00 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
236 800,00 |
0,00 |
0,00 |
12000, 00 |
205800,00 |
19000, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Дворец культуры" |
Муниципальный бюджет |
1 082 920,38 |
0,00 |
156 604,60 |
400 000,00 |
526 315,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Увеличение числа клубных формирований |
Областные средства |
1 888 989,63 |
0,00 |
0,00 |
388 989,63 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Федеральные средства |
12 000 010,37 |
0,00 |
0,00 |
3 500010,37 |
8 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
1 853 168,00 |
0,00 |
305000,00 |
474000,00 |
206000,00 |
198700,00 |
103400,00 |
162 589,00 |
134 493,00 |
134 493,00 |
134 493,00 |
|||||
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
67 863 588,88 |
0,00 |
1 436447,00 |
7 424304,99 |
8 422853,17 |
8 890122,95 |
9 217 387,73 |
9 582 027,74 |
9 576 957,26 |
6 656 744,02 |
6 656 744,02 |
Увеличение числа клубных формирований Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Областные средства |
3 011 593,60 |
0,00 |
0,00 |
2 349 119,60 |
662 474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Внебюджетные средства |
545 180,59 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
23 000, 00 |
49773, 54 |
39586, 66 |
125 668,39 |
57 384,00 |
57 384,00 |
57 384,00 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
|
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
1 818 821,73 |
0,00 |
14000, 00 |
196573,00 |
602782,00 |
255204,00 |
234 987,83 |
229 748,76 |
117 526,14 |
84 000,00 |
84 000,00 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦКР" |
Муниципальный бюджет |
1 178 719,40 |
0,00 |
186 477,00 |
571 100,00 |
404 450,00 |
0,00 |
16 692,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Увеличение числа клубных формирований |
Внебюджетные средства |
927 576,37 |
0,00 |
0,00 |
15000, 00 |
115000,00 |
92618, 78 |
73305, 66 |
181 753,93 |
149 966,00 |
149 966,00 |
149 966,00 |
|||||
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в культурно-досуговой деятельности |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ДК", МБУК "ЦКР", МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина", МБУК "КИКМЗ", МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. В. И. Ряховского", МБУ ДО "КДХШ" |
Муниципальный бюджет |
4 780 590,00 |
0,00 |
139 520,00 |
201 900,00 |
550 000,00 |
1220500,00 |
595 960,00 |
72 710,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
101 322 141,13 |
0,00 |
8 320 959,72 |
8 455 630,29 |
12 961 812,61 |
13 305380,34 |
12 233 490,38 |
12 533 836,09 |
11 880 007,62 |
10 814 512,04 |
10 814 512,04 |
Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год) Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании |
Внебюджетные средства |
4 816 387,54 |
0,00 |
350 000,00 |
516 000,00 |
515 000,00 |
691107,00 |
362 000,00 |
579 436,54 |
600 948,00 |
600 948,00 |
600 948,00 |
|||||
Областные средства |
5 966 389,12 |
0,00 |
0,00 |
3 600 798,00 |
2 365 591,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
|
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" |
Муниципальный бюджет |
2 237 825,16 |
0,00 |
330 089,88 |
407 077,00 |
403 727,08 |
313 613,84 |
323697,20 |
139 940,96 |
192 879,20 |
63 400,00 |
63 400,00 |
|
Внебюджетные средства |
1 415 413,58 |
0,00 |
0,00 |
32 300,00 |
291 000,00 |
297165,00 |
442 700,00 |
352 248,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "Касимовский историко-культурный музей - заповедник" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
3 231 976,69 |
0,00 |
560 000,00 |
698 500,00 |
534 000,00 |
410428,00 |
197 000,00 |
234 892,69 |
199 052,00 |
199 052,00 |
199 052,00 |
|||||
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
164 132 432,61 |
0,00 |
13 275 695,54 |
13 745 704,96 |
18 475 806,11 |
21 865890,99 |
22 087 458,10 |
21 621 751,75 |
18 643 145,54 |
17 208 489,81 |
17 208 489,81 |
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. |
Внебюджетные средства |
228 388,32 |
0,00 |
40 000,00 |
18 900,00 |
29 000, 00 |
19501, 00 |
8 400,00 |
70 137,32 |
14 150,00 |
14 150,00 |
14 150,00 |
|||||
Областные средства |
11 339 358,07 |
0,00 |
0,00 |
6 776 902,40 |
4 562 455,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1 |
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
2 907 410,14 |
0,00 |
88 596,60 |
206 272,00 |
454 887,45 |
405 758,40 |
686 098,62 |
599 907,69 |
320 489,38 |
72 700,00 |
72 700,00 |
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. |
Внебюджетные средства |
47 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7500,00 |
39 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3 |
Расходы на подписку на периодические издания |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
667 025,51 |
0,00 |
152 278,26 |
177980,00 |
127 300,00 |
134 268,04 |
46 351,90 |
28 847,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
Развитие материально-технической базы учреждений. |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
84 976 ,40 |
0,00 |
47 000,00 |
515,25 |
659,05 |
331,96 |
30 000,00 |
6 470,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города |
Внебюджетные средства |
493 589,79 |
0,00 |
25 000,00 |
73100, 00 |
144 000,00 |
39899,00 |
26 629,68 |
24 911,11 |
53 350,00 |
53 350,00 |
53 350,00 |
|||||
Федеральные средства |
126 248,13 |
0,00 |
5 396,83 |
5 152,50 |
5 601,93 |
5604,03 |
0,00 |
104 492,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Областные средства |
27 227,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
988,57 |
7799,05 |
0,00 |
18 439,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5 |
Реализация национального проекта "Культура" (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели) |
Управление по культуре и туризму |
МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина" |
Муниципальный бюджет |
543 046,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366046,50 |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города |
Федеральные средства |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
Областные средства |
1 267 108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854108,50 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 10. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры |
Управление по культуре и туризму |
МКУ "ЦБУК" |
Муниципальный бюджет |
111 832 965,03 |
0,00 |
5 027 736,30 |
5 271 887,00 |
5 657 118,22 |
17 583 959,69 |
15 125 823,75 |
16 172 284,55 |
14 890 262,26 |
16 051 946,63 |
16 051 946,63 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования |
Управление по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
Муниципальный бюджет |
20 504 410,22 |
0,00 |
0,00 |
2 163 900,00 |
2 230 010,66 |
2 541 052,99 |
2 727 961,29 |
2 628 216,06 |
2 793, 249,74 |
2 710 009,74 |
2 710 009,74 |
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Задача 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова; | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова; |
Управление по культуре и туризму |
Управление по культуре и туризму |
Муниципальный бюджет |
53 500,00 |
0,00 |
0,00 |
53 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение туристического потока. |
|
|
итого |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||
|
Итого: |
Областной бюджет |
44 399 022,70 |
400 000,00 |
0,00 |
20 580 789,63 |
14 133 869,77 |
1 873 851,64 |
1 739 074,40 |
5 671 437,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
Муниципальный бюджет |
856 085 765,42 |
404 620,00 |
60 412 938,80 |
71 339 946,00 |
89 974 206,66 |
110 915 278,59 |
109 204 515,13 |
110 976 091,02 |
110 905 549,74 |
95 976 309,74 |
95 976 309,74 |
|
||||
Внебюджетные средства |
31 949 135,48 |
0,00 |
3 403 600,00 |
4 055 800,00 |
4 093000,00 |
3 677192,32 |
5 155 722,00 |
3 229 221,16 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
2 778 200,00 |
|
||||
|
|
Федеральный бюджет |
35 439 683,15 |
0,00 |
190 396,83 |
3 505 162,87 |
8 505601,93 |
2 580 106,87 |
10 000000,00 |
10 658 414,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 30 декабря 2021... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.