Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 20 декабря 2021 г. N 2950
"О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 год, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы", утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 22.11.2021 N 2723) следующие изменения:
1.1. Строку 10 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |
||||
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
||
2015 |
89 073,09 |
0,00 |
89 073,09 |
0,00 |
||
2016 |
80 162,00 |
0,00 |
80 162,00 |
0,00 |
||
2017 |
116 106,91 |
5 990,00 |
89 277,51 |
20 839,40 |
||
2018 |
139 516,59 |
11 334,12 |
107 343,07 |
20 839,40 |
||
2019 |
145 155,02 |
71 012,27 |
53 278,35 |
20 864,40 |
||
2020 |
136 258,88 |
52 632,90 |
65 758,07 |
17 867,91 |
||
2021 |
154 646,81 |
75 887,06 |
60 078,38 |
18 681,37 |
||
2022 |
223 476,45 |
101 731,69 |
103 834,01 |
17 910,75 |
||
2023 |
169 503,70 |
82 356,10 |
68 520,42 |
18 627,18 |
||
2024 |
168 751,12 |
65 443,93 |
83 934,93 |
19 372,26 |
||
Итого |
1 422 650,57 |
466 388,07 |
801 259,83 |
155 002,67 |
1.2. В подпрограмме "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства":
1.2.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
28 238,49 |
0,00 |
28 238,49 |
0,00 |
||
2016 |
26 135,58 |
0,00 |
26 135,58 |
0,00 |
||
2017 |
30 019,93 |
0,00 |
27 399,93 |
2 620,00 |
||
2018 |
33 864,96 |
0,00 |
31 264,96 |
2 600,00 |
||
2019 |
37 253,54 |
24 750,62 |
9 902,92 |
2 600,00 |
||
2020 |
41 731,85 |
22 221,42 |
16 990,43 |
2 520,00 |
||
2021 |
47 523,05 |
30 203,82 |
14 685,83 |
2 633,40 |
||
2022 |
61 249,91 |
31 306,38 |
27 667,25 |
2 276,28 |
||
2023 |
54 720,64 |
35 661,97 |
16 691,34 |
2 367,33 |
||
2024 |
52 428,30 |
25 498,59 |
24 467,69 |
2 462,02 |
||
Итого |
413 166,25 |
169 642,80 |
223 444,42 |
20 079,03 |
1.2.2. В разделе 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить: цифры "412 912,25" цифрами "413 166,25", цифры "47 269,05" цифрами "47 523,05".
1.3. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1.3.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
15 262,67 |
0,00 |
15 262,67 |
0,00 |
||
2016 |
13 355,54 |
0,00 |
13 355,54 |
0,00 |
||
2017 |
19 806,23 |
0,00 |
13 845,23 |
5 961,00 |
||
2018 |
25 174,88 |
0,00 |
19 213,88 |
5 961,00 |
||
2019 |
26 958,60 |
11 094,98 |
9 902,62 |
5 961,00 |
||
2020 |
24 543,08 |
9 107,66 |
11 744,42 |
3 691,00 |
||
2021 |
27 986,47 |
14 021,41 |
10 107,96 |
3 857,10 |
||
2022 |
72 894,16 |
36 808,55 |
31 870,16 |
4 215,45 |
||
2023 |
35 663,67 |
15 321,91 |
15 957,69 |
4 384,07 |
||
2024 |
36 305,39 |
11 300,75 |
20 445,21 |
4 559,43 |
||
Итого |
297 950,69 |
97 655,26 |
161 705,38 |
38 590,05 |
1.3.2. В разделе 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры: "274 902,57" цифрами "297 950,69", цифры "27 282,34" цифрами "27 986,47" цифры "50 550,17" цифрами "72 894,16"
1.4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1.4.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
9 426,43 |
0,00 |
9 426,43 |
0,00 |
||
2016 |
6 836,49 |
0,00 |
6 836,49 |
0,00 |
||
2017 |
8 425,01 |
0,00 |
7 825,01 |
600,00 |
||
2018 |
12 248,21 |
0,00 |
11 648,21 |
600,00 |
||
2019 |
15 145,40 |
0,00 |
14 535,40 |
610,00 |
||
2020 |
13 664,68 |
0,00 |
13 064,68 |
600,00 |
||
2021 |
16 763,58 |
0,00 |
16 136,58 |
627,00 |
||
2022 |
19 584,10 |
0,00 |
19 285,28 |
298,82 |
||
2023 |
15 723,27 |
0,00 |
15 412,50 |
310,77 |
||
2024 |
15 845,74 |
0,00 |
15 522,54 |
323,20 |
||
Итого |
133 662,91 |
0,00 |
129 693,12 |
3 969,79 |
1.4.2. В разделе 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить: цифры "133 633,97" цифрами "133 662,91", цифры "16 734,64" цифрами "16 763,58".
1.5. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1.5.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
8 146,59 |
0,00 |
8 146,59 |
0,00 |
||
2016 |
7 410,62 |
0,00 |
7 410,62 |
0,00 |
||
2017 |
8 459,57 |
0,00 |
7 609,57 |
850,00 |
||
2018 |
10 551,97 |
0,00 |
9 691,97 |
860,00 |
||
2019 |
11 048,45 |
5 547,49 |
4 635,96 |
865,00 |
||
2020 |
9 830,93 |
3 734,83 |
5 639,84 |
456,26 |
||
2021 |
11 143,43 |
5 337,58 |
5 319,66 |
486,19 |
||
2022 |
10 954,82 |
5 506,28 |
4 953,83 |
494,71 |
||
2023 |
11 300,24 |
5 832,65 |
4953,09 |
514,50 |
||
2024 |
11 457,71 |
5 684,24 |
5 238,39 |
535,08 |
||
Итого |
100 304,33 |
31 643,07 |
63 599,52 |
5 061,74 |
1.5.2. В разделе 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры "100 188,91" цифрами "100 304,33", цифры "11 028,01" цифрами "11 143,43".
1.6. В подпрограмме "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов":
1.6.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
12 362,43 |
0,00 |
12 362,43 |
0,00 |
||
2016 |
13 168,60 |
0,00 |
13 168,60 |
0,00 |
||
2017 |
35 059,21 |
5 990,00 |
19 069,21 |
10 000,00 |
||
2018 |
42 723,77 |
11 334,12 |
21 389,65 |
10 000,00 |
||
2019 |
37 572,48 |
21 832,98 |
5 739,50 |
10 000,00 |
||
2020 |
32 254,40 |
11 975,14 |
10 183,61 |
10 095,65 |
||
2021 |
35 173,04 |
18 393,65 |
6 229,44 |
10 549,95 |
||
2022 |
40 865,88 |
19 786,09 |
10 967,47 |
10 112,32 |
||
2023 |
34 330,57 |
16 721,77 |
7 091,99 |
10 516,81 |
||
2024 |
34 795,66 |
15 220,76 |
8 637,41 |
10 937,49 |
||
Итого |
318 306,04 |
121 254,51 |
114 839,31 |
82 212,22 |
1.6.2. В разделе 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" заменить цифры "314 822,90" цифрами "318 306,04", цифры "35 289,90" цифрами "35 173,04", цифры "37 265,88" цифрами "40 865,88".
1.7. В подпрограмме "Архивное дело":
1.7.1. Строку 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
3 353,50 |
0,00 |
3 353,50 |
0,00 |
||
2016 |
3 334,76 |
0,00 |
3 334,76 |
0,00 |
||
2017 |
3 770,59 |
0,00 |
3 520,59 |
250,00 |
||
2018 |
4 230,41 |
0,00 |
3 970,41 |
260,00 |
||
2019 |
4 159,45 |
2 496,37 |
1 393,08 |
270,00 |
||
2020 |
4 084,51 |
2 134,43 |
1 895,08 |
55,00 |
||
2021 |
4 504,71 |
3 025,23 |
1 422,00 |
57,48 |
||
2022 |
4 919,61 |
3120,85 |
1 778,76 |
20,0 |
||
2023 |
4 971,48 |
3 305,83 |
1 644,85 |
20,80 |
||
2024 |
5 025,43 |
2 436,53 |
2 567,27 |
21,63 |
||
Итого |
42 354,45 |
16 519,24 |
24 880,30 |
954,91 |
1.7.2. В разделе 6.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы " заменить цифры "42 201,73" цифрами "42 354,45", цифры "4 351,99" цифрами "4 504,71".
1.8. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
10 147,86 |
0,00 |
10 147,86 |
0,00 |
||
2016 |
9 920,41 |
0,00 |
9 920,41 |
0,00 |
||
2017 |
10 566,37 |
0,00 |
10 007,97 |
558,40 |
||
2018 |
10 722,39 |
0,00 |
10 163,99 |
558,40 |
||
2019 |
11 387,31 |
5 289,83 |
5 539,08 |
558,40 |
||
2020 |
10 149,43 |
3 459,42 |
6 240,01 |
450,00 |
||
2021 |
11 552,53 |
4 905,37 |
6 176,91 |
470,25 |
||
2022 |
13 007,97 |
5 203,54 |
7 311,26 |
493,17 |
||
2023 |
12 793,83 |
5 511,97 |
6 768,96 |
512,90 |
||
2024 |
12 892,89 |
5 303,06 |
7 056,42 |
533,41 |
||
Итого |
113 140,99 |
29 673,19 |
79 332,87 |
4 134,93 |
1.8.2. В разделе 7.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "113 250,39" заменить цифрами "113 140,99", цифры "11 661,93" заменить цифрами "11 552,53".
1.9. В подпрограмме "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности":
1.9.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
Всего |
областной |
городской |
внебюджетные средства |
2015 |
2 135,12 |
0,00 |
2 135,12 |
0,00 |
||
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2019 |
1 629,79 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Итого |
3 764,91 |
0,00 |
3 764,91 |
0,00 |
1.9.2. В разделе 8.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "20 844,91" заменить цифрами "3 764,91", цифры "17 080,00" заменить цифрами "0,00".
1.10 Приложение N 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.11 Приложение N 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет": gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды |
М.В. Михайлова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 декабря 2021 г. N 2950 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
Вступает в силу с 30 декабря 2021 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 29 декабря 2021 г. N 28
Постановлением Администрации города Тынды от 27 декабря 2022 г. N 2506 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.