Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города Тынды
от 20.12.2021 N 2950
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0600000000 |
1422650,57 |
89073,09 |
80162,00 |
116106,91 |
139516,59 |
145155,02 |
136258,88 |
154646,81 |
223476,45 |
169503,70 |
168751,12 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
466388,07 |
0,00 |
0,00 |
5990,00 |
11334,12 |
71012,27 |
52632,90 |
75887,06 |
101731,69 |
82356,10 |
65443,93 |
||||||
городской бюджет |
801259,83 |
89073,09 |
80162,00 |
89277,51 |
107343,07 |
53278,35 |
65758,07 |
60078,38 |
103834,01 |
68520,42 |
83934,93 |
||||||
внебюд. источники |
155002,67 |
0,00 |
0,00 |
20839,40 |
20839,40 |
20864,40 |
17867,91 |
18681,37 |
17910,75 |
18627,18 |
19372,26 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610000000 |
413166,25 |
28238,49 |
26135,58 |
30019,93 |
33864,96 |
37253,54 |
41731,85 |
47523,05 |
61249,91 |
54720,64 |
52428,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
169642,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24750,62 |
22221,42 |
30203,82 |
31306,38 |
35661,97 |
25498,59 |
||||||
городской бюджет |
223444,42 |
28238,49 |
26135,58 |
27399,93 |
31264,96 |
9902,92 |
16990,43 |
14685,83 |
27667,25 |
16691,34 |
24467,69 |
||||||
внебюд. источники |
20079,03 |
0,00 |
0,00 |
2620,00 |
2600,00 |
2600,00 |
2520,00 |
2633,40 |
2276,28 |
2367,33 |
2462,02 |
||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610100000 |
401606,38 |
27776,73 |
25594,23 |
29392,79 |
33207,80 |
36494,42 |
41112,93 |
46811,03 |
59749,91 |
50660,64 |
50805,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
167142,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24750,62 |
22221,42 |
30203,82 |
31306,38 |
33161,97 |
25498,59 |
||||||
городской бюджет |
214384,55 |
27776,73 |
25594,23 |
26772,79 |
30607,80 |
9143,80 |
16371,51 |
13973,81 |
26167,25 |
15131,34 |
22845,29 |
||||||
внебюд. источники |
20079,03 |
0,00 |
0,00 |
2620,00 |
2600,00 |
2600,00 |
2520,00 |
2633,40 |
2276,28 |
2367,33 |
2462,02 |
||||||
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610122840 |
185464,67 |
27776,73 |
25594,23 |
29392,79 |
33207,80 |
6172,98 |
17965,62 |
15348,72 |
16047,75 |
6854,31 |
7103,74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
165385,64 |
27776,73 |
25594,23 |
26772,79 |
30607,80 |
3572,98 |
15445,62 |
12715,32 |
13771,47 |
4486,98 |
4641,72 |
||||||
внебюд. источники |
20079,03 |
0,00 |
0,00 |
2620,00 |
2600,00 |
2600,00 |
2520,00 |
2633,40 |
2276,28 |
2367,33 |
2462,02 |
||||||
1.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610155192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1. |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
06101L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
06101S7710 |
216037,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30321,44 |
23147,31 |
31462,31 |
43702,16 |
43702,16 |
43702,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
167142,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24750,62 |
22221,42 |
30203,82 |
31306,38 |
33161,97 |
25498,59 |
||||||
городской бюджет |
48894,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5570,82 |
925,89 |
1258,49 |
12395,78 |
10540,19 |
18203,57 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610200000 |
9059,87 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
1500,00 |
1560,00 |
1622,40 |
городской бюджет |
9059,87 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
1500,00 |
1560,00 |
1622,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610222860 |
9059,87 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
1500,00 |
1560,00 |
1622,40 |
городской бюджет |
9059,87 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
712,02 |
1500,00 |
1560,00 |
1622,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3. |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
0610100000 |
2604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0703 |
061A155192 |
2604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0620000000 |
297950,69 |
15262,67 |
13355,54 |
19806,23 |
25174,88 |
26958,60 |
24543,08 |
27986,47 |
72894,16 |
35663,67 |
36305,39 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
97655,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11094,98 |
9107,66 |
14021,41 |
36808,55 |
15321,91 |
11300,75 |
||||||
городской бюджет |
161705,38 |
15262,67 |
13355,54 |
13845,23 |
19213,88 |
9902,62 |
11744,42 |
10107,96 |
31870,16 |
15957,69 |
20445,21 |
||||||
внебюд. источники |
38590,05 |
0,00 |
0,00 |
5961,00 |
5961,00 |
5961,00 |
3691,00 |
3857,10 |
4215,45 |
4384,07 |
4559,43 |
||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0620100000 |
292848,58 |
15170,27 |
13093,66 |
19641,26 |
24869,11 |
26791,60 |
24372,67 |
27580,44 |
71762,16 |
34486,39 |
35081,02 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
97655,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11094,98 |
9107,66 |
14021,41 |
36808,55 |
15321,91 |
11300,75 |
||||||
городской бюджет |
156603,27 |
15170,27 |
13093,66 |
13680,26 |
18908,11 |
9735,62 |
11574,01 |
9701,93 |
30738,16 |
14780,41 |
19220,84 |
||||||
внебюд. источники |
38590,05 |
0,00 |
0,00 |
5961,00 |
5961,00 |
5961,00 |
3691,00 |
3857,10 |
4215,45 |
4384,07 |
4559,43 |
||||||
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0620122840 |
175946,05 |
15170,27 |
13093,66 |
19641,26 |
24869,11 |
14420,01 |
14841,55 |
12974,80 |
29223,62 |
15558,57 |
16153,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
137356,00 |
15170,27 |
13093,66 |
13680,26 |
18908,11 |
8459,01 |
11150,55 |
9117,70 |
25008,17 |
11174,50 |
11593,77 |
||||||
внебюд. источники |
38590,05 |
0,00 |
0,00 |
5961,00 |
5961,00 |
5961,00 |
3691,00 |
3857,10 |
4215,45 |
4384,07 |
4559,43 |
||||||
2.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06201L4670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06201S7550 |
23810,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
23610,72 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
22493,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,79 |
0,00 |
22343,99 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1316,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,21 |
0,00 |
1266,73 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06201S7710 |
93091,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12371,59 |
9331,12 |
14605,64 |
18927,82 |
18927,82 |
18927,82 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75161,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11094,98 |
8957,87 |
14021,41 |
14464,56 |
15321,91 |
11300,75 |
||||||
городской бюджет |
17930,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1276,61 |
373,25 |
584,23 |
4463,26 |
3605,91 |
7627,07 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0620200000 |
5102,11 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
1132,00 |
1177,28 |
1224,37 |
городской бюджет |
5102,11 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
1132,00 |
1177,28 |
1224,37 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0620222860 |
5102,11 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
1132,00 |
1177,28 |
1224,37 |
городской бюджет |
5102,11 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
406,03 |
1132,00 |
1177,28 |
1224,37 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0630000000 |
133662,91 |
9426,43 |
6836,49 |
8425,01 |
12248,21 |
15145,40 |
13664,68 |
16763,58 |
19584,10 |
15723,27 |
15845,74 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
129693,12 |
9426,43 |
6836,49 |
7825,01 |
11648,21 |
14535,40 |
13064,68 |
16136,58 |
19285,28 |
15412,50 |
15522,54 |
||||||
внебюд. источники |
3969,79 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
298,82 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0630100000 |
131791,04 |
9243,71 |
6743,87 |
8315,58 |
12098,98 |
14836,81 |
13519,93 |
16565,80 |
19364,10 |
15494,47 |
15607,79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
127821,25 |
9243,71 |
6743,87 |
7715,58 |
11498,98 |
14226,81 |
12919,93 |
15938,80 |
19065,28 |
15183,70 |
15284,59 |
||||||
внебюд. источники |
3969,79 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
298,82 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0630122840 |
131791,04 |
9243,71 |
6743,87 |
8315,58 |
12098,98 |
14836,81 |
13519,93 |
16565,80 |
19364,10 |
15494,47 |
15607,79 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
127821,25 |
9243,71 |
6743,87 |
7715,58 |
11498,98 |
14226,81 |
12919,93 |
15938,80 |
19065,28 |
15183,70 |
15284,59 |
||||||
внебюд. источники |
3969,79 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
298,82 |
310,77 |
323,20 |
||||||
3.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0630200000 |
1871,87 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
городской бюджет |
1871,87 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0630222860 |
1871,87 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
городской бюджет |
1871,87 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
197,78 |
220,00 |
228,80 |
237,95 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУК "Тындинская центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0640000000 |
100304,33 |
8146,59 |
7410,62 |
8459,57 |
10551,97 |
11048,45 |
9830,93 |
11143,43 |
10954,82 |
11300,24 |
11457,71 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5547,49 |
3734,83 |
5337,58 |
5506,28 |
5832,65 |
5684,24 |
||||||
городской бюджет |
63599,52 |
8146,59 |
7410,62 |
7609,57 |
9691,97 |
4635,96 |
5639,84 |
5319,66 |
4953,83 |
4953,09 |
5238,39 |
||||||
внебюд. источники |
5061,74 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
494,71 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0640100000 |
98979,60 |
8048,89 |
7210,82 |
8386,79 |
10375,12 |
10804,03 |
9830,93 |
10922,41 |
10854,82 |
11196,24 |
11349,55 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5547,49 |
3734,83 |
5337,58 |
5506,28 |
5832,65 |
5684,24 |
||||||
городской бюджет |
62274,79 |
8048,89 |
7210,82 |
7536,79 |
9515,12 |
4391,54 |
5639,84 |
5098,64 |
4853,83 |
4849,09 |
5130,23 |
||||||
внебюд. источники |
5061,74 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
494,71 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0640122840 |
63105,01 |
8048,89 |
7210,82 |
8386,79 |
10375,12 |
3482,83 |
5940,48 |
5362,43 |
4487,17 |
4828,58 |
4981,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
58043,27 |
8048,89 |
7210,82 |
7536,79 |
9515,12 |
2617,83 |
5484,22 |
4876,24 |
3992,46 |
4314,08 |
4446,82 |
||||||
внебюд. источники |
5061,74 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
494,71 |
514,50 |
535,08 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06401L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06401S7710 |
35874,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7321,20 |
3890,45 |
5559,98 |
6367,65 |
6367,66 |
6367,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5547,49 |
3734,83 |
5337,58 |
5506,28 |
5832,65 |
5684,24 |
||||||
городской бюджет |
4231,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1773,71 |
155,62 |
222,40 |
861,37 |
535,01 |
683,41 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0640200000 |
1324,73 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
1324,73 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0640222860 |
1324,73 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
1324,73 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
221,02 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0650000000 |
318306,04 |
12362,43 |
13168,60 |
35059,21 |
42723,77 |
37572,48 |
32254,40 |
35173,04 |
40865,88 |
34330,57 |
34795,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
121254,51 |
0,00 |
0,00 |
5990,00 |
11334,12 |
21832,98 |
11975,14 |
18393,65 |
19786,09 |
16721,77 |
15220,76 |
||||||
городской бюджет |
114839,31 |
12362,43 |
13168,60 |
19069,21 |
21389,65 |
5739,50 |
10183,61 |
6229,44 |
10967,47 |
7091,99 |
8637,41 |
||||||
внебюд. источники |
82212,22 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10095,65 |
10549,95 |
10112,32 |
10516,81 |
10937,49 |
||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0650100000 |
313086,63 |
12194,63 |
12830,64 |
34806,95 |
42280,54 |
37160,14 |
31953,88 |
34862,56 |
39920,52 |
33325,93 |
33750,84 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
121254,51 |
0,00 |
0,00 |
5990,00 |
11334,12 |
21832,98 |
11975,14 |
18393,65 |
19786,09 |
16721,77 |
15220,76 |
||||||
городской бюджет |
109619,90 |
12194,63 |
12830,64 |
18816,95 |
20946,42 |
5327,16 |
9883,09 |
5918,96 |
10022,11 |
6087,35 |
7592,59 |
||||||
внебюд. источники |
82212,22 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10095,65 |
10549,95 |
10112,32 |
10516,81 |
10937,49 |
||||||
5.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0650122840 |
181019,12 |
12194,63 |
12830,64 |
34207,95 |
29687,02 |
12557,90 |
19479,78 |
15702,50 |
16303,21 |
13755,29 |
14300,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5990,00 |
0,00 |
0,00 |
5990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
92816,90 |
12194,63 |
12830,64 |
18217,95 |
19687,02 |
2557,90 |
9384,13 |
5152,55 |
6190,89 |
3238,48 |
3362,71 |
||||||
внебюд. источники |
82212,22 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10095,65 |
10549,95 |
10112,32 |
10516,81 |
10937,49 |
||||||
5.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501L5582 |
6589,00 |
0,00 |
0,00 |
6589,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
областной бюджет |
5990,00 |
0,00 |
0,00 |
5990,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
5.1.2.1. |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
5.1.2.2. |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501L5582 |
6295,64 |
0,00 |
0,00 |
6295,64 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
областной бюджет |
5723,34 |
0,00 |
0,00 |
5723,34 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||||
5.1.3. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501L4660 |
20100,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12593,52 |
0,00 |
0,00 |
3220,00 |
4166,67 |
120,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
18425,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11334,12 |
0,00 |
0,00 |
3091,20 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1674,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1259,40 |
0,00 |
0,00 |
128,80 |
166,67 |
120,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1. |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка, демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание) |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501L4660 |
12593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2. |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501S7550 |
7000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06501S7710 |
104368,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17602,24 |
12474,10 |
15940,06 |
19450,64 |
19450,64 |
19450,64 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
90539,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15532,98 |
11975,14 |
15302,45 |
15786,09 |
16721,77 |
15220,76 |
||||||
городской бюджет |
13829,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2069,26 |
498,96 |
637,61 |
3664,55 |
2728,87 |
4229,88 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0650200000 |
5219,41 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
945,36 |
1004,64 |
1044,82 |
городской бюджет |
5219,41 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
945,36 |
1004,64 |
1044,82 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0650222860 |
5219,41 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
945,36 |
1004,64 |
1044,82 |
городской бюджет |
5219,41 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
310,48 |
945,36 |
1004,64 |
1044,82 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0660000000 |
42354,45 |
3353,50 |
3334,76 |
3770,59 |
4230,41 |
4159,45 |
4084,51 |
4504,71 |
4919,61 |
4971,48 |
5025,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2496,37 |
2134,43 |
3025,23 |
3120,85 |
3305,83 |
2436,53 |
||||||
городской бюджет |
24880,30 |
3353,50 |
3334,76 |
3520,59 |
3970,41 |
1393,08 |
1895,08 |
1422,00 |
1778,76 |
1644,85 |
2567,27 |
||||||
внебюд. источники |
954,91 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
20,00 |
20,80 |
21,63 |
||||||
6.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0660100000 |
41420,23 |
3276,50 |
3277,78 |
3751,88 |
4166,10 |
4159,45 |
3948,64 |
4493,60 |
4736,93 |
4781,50 |
4827,85 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2496,37 |
2134,43 |
3025,23 |
3120,85 |
3305,83 |
2436,53 |
||||||
городской бюджет |
23946,08 |
3276,50 |
3277,78 |
3501,88 |
3906,10 |
1393,08 |
1759,21 |
1410,89 |
1596,08 |
1454,87 |
2369,69 |
||||||
внебюд. источники |
954,91 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
20,00 |
20,80 |
21,63 |
||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0660122840 |
22041,33 |
3276,50 |
3277,78 |
3751,88 |
4166,10 |
1002,99 |
1725,27 |
1342,32 |
1121,00 |
1165,57 |
1211,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
21086,42 |
3276,50 |
3277,78 |
3501,88 |
3906,10 |
732,99 |
1670,27 |
1284,84 |
1101,00 |
1144,77 |
1190,29 |
||||||
внебюд. источники |
954,91 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
20,00 |
20,80 |
21,63 |
||||||
6.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
06601S7710 |
19378,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3156,46 |
2223,37 |
3151,28 |
3615,93 |
3615,93 |
3615,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2496,37 |
2134,43 |
3025,23 |
3120,85 |
3305,83 |
2436,53 |
||||||
городской бюджет |
2859,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
88,94 |
126,05 |
495,08 |
310,10 |
1179,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0660200000 |
934,22 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
городской бюджет |
934,22 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0660222860 |
934,22 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
городской бюджет |
934,22 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
11,11 |
182,68 |
189,98 |
197,58 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670000000 |
113140,99 |
10147,86 |
9920,41 |
10566,37 |
10722,39 |
11387,31 |
10149,43 |
11552,53 |
13007,97 |
12793,83 |
12892,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5289,83 |
3459,42 |
4905,37 |
5203,54 |
5511,97 |
5303,06 |
||||||
городской бюджет |
79332,87 |
10147,86 |
9920,41 |
10007,97 |
10163,99 |
5539,08 |
6240,01 |
6176,91 |
7311,26 |
6768,96 |
7056,42 |
||||||
внебюд. источники |
4134,93 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
493,17 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670000000 |
41024,10 |
3977,85 |
3900,22 |
3355,21 |
3491,43 |
3955,38 |
4168,69 |
4356,49 |
4676,05 |
4565,18 |
4577,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
41024,10 |
3977,85 |
3900,22 |
3355,21 |
3491,43 |
3955,38 |
4168,69 |
4356,49 |
4676,05 |
4565,18 |
4577,60 |
||||||
7.1.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670122850 |
41024,10 |
3977,85 |
3900,22 |
3355,21 |
3491,43 |
3955,38 |
4168,69 |
4356,49 |
4676,05 |
4565,18 |
4577,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
41024,10 |
3977,85 |
3900,22 |
3355,21 |
3491,43 |
3955,38 |
4168,69 |
4356,49 |
4676,05 |
4565,18 |
4577,60 |
||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670200000 |
67602,46 |
5968,62 |
5781,32 |
6969,36 |
6985,65 |
6968,90 |
5779,62 |
6882,48 |
7496,02 |
7359,31 |
7411,18 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5289,83 |
3459,42 |
4905,37 |
5203,54 |
5511,97 |
5303,06 |
||||||
городской бюджет |
33794,34 |
5968,62 |
5781,32 |
6410,96 |
6427,25 |
1120,67 |
1870,20 |
1506,86 |
1799,31 |
1334,44 |
1574,71 |
||||||
внебюд. источники |
4134,93 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
493,17 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670222840 |
34738,97 |
5968,62 |
5781,32 |
6969,36 |
6985,65 |
718,11 |
2176,06 |
1772,72 |
1529,56 |
1392,85 |
1444,72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
30604,04 |
5968,62 |
5781,32 |
6410,96 |
6427,25 |
159,71 |
1726,06 |
1302,47 |
1036,39 |
879,95 |
911,31 |
||||||
внебюд. источники |
4134,93 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
493,17 |
512,90 |
533,41 |
||||||
7.2.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
06702S7710 |
32863,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6250,79 |
3603,56 |
5109,76 |
5966,46 |
5966,46 |
5966,46 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5289,83 |
3459,42 |
4905,37 |
5203,54 |
5511,97 |
5303,06 |
||||||
городской бюджет |
3190,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
144,14 |
204,39 |
762,92 |
454,49 |
663,40 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670300000 |
4514,43 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
городской бюджет |
4514,43 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0804 |
0670322860 |
4514,43 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
городской бюджет |
4514,43 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
313,56 |
835,90 |
869,34 |
904,11 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0680000000 |
3764,91 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
3764,91 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1. |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0680100000 |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1. |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды, Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0680123100 |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0680200000 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджет. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе: |
008 |
0801 |
0680222940 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 декабря 2021 г. N 2950 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.