Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 10 февраля 2022 г. N 571
Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 N 4226
1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Культура города Рязани" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 7706090,06473 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год - 789603,23707 тыс. рублей; 2023 год - 780688,86959 тыс. рублей; 2024 год - 788374,03707 тыс. рублей; 2025 год - 808066,64 тыс. рублей; 2026 год - 839601,7696 тыс. рублей; 2027 год - 872398,30438 тыс. рублей; 2028 год - 906506,70056 тыс. рублей; 2029 год - 941979,43257 тыс. рублей; 2030 год - 978871,07389 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 20000,0 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2022 год - 20000,0 тыс. рублей*. Средства бюджета города Рязани - 7649010,06473 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 765483,23707 тыс. рублей; 2023 год - 776568,86959 тыс. рублей; 2024 год - 784254,03707 тыс. рублей; 2025 год - 803946,64 тыс. рублей; 2026 год - 835481,7696 тыс. рублей; 2027 год - 868278,30438 тыс. рублей; 2028 год - 902386,70056 тыс. рублей; 2029 год - 937859,43257 тыс. рублей; 2030 год - 974751,07389 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 37080,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 4120,0 тыс. рублей; 2023 год - 4120,0 тыс. рублей; 2024 год - 4120,0 тыс. рублей; 2025 год - 4120,0 тыс. рублей; 2026 год - 4120,0 тыс. рублей; 2027 год - 4120,0 тыс. рублей; 2028 год - 4120,0 тыс. рублей; 2029 год - 4120,0 тыс. рублей; 2030 год - 4120,0 тыс. рублей.
------------------------------ * - прогнозируемый объем финансирования. |
2. В приложении к муниципальной программе:
2.1. Пункты 2.1, 3.1, 4.1, 4.2 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" изложить в следующей редакции:
2.1. |
Число посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) |
Ед. |
1479244 |
1590989 |
1737232 |
2054804 |
2667548 |
2963920 |
3260292 |
3551764 |
3833086 |
4395880 |
3.1. |
Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры |
Ед. |
255016 |
256297 |
278000 |
296300 |
355300 |
394800 |
434300 |
478700 |
533250 |
642200 |
4.1. |
Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений |
% |
88,0 |
88,1* |
88,5 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
4.2. |
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
Ед. |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Таблицу N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" дополнить абзацем следующего содержания:
"*- прогнозируемое значение показателя.".
2.3. Таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Муниципальная программа "Культура города Рязани" |
Всего, в том числе: |
|
789603,23707 |
780688,86959 |
788374,03707 |
808066,64 |
839601,7696 |
872398,30438 |
906506,70056 |
941979,43257 |
978871,07389 |
7706090,06473 |
|
|
федеральный бюджет |
20000,0* |
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,0* |
|||||
бюджет города Рязани |
765483,23707 |
776568,86959 |
784254,03707 |
803946,64 |
835481,7696 |
868278,30438 |
902386,70056 |
937859,43257 |
974751,07389 |
7649010,06473 |
|||||
внебюджетные средства |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
37080,0 |
|||||
1. |
Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани" |
||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры |
Всего, в том числе: бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
381247,5 |
387348,7 |
393695,1 |
381557,048 |
396811,60992 |
412676,35432 |
429175,68849 |
446334,99603 |
464180,67587 |
3693027,67263 |
Сохранение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, на уровне не менее 15% |
|
381247,5 |
387348,7 |
393695,1 |
381557,048 |
396811,60992 |
412676,35432 |
429175,68849 |
446334,99603 |
464180,67587 |
3693027,67263 |
||||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
324,0 |
Создание системы обеспечения учреждений сферы культуры молодыми квалифицированными специалистами: ежегодное число граждан, обучающихся на условиях целевого обучения не менее 3 человек |
|
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
786,9 |
818,4 |
851,1 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
6904,2 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, проходящих обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), на уровне 100% |
|
2. |
Задача 2 "Обеспечение досуга граждан и повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани" |
||||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении Управления культуры |
319413,5 |
321980,9 |
324654,0 |
355325,86544 |
369538,90006 |
384320,45606 |
399693,2743 |
415681,00527 |
432308,24549 |
3322916,14662 |
Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки) культурно-досуговые учреждения), на 300% |
|
бюджет города Рязани |
319413,5 |
321980,9 |
324654,0 |
355325,86544 |
369538,90006 |
384320,45606 |
399693,2743 |
415681,00527 |
432308,24549 |
3322916,14662 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
10250,3 |
10660,3 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
98517,5 |
Увеличение количества общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек, на 12 мероприятий |
|
бюджет города Рязани |
10250,3 |
10660,3 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
98517,5 |
|||||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства |
Всего, в том числе: бюджет города Рязани внебюджетные средства |
Администрация города Рязани, МКУ "УДТ города Рязани" |
576,2 |
576,2 |
579,2 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
5233,2 |
Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, до 35,5 тысяч человек |
|
76,2 |
76,2 |
79,2 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
733,2 |
||||||
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4500,0 |
||||||
3. |
Задача 3 "Формирование информационного пространства в сфере культуры" |
||||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
27431,0 |
27554,4 |
27682,8 |
28270,23056 |
29401,03978 |
30577,08137 |
31800,16463 |
33072,17121 |
34395,05806 |
270183,94561 |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, на 300% |
|
бюджет города Рязани |
27431,0 |
27554,4 |
27682,8 |
28270,23056 |
29401,03978 |
30577,08137 |
31800,16463 |
33072,17121 |
34395,05806 |
270183,94561 |
|||||
4. |
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" |
||||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
29021,9 |
11755,43252 |
9800,9 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
88469,43252 |
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений, до 92% |
|
федеральный бюджет |
20000,0* |
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,0* |
|||||
бюджет города Рязани |
5401,9 |
8135,43252 |
6180,9 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
35889,43252 |
|||||
внебюджетные средства |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
32580,0 |
|||||
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
6933,0 |
6368,7 |
6478,6 |
3687,5 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
55043,8 |
|
|
бюджет города Рязани |
3313,0 |
2748,7 |
2858,6 |
67,5 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
22463,8 |
|
||||
внебюджетные средства |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
32580,0 |
|
||||
4.1.2. |
Мероприятие 4.1.2. Комплектование книжными фондам и периодическими изданиями модельных библиотек |
Бюджет города Рязани всего, в том числе: |
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" всего, в том числе: |
2088,9 |
4716,6 |
3322,3 |
2627,7 |
|
|
|
|
|
12755,5 |
|
|
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" всего, в том числе: |
2088,9 |
2841,9 |
1447,6 |
753,0 |
|
|
|
|
|
7131,4 |
||||
Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина |
1394,3 |
1394,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2788,6 |
|||||
|
|
|
Библиотека-филиал N 9 |
|
753,0 |
753,0 |
753,0 |
|
|
|
|
|
2259,0 |
|
|
Библиотека-филиал N 12 |
694,6 |
694,6 |
694,6 |
|
|
|
|
|
|
2083,8 |
|||||
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" всего, в том числе: |
|
1874,7 |
1874,7 |
1874,7 |
|
|
|
|
|
5624,1 |
||||
Центральная детская библиотека |
|
1245,9 |
1245,9 |
1245,9 |
|
|
|
|
|
3737,7 |
|||||
Библиотека-филиал N 5 |
|
628,8 |
628,8 |
628,8 |
|
|
|
|
|
1886,4 |
|||||
4.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры, в том числе: |
|
670,13252 |
|
|
|
|
|
|
|
670,13252 |
||
бюджет города Рязани |
|
670,13252 |
|
|
|
|
|
|
|
670,13252 |
|||||
Всего, в том числе: |
МБУДО "Детская школа искусств |
|
670,13252 |
|
|
|
|
|
|
|
670,13252 |
||||
бюджет города Рязани |
N 3", МБУДО "Детская школа искусств N 9" |
|
670,13252 |
|
|
|
|
|
|
|
670,13252 |
|
|||
4.1.4. |
Мероприятие 4.1.4. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
Федеральный бюджет |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
20000,0* |
|
|
|
|
|
|
|
|
20000,0* |
||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в том числе: |
УКС, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
910,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
910,0 |
Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, до 2 единиц |
|
бюджет города Рязани |
910,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
910,0 |
|||||
4.2.1. |
Мероприятие 4.2.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 5", реконструкция по адресу: г. Рязань, ул. 3-ий Дачный переулок, д. 2. |
Всего, в том числе: |
УКС, МБУДО "Детская школа искусств N 5" |
910,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
910,0 |
|
|
бюджет города Рязани |
910,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
910,0 |
|||||
5 |
Задача 5 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
||||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
19929,93707 |
19958,53707 |
19988,23707 |
24150,696 |
25087,41984 |
26061,61263 |
27074,77314 |
28128,46006 |
29224,29447 |
219603,96735 |
Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
|
5.1.1. |
Мероприятие 5.1.1. Содержание Управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
19929,93707 |
19958,53707 |
19988,23707 |
23418,096 |
24354,81984 |
25329,01263 |
26342,17314 |
27395,86006 |
28491,69447 |
215208,36735 |
||
5.1.2. |
Мероприятие 5.1.2. Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций Управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
|
|
|
732,6 |
732,6 |
732,6 |
732,6 |
732,6 |
732,6 |
4395,6 |
2.4. Таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" дополнить абзацем следующего содержания:
"* - прогнозируемый объем финансирования на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура".".
2.5. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы) |
||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
1 |
42. Д44.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
1894415 |
1894415 |
1894415 |
321026,19092 |
327127,39092 |
333473,79092 |
2 |
42. Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
182624 |
182624 |
182624 |
54005,20908 |
54005,20908 |
54005,20908 |
3 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
56 |
56 |
56 |
6216,1 |
6216,1 |
6216,1 |
|
Итого по основному мероприятию 1.1 |
381247,5 |
387348,7 |
393695,1 |
|||||
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении управления культуры | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
Культурно-досуговые учреждения | |||||||||
4 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
781 |
781 |
781 |
135815,6654 |
135815,6654 |
135815,6654 |
5 |
47.020.0 Показ кинофильмов |
Число зрителей |
Человек |
9420 |
9420 |
9420 |
2938,5 |
2938,5 |
2938,5 |
6 |
47.012.0 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
Единиц |
57 |
57 |
57 |
54037,5346 |
55969,4346 |
57982,2346 |
Всего культурно-досуговые учреждения: |
192791,7 |
194723,6 |
196736,4 |
||||||
Музеи | |||||||||
7 |
47.003.0 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
Человек |
18550 |
18550 |
18550 |
10214,3 |
10340,5 |
10471,4 |
8 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
101 |
101 |
101 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
Всего музеи: |
13714,3 |
13840,5 |
13971,4 |
||||||
Библиотеки | |||||||||
9 |
47.018.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
Единица |
636573 |
696040 |
840080 |
112907,5 |
113416,8 |
113946,2 |
Итого по основному мероприятию 2.1 |
319413,5 |
321980,9 |
324654,0 |
||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
10 |
47.018.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
Единица |
256297 |
278000 |
296300 |
27431,0 |
27554,4 |
27682,8 |
Итого по основному мероприятию 3.1 |
27431,0 |
27554,4 |
27682,8 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 10 февраля 2022 г. N 571 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.