Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Североморск
от 11 февраля 2022 г. N 177
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 345 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы" (с изменениями)
1. В муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО г. Североморск":
1.1. В паспорте раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"Паспорт муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 11 810 087,43 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 2 410 285,31 тыс. руб., 2022 год - 2 302 642,52 тыс. руб., 2023 год - 2 334 858,60 тыс. руб., 2024 год - 2 383 873,73 тыс. руб., 2025 год - 2 378 427,27 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 4 108 343,44 тыс. руб., из них: 2021 год - 768 426,21 тыс. руб., 2022 год - 810 542,03 тыс. руб., 2023 год - 828 177,12 тыс. руб., 2024 год - 850 599,04 тыс. руб., 2025 год - 850 599,04 тыс. руб. Областной бюджет: 7 606 145,83 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 546 260,94 тыс. руб., 2022 год - 1 492 100,49 тыс. руб., 2023 год - 1 506 681,48 тыс. руб., 2024 год - 1 533 274,69 тыс. руб., 2025 год - 1 527 828,23 тыс. руб. Федеральный бюджет: 95 598,16 тыс. руб., из них: 2021 год - 95 598,16 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей": Всего по подпрограмме 11 005 533,61 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 263 870,56 тыс. руб., 2022 год - 2 148 095,86 тыс. руб., 2023 год - 2 172 768,21 тыс. руб., 2024 год - 2 210 400,31 тыс. руб., 2025 год - 2 210 398,67 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 4 036 613,57 тыс. руб., из них: 2021 год - 755 513,82 тыс. руб., 2022 год - 796 157,37 тыс. руб., 2023 год - 813 561,80 тыс. руб., 2024 год - 835 691,11 тыс. руб., 2025 год - 835 689,47 тыс. руб. Областной бюджет: 6 918 735,75 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 458 172,45 тыс. руб., 2022 год - 1 351 938,49 тыс. руб., 2023 год - 1 359 206,41 тыс. руб., 2024 год - 1 374 709,20 тыс. руб., 2025 год - 1 374 709,20 тыс. руб. Федеральный бюджет: 50 184,29 тыс. руб., из них: 2021 год - 50 184,29 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 2. "Школьное питание": Всего по подпрограмме: 483 205,58 тыс. руб., из них: 2021 год - 91 919,34 тыс. руб., 2022 год - 95 626,32 тыс. руб., 2023 год - 96 253,55 тыс. руб., 2024 год - 99 661,58 тыс. руб., 2025 год - 99 744,79 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 45 602,06 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 731,37 тыс. руб., 2022 год - 9 147,96 тыс. руб., 2023 год - 9 378,62 тыс. руб., 2024 год - 9 671,23 тыс. руб., 2025 год - 9 672,88 тыс. руб., Областной бюджет: 392 189,65 тыс. руб., из них: 2021 год - 38 774,10 тыс. руб., 2022 год - 86 478,36 тыс. руб., 2023 год - 86 874,93 тыс. руб., 2024 год - 89 990,35 тыс. руб., 2025 год - 90 071,91 тыс. руб. Федеральный бюджет: 45 413,87 тыс. руб., из них: 2021 год - 45 413,87 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 3 "Североморск-город без сирот": Всего по подпрограмме: 283 565,21 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 51 323,21 тыс. руб., 2023 год - 58 239,71 тыс. руб., 2024 год - 66 214,71 тыс. руб., 2025 год - 60 686,68 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 283 565,21 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 51 323,21 тыс. руб., 2023 год - 58 239,71 тыс. руб., 2024 год - 66 214,71 тыс. руб., 2025 год - 60 686,68 тыс. руб. В том числе Подпрограмма 4. "Отдых и оздоровление детей" Всего по подпрограмме: 37 783,03 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 394,51 тыс. руб., 2022 год - 7 597,13 тыс. руб., 2023 год - 7 597,13 тыс. руб., 2024 год - 7 597,13 тыс. руб., 2025 год - 7 597,13 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 26 127,81 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 181,02 тыс. руб., 2022 год - 5 236,70 тыс. руб., 2023 год - 5 236,70 тыс. руб., 2024 год - 5 236,70 тыс. руб., 2025 год - 5 236,69 тыс. руб. Областной бюджет: 11 655,22 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,49 тыс. руб., 2022 год - 2 360,43 тыс. руб., 2023 год - 2 360,43 тыс. руб., 2024 год - 2 360,43 тыс. руб., 2025 год - 2 360,44 тыс. руб. |
|
". |
1.2. В разделе 4 Программы "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" таблицу изложить в новой редакции:
"2. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по муниципальной программе: |
11 810 087,43 |
2 410 285,31 |
2 302 642,52 |
2 334 858,60 |
2 383 873,73 |
2 378 427,27 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4 108 343,44 |
768 426,21 |
810 542,03 |
828 177,12 |
850 599,04 |
850 599,04 |
средств областного бюджета |
7 606 145,83 |
1 546 260,94 |
1 492 100,49 |
1 506 681,48 |
1 533 274,69 |
1 527 828,23 |
средств федерального бюджета |
95 598,16 |
95 598,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
11 567 101,25 |
2 202 751,70 |
2 297 914,02 |
2 326 977,70 |
2 369 688,13 |
2 369 769,70 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный заказчик 3 Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск |
44 104,17 |
8 651,60 |
4 728,50 |
7 880,90 |
14 185,60 |
8 657,57 |
В том числе подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
11 005 533,61 |
2 263 870,56 |
2 148 095,86 |
2 172 768,21 |
2 210 400,31 |
2 210 398,67 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4 036 613,57 |
755 513,82 |
796 157,37 |
813 561,80 |
835 691,11 |
835 689,47 |
средств областного бюджета |
6 918 735,75 |
1 458 172,45 |
1 351 938,49 |
1 359 206,41 |
1 374 709,20 |
1 374 709,20 |
средств федерального бюджета |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
10 636 993,15 |
2 064 988,55 |
2 105 183,65 |
2 131 787,15 |
2 167 517,72 |
2 167 516,08 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 3 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
169 658,45 |
0,00 |
42 912,21 |
40 981,06 |
42 882,59 |
42 882,59 |
В том числе подпрограмма 2 "Школьное питание" |
483 205,58 |
91 919,34 |
95 626,32 |
96 253,55 |
99 661,58 |
99 744,79 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
45 602,06 |
7 731,37 |
9 147,96 |
9 378,62 |
9 671,23 |
9 672,88 |
средств областного бюджета |
392 189,65 |
38 774,10 |
86 478,36 |
86 874,93 |
89 990,35 |
90 071,91 |
средств федерального бюджета |
45 413,87 |
45 413,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
483 205,58 |
91 919,34 |
95 626,32 |
96 253,55 |
99 661,58 |
99 744,79 |
В том числе подпрограмма 3 "Североморск-город без сирот" |
283 565,21 |
47 100,90 |
51 323,21 |
58 239,71 |
66 214,71 |
60 686,68 |
в том числе за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
283 565,21 |
47 100,90 |
51 323,21 |
58 239,71 |
66 214,71 |
60 686,68 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
239 461,04 |
38 449,30 |
46 594,71 |
50 358,81 |
52 029,11 |
52 029,11 |
Муниципальный заказчик 3 Комитет имущественных отношений ЗАТО г. Североморск |
44 104,17 |
8 651,60 |
4 728,50 |
7 880,90 |
14 185,60 |
8 657,57 |
В том числе подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей" |
37 783,03 |
7 394,51 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
26 127,81 |
5 181,02 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,69 |
средств областного бюджета |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
37 783,03 |
7 394,51 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
Муниципальный заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
". |
2. Внести в приложение N 1 к муниципальной программе "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
2.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме 11 005 533,61 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 263 870,56 тыс. руб., 2022 год - 2 148 095,86 тыс. руб., 2023 год - 2 172 768,21 тыс. руб., 2024 год - 2 210 400,31 тыс. руб., 2025 год - 2 210 398,67 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 4 036 613,57 тыс. руб., из них: 2021 год - 755 513,82 тыс. руб., 2022 год - 796 157,37 тыс. руб., 2023 год - 813 561,80 тыс. руб., 2024 год - 835 691,11 тыс. руб., 2025 год - 835 689,47 тыс. руб. Областной бюджет: 6 918 735,75 тыс. руб., из них: 2021 год - 1 458 172,45 тыс. руб., 2022 год - 1 351 938,49 тыс. руб., 2023 год - 1 359 206,41 тыс. руб., 2024 год - 1 374 709,20 тыс. руб., 2025 год - 1 374 709,20 тыс. руб. Федеральный бюджет: 50 184,29 тыс. руб., из них: 2021 год - 50 184,29 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. |
|
". |
2.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования. | |||||||||||||
|
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
% |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
||||
|
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель) |
% |
103,1 |
103,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, |
% |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | |||||||||||||
1.1 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
22,5 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
||||
1.2 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольное образование к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.3 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.4 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.5 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
||||
1.6 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.7 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
88 |
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.8 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате учителей в общем образовании Мурманской области) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.9 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.10 |
Доля муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.11 |
Создание технопарков на базе образовательного учреждения для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей в образовательных организациях |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||||
1.12 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования | |||||||||||||
2.1 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
||||
2.2 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
% |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
||||
2.3 |
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
% |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.4 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования |
% |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
2.5 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
2.6 |
Удельный вес численности педагогических работников и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.7 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.8 |
Выполнение заявок на транспортное обслуживание |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.9 |
Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.10 |
Экономия по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
% |
5 |
5 |
7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
||||
2.11 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия" |
% |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||
2.12 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.13 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
2.14 |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.15 |
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (мест) |
Кол-во мест |
0 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.16 |
Доля детей до 7 лет, прошедших освидетельствование на психолого-медико-педагогической комиссии в общей численности детей до 7 лет, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2.17 |
Доля муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, оснащенных уличным освещением, в общем количестве муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений |
% |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.18 |
Доля замененных окон в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме запланированных к замене окон в рамках предоставленной субсидии |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
||||
2.19 |
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
2.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |
|||||||||||||||
|
|
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
77,4 |
|
||||||||
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||
Доля детей в возрасте 5-18 лег, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (расчетный показатель), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
10295 634,56 |
1 971 965,14 |
2 047 825,21 |
2 068 807,04 |
2 103 519,41 |
2 103 517,76 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 508109,62 |
645 003,50 |
695 886,72 |
709 600,63 |
728810,21 |
728 808,56 |
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
6 737 340,65 |
1276 777,35 |
1 351 938,49 |
1359206,41 |
1 374 709,20 |
1 374 709,20 |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
1 440 327,59 |
257 054,02 |
277 464,68 |
291 863,27 |
306 972,81 |
306 972,81 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
1 440 327,59 |
257 054,02 |
277 464,68 |
291 863,27 |
306 972,81 |
306 972,81 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
217 098,65 |
47 826,93 |
42 317,93 |
42 317,93 |
42 317,93 |
42 317,93 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
217 098,65 |
47 826,93 |
42 317,93 |
42 317,93 |
42 317,93 |
42 317,93 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
840 448,64 |
131 430,48 |
168 882,75 |
175 482,57 |
182 326,42 |
182 326,42 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
840 448,64 |
131 430,48 |
168 882,75 |
175 482,57 |
182 326,42 |
182 326,42 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
574 766,81 |
108 095,93 |
119 431,54 |
116 808,81 |
115 216,09 |
115 214,44 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
МБ |
574 766,81 |
108 095,93 |
119 431,54 |
116 808,81 |
115 216,09 |
115 214,44 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБОУ СОШ N 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, МБОУ ООШ N 6, Гимназия N 1, СШПД |
|||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Мурманской области) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
||||||||||
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
122 812,94 |
29 337,44 |
24 303,90 |
23 057,20 |
23 057,20 |
23 057,20 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, ДЮСШ N 1, ДЮСШ 3, УЦ |
МБ |
122 812,94 |
29 337,44 |
24 303,90 |
23 057,20 |
23 057,20 |
23 057,20 |
||||||||||
1.1.6 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
346 860,14 |
84 276,45 |
65 315,85 |
65 602,62 |
65 832,61 |
65 832,61 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учителей организаций общего образования Мурманской области; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
ОБ |
346 860,14 |
84 276,45 |
65 315,85 |
65 602,62 |
65 832,61 |
65 832,61 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
|
Всего, в т.ч.: |
6 393,60 |
|
1 578,49 |
1 594,35 |
1 610,38 |
1 610,38 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
ОБ |
6 393,60 |
|
1 578,49 |
1 594,35 |
1 610,38 |
1 610,38 |
||||||||||
1.1.6.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |
|
Всего, в т.ч.: |
256 190,09 |
|
63 737,36 |
64 008,27 |
64 222,23 |
64 222,23 |
|||||||
ОБ |
256 190,09 |
|
63 737,36 |
64 008,27 |
64 222,23 |
64 222,23 |
||||||||||
1.1.7 |
Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
67 895,22 |
17 506,70 |
12 533,80 |
12 588,82 |
12 632,95 |
12 632,95 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
67 895,22 |
17 506,70 |
12 533,80 |
12 588,82 |
12 632,95 |
12 632,95 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
|
Всего, в т.ч.: |
1 226,90 |
|
302,91 |
305,95 |
309,02 |
309,02 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51; школы N 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, Лицей N 1, СШПД; ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
1 226,90 |
|
302,91 |
305,95 |
309,02 |
309,02 |
||||||||||
1.1.7.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |
|
Всего, в т.ч.: |
49 161,62 |
|
12 230,89 |
12 282,87 |
12 323,93 |
12 323,93 |
|||||||
МБ |
49 161,62 |
|
12 230,89 |
12 282,87 |
12 323,93 |
12 323,93 |
||||||||||
1.1.8 |
Средства местного бюджета превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
143 019,97 |
6 605,29 |
34 447,85 |
34 171,69 |
33 897,57 |
33 897,57 |
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
143 019,97 |
6 605,29 |
34 447,85 |
34 171,69 |
33 897,57 |
33 897,57 |
||||||||||
1.1.9 |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
|
Всего: в т.ч.: |
5 993 375,80 |
1 160 781,40 |
1 178 815,20 |
1 196 380,20 |
1 228 699,50 |
1 228 699,50 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
5 993 375,80 |
1 160 781,40 |
1 178 815,20 |
1 196 380,20 |
1 228 699,50 |
1 228 699,50 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, СШПД |
|||
1.1.10 |
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
|
Всего: в т.ч.: |
2 717,50 |
543,90 |
543,40 |
543,40 |
543,40 |
543,40 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
2 717,50 |
543,90 |
543,40 |
543,40 |
543,40 |
543,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.11 |
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
|
Всего: в т.ч.: |
135 867,70 |
27 194,50 |
27 168,30 |
27 168,30 |
27 168,30 |
27 168,30 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51 |
ОБ |
135 867,70 |
27 194,50 |
27 168,30 |
27 168,30 |
27 168,30 |
27 168,30 |
||||||||||
1.1.12 |
Организация и проведение оценки качества образования |
Всего, в т.ч.: |
3 300,54 |
900,54 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
ОО, ИМЦ |
|
МБ |
3 300,54 |
900,54 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1.13 |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, в т.ч.: |
58 946,20 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
|
МБ |
58 946,20 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
11 789,24 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
1.1.14 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
Всего, в т.ч.: |
250 921,45 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,29 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД |
|
ОБ |
250 921,45 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,29 |
50 184,29 |
||||||||||
1.1.15 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) |
Всего, в т.ч.: |
11 405,50 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,10 |
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так же районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД |
|
ОБ |
11 405,50 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,10 |
2 281,10 |
||||||||||
1.1.16 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
16 456,93 |
16 456,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБДОУ д/с N 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 47, 49, 50, 51, школы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Гимназия N 1, ВСОШ N 1, СШПД, ДДТ, ДМЦ, ЦДО, УЦ, ДЮСШ 1, ДЮСШ 3 |
МБ |
16 456,93 |
16 456,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.17 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
|
Всего, в т.ч.: |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования. (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ДЮСШ 3 |
МБ |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.18 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций |
2021 |
Всего, в т.ч.: |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) |
100 |
- |
|
- |
- |
школы N 1, 2, 12 |
ОБ |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.19 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 |
Всего, в т.ч.: |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений, оснащённых уличным освещением, в общем количестве муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений (%) |
58,3 |
- |
|
- |
- |
Лицей N 1 |
ОБ |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.20 |
Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях |
2023 |
Всего, в т.ч.: |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля замененных окон в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме запланированных к замене окон в рамках предоставленной субсидии (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Лицей N 1, СОШ N 7 |
ОБ |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.21 |
Софинансирование мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях |
2023 |
Всего, в т.ч.: |
921,10 |
0,00 |
0,00 |
921,10 |
0,00 |
0,00 |
Доля замененных окон в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме запланированных к замене окон в рамках предоставленной субсидии (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Лицей N 1, СОШ N 7 |
МБ |
921,10 |
0,00 |
0,00 |
921,10 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.22 |
Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур |
2022, 2023 |
Всего, в т.ч.: |
18 432,7 |
0,00 |
6 186,20 |
12 246,50 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (ед.) |
- |
1 |
2 |
- |
- |
СОШ N 12, СШПД, МБДОУ д/с N 10 |
ОБ |
18 432,7 |
0,00 |
6 186,20 |
12 246,50 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.23 |
Создание детских технопарков "Кванториум" |
2022 |
Всего, в т.ч.: |
25 559,18 |
0,00 |
25 559,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Создание технопарков на базе образовательного учреждения для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лег программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей в образовательных организациях (ед.) |
- |
1 |
|
- |
- |
Лицей N 1 |
МБ |
4115,03 |
0,00 |
4115,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
21 444,15 |
0,00 |
21 444,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и прочие мероприятия в области образования |
|||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие!: Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
13 888,54 |
2 426,94 |
2 865,40 |
2 865,40 |
2 865,40 |
2 865,40 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
13 888,54 |
2 426,94 |
2 865,40 |
2 865,40 |
2 865,40 |
2 865,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.1 |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
1 530,54 |
304,54 |
306,50 |
306,50 |
306,50 |
306,50 |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
ИМЦ, ОО, ОДО, ДОО |
МБ |
1 530,54 |
304,54 |
306,50 |
306,50 |
306,50 |
306,50 |
||||||||||
1.2.2 |
Организация и проведение аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |
|
Всего: в т.ч.: |
31,13 |
31,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИМЦ, ОО |
МБ |
31,13 |
31,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.2.3 |
Выявление и поддержка молодых талантов |
Всего: в т.ч.: |
8 577,31 |
1 501,71 |
1 768,90 |
1 768,90 |
1 768,90 |
1 768,90 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
|
МБ |
8 577,31 |
1 501,71 |
1 768,90 |
1 768,90 |
1 768,90 |
1 768,90 |
||||||||||
1.2.4 |
Выплата стипендий и премий одарённым детям и учащейся молодёжи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
Всего: в т.ч.: |
1 450,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
Удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
ОО, ОДО, ИМЦ |
|
МБ |
1 450,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
||||||||||
1.2.5 |
Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов |
|
Всего: в т.ч.: |
2 299,56 |
299,56 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
МБ |
2 299,56 |
299,56 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||||||
1.2.6 |
Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |
|
Всего, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей до 7 лет, прошедших освидетельствование на психолого-медико-педагогической комиссии в общей численности детей до 7 лет, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ИМЦ, ОДО |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4 |
Основное мероприятие 4: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования" |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
МБ |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.4.1 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
|
Всего, в т.ч.: |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (кол-во мест) |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск, Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
МБ |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ОБ |
181 395,10 |
181 395,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.5 |
Основное мероприятие 5: Организация и обеспечение бухгалтерского учета в сфере образования |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
253 899,78 |
46120,17 |
49 614,39 |
51 449,80 |
53 357,71 |
53 357,71 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
253 899,78 |
46 120,17 |
49 614,39 |
51 449,80 |
53 357,71 |
53 357,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
232 998,16 |
41 912,70 |
45 461,90 |
47 280,38 |
49 171,59 |
49 171,59 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
232 998,16 |
41 912,70 |
45 461,90 |
47 280,38 |
49 171,59 |
49 171,59 |
||||||||||
1.5.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
1 485,81 |
191,69 |
323,53 |
323,53 |
323,53 |
323,53 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
1 485,81 |
191,69 |
323,53 |
323,53 |
323,53 |
323,53 |
||||||||||
1.5.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
2 182,03 |
406,71 |
422,62 |
439,48 |
456,61 |
456,61 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
2 182,03 |
406,71 |
422,62 |
439,48 |
456,61 |
456,61 |
||||||||||
1.5.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
12 200,73 |
2 522,42 |
2 419,74 |
2 419,81 |
2 419,38 |
2 419,38 |
Доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учета которых передано в МБУО "Централизованная бухгалтерия", % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
МБУО ЦБ |
МБ |
12 200,73 |
2 522,42 |
2 419,74 |
2 419,81 |
2 419,38 |
2 419,38 |
||||||||||
1.5.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
5 033,05 |
1 086,65 |
986,60 |
986,60 |
986,60 |
986,60 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ЦБ |
МБ |
5 033,05 |
1 086,65 |
986,60 |
986,60 |
986,60 |
986,60 |
||||||||||
1.6 |
Основное мероприятие 6: Хозяйственно-эксплуатационное обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
113 961,20 |
21 446,64 |
22 437,30 |
23 332,80 |
23 372,23 |
23 372,23 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
113 961,20 |
21 446,64 |
22 437,30 |
23 332,80 |
23 372,23 |
23 372,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
93 664,15 |
17 126,66 |
18 463,81 |
19 340,82 |
19 366,43 |
19 366,43 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
93 664,15 |
17 126,66 |
18 463,81 |
19 340,82 |
19 366,43 |
19 366,43 |
||||||||||
1.6.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
3 316,33 |
541,99 |
693,59 |
693,59 |
693,58 |
693,58 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
3 316,33 |
541,99 |
693,59 |
693,59 |
693,58 |
693,58 |
||||||||||
1.6.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
2 354,60 |
430,71 |
458,24 |
476,17 |
494,74 |
494,74 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
2 354,60 |
430,71 |
458,24 |
476,17 |
494,74 |
494,74 |
||||||||||
1.6.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
12 763,29 |
2 883,25 |
2 471,96 |
2 472,52 |
2 467,78 |
2 467,78 |
Готовность ОУ к новому учебному году, осенне-зимнему сезону, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
12 763,29 |
2 883,25 |
2 471,96 |
2 472,52 |
2 467,78 |
2 467,78 |
||||||||||
1.6.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
1 862,83 |
464,03 |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО КХЭО |
МБ |
1 862,83 |
464,03 |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
349,70 |
||||||||||
1.7 |
Основное мероприятие 7: Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
100 422,32 |
17 530,36 |
19 799,18 |
20 536,70 |
21278,04 |
21278,04 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
100 42232 |
17 530,36 |
19 799,18 |
20 536,70 |
21 278,04 |
21 278,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего, в т.ч.: |
83 693,27 |
14 910,90 |
16 364,29 |
17 018,86 |
17 699,61 |
17 699,61 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
83 693,27 |
14 910,90 |
16 364,29 |
17 018,86 |
17 699,61 |
17 699,61 |
||||||||||
1.7.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего, в т.ч.: |
2 136,49 |
394,97 |
435,38 |
435,38 |
435,38 |
435,38 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
2 136,49 |
394,97 |
435,38 |
435,38 |
435,38 |
435,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего, в т.ч.: |
10 031,61 |
1 409,52 |
2 053,74 |
2 133,97 |
2 217,19 |
2 217,19 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
10 031,61 |
1 409,52 |
2 053,74 |
2 133,97 |
2 217,19 |
2 217,19 |
||||||||||
1.7.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего, в т.ч.: |
3 361,29 |
626,51 |
692,97 |
695,69 |
673,06 |
673,06 |
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов подпрограммы, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
3 361,29 |
626,51 |
692,97 |
695,69 |
673,06 |
673,06 |
||||||||||
1.7.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего, в т.ч.: |
1 199,66 |
188,46 |
252,80 |
252,80 |
252,80 |
252,80 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУО ИМЦ |
МБ |
1 199,66 |
188,46 |
252,80 |
252,80 |
252,80 |
252,80 |
||||||||||
1.8 |
Основное мероприятие 8: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления образования ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 годы |
Всего, в т.ч.: |
28 845,20 |
5 49930 |
5 55438 |
5 776,47 |
6 007,52 |
6 007,53 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
28 845,20 |
5 49930 |
5 55438 |
5 776,47 |
6 007,52 |
6 007,53 |
||||||||||
1.8.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления |
|
Всего, в т.ч.: |
28 845,20 |
5 499,30 |
5 554,38 |
5 776,47 |
6 007,52 |
6 007,53 |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Управление образования |
МБ |
28 845,20 |
5 499,30 |
5 554,38 |
5 776,47 |
6 007,52 |
6 007,53 |
||||||||||
|
Всего по подпрограмме 1: |
|
Всего, в т.ч.: |
11005 533,61 |
2 263 870,56 |
2148 095,86 |
2 172 768,21 |
2 210 40031 |
2 210398,67 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
4 036 613,57 |
755 513,82 |
796157,37 |
813 561,80 |
835 691,11 |
835 689,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
6 918 735,75 |
1 458172,45 |
1351 938,49 |
1359206,41 |
1374 709,20 |
1374 709,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
2.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам, реализации, тыс. руб. |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по подпрограмме: |
11 005 533,61 |
2 263 870,56 |
2 148 095,86 |
2 172 768,21 |
2 210 400,31 |
2 210 398,67 |
в т. ч. за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4 036 613,57 |
755 513,82 |
796 157,37 |
813 561,80 |
835 691,11 |
835 689,47 |
средств областного бюджета |
6 918 735,75 |
1 458 172,45 |
1 351 938,49 |
1 359 206,41 |
1 374 709,20 |
1 374 709,20 |
средств федерального бюджета |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т. ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
Муниципальный Заказчик 1 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
10 636 993,15 |
2 064 988,55 |
2 105 183,65 |
2 131 787,15 |
2 167 517,72 |
2 167 516,08 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3 849 468,21 |
738 026,91 |
753 245,16 |
772 580,74 |
792 808,52 |
792 806,88 |
средств областного бюджета |
6 737 340,65 |
1 276 777,35 |
1 351 938,49 |
1 359 206,41 |
1 374 709,20 |
1 374 709,20 |
средств федерального бюджета |
50 184,29 |
50 184,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
198 882,01 |
198 882,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
17 486,91 |
17 486,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
181 395,10 |
181 395,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальный Заказчик 3 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
169 658,45 |
0,00 |
42 912,21 |
40 981,06 |
42 882,59 |
42 882,59 |
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
169 658,45 |
0,00 |
42 912,21 |
40 981,06 |
42 882,59 |
42 882,59 |
|
|
|
|
|
|
". |
3. Внести в приложение N 2 к муниципальной программе "Подпрограмма "Школьное питание" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
3.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 483 205,58 тыс. руб., из них: 2021 год - 91 919,34 тыс. руб., 2022 год - 95 626,32 тыс. руб., 2023 год - 96 253,55 тыс. руб., 2024 год - 99 661,58 тыс. руб., 2025 год - 99 744,79 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 45 602,06 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 731,37 тыс. руб., 2022 год - 9 147,96 тыс. руб., 2023 год - 9 378,62 тыс. руб., 2024 год - 9 671,23 тыс. руб., 2025 год - 9 672,88 тыс. руб., Областной бюджет: 392 189,65 тыс. руб., из них: 2021 год - 38 774,10 тыс. руб., 2022 год - 86 478,36 тыс. руб., 2023 год - 86 874,93 тыс. руб., 2024 год - 89 990,35 тыс. руб., 2025 год - 90 071,91 тыс. руб. Федеральный бюджет: 45 413,87 тыс. руб., из них: 2021 год - 45 413,87 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. |
|
". |
3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Организация качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |
|||||||||||||||
|
|
Охват обучающихся, получающих горячее питание, от общего числа обучающихся, % |
96 |
96 |
97 |
97 |
98 |
|
||||||||
|
Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организаций |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
483 205,58 |
91 919,34 |
95 626,32 |
96 253,55 |
99 661,58 |
99 744,79 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
45 602,06 |
7 731,37 |
9147,96 |
9378,62 |
9 671,23 |
9 672,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
392 189,65 |
38 774,10 |
86 478,36 |
86 874,93 |
89 990,35 |
90 071,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
45 413,87 |
45 413,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
|
Всего: в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
|
Всего: в т.ч.: |
546,70 |
11,00 |
133,92 |
133,92 |
133,93 |
133,93 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
546,70 |
11,00 |
133,92 |
133,92 |
133,93 |
133,93 |
||||||||||
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
|
Всего: в т.ч.: |
1 619,06 |
30,00 |
378,47 |
393,31 |
408,64 |
408,64 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
1 619,06 |
30,00 |
378,47 |
393,31 |
408,64 |
408,64 |
||||||||||
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
|
Всего: в т.ч.: |
6 523,67 |
1 418,86 |
1 277,54 |
1 277,95 |
1 274,66 |
1 274,66 |
Удельный вес обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, от общего числа обучающихся |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
6 523,67 |
1 418,86 |
1 277,54 |
1 277,95 |
1 274,66 |
1 274,66 |
||||||||||
1.1.5 |
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
|
Всего: в т.ч.: |
11 669,50 |
2 271,40 |
2 235,90 |
2 325,40 |
2 418,40 |
2 418,40 |
Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
11669,50 |
2 271,40 |
2 235,90 |
2 325,40 |
2 418,40 |
2 418,40 |
||||||||||
1.1.6 |
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
|
Всего: в т.ч.: |
149 498,80 |
27 896,90 |
28 969,90 |
30 042,80 |
31 294,60 |
31 294,60 |
Удельный вес обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов в данных учреждениях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
149 498,80 |
27 896,90 |
28 969,90 |
30 042,80 |
31294,60 |
31294,60 |
||||||||||
1.1.7 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
|
Всего: в т.ч.: |
2 361,45 |
732,25 |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
2 361,45 |
732,25 |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
||||||||||
1.1.8 |
Софинансирование расходов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
|
Всего, в т.ч.: |
28 909,65 |
4 436,81 |
5 822,72 |
6 053,76 |
6 298,18 |
6 298,18 |
Удельный вес обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4-х классов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
28 909,65 |
4 436,81 |
5 822,72 |
6 053,76 |
6 298,18 |
6 298,18 |
||||||||||
1.1.9 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
236 267,77 |
46 340,69 |
48 119,04 |
46 366,56 |
47 669,54 |
47 771,94 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
4 725,35 |
926,82 |
962,38 |
927,33 |
953,39 |
955,43 |
||||||||||
ОБ |
231 542,42 |
45 413,87 |
47 156,66 |
45 439,23 |
46 716,15 |
46 816,51 |
||||||||||
1.1.10 |
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) |
|
Всего, в т.ч.: |
44 892,80 |
8 605,80 |
8 115,90 |
9 067,50 |
9 561,20 |
9 542,40 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
44 892,80 |
8 605,80 |
8 115,90 |
9 067,50 |
9 561,20 |
9 542,40 |
||||||||||
1.1.11 |
Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
Всего, в т.ч.: |
916,18 |
175,63 |
165,63 |
185,05 |
195,13 |
194,74 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МАУ "ЦЗП" |
МБ |
916,18 |
175,63 |
165,63 |
185,05 |
195,13 |
194,74 |
||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
483 205,58 |
91 919,34 |
95 626,32 |
96 253,55 |
99 661,58 |
99 744,79 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
45 602,06 |
7 731,37 |
9 147,96 |
9 378,62 |
9 671,23 |
9 672,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
392 189,65 |
38 774,10 |
86 478,36 |
86 874,93 |
89 990,35 |
90 071,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
45 413,87 |
45 413,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
483 205,58 |
91 919,34 |
95 626,32 |
96 253,55 |
99 661,58 |
99 744,79 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
45 602,06 |
7 731,37 |
9 147,96 |
9 378,62 |
9 671,23 |
9 672,88 |
средств областного бюджета |
392 189,65 |
38 774,10 |
86 478,36 |
86 874,93 |
89 990,35 |
90 071,91 |
|
средств федерального бюджета |
45 413,87 |
45 413,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В т.ч. по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
483 205,58 |
91 919,34 |
95 626,32 |
96 253,55 |
99 661,58 |
99 744,79 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
45 602,06 |
7 731,37 |
9 147,96 |
9 378,62 |
9 671,23 |
9 672,88 |
|
средств областного бюджета |
392 189,65 |
38 774,10 |
86 478,36 |
86 874,93 |
89 990,35 |
90 071,91 |
|
средств федерального бюджета |
45 413,87 |
45 413,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
4. Внести в приложение N 3 к муниципальной программе "Подпрограмма "Североморск - город без сирот" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
4.1. В паспорте подпрограммы: раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 283 565,21 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 51 323,21 тыс. руб., 2023 год - 58 239,71 тыс. руб., 2024 год - 66 214,71 тыс. руб., 2025 год - 60 686,68 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Областной бюджет: 283 565,21 тыс. руб., из них: 2021 год - 47 100,90 тыс. руб., 2022 год - 51 323,21 тыс. руб., 2023 год - 58 239,71 тыс. руб., 2024 год - 66 214,71 тыс. руб., 2025 год - 60 686,68 тыс. руб. |
|
". |
4.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации подпрограммы |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи. |
||||||||
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
98 |
98,2 |
98,3 |
98,5 |
98,6 |
98,8 |
99,00 |
|
Задача 1: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. |
||||||||
1.1 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
35 |
35 |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
1.2 |
Снижение численности детей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
1,4 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.3 |
Снижение численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель по отношению к предыдущему году |
% |
15 |
15 |
14 |
14 |
13 |
13 |
12 |
1.4 |
Доля детей, в отношении которых установлен социальный патронат |
% |
3,0 |
3,8 |
4,6 |
5,3 |
6,1 |
6,9 |
7,6 |
1.5 |
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.6 |
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
ед. |
3 |
8 |
7 |
3 |
5 |
9 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
4.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограмм
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи |
|||||||||||||||
|
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
98,30 |
98,50 |
98,60 |
98,80 |
99,00 |
|
||||||||
|
Задача 1: Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |
|||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1: Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
221 762,68 |
35 538,40 |
43 144,30 |
46 453,42 |
48 313,28 |
48 313,28 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
221 762,68 |
35 538,40 |
43 144,30 |
46 453,42 |
48 313,28 |
48 313,28 |
||||||||||
1.1.1. |
Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |
|
Всего: в т.ч.: |
160 066,80 |
26 924,80 |
30 516,60 |
33 319,80 |
34 652,80 |
34 652,80 |
Снижение численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель по отношению к предыдущему году, % |
14 |
14 |
13 |
13 |
12 |
УО |
ОБ |
160 066,80 |
26 924,80 |
30 516,60 |
33 319,80 |
34 652,80 |
34 652,80 |
||||||||||
1.1.2. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
|
Всего: в т.ч.: |
61 485,08 |
8 592,00 |
12 582,70 |
13 086,82 |
13 611,78 |
13 611,78 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
|
ОБ |
61 485,08 |
8 592,00 |
12 582,70 |
13 086,82 |
13 611,78 |
13 611,78 |
|||||||||
1.1.3. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |
|
Всего: в т.ч.: |
210,80 |
21,60 |
45,00 |
46,80 |
48,70 |
48,70 |
Доля детей, в отношении которых установлен социальный патронат |
4,6 |
5,3 |
6,1 |
6,9 |
7,6 |
УО |
ОБ |
210,80 |
21,60 |
45,00 |
46,80 |
48,70 |
48,70 |
||||||||||
1.2. |
Основное мероприятие 2: Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
61 802,53 |
11 562,50 |
8 178,91 |
11 786,29 |
17 901,43 |
12 373,40 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
61 802,53 |
11 562,50 |
8 178,91 |
11 786,29 |
17 901,43 |
12 373,40 |
||||||||||
1.2.1. |
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
13 480,20 |
2 264,90 |
2 641,10 |
2 783,80 |
2 895,20 |
2 895,20 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
ОБ |
13 480,20 |
2 264,90 |
2 641,10 |
2 783,80 |
2 895,20 |
2 895,20 |
||||||||||
1.2.2. |
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
253,16 |
36,00 |
46,81 |
54,09 |
58,13 |
58,13 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
ОБ |
253,16 |
36,00 |
46,81 |
54,09 |
58,13 |
58,13 |
||||||||||
1.2.3. |
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего: в т.ч.: |
3 965,00 |
610,00 |
762,50 |
1 067,50 |
762,50 |
762,50 |
Удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 |
36 |
37 |
37 |
38 |
УО |
ОБ |
3 965,00 |
610,00 |
762,50 |
1 067,50 |
762,50 |
762,50 |
||||||||||
1.2.4 |
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
Всего: в т.ч.: |
38 576,14 |
8 651,60 |
4 728,50 |
7 880,90 |
8 657,57 |
8 657,57 |
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (ед.) |
7 |
3 |
5 |
9 |
2 |
КИО |
ОБ |
38 576,14 |
8 651,60 |
4 728,50 |
7 880,90 |
8 657,57 |
8 657,57 |
||||||||||
1.2.5 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
Всего: в т.ч.: |
5 528,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 528,03 |
0,00 |
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (ед.) |
7 |
3 |
5 |
9 |
2 |
КИО |
ОБ |
5 528,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 528,03 |
0,00 |
||||||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: в т.ч.: |
283 565,21 |
47 100,90 |
51323,21 |
58239,71 |
66214,71 |
60 686,68 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
283 565,21 |
47 100,90 |
51323,21 |
58239,71 |
66214,71 |
60 686,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
4.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
283 565,21 |
47 100,90 |
51 323,21 |
58 239,71 |
66 214,71 |
60 686,68 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
283 565,21 |
47 100,90 |
51 323,21 |
58 239,71 |
66 214,71 |
60 686,68 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО Североморск |
239 461,04 |
38 449,30 |
46 594,71 |
50 358,81 |
52 029,11 |
52 029,11 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
239 461,04 |
38 449,30 |
46 594,71 |
50 358,81 |
52 029,11 |
52 029,11 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО Североморск |
44 104,17 |
8 651,60 |
4 728,50 |
7 880,90 |
14 185,60 |
8 657,57 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
44 104,17 |
8 651,60 |
4 728,50 |
7 880,90 |
14 185,60 |
8 657,57 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
5. В приложении N 4 к муниципальной программе "Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"" на 2021 - 2025 годы" следующие изменения:
5.1. В паспорте подпрограммы: раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Паспорт подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 37 783,03 тыс. руб., из них: 2021 год - 7 394,51 тыс. руб., 2022 год - 7 597,13 тыс. руб., 2023 год - 7 597,13 тыс. руб., 2024 год - 7 597,13 тыс. руб., 2024 год - 7 597,13 тыс. руб. в том числе в разрезе бюджетов: Местный бюджет: 26 127,81 тыс. руб., из них: 2021 год - 5 181,02 тыс. руб., 2022 год - 5 236,70 тыс. руб., 2023 год - 5 236,70 тыс. руб., 2024 год - 5 236,70 тыс. руб., 2025 год - 5 236,69 тыс. руб. Областной бюджет: 11 655,22 тыс. руб., из них: 2021 год - 2 213,49 тыс. руб., 2022 год - 2 360,43 тыс. руб., 2023 год - 2 360,43 тыс. руб., 2024 год - 2 360,43 тыс. руб., 2025 год - 2 360,44 тыс. руб. |
|
". |
5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограмм" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограмм
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Наименование ед. измерения |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г. Североморск |
|||||||||||||||
|
|
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) |
8 |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
||||||||
|
Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |
|||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Молодежная политика и оздоровление детей ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
37 783,03 |
7 394,51 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
26 127,81 |
5 181,02 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |
|
Всего: в т.ч.: |
2 271,63 |
459,80 |
452,96 |
452,96 |
452,96 |
452,95 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, МАУ "ЦЗП" |
МБ |
2 271,63 |
459,80 |
452,96 |
452,96 |
452,96 |
452,95 |
||||||||||
1.1.2 |
Субсидии на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных учреждениях |
|
Всего: в т.ч.: |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, МАУ "ЦЗП" |
ОБ |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
||||||||||
1.1.3 |
Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области |
|
Всего: в т.ч.: |
2 651,76 |
450,00 |
550,44 |
550,44 |
550,44 |
550,44 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лег в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества детей данной категории за пределами Мурманской области (%) |
5 |
5,5 |
6 |
6 |
6 |
ОО, ОДО |
МБ |
2 651,76 |
450,00 |
550,44 |
550,44 |
550,44 |
550,44 |
||||||||||
1.1.4 |
Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области |
|
Всего: в т.ч.: |
100,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лег в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области от общего количества детей данной категории (%) |
3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
ОО |
МБ |
100,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
||||||||||
1.1.5 |
Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников |
|
Всего: в т.ч.: |
16 450,44 |
3 250,44 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
Кол-во учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
ОО, ЦБ |
МБ |
16 450,44 |
3 250,44 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
||||||||||
1.1.6 |
Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных учреждений |
|
Всего: в т.ч.: |
4 653,98 |
1 000,78 |
913,30 |
913,30 |
913,30 |
913,30 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ОО, ЦБ |
МБ |
4 653,98 |
1 000,78 |
913,30 |
913,30 |
913,30 |
913,30 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
Всего по подпрограмме: |
2021 - 2025 годы |
Всего: в т.ч.: |
37 783,03 |
7 394,51 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
26127,81 |
5181,02 |
5236,70 |
5236,70 |
5236,70 |
5236,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ОБ |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
37 783,03 |
7 394,51 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
26 127,81 |
5 181,02 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,69 |
средств областного бюджета |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
37 783,03 |
7 394,51 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
7 597,13 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
26 127,81 |
5 181,02 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,70 |
5 236,69 |
|
средств областного бюджета |
11 655,22 |
2 213,49 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,43 |
2 360,44 |
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморска Мурманской области от 11 февраля 2022 г. N 177 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.