Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
администрации города
от 18.02.2022 N 82
Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"
Наименование муниципальной программы |
Развитие социальной сферы города Нижневартовска |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2030 годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип муниципальной программы |
Комплексная муниципальная программа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент по социальной политике администрации города |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент образования администрации города*; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города*; департамент общественных коммуникаций администрации города**; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"**; муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальные цели |
1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 2. Возможности для самореализации и развития талантов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель муниципальной программы |
Реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики**, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города. 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга. 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей. 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации. 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва. 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта. 8. Создание условий для реализации молодежной политики**. 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 10. Создание условий в сфере занятости молодежи*. 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Основные мероприятия: 1. Реализация управленческих функций в сфере социальной политики. 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства. 3. Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. 4. Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела. 5. Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций. 6. Организация библиотечного обслуживания населения. 7. Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации. 8. Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе. 9. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 10. Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 11. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города. 12. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта. 13. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 14. Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями. 15. Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. 16. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом. 17. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям. 18. Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве. 19. Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи**. 20. Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи**. 21. Формирование семейных ценностей среди молодежи**. 22. Информационная поддержка реализации молодежной политики*. 23. Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью**. 24. Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)*. 25. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время. 26. Содействие в трудоустройстве граждан*. 27. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры. 28. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 29. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма**. 30. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма. Инициативные проекты: 1. Замена окон в борцовском зале СОК "Олимпия". 2. Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а, МАУ г. Нижневартовска "СШОР". Региональные проекты: 1. Культурная среда. 2. Спорт - норма жизни. 3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Значение показателей по годам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовое значение |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||||||
1. |
Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (чел.) 1 |
427 442 |
432 232 |
125 239 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125 239 |
||||||||||||||||||||||||
2. |
Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) 2 |
- |
- |
- |
1 149 |
1 223 |
1 307 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
1 539 |
||||||||||||||||||||||||
3. |
Число социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры (ед.) 3 ***** |
- |
- |
- |
6 651 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 651 |
||||||||||||||||||||||||
4. |
Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (ед.) 4 |
37 618 |
39 200 |
40 100 |
41 000 |
41 900 |
42 800 |
43 700 |
44 600 |
44 600 |
44 600 |
44 600 |
44 600 |
44 600 |
44 600 |
||||||||||||||||||||||||
5. |
Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" (экз.) 5 |
533 860 |
538 900 |
547 500 |
550 200 |
552 900 |
555 700 |
558 500 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания (чел.) 6 |
2 750 |
2 720 |
2 720 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
||||||||||||||||||||||||
7. |
Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра (ед.) 7 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
8. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) 8 |
3,7 |
0 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
||||||||||||||||||||||||
9. |
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.) 9 |
94 905 |
120 825 |
120 900 |
134 120 |
139 870 |
147 100 |
155 100 |
162 750 |
168 500 |
173 700 |
179 200 |
184 800 |
190 900 |
190 900 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 10 |
36,5 |
46 |
48 |
50,5 |
52,4 |
55 |
57,7 |
60,3 |
62,3 |
64 |
65,9 |
67,8 |
70 |
70 |
||||||||||||||||||||||||
11. |
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 11 |
77,2 |
80,7 |
81,2 |
82 |
82,6 |
83,9 |
86 |
86,2 |
86,4 |
86,6 |
86,8 |
87 |
87 |
87 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) 12 |
21,6 |
30 |
33,3 |
35,6 |
44,4 |
48,8 |
52,6 |
53 |
53,1 |
53,2 |
53,3 |
53,4 |
53,5 |
53,5 |
||||||||||||||||||||||||
13. |
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) 13 |
10 |
13 |
14,5 |
15 |
15,2 |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
15,6 |
15,7 |
15,8 |
15,9 |
16 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
14. |
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 14 |
21,8 |
25,6 |
25,8 |
26,7 |
27,2 |
28,5 |
29 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
15. |
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) 15 **** |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||||
16. |
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (%) 16 **** |
31 |
31,1 |
31,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31,5 |
||||||||||||||||||||||||
17. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) 17 |
14,6 |
16,8 |
19,6 |
19,8 |
20 |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,7 |
20,8 |
20,9 |
21 |
21 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
18. |
Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.) 18 |
375 |
383 |
84 |
398 |
410 |
420 |
427 |
435 |
440 |
446 |
450 |
455 |
455 |
455 |
||||||||||||||||||||||||
19. |
Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.) 19 |
35 697 |
37 520 |
16 747 |
24 100 |
39 000 |
39 400 |
39 850 |
39 950 |
40 150 |
40 230 |
40 350 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
||||||||||||||||||||||||
20. |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 20 |
30 |
40,6 |
30 |
40,8 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53,1 |
53,1 |
53,2 |
53,2 |
53,3 |
53,3 |
||||||||||||||||||||||||
из них учащихся и студентов (%) 20 |
40 |
60 |
31 |
40,9 |
58 |
63 |
65 |
70 |
70,1 |
70,1 |
70,2 |
70,2 |
70,3 |
70,3 |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
Доля граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общего количества граждан данной категории, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 21 |
- |
- |
- |
45 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53,1 |
53,1 |
53,2 |
53,2 |
53,3 |
53,3 |
||||||||||||||||||||||||
22. |
Количество занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания (чел.) 22 |
3 465 |
3 908 |
1 350 |
3 200 |
3 930 |
3 935 |
3 940 |
3 942 |
3 945 |
3 950 |
3 955 |
3 960 |
3 965 |
3 965 |
||||||||||||||||||||||||
23. |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) 23 |
66,6 |
67,4 |
68,2 |
69,1 |
79,4 |
89,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
24. |
Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) 24 |
74 |
77 |
120 |
190 |
84 |
86 |
88 |
88 |
89 |
89 |
90 |
90 |
91 |
91 |
||||||||||||||||||||||||
25. |
Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.) 25 |
1 660 |
1 710 |
950 |
1 725 |
1 730 |
1 735 |
1 742 |
1 750 |
1 755 |
1 761 |
1 766 |
1 775 |
1 780 |
1 780 |
||||||||||||||||||||||||
26. |
Количество плоскостных сооружений (ед.) 26 |
40 |
50 |
54 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
||||||||||||||||||||||||
27. |
Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты) 27 ** |
16 |
20 |
46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
||||||||||||||||||||||||
28. |
Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) 28 ** |
86 560 |
87 320 |
84 230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 230 |
||||||||||||||||||||||||
29. |
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.) 29 ** |
1 900 |
2 670 |
5 087 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 087 |
||||||||||||||||||||||||
30. |
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (чел.) 30 * |
874 |
842 |
802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
802 |
||||||||||||||||||||||||
31. |
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) 31 * |
98 |
98 |
98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
||||||||||||||||||||||||
32. |
Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением в сфере молодежной политики (%) 32 ** |
64,5 |
65,5 |
65,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65,5 |
||||||||||||||||||||||||
33. |
Количество мероприятий, направленных на развитие культуры, туризма и молодежной политики (ед.) 33 ** |
5 |
9 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
||||||||||||||||||||||||
34. |
Количество мероприятий, направленных на развитие туризма и культуры (ед.) 34 |
- |
- |
- |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
35. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.) 35 |
65 468,30 |
67 248,60 |
70 611,10 |
71 304,85 |
74 810,12 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
71 304,85 |
||||||||||||||||||||||||
36. |
Число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.) 36 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
37. |
Число женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, фактически трудоустроенных в результате получения услуги по организации занятости (чел.) 37 * |
0 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
||||||||||||||||||||||||
38. |
Число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (ед.) 38 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
39. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) (руб.) 39 |
70 900,00 |
70 900,00 |
74 445,00 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
75 363,10 |
||||||||||||||||||||||||
40. |
Количество детей и молодежи (дети и подростки от 6 до 17 лет включительно), охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (чел.) 40 |
- |
- |
- |
615 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
||||||||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||||||
Всего |
25 060 807,46 |
2 313 781,30 |
2 259 343,02 |
2 282 984,55 |
2 911 000,65 |
2 885 965,52 |
2 275 947,62 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
67 845,52 |
20 747,43 |
7 069,61 |
23 323,68 |
7 848,90 |
5 426,30 |
2 920,20 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
||||||||||||||||||||||||||
Бюджет автономного округа |
1 757 116,13 |
120 222,24 |
33 217,67 |
90 474,72 |
654 399,30 |
677 171,10 |
99 553,50 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
||||||||||||||||||||||||||
Бюджет города |
22 333 786,13 |
2 093 593,03 |
2 179 490,37 |
2 118 708,82 |
2 171 176,45 |
2 122 931,12 |
2 091 643,92 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
||||||||||||||||||||||||||
Иные источники финансирования |
902 059,68 |
79 218,60 |
39 565,37 |
50 477,33 |
77 576,00 |
80 437,00 |
81 830,00 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
||||||||||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||||||||||||||||||||||
Всего |
72 640,49 |
11 891,00 |
0,00 |
43 406,49 |
17 343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Бюджет автономного округа |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Бюджет города |
46 306,68 |
11 891,00 |
0,00 |
18 543,68 |
15 872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Иные источники финансирования |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Объем налоговых расходов города |
- |
____________________
1 Определяется исходя из количества зрителей, посетивших мероприятия, и участников, привлеченных к проведению мероприятий, проводимых учреждениями культуры (культурно-досуговые учреждения, театр, музей).
2 Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915".
3 Определяется исходя из фактического проведения мероприятий учреждениями культуры согласно формам статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК.
4 Определяется исходя из учета предметного состава фонда, который ведется учреждением в книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.
5 Определяется исходя из фактического учета экземпляров библиотечного фонда библиотечно-информационной системы.
6 Определяется по фактическому числу обучающихся, зафиксированному в приказах учреждений о зачислении, и соответствует плановым показателям и данным отчетов о выполнении муниципального задания.
7 Определяется исходя из фактического количества поставленных и (или) восстановленных спектаклей.
8 Рассчитывается по формуле:
, где:
Дзд Дуд - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
ЗД уд - число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
ЗД общ - общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.
9 Определяется путем прямого подсчета количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".
10 Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915".
11 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 - 29 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 3 - 29 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
12 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения города в возрасте (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
13 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
14 Рассчитывается по формуле:
ЕПС = ЕПС факт / ЕПС норм x 100, где:
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПС факт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПС норм - необходимая нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244.
15 Определяется процентным отношением численности организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
16 Определяется процентным отношением численности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" к общей численности занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
17 Определяется процентным отношением численности лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" к среднегодовой численности данной категории населения в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
18 Определяется прямым подсчетом количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города на конец отчетного периода в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска.
19 Определяется путем прямого подсчета количества жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных на территории города Нижневартовска, на конец отчетного периода.
20 Определяется процентным отношением численности граждан, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I - XI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода. Определяется процентным отношением численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
21 Определяется процентным отношением численности граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших испытания X, XI ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" от общей численности граждан старшего возраста, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
22 Определяется путем прямого подсчета количества присвоенных спортивных разрядов и званий на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
23 Определяется процентным отношением численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
24 Определяется путем прямого подсчета количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
25 Определяется путем прямого подсчета количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, на конец отчетного периода.
26 Определяется путем подсчета плоскостных сооружений, приобретенных и (или) установленных подведомственными учреждениями спорта.
27 Определяется исходя из учета количества проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней.
28 Определяется исходя из учета количества детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства.
29 Определяется исходя из учета количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности.
30 Определяется из учета количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
31 Определяется посредством установления максимального процента детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.
32 Определяется на основании проведенного мониторинга, анализа, опроса по итогам проведенных мероприятий в сфере молодежной политики.
33 Определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках субсидий, переданных некоммерческим организациям на развитие культуры, туризма и молодежной политики.
34 Определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках субсидий, переданных некоммерческим организациям на развитие туризма и культуры.
35 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности этих работников, деленное на 12 месяцев.
36 Определяется как фактическое число образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках регионального проекта "Культурная среда".
37 Определяется из учета фактического количества трудоустроенных женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
38 Определяется как фактическое число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту в рамках регионального проекта "Культурная среда".
39 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, деленное на 12 месяцев.
40 Определяется фактической численностью детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет включительно, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений спорта и учреждений дополнительного образования.
*Сведения распространяются на период 2019 и 2020 годов. На основании решений Думы города от 27.07.2020 N 652 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 N 219 "О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска" (с изменениями)", от 27.07.2020 N 651 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 N 851 "О департаменте образования администрации города Нижневартовска (с изменениями)" полномочия по организации отдыха и оздоровления детей, по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время переданы в департамент образования администрации города.
**Сведения распространяются на период 2019 и 2020 годов. На основании решения Думы города от 27.07.2020 N 652 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 N 219 "О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска" (с изменениями)", распоряжения администрации города от 31.07.2020 N 755-р "Об утверждении положений о департаменте общественных коммуникаций администрации города и его структурных подразделениях" полномочия по организации работы с детьми и молодежью переданы в департамент общественных коммуникаций администрации города.
****Сведения распространяются на период 2019 - 2020 годов. В связи с приведением муниципальной программы в соответствие с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".
*****Сведения распространяются на 2021 год. В связи с приведением муниципальной программы в соответствие с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальный программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города | ||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | ||||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в сфере социальной политики" (показатели 1-40) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
1 251 632,95 |
125 010,46 |
115 529,67 |
117 751,28 |
117 551,28 |
112 952,93 |
112 952,93 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
федеральный бюджет |
84,99 |
84,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
713,24 |
626,24 |
0,00 |
87,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 250 834,72 |
124 299,23 |
115 529,67 |
117 664,28 |
117 551,28 |
112 952,93 |
112 952,93 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1 251 632,95 |
125 010,46 |
115 529,67 |
117 751,28 |
117 551,28 |
112 952,93 |
112 952,93 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
федеральный бюджет |
84,99 |
84,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
713,24 |
626,24 |
0,00 |
87,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 250 834,72 |
124 299,23 |
115 529,67 |
117 664,28 |
117 551,28 |
112 952,93 |
112 952,93 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | ||||||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства" (показатели 1, 2, 3, 7, 8, 35) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
4 036 308,31 |
374 884,85 |
413 139,04 |
405 482,12 |
415 259,92 |
396 732,08 |
396 732,08 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
бюджет автономного округа |
4 758,17 |
1 050,00 |
2 258,17 |
1 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 031 550,14 |
373 834,85 |
410 880,87 |
404 032,12 |
415 259,92 |
396 732,08 |
396 732,08 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры" (показатели 7, 8) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
126 040,11 |
13 498,66 |
13 926,68 |
11 472,98 |
11 063,79 |
9 716,00 |
9 716,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
федеральный бюджет |
2 027,57 |
428,57 |
1 050,00 |
284,40 |
264,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 837,06 |
1 400,03 |
2 450,02 |
663,61 |
323,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
119 175,48 |
11 670,06 |
10 426,66 |
10 524,97 |
10 475,79 |
9 716,00 |
9 716,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
4 162 348,42 |
388 383,51 |
427 065,72 |
416 955,10 |
426 323,71 |
406 448,08 |
406 448,08 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
федеральный бюджет |
2 027,57 |
428,57 |
1 050,00 |
284,40 |
264,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
9 595,23 |
2 450,03 |
4 708,19 |
2 113,61 |
323,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 150 725,62 |
385 504,91 |
421 307,53 |
414 557,09 |
425 735,71 |
406 448,08 |
406 448,08 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | ||||||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела" (показатели 1-4, 8, 35) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
580 584,00 |
53 716,32 |
56 359,54 |
56 531,29 |
57 270,79 |
55 011,30 |
55 011,30 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
бюджет автономного округа |
551,10 |
0,00 |
551,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
580 032,90 |
53 716,32 |
55 808,44 |
56 531,29 |
57 270,79 |
55 011,30 |
55 011,30 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города" (показатель 4) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
бюджет города |
3 799,00 |
1 333,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций" (показатели 2-4) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
20 862,18 |
- |
- |
- |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
бюджет автономного округа |
8 300,40 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
|||
бюджет города |
12 561,78 |
- |
- |
- |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
|||
3.4. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 4) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
7 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
2 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 473,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 473,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 114,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 114,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
612 675,18 |
55 049,32 |
57 592,54 |
57 764,29 |
58 503,79 |
63 674,30 |
56 244,30 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
43 974,44 |
федеральный бюджет |
2 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 842,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
12 325,00 |
0,00 |
551,10 |
0,00 |
0,00 |
3 473,50 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
|||
бюджет города |
597 508,18 |
55 049,32 |
57 041,44 |
57 764,29 |
58 503,79 |
57 358,80 |
56 244,30 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | ||||||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" (показатели 1-3, 5, 8, 35) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 327 047,69 |
225 451,74 |
227 138,33 |
232 359,32 |
239 883,76 |
228 936,37 |
228 936,37 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
бюджет автономного округа |
2 373,40 |
400,00 |
700,00 |
1 273,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 324 674,29 |
225 051,74 |
226 438,33 |
231 085,92 |
239 883,76 |
228 936,37 |
228 936,37 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" (показатель 5) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
47 770,17 |
4 536,58 |
4 335,42 |
5 004,77 |
5 072,10 |
5 427,90 |
5 693,40 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
федеральный бюджет |
1 921,00 |
73,10 |
0,00 |
316,10 |
510,60 |
510,60 |
510,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
8 593,26 |
1 275,49 |
1 177,60 |
1 430,37 |
1 293,10 |
1 595,50 |
1 821,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
37 255,91 |
3 187,99 |
3 157,82 |
3 258,30 |
3 268,40 |
3 321,80 |
3 361,60 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
|||
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 38) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
21 899,74 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
федеральный бюджет |
10 509,40 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
|||
бюджет автономного округа |
9 605,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
|||
бюджет города |
1 784,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 396 717,60 |
229 988,32 |
236 473,75 |
237 364,09 |
249 955,86 |
234 364,27 |
234 629,77 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
162 323,59 |
федеральный бюджет |
12 430,40 |
73,10 |
5 000,00 |
316,10 |
5 510,60 |
510,60 |
510,60 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
|||
бюджет автономного округа |
20 572,06 |
1 675,49 |
1 877,60 |
2 703,77 |
1 293,10 |
1 595,50 |
1 821,20 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
|||
бюджет города |
2 363 715,14 |
228 239,73 |
229 596,15 |
234 344,22 |
243 152,16 |
232 258,17 |
232 297,97 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | ||||||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе" (показатели 6, 8, 39) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
3 851 801,20 |
340 294,16 |
350 768,40 |
369 730,60 |
367 035,70 |
366 492,33 |
366 492,33 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
бюджет автономного округа |
654,70 |
0,00 |
654,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 851 146,50 |
340 294,16 |
350 113,70 |
369 730,60 |
367 035,70 |
366 492,33 |
366 492,33 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи" (показатель 6) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
44 126,68 |
3 732,68 |
3 148,00 |
2 776,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
5.3. |
Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" (показатель 6) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
16 808,24 |
2 123,24 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
бюджет автономного округа |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
16 516,24 |
1 831,24 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
|||
5.4. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатели 6, 36) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
всего |
105 703,98 |
45 995,71 |
0,00 |
59 708,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
39 620,99 |
17 579,56 |
0,00 |
22 041,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
63 699,82 |
27 496,23 |
0,00 |
36 203,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 383,17 |
919,92 |
0,00 |
1 463,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
4 018 440,10 |
392 145,79 |
355 251,40 |
433 549,87 |
372 200,70 |
371 657,33 |
371 657,33 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
федеральный бюджет |
39 620,99 |
17 579,56 |
0,00 |
22 041,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
64 646,52 |
27 788,23 |
654,70 |
36 203,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
3 914 172,59 |
346 778,00 |
354 596,70 |
375 304,85 |
372 200,70 |
371 657,33 |
371 657,33 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва | ||||||||||||||||
6.1. |
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города" (показатели 18, 19) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
84 704,06 |
7 689,00 |
4 273,83 |
9 615,23 |
9 394,00 |
9 394,00 |
9 394,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
5 824,00 |
бюджет город |
80 418,00 |
7 274,00 |
4 124,00 |
9 044,00 |
9 044,00 |
9 044,00 |
9 044,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
5 474,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 286,06 |
415,00 |
149,83 |
571,23 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта" (показатели 15, 16, 22-25) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
304 742,00 |
49 096,66 |
34 576,06 |
34 168,28 |
31 454,00 |
31 455,00 |
24 986,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
бюджет автономного округа |
5 170,00 |
3 555,00 |
0,00 |
1 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
231 925,93 |
31 428,47 |
31 782,46 |
26 251,00 |
21 486,00 |
21 486,00 |
21 486,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
|||
иные источники финансирования |
67 646,07 |
14 113,19 |
2 793,60 |
6 302,28 |
9 968,00 |
9 969,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатели 20, 21) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
9 900,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
6.4. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 15, 16, 21-25) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
30 363,89 |
9 055,91 |
3 577,58 |
2 392,20 |
4 850,80 |
4 850,80 |
5 636,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
10 839,57 |
2 581,21 |
1 019,61 |
681,75 |
2 073,70 |
2 073,70 |
2 409,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
18 005,84 |
6 021,90 |
2 379,09 |
1 590,75 |
2 534,50 |
2 534,50 |
2 945,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 518,48 |
452,80 |
178,88 |
119,70 |
242,60 |
242,60 |
281,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
429 709,95 |
66 841,57 |
43 427,47 |
47 175,71 |
46 698,80 |
46 699,80 |
41 016,60 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
22 975,00 |
федеральный бюджет |
10 839,57 |
2 581,21 |
1 019,61 |
681,75 |
2 073,70 |
2 073,70 |
2 409,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
23 175,84 |
9 576,90 |
2 379,09 |
3 205,75 |
2 534,50 |
2 534,50 |
2 945,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
323 762,41 |
40 155,27 |
37 085,34 |
36 414,70 |
31 772,60 |
31 772,60 |
31 811,90 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
19 125,00 |
|||
иные источники финансирования |
71 932,13 |
14 528,19 |
2 943,43 |
6 873,51 |
10 318,00 |
10 319,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
3 850,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" (показатели 14, 26) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
35 070,10 |
2 078,68 |
5 867,54 |
3 860,68 |
6 311,20 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
7.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности" (показатели 14, 26) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
22 199,30 |
- |
- |
6 430,90 |
6 590,20 |
6 590,20 |
2 588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
21 089,10 |
- |
- |
6 109,30 |
6 260,60 |
6 260,60 |
2 458,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 110,20 |
- |
- |
321,60 |
329,60 |
329,60 |
129,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.3. |
Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом" (показатели 9-14, 17-20) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
10 379 776,98 |
869 012,39 |
901 120,49 |
948 908,19 |
966 945,59 |
992 183,90 |
1 030 012,90 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
бюджет автономного округа |
274 806,60 |
4 043,90 |
13 281,40 |
37 935,10 |
39 179,00 |
58 498,30 |
86 966,90 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
|||
бюджет города |
9 287 129,46 |
801 543,96 |
851 217,15 |
867 594,64 |
861 488,59 |
864 547,60 |
866 046,00 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
|||
иные источники финансирования |
817 840,92 |
63 424,53 |
36 621,94 |
43 378,45 |
66 278,00 |
69 138,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
|||
7.4. |
Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
1 258,44 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
7.5. |
Основное мероприятие "Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве" (показатель 14) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
1 261 994,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
630 997,00 |
630 997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
1 198 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 447,00 |
599 447,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
63 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 550,00 |
31 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.6. |
Инициативный проект "Замена окон в борцовском зале СОК "Олимпия" (показатель 9) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
305,05 |
0,00 |
0,00 |
305,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.7. |
Инициативный проект "Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а, МАУ г. Нижневартовска "СШОР" (показатель 9) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
бюджет города |
5 472,13 |
0,00 |
0,00 |
5 472,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
11 706 076,00 |
871 195,94 |
907 092,90 |
965 081,82 |
1 610 948,86 |
1 631 994,97 |
1 034 824,77 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
780 822,79 |
бюджет автономного округа |
1 494 789,70 |
4 043,90 |
13 281,40 |
44 044,40 |
644 886,60 |
664 205,90 |
89 425,50 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
|||
бюджет города |
9 393 445,38 |
803 727,51 |
857 189,56 |
877 658,97 |
899 784,26 |
898 651,07 |
868 399,27 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
698 005,79 |
|||
иные источники финансирования |
817 840,92 |
63 424,53 |
36 621,94 |
43 378,45 |
66 278,00 |
69 138,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
|||
Задача 8. Создание условий для реализации молодежной политики | ||||||||||||||||
8.1. |
Основное мероприятие "Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"; муниципальные учреждения культуры; департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
3 175,50 |
2 490,00 |
685,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.2. |
Основное мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи" (показатели 27-29) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры; департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
6 301,90 |
3 566,00 |
2 735,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
5 901,90 |
3 166,00 |
2 735,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.3. |
Основное мероприятие "Формирование семейных ценностей среди молодежи" (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры
|
бюджет города |
320,60 |
250,00 |
70,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.4. |
Основное мероприятие "Информационная поддержка реализации молодежной политики" (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
бюджет города |
900,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.5. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью" (показатель 32) |
департамент по социальной политике администрации города/ департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
170 357,64 |
70 646,45 |
99 711,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
170 157,64 |
70 646,45 |
99 511,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
181 055,64 |
77 402,45 |
103 653,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
600,00 |
400,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
180 455,64 |
77 002,45 |
103 453,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 9. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||||||
9.1. |
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)" (показатель 31) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" |
всего |
77 409,26 |
76 859,26 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
66 133,26 |
66 133,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
11 276,00 |
10 726,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.2. |
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" (показатель 40) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки; муниципальные учреждения культуры |
всего |
167 480,87 |
14 807,39 |
785,99 |
6 172,39 |
15 453,84 |
15 453,84 |
15 453,84 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
бюджет автономного округа |
50 433,40 |
2 961,90 |
0,00 |
2 116,60 |
5 361,70 |
5 361,70 |
5 361,70 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
|||
бюджет города |
104 760,84 |
10 579,61 |
785,99 |
3 830,42 |
9 112,14 |
9 112,14 |
9 112,14 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
|||
иные источники финансирования |
12 286,63 |
1 265,88 |
0,00 |
225,37 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
|||
|
Итого по задаче 9 |
|
всего |
244 890,13 |
91 666,65 |
1 335,99 |
6 172,39 |
15 453,84 |
15 453,84 |
15 453,84 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
бюджет автономного округа |
116 566,66 |
69 095,16 |
0,00 |
2 116,60 |
5 361,70 |
5 361,70 |
5 361,70 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
|||
бюджет города |
116 036,84 |
21 305,61 |
1 335,99 |
3 830,42 |
9 112,14 |
9 112,14 |
9 112,14 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
|||
иные источники финансирования |
12 286,63 |
1 265,88 |
0,00 |
225,37 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
|||
Задача 10. Создание условий в сфере занятости молодежи | ||||||||||||||||
10.1. |
Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве граждан" (показатель 30) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки; муниципальные учреждения культуры; департамент образования администрации города; муниципальные учреждения образования; департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр"; муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
всего |
19 276,68 |
9 166,29 |
10 110,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
13 731,88 |
4 166,29 |
9 565,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
5 544,80 |
5 000,00 |
544,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
10.2. |
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 37) |
департамент образования администрации города; муниципальные учреждения образования |
бюджет автономного округа |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
19 676,68 |
9 566,29 |
10 110,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
14 131,88 |
4 566,29 |
9 565,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
5 544,80 |
5 000,00 |
544,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 11. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | ||||||||||||||||
11.1. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры" (показатель 33) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
21 274,81 |
5 531,00 |
0,00 |
0,00 |
10 903,81 |
260,00 |
260,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
11.2. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта" (показатели 18, 19) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
9 950,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
11.3. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере молодежной политики и туризма" (показатель 33) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
810,00 |
0,00 |
810,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.4. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма" (показатель 34) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
5 550,00 |
- |
- |
1 170,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 11 |
|
бюджет города |
37 584,81 |
6 531,00 |
1 810,00 |
1 170,00 |
13 363,81 |
2 720,00 |
2 720,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
25 060 807,46 |
2 313 781,30 |
2 259 343,02 |
2 282 984,55 |
2 911 000,65 |
2 885 965,52 |
2 275 947,62 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
1 688 630,80 |
федеральный бюджет |
67 845,52 |
20 747,43 |
7 069,61 |
23 323,68 |
7 848,90 |
5 426,30 |
2 920,20 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
|||
бюджет автономного округа |
1 757 116,13 |
120 222,24 |
33 217,67 |
90 474,72 |
654 399,30 |
677 171,10 |
99 553,50 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
|||
бюджет города |
22 333 786,13 |
2 093 593,03 |
2 179 490,37 |
2 118 708,82 |
2 171 176,45 |
2 122 931,12 |
2 091 643,92 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
|||
иные источники финансирования |
902 059,68 |
79 218,60 |
39 565,37 |
50 477,33 |
77 576,00 |
80 437,00 |
81 830,00 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
Примечание: средства федерального и окружного бюджетов поступают в рамках:
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство";
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".
Таблица 2
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
||||||||||||
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города | |||||||||||||||
1. |
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 7.3, 11.1. Проект "Реализация отдельных мероприятий проекта "XLIV фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2019" (показатель 1), срок реализации: 03.2019 - 06.2019 |
бюджет города |
10 166,00 |
10 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
2.1, 2.2. Проект "Реализация отдельных мероприятий проекта "Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (показатель 1), срок реализации: 02.2019 - 09.2020 |
бюджет города |
1 725,00 |
1 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
2.1, 2.2, 7.3. Проект "Организация и проведение XXI Федерального Сабантуя и XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2021" (показатель 1), срок реализации: 09.2019 - 07.2021 |
всего |
43 406,49 |
0,00 |
0,00 |
43 406,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
18 543,68 |
0,00 |
0,00 |
18 543,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
2.1, 2.2, 7.3. Проект "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022" (показатель 1), срок реализации: 09.2021 - 07.2022 |
всего |
17 343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
15 872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ИТОГО по разделу II |
всего |
72 640,49 |
11 891,00 |
0,00 |
43 406,49 |
17 343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
46 306,68 |
11 891,00 |
0,00 |
18 543,68 |
15 872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВСЕГО |
всего |
72 640,49 |
11 891,00 |
0,00 |
43 406,49 |
17 343,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
24 862,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
46 306,68 |
11 891,00 |
0,00 |
18 543,68 |
15 872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 471,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 февраля 2022 г. N 82 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.