Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 17 февраля 2022 г. N 709
Изменения в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 N 4234
1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6272638,19 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 год - 862090,39 тыс. руб., 2023 год - 244256,5 тыс. руб., 2024 год - 250703,3 тыс. руб., 2025 год - 799324,0 тыс. руб., 2026 год - 807051,0 тыс. руб., 2027 год - 815108,0 тыс. руб., 2028 год - 823024,0 тыс. руб., 2029 год - 831257,0 тыс. руб., 2030 год - 839824,0 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани: Всего - 1949908,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 242860,5 тыс. руб., 2023 год - 244256,5 тыс. руб., 2024 год - 250703,3 тыс. руб., 2025 год - 182074,0 тыс. руб., 2026 год - 189801,0 тыс. руб., 2027 год - 197858,0 тыс. руб., 2028 год - 205774,0 тыс. руб., 2029 год - 214007,0 тыс. руб., 2030 год - 222574,0 тыс. руб. Средства областного бюджета: Всего - 4322729,89 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 619229,89 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб., 2024 год - 0,0 тыс. руб., 2025 год - 617250,0 тыс. руб., 2026 год - 617250,0 тыс. руб., 2027 год - 617250,0 тыс. руб., 2028 год - 617250,0 тыс. руб., 2029 год - 617250,0 тыс. руб., 2030 год - 617250,0 тыс. руб. |
2. В приложении к муниципальной программе:
2.1. Таблицу 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" изложить в следующей редакции:
"Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
N |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации программы 2021 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" |
|||||||||||
|
Цель: Создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани |
|||||||||||
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.1. |
Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) |
км |
28,1 |
12,7 |
1 |
1 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
1.2. |
Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) |
% |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
68,2 |
68,4 |
68,6 |
68,8 |
68,9 |
69,1 |
2. |
Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани |
|||||||||||
2.1. |
Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения |
ед. |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
80,1 |
81,1 |
82,1 |
83,1 |
84,1 |
85,1 |
3. |
Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
|||||||||||
3.1. |
Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно) |
ед. |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109" |
2.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участник |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы к 2030 году |
|||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
МП "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" |
Всего, в том числе: |
УБГ |
862090,39 |
244256,5 |
250703,3 |
799324,0 |
807051,0 |
815108,0 |
823024,0 |
831257,0 |
839824,0 |
6272638,19 |
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,8%; - увеличение доли пешеходных переходов, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности |
областной бюджет |
619229,89 |
0,0 |
0,0 |
617250,0 |
617250,0 |
617250,0 |
617250,0 |
617250,0 |
617250,0 |
4322729,89 |
||||
бюджет города Рязани |
242860,5 |
244256,5 |
250703,3 |
182074,0 |
189801,0 |
197858,0 |
205774,0 |
214007,0 |
222574,0 |
1949908,3 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для инвалидов и иных маломобильных граждан, в общем количестве пешеходных переходов до 54,6%; - обеспечение доли светофорных объектов, включенных в ИТС на уровне 100%; |
1. |
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
|||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
Всего, в том числе: |
УБГ |
784367,99 |
173604,6 |
177004,9 |
701826,0 |
705899,0 |
710135,0 |
714541,0 |
719123,0 |
723893,0 |
5410394,49 |
- увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт на 86,7 км |
областной бюджет |
619229,89 |
0,0 |
0,0 |
600000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
4219229,89 |
||||
бюджет города Рязани |
165138,1 |
173604,6 |
177004,9 |
101826,0 |
105899,0 |
110135,0 |
114541,0 |
119123,0 |
123893,0 |
1191164,6 |
||||
1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2 |
Всего, в том числе: |
УБГ, УТ, подрядные организации |
696082,49 |
79184,5 |
79184,8 |
626780,0 |
627875,0 |
629022,0 |
630223,0 |
631480,0 |
632800,0 |
4632631,79 |
|
областной бюджет |
619229,89 |
0,0 |
0,0 |
600000,0 1 |
600000,0 1 |
600000,0 1 |
600000,0 1 |
600000,0 1 |
600000,0 1 |
4219229,89 |
||||
бюджет города Рязани |
76852,6, в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 38902,7 |
79184,5, в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 40656,4 |
79184,8, в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 42128,4 |
26780,0 |
27875,0 |
29022,0 |
30223,0 |
31480,0 |
32800,0 |
413401,9, в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 121687,5 |
||||
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
6000,0 |
4500,0 |
5400,0 |
5600,0 |
5800,0 |
6000,0 |
6200,0 |
6400,0 |
6600,0 |
52500,0 |
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
бюджет города Рязани |
УБГ, МБУ "ДБГ" |
82285,5 |
89920,1 |
92420,1 |
69446,0 |
72224,0 |
75113,0 |
78118,0 |
81243,0 |
84493,0 |
725262,7 |
|
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
423,0 |
430,0 |
437,0 |
444,0 |
452,0 |
460,0 |
3126,0 |
- увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) до 69,1% |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 1 |
250,0 1 |
250,0 1 |
250,0 1 |
250,0 1 |
250,0 1 |
1500,0 |
||||
бюджет города Рязани |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
173,0 |
180,0 |
187,0 |
194,0 |
202,0 |
210,0 |
1626,0 |
||||
2. |
Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани |
|||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ |
75814,4 |
68743,9 |
71790,4 |
95184,0 |
98755,0 |
102490,0 |
105911,0 |
109469,0 |
113169,0 |
841326,7 |
- увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения до 85,1% |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
102000,0 |
||||
бюджет города Рязани |
75814,4 |
68743,9 |
71790,4 |
78184,0 |
81755,0 |
85490,0 |
88911,0 |
92469,0 |
96169,0 |
739326,7 |
||||
2.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
558,67737 |
532,0 |
532,0 |
570,0 |
593,0 |
617,0 |
642,0 |
668,0 |
695,0 |
5407,67737 |
|
2.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
505,42263 |
532,1 |
532,1 |
10570,0 |
10593,0 |
10617,0 |
10642,0 |
10668,0 |
10695,0 |
65354,62263 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 1 |
10000,0 1 |
10000,0 1 |
10000,0 1 |
10000,0 1 |
10000,0 1 |
60000,0 |
||||
бюджет города Рязани |
505,42263 |
532,1 |
532,1 |
570,0 |
593,0 |
617,0 |
642,0 |
668,0 |
695,0 |
5354,62263 |
||||
2.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
УБГ, подрядные организации |
514,8 |
514,8 |
514,8 |
7570,0 |
7593,0 |
7617,0 |
7642,0 |
7668,0 |
7695,0 |
47329,4 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 1 |
7000,0 1 |
7000,0 1 |
7000,0 1 |
7000,0 1 |
7000,0 1 |
42000,0 |
||||
бюджет города Рязани |
514,8 |
514,8 |
514,8 |
570,0 |
593,0 |
617,0 |
642,0 |
668,0 |
695,0 |
5329,4 |
||||
2.1.4. |
Мероприятие 2.1.4. Содержание технических средств регулирования дорожного движения |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
44032,0 |
45753,3 |
47543,4 |
44234,0 |
46446,0 |
48768,0 |
50719,0 |
52748,0 |
54858,0 |
435101,7 |
|
2.1.5. |
Мероприятие 2.1.5. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
30203,5 |
21411,7 |
22668,1 |
32240,0 |
33530,0 |
34871,0 |
36266,0 |
37717,0 |
39226,0 |
288133,3 |
|
3. |
Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
|||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ |
1748,0 |
1748,0 |
1748,0 |
1891,0 |
1967,0 |
2046,0 |
2128,0 |
2213,0 |
2302,0 |
17791,0 |
- количество обслуживаемых информационных экранов 109 ед. |
3.1.1. |
Мероприятие 3.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
УБГ, подрядные организации |
1748,0 |
1748,0 |
1748,0 |
1891,0 |
1967,0 |
2046,0 |
2128,0 |
2213,0 |
2302,0 |
17791,0" |
|
2.3. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | ||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
км |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
528,8 |
82285,5 |
89920,1 |
92420,1 |
69446,0 |
72224,0 |
75113,0 |
78118,0 |
81243,0 |
84493,0 |
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования |
ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Таблицу 6 "Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений" изложить в следующей редакции:
"Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений
N |
Наименование мероприятия, объекта капитального строительства |
Направление инвестирования |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика |
Срок реализации инвестиций |
Сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, тыс. руб. |
Общий (предельный) объем предоставления инвестиций, тыс. руб. |
Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам, тыс. руб. |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
||||||||
|
Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
||||||||
1 |
Устройство наружного освещения Восточной окружной дороги - дороги на пос. Карцево |
Капитальный ремонт |
УБГ |
2022 |
29493,43 |
29493,43 |
1,722 - средства бюджета города Рязани |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
|
|
29493,43 |
29493,43 |
1,722 |
0,0 |
0,0" |
2.5. В таблице 7 "Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2022 году":
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
11 |
Устройство наружного освещения Восточной окружной дороги - дороги на пос. Карцево |
Всего |
1,72200 |
|
0,0 |
1,72200 |
Протяженность трассы электроосвещения - 2,559 км |
Капитальный ремонт |
1,72200 |
|
0,0 |
1,72200 |
- строку "Итого по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 12,746 км, общей площадью 149282 м 2, протяженность трассы электроосвещения - 2,559 км" изложить в следующей редакции:
|
Итого по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 12,746 км, общей площадью 149282 м 2,559 км |
Всего |
625299,96200 |
|
619229,89000 |
6070,07200 |
Капитальный ремонт |
1,72200 |
|
0,0 |
1,72200 |
||
Ремонт |
619298,24000 |
|
619229,89000 |
68,35000 |
||
Разработка проектной документации |
6000,00000 |
|
|
6000,00000 |
2.6. После таблицы 9 "Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2024 году" слова "Примечание: *- оценка; 1 - прогнозное значение." заменить словами "Примечание: 1 - прогнозное значение; 2 - перечень объектов представлен в таблице 7.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 17 февраля 2022 г. N 709 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.