Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 24 февраля 2022 г. N 1437
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте | ||||||||||||
Подпрограмма 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" | ||||||||||||
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий) | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением (Целевой показатель N 1, 3, 4) |
всего, в том числе |
688 742 072,57 |
55 463 592,44 |
55 053 808,82 |
55 089 764,54 |
62 334 969,35 |
64 822 590,13 |
67 420 414,53 |
70 115 109,97 |
72 921 151,89 |
75 838 333,67 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
688 742 072,57 |
55 463 592,44 |
55 053 808,82 |
55 089 764,54 |
62 334 969,35 |
64 822 590,13 |
67 420 414,53 |
70 115 109,97 |
72 921 151,89 |
75 838 333,67 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. Проект для детей и подростков по месту жительства "ТехноСфера" (Целевой показатель N 2) |
всего, в том числе |
2 181 472,43 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
238 452,04 |
252 289,09 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
отдел молодёжной политики |
за счет средств местного бюджета |
2 181 472,43 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
238 452,04 |
252 289,09 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
||
Основное мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казенного учреждения "Наш город" (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
15 666 883,78 |
3 684 914,62 |
1 547 789,92 |
2 973 348,01 |
1 127 439,36 |
1 169 011,75 |
1 219 862,25 |
1 268 717,49 |
1 304 128,54 |
1 371 671,84 |
департамент имущественных и земельных отношений |
за счет средств местного бюджета |
15 666 883,78 |
3 684 914,62 |
1 547 789,92 |
2 973 348,01 |
1 127 439,36 |
1 169 011,75 |
1 219 862,25 |
1 268 717,49 |
1 304 128,54 |
1 371 671,84 |
||
Мероприятие 1.1.3.1. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
12 172 927,49 |
1 610 651,12 |
1 547 789,92 |
1 553 655,22 |
1 127 439,36 |
1 169 011,75 |
1 219 862,25 |
1 268 717,49 |
1 304 128,54 |
1 371 671,84 |
департамент имущественных и земельных отношений |
за счет средств местного бюджета |
12 172 927,49 |
1 610 651,12 |
1 547 789,92 |
1 553 655,22 |
1 127 439,36 |
1 169 011,75 |
1 219 862,25 |
1 268 717,49 |
1 304 128,54 |
1 371 671,84 |
||
Мероприятие 1.1.3.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
3 493 956,29 |
2 074 263,50 |
0,00 |
1 419 692,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
за счет средств местного бюджета |
3 493 956,29 |
2 074 263,50 |
0,00 |
1 419 692,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.4. Организация выполнения работ по благоустройству территорий муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.4. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22-24, 25.1, 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") (Целевой показатель N 7) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам (Целевой показатель N 3) |
всего, в том числе |
15 616 995,14 |
2 200 200,00 |
700 200,00 |
700 200,00 |
1 812 235,40 |
1 881 823,12 |
1 961 239,81 |
2 039 832,07 |
2 116 452,28 |
2 204 812,46 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
15 616 995,14 |
2 200 200,00 |
700 200,00 |
700 200,00 |
1 812 235,40 |
1 881 823,12 |
1 961 239,81 |
2 039 832,07 |
2 116 452,28 |
2 204 812,46 |
||
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений (Целевой показатель N 4) |
всего, в том числе |
182 209 503,63 |
16 486 575,31 |
16 486 575,31 |
16 486 575,31 |
20 010 830,52 |
20 807 738,67 |
21 673 415,98 |
22 509 439,92 |
23 402 659,40 |
24 345 693,21 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
182 209 503,63 |
16 486 575,31 |
16 486 575,31 |
16 486 575,31 |
20 010 830,52 |
20 807 738,67 |
21 673 415,98 |
22 509 439,92 |
23 402 659,40 |
24 345 693,21 |
||
Мероприятие 1.3.1.1. Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы (аренда части нежилого помещения, закупка основных средств) |
всего, в том числе |
17 879 010,79 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
2 049 651,20 |
2 134 182,01 |
2 227 504,59 |
2 306 298,18 |
2 402 436,24 |
2 493 658,57 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
17 879 010,79 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
1 421 760,00 |
2 049 651,20 |
2 134 182,01 |
2 227 504,59 |
2 306 298,18 |
2 402 436,24 |
2 493 658,57 |
||
Мероприятие 1.3.1.2. Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
всего, в том числе |
164 330 492,84 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
17 961 179,32 |
18 673 556,66 |
19 445 911,39 |
20 203 141,74 |
21 000 223,16 |
21 852 034,64 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
164 330 492,84 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
17 961 179,32 |
18 673 556,66 |
19 445 911,39 |
20 203 141,74 |
21 000 223,16 |
21 852 034,64 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
всего, в том числе |
794 734 590,32 |
78 035 282,37 |
73 988 374,05 |
75 449 887,86 |
85 523 926,67 |
88 933 452,76 |
92 532 145,81 |
96 199 534,55 |
100 021 368,16 |
104 050 618,09 |
х |
за счет средств местного бюджета |
794 734 590,32 |
78 035 282,37 |
73 988 374,05 |
75 449 887,86 |
85 523 926,67 |
88 933 452,76 |
92 532 145,81 |
96 199 534,55 |
100 021 368,16 |
104 050 618,09 |
||
Подпрограмма 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности (Целевой показатель N 5) |
всего, в том числе |
474 254 778,65 |
61 087 417,08 |
51 166 674,08 |
51 283 318,37 |
46 834 421,03 |
48 698 512,07 |
50 756 550,86 |
52 673 847,94 |
54 788 068,52 |
56 965 968,70 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
617 800,00 |
27 600,00 |
41 000,00 |
189 200,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
473 636 978,65 |
61 059 817,08 |
51 125 674,08 |
51 094 118,37 |
46 774 421,03 |
48 638 512,07 |
50 696 550,86 |
52 613 847,94 |
54 728 068,52 |
56 905 968,70 |
|
|
Мероприятие 2.4.1.1. Организация и проведение специализированных форумов, конкурсов |
всего, в том числе |
20 113 169,40 |
4 597 500,61 |
4 597 500,61 |
4 597 500,61 |
944 662,64 |
985 322,63 |
1 067 775,26 |
1 063 805,27 |
1 109 800,80 |
1 149 300,97 |
управление массовых коммуникаций |
за счет средств местного бюджета |
20 113 169,40 |
4 597 500,61 |
4 597 500,61 |
4 597 500,61 |
944 662,64 |
985 322,63 |
1 067 775,26 |
1 063 805,27 |
1 109 800,80 |
1 149 300,97 |
||
Мероприятие 2.4.1.2. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации |
всего, в том числе |
394 671 055,51 |
50 937 573,55 |
40 937 573,55 |
40 937 573,55 |
39 477 578,13 |
41 048 597,92 |
42 710 165,69 |
44 405 498,31 |
46 187 053,65 |
48 029 441,16 |
управление массовых коммуникаций |
за счет средств местного бюджета |
394 671 055,51 |
50 937 573,55 |
40 937 573,55 |
40 937 573,55 |
39 477 578,13 |
41 048 597,92 |
42 710 165,69 |
44 405 498,31 |
46 187 053,65 |
48 029 441,16 |
||
Мероприятие 2.4.1.3. Подготовка и издание еженедельной городской газеты "Сургутские ведомости" |
всего, в том числе |
46 223 115,87 |
3 384 139,40 |
3 449 996,40 |
3 418 440,69 |
5 420 846,47 |
5 631 233,16 |
5 892 326,24 |
6 096 818,16 |
6 334 173,53 |
6 595 141,82 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
46 223 115,87 |
3 384 139,40 |
3 449 996,40 |
3 418 440,69 |
5 420 846,47 |
5 631 233,16 |
5 892 326,24 |
6 096 818,16 |
6 334 173,53 |
6 595 141,82 |
||
Мероприятие 2.4.1.4. Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
всего, в том числе |
151 012,71 |
3 285,00 |
6 570,00 |
38 125,71 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
151 012,71 |
3 285,00 |
6 570,00 |
38 125,71 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
||
Мероприятие 2.4.1.5. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
всего, в том числе |
466 787,29 |
24 315,00 |
34 430,00 |
151 074,29 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
466 787,29 |
24 315,00 |
34 430,00 |
151 074,29 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
||
Мероприятие 2.4.1.6. Создание и реализация проектов социальной рекламы |
всего, в том числе |
8 827 401,56 |
2 140 603,52 |
2 140 603,52 |
2 140 603,52 |
357 665,89 |
379 922,73 |
399 955,02 |
402 449,37 |
430 452,43 |
435 145,56 |
управление массовых коммуникаций |
за счет средств местного бюджета |
8 827 401,56 |
2 140 603,52 |
2 140 603,52 |
2 140 603,52 |
357 665,89 |
379 922,73 |
399 955,02 |
402 449,37 |
430 452,43 |
435 145,56 |
||
Мероприятие 2.4.1.7. Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов |
всего, в том числе |
3 802 236,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
573 667,90 |
593 435,63 |
626 328,65 |
645 276,83 |
666 588,11 |
696 939,19 |
управление массовых коммуникаций |
за счет средств местного бюджета |
3 802 236,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
573 667,90 |
593 435,63 |
626 328,65 |
645 276,83 |
666 588,11 |
696 939,19 |
||
Основное мероприятие 2.4.2. Правовое просвещение и информирование жителей города в сфере защиты прав потребителей (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
474 254 778,65 |
61 087 417,08 |
51 166 674,08 |
51 283 318,37 |
46 834 421,03 |
48 698 512,07 |
50 756 550,86 |
52 673 847,94 |
54 788 068,52 |
56 965 968,70 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
617 800,00 |
27 600,00 |
41 000,00 |
189 200,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
473 636 978,65 |
61 059 817,08 |
51 125 674,08 |
51 094 118,37 |
46 774 421,03 |
48 638 512,07 |
50 696 550,86 |
52 613 847,94 |
54 728 068,52 |
56 905 968,70 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | ||||||||||||
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (Целевой показатель N 6) |
всего, в том числе |
44 491 960,21 |
4 414 457,06 |
4 420 454,44 |
4 420 454,44 |
4 726 941,26 |
4 928 869,79 |
4 971 200,81 |
5 316 186,30 |
5 542 477,28 |
5 750 918,83 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
44 491 960,21 |
4 414 457,06 |
4 420 454,44 |
4 420 454,44 |
4 726 941,26 |
4 928 869,79 |
4 971 200,81 |
5 316 186,30 |
5 542 477,28 |
5 750 918,83 |
||
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив |
всего, в том числе |
25 125 195,78 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 742 198,39 |
2 853 950,97 |
2 995 976,27 |
3 084 660,30 |
3 212 180,45 |
3 336 229,40 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
25 125 195,78 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 742 198,39 |
2 853 950,97 |
2 995 976,27 |
3 084 660,30 |
3 212 180,45 |
3 336 229,40 |
||
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
всего, в том числе |
2 146 595,11 |
204 957,06 |
205 254,44 |
205 254,44 |
232 490,75 |
247 938,09 |
235 715,95 |
260 861,10 |
271 269,05 |
282 854,23 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
2 146 595,11 |
204 957,06 |
205 254,44 |
205 254,44 |
232 490,75 |
247 938,09 |
235 715,95 |
260 861,10 |
271 269,05 |
282 854,23 |
||
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов |
всего, в том числе |
17 220 169,32 |
1 909 500,00 |
1 915 200,00 |
1 915 200,00 |
1 752 252,12 |
1 826 980,73 |
1 739 508,59 |
1 970 664,90 |
2 059 027,78 |
2 131 835,20 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
17 220 169,32 |
1 909 500,00 |
1 915 200,00 |
1 915 200,00 |
1 752 252,12 |
1 826 980,73 |
1 739 508,59 |
1 970 664,90 |
2 059 027,78 |
2 131 835,20 |
||
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
7 212 093,32 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
786 491,70 |
823 079,29 |
852 867,01 |
883 890,39 |
929 412,14 |
956 352,79 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
7 212 093,32 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
786 491,70 |
823 079,29 |
852 867,01 |
883 890,39 |
929 412,14 |
956 352,79 |
||
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
2 298 985,09 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
250 374,63 |
263 991,09 |
272 417,79 |
280 199,28 |
298 390,05 |
303 612,25 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
2 298 985,09 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
250 374,63 |
263 991,09 |
272 417,79 |
280 199,28 |
298 390,05 |
303 612,25 |
||
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
3 291 663,02 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
357 678,05 |
378 933,65 |
386 966,15 |
402 460,74 |
430 464,07 |
435 160,36 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
3 291 663,02 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
357 678,05 |
378 933,65 |
386 966,15 |
402 460,74 |
430 464,07 |
435 160,36 |
||
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
1 621 445,21 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
178 439,02 |
180 154,55 |
193 483,07 |
201 230,37 |
200 558,02 |
217 580,18 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
1 621 445,21 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
178 439,02 |
180 154,55 |
193 483,07 |
201 230,37 |
200 558,02 |
217 580,18 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе |
51 704 053,53 |
5 074 457,06 |
5 080 454,44 |
5 080 454,44 |
5 513 432,96 |
5 751 949,08 |
5 824 067,82 |
6 200 076,69 |
6 471 889,42 |
6 707 271,62 |
х |
за счет средств местного бюджета |
51 704 053,53 |
5 074 457,06 |
5 080 454,44 |
5 080 454,44 |
5 513 432,96 |
5 751 949,08 |
5 824 067,82 |
6 200 076,69 |
6 471 889,42 |
6 707 271,62 |
||
Общий объем финансирования на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 320 693 422,50 |
144 197 156,51 |
130 235 502,57 |
131 813 660,67 |
137 871 780,66 |
143 383 913,91 |
149 112 764,49 |
155 073 459,18 |
161 281 326,10 |
167 723 858,41 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
617 800,00 |
27 600,00 |
41 000,00 |
189 200,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 320 075 622,50 |
144 169 556,51 |
130 194 502,57 |
131 624 460,67 |
137 811 780,66 |
143 323 913,91 |
149 052 764,49 |
155 013 459,18 |
161 221 326,10 |
167 663 858,41 |
х |
|
Объем финансирования администратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
823 260 362,69 |
77 537 792,15 |
75 697 150,53 |
75 733 106,25 |
89 596 053,74 |
93 160 557,08 |
96 964 568,56 |
100 778 372,12 |
104 791 609,10 |
109 001 153,16 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
151 012,71 |
3 285,00 |
6 570,00 |
38 125,71 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
17 172,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
823 109 349,98 |
77 534 507,15 |
75 690 580,53 |
75 694 980,54 |
89 578 881,74 |
93 143 385,08 |
96 947 396,56 |
100 761 200,12 |
104 774 437,10 |
108 983 981,16 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
2 181 472,43 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
238 452,04 |
252 289,09 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 181 472,43 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
238 452,04 |
252 289,09 |
257 213,24 |
266 435,10 |
276 976,05 |
290 106,91 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
15 666 883,78 |
3 684 914,62 |
1 547 789,92 |
2 973 348,01 |
1 127 439,36 |
1 169 011,75 |
1 219 862,25 |
1 268 717,49 |
1 304 128,54 |
1 371 671,84 |
х |
за счет средств местного бюджета |
15 666 883,78 |
3 684 914,62 |
1 547 789,92 |
2 973 348,01 |
1 127 439,36 |
1 169 011,75 |
1 219 862,25 |
1 268 717,49 |
1 304 128,54 |
1 371 671,84 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - управления массовых коммуникаций |
всего, в том числе |
427 413 862,78 |
57 675 677,68 |
47 675 677,68 |
47 675 677,68 |
41 353 574,56 |
43 007 278,91 |
44 804 224,62 |
46 517 029,78 |
48 393 894,99 |
50 310 826,88 |
х |
за счет средств местного бюджета |
427 413 862,78 |
57 675 677,68 |
47 675 677,68 |
47 675 677,68 |
41 353 574,56 |
43 007 278,91 |
44 804 224,62 |
46 517 029,78 |
48 393 894,99 |
50 310 826,88 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - управления внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
51 704 053,53 |
5 074 457,06 |
5 080 454,44 |
5 080 454,44 |
5 513 432,96 |
5 751 949,08 |
5 824 067,82 |
6 200 076,69 |
6 471 889,42 |
6 707 271,62 |
х |
за счет средств местного бюджета |
51 704 053,53 |
5 074 457,06 |
5 080 454,44 |
5 080 454,44 |
5 513 432,96 |
5 751 949,08 |
5 824 067,82 |
6 200 076,69 |
6 471 889,42 |
6 707 271,62 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Хозяйственно - эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
466 787,29 |
24 315,00 |
23 199,54 |
151 074,29 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
466 787,29 |
24 315,00 |
34 430,00 |
151 074,29 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
42 828,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 февраля 2022 г. N 1437 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.